咨询
出口样品不收汇会计处理
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 尊敬的哈密瓜 发表的提问:
您好,到国外参展的样品,没收汇,怎样处理账务
你好 视同内销处理
256楼
2023-06-26 17:32:59
全部回复
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小伟 发表的提问:
我司是生产出口企业,今年1月出口36616.96元,5月发现此笔费用非我厂出口,而是别厂的,5月开红字冲销, 会计处理 借:应收账款 -36616.96 贷:主营业务收入-直接出口 -36616.96 冲成本 借:主营业务成本 -37977.45 贷:库存商品 金架眼镜-37977.45(数量-1400) 请问以上我还有漏掉什么没处理么? 另外因为这笔收入不是我们的,库存商品余额为0才对,我应该怎么处理呢?
你好,1月份结转的库存商品1400,现在的冲减也是把之前的库存数1400给冲平了。单笔计算,库存数量是为0.
257楼
2023-06-27 16:33:47
全部回复
小伟:回复黎老师 其实我们公司每月是没有库存的,冲了这笔反而有了库存,这笔库存是不应该存在的,因为货都不是我们的
2023-06-27 17:07:25
黎老师:回复小伟你好,那你这笔库存是怎么进来的。
2023-06-27 17:23:22
小伟:回复黎老师 冲成本,贷库存商品,是不是还要加一笔借:库存商品,贷:库存商品
2023-06-27 17:45:29
黎老师:回复小伟你好,要有货物入库,才有货物销售,我说的是货物入库的时候你的会计分录怎么做的。现在反冲红就可以了。
2023-06-27 17:58:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
抗肺炎时期,口罩、消毒用品如何会计处理?
你好,请问是哪个环节,是购入还是销售?如果是购入,是用于哪个方面?
258楼
2023-06-27 16:46:33
全部回复
虾:回复立红老师 是购入,公司使用的
2023-06-27 17:01:14
立红老师:回复你好,如果是购入,公司用的,计入管费用就可以的。
2023-06-27 17:24:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ wenwen 发表的提问:
寄给博览会的样品,用来参与评奖,怎么账务处理
借;销售费用 贷;库存商品
259楼
2023-06-27 17:13:20
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 随波不逐流 发表的提问:
以下情况该如何处理?(一般纳税人生产企业,从去年6月开始至今每月都有出口,因内部管理混乱,会计居然不知道有外销,没有开票入账报税,外币已收到还未结汇。)去年和今年都没上报的外销收入是该怎么处理呢?老板也不想申请出口免抵退税该如何处理呢?外币要什么时候才能结汇呢?
有没有出口权?这个决定你们如何处理
260楼
2023-06-27 17:32:59
全部回复
随波不逐流:回复李爱文老师 有出口权,每一笔都有公司抬头的报关单@李爱文老师:
2023-06-27 18:06:15
李爱文老师:回复随波不逐流是这样,有出口权,每一笔按报关单日期计算210天之内必须完成这一笔出口业务的退税流程。由于前期末进行退税操作,你这样看,对每一笔报关单进行清理,对于2017年1月的关单就已失效了。前期的全部做为内销补交增值税处理(视同国内销售),对于2017年的报关单、水单、发票进行整理,还可以退回一些税款回来,及时处理,210天失效
2023-06-27 18:28:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 矮小的大门 发表的提问:
出口退税的商品,跨月开具红字发票,怎样进行账务处理?
直接把之前的分录红冲了就可以了
261楼
2023-06-28 16:43:32
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 自由自在 发表的提问:
老师,出口报关的商品作为海外客户的备品备件,请问此类出口涉税的账务处理及出口退税申报的处理
您好,这就是您卖给他的是吗
262楼
2023-06-28 17:00:51
全部回复
自由自在:回复文老师 先报关到海外作备品备件,有销售时再作销售
2023-06-28 17:43:18
文老师:回复自由自在那您的意思就是卖不掉的话,还退给您是吗
2023-06-28 17:58:23
自由自在:回复文老师 也不是,是作为海外仓海外客户需要时销售处理的。
2023-06-28 18:15:23
自由自在:回复文老师 客户急需时免得运输耽误时间而储存于海外仓
2023-06-28 18:37:51
文老师:回复自由自在那就是实际是您的海外仓库是吗
2023-06-28 18:53:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晓~zZ 发表的提问:
我公司出口了一批货,出口发票也开了,但是客户那边打款出现问题,导致我们一直不能收汇,客户打算换一家公司打款,也就是跟发票上面的不一样,这样怎么处理呢
你好,安规定要重新办理,
263楼
2023-06-28 17:29:59
全部回复
晓~zZ:回复晓海老师 是开一张红字冲掉然后再开一张新的发票是吗?
2023-06-28 17:45:14
晓海老师:回复晓~zZ你好,是的
2023-06-28 18:14:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 安详的悟空 发表的提问:
我公司在一达通代理出口 收汇 ,退税自己办理 这样可以吗
同学你好 这个可以的
264楼
2023-07-02 18:24:24
全部回复
安详的悟空:回复朴老师 有没有条文给一个 我们这个税局说不是我们收汇 不给退税
2023-07-02 18:43:53
朴老师:回复安详的悟空同学你好 你们收汇了就可以退税呀 不是你们名义出口的吗
2023-07-02 18:59:57
安详的悟空:回复朴老师 代理出口 收汇
2023-07-02 19:14:19
安详的悟空:回复朴老师 是一达通代理收汇
2023-07-02 19:24:40
朴老师:回复安详的悟空同学你好 到你们账上了吧 我第一次听说不让退税的 你们名义出口的你们可以退税呀
2023-07-02 19:53:34
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 冷傲的云朵 发表的提问:
二手车出口的账务处理、会计分录
(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:应收补贴款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:应收补贴款--出口退税
265楼
2023-07-02 18:45:37
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 王庆伟 发表的提问:
老师好!企业自产的商品作为样品无偿送出,会计如何处理?
你好,可以这么处理。 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
266楼
2023-07-02 19:04:47
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 茗依 发表的提问:
出口货物收汇的时候 借:银行存款(实际结汇金额)汇兑损益(手续费)贷:应收账款 在开票时,开票汇率与结汇汇率不一样。开票汇率是按出口日期第一天来的 想问开票金额与结汇金额的差怎么处理。有这个差的时候收入的分录怎么做?
你好!汇率差额入财务费用-汇兑损益. 手续费是入财务费用-手续费.
267楼
2023-07-02 19:23:59
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
向甲企业出口商品,共计10000美元,已办理出口交单手续,当日即期汇率为1美元=6.12元人民币问企业编制的会计分录
你好 借 应收账款-A $10000 61200 贷 主营业务收入 61200
268楼
2023-07-03 15:48:07
全部回复
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 简单的小懒猪 发表的提问:
小规模纳税人,想做出口免税,货物小,一般都是选择快递出口,这样可以收汇吗?不想报关。这样收汇跟海关的信息就对不上了
可以收汇,快递出口超过一定金额也是需要报关的(一般是1000美金
269楼
2023-07-03 16:18:03
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,借备用金购买商品,然后买出去,卖出去收款,这一系列会计分录怎样处理?
你好 借备用金 借:其他应收款 贷:库存现金 购入 借:库存商品等 借:应交税费——应增(进) 贷:其他应收款 销售销 借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)
270楼
2023-07-03 16:39:57
全部回复
tian tian:回复立红老师 老师,如果暂时想把手上的钱拿出来做流动资金周转,先暂时不交,那么销售时应该怎样会计分录呢?可以这样吗
2023-07-03 16:52:23
tian tian:回复立红老师 可以做借:应收账款、贷主营业务收入 贷应交税费吗
2023-07-03 17:04:12
立红老师:回复tian tian你好,如果销售时,借:其他应款就可以。
2023-07-03 17:31:45
tian tian:回复立红老师 老师说,销售时:借其它应收款、贷主营业务收入、贷应交税费对吧
2023-07-03 17:52:45
立红老师:回复tian tian你好,是的,是这样的。
2023-07-03 18:18:53

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×