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收到发票没付钱会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小草 发表的提问:
用转账支票支付别人机械费,没有收到发票,该怎么写会计分录,
借:预付账款 贷:银行存款
151楼
2023-04-26 19:08:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天使宝贝 发表的提问:
企业收到学校支付的长廊、花池仿石处理这些钱,应该怎么做会计分录啊?
现在工程已经全部完工啦,会计分录应该怎么做啊?谢谢
152楼
2023-04-26 19:32:59
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邹老师:回复天使宝贝借;银行存款 贷;工程结算 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
2023-04-26 19:49:46
天使宝贝:回复邹老师 老师:你好,请问如果收到工程款是80000元,那借;银行存款80000 贷;工程结算80000 借;工程结算80000贷;工程施工 合同毛利80000 借;主营业务成本 合同毛利 80000贷;主营业务收入 80000 是这样做吗?老师,谢谢
2023-04-26 20:17:50
邹老师:回复天使宝贝: 借;银行存款 贷;工程结算 收到的工程款 借;工程结算 贷;工程施工(发生的成本 ) 合同毛利(收入与成本的差额) 借;主营业务成本(发生的工程成本 ) 合同毛利 贷;主营业务收入(确认的收入 )
2023-04-26 20:36:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
旅店业,收到的钱多了,发票少开了,那这个会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款
153楼
2023-05-03 20:08:39
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申屠虹旭:回复邹老师 收到的钱多了,不用调整的吗?
2023-05-03 20:26:39
邹老师:回复申屠虹旭你好,不需要调整,体现在预收账款中
2023-05-03 20:48:01
申屠虹旭:回复邹老师 那么这个怎么做?我下月还是要开票出去的
2023-05-03 21:11:54
邹老师:回复申屠虹旭借;银行存款 贷;预收账款
2023-05-03 21:33:52
申屠虹旭:回复邹老师 银行存款的数字跟收入不平,银行收到的钱多了,开的发票少
2023-05-03 21:57:12
邹老师:回复申屠虹旭你好,随着收入确认,预收就会减少,最终总额是一致的
2023-05-03 22:26:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 南吕贰拾叁 发表的提问:
公司租用公交车发票已收到会计分录怎么做
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
154楼
2023-05-03 20:37:33
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南吕贰拾叁:回复邹老师 公司租用公交车做车体广告开的发票是租赁费,可以嘛?分录怎么写呢?
2023-05-03 21:00:12
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,可以的,借;销售费用或者长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-05-03 21:25:55
南吕贰拾叁:回复邹老师 那什么情况下用销售费用什么情况下用长期待摊费用呢?
2023-05-03 21:55:55
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,如果只是一个月的广告费,计入销售费用核算,如果是多个月的广告费,需要通过长期待摊费用核算,然后按月摊销计入销售费用核算
2023-05-03 22:16:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 章洁 发表的提问:
请问收到供水公司供电所发票的会计分录?
发票是不开错了,供水公司不应该水费吗?怎么开的电费?,
155楼
2023-05-03 20:51:04
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章洁:回复玲老师 供水公司和供电所
2023-05-03 21:06:38
玲老师:回复章洁您好,如果您办公用的寄管理费用,办公费,车间用的记制造费用
2023-05-03 21:19:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ζ吖頭 发表的提问:
当月没有收到钱,但是发票已经开给客户了,需要交税,会计分录怎么做
你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借应交税费  贷银行存款 
156楼
2023-05-03 21:06:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
3月有100万的运输费用,但是没有发票。请问要入账会计分录怎么写,钱也还没有支付。要过2个月才能收到发票,开始入账是借销售费用,贷其他应付款。收到发票了要怎么做凭证
你好,把这个分录冲了重新做凭证。
157楼
2023-05-04 18:30:45
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票怎么做会计分录
你好,借:原材料等 贷:银行存款等
158楼
2023-05-04 18:43:39
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娇:回复立红老师 这是食堂采购给员工中午做饭吃的,而且还没有付款。
2023-05-04 18:56:07
立红老师:回复你好,借:管理费用——福利费 贷:应付账款
2023-05-04 19:25:49
娇:回复立红老师 这供应商是怎么分类的
2023-05-04 19:44:19
立红老师:回复你好,您指的是什么供应商
2023-05-04 20:09:20
娇:回复立红老师 现在用友里要加购买方的信息,
2023-05-04 20:26:51
立红老师:回复你好,基础设置-往来单位-供应商分类-增加。
2023-05-04 20:39:34
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,怎么做会计分录
你好,正常计入管理费用——服务费,如果是专票 借:管理费用——服务费 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
159楼
2023-05-04 19:02:07
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娇:回复立红老师 收到这样的发票也入服务费里吗?
2023-05-04 19:15:46
立红老师:回复你好,您这个是用于什么,如果是用于研发,计入研发支出——费用化支出或资本化支出。
2023-05-04 19:44:40
娇:回复立红老师 怎么做会计分录,这是个人报销单里用在工程上的
2023-05-04 20:11:17
立红老师:回复你好,如果是单位自建工程,借:在建工程 贷:银行存款等
2023-05-04 20:35:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到不征税的发票,要怎么做会计分录
你好,发票内容是?
160楼
2023-05-04 19:20:59
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左岸:回复邹老师 预付费卡销售和充值 老师 怎么做会计分录呢
2023-05-04 19:34:17
邹老师:回复左岸你好,残值率是可以为0的
2023-05-04 19:51:24
左岸:回复邹老师 不明白 老师你可以直接告诉我怎么做分录吗 谢谢
2023-05-04 20:09:15
邹老师:回复左岸借;预付账款 贷;银行存款
2023-05-04 20:37:55
左岸:回复邹老师 我就是已经把钱预付给他们了,结果问他们要发票,他们给的我这样的发票 这种发票没什么意义吧 老师
2023-05-04 20:51:12
邹老师:回复左岸你好,需要对方提供有税率的发票计入费用核算的
2023-05-04 21:19:34
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 爱笑的眼睛岑巩 发表的提问:
老师,请问下,公司买了10吨水泥,360元,款未付,但是水泥已经用于维修了,发票也没收到,这个会计分录怎么写
借:管理费用 贷:应付账款 汇缴之前取得发票即可。
161楼
2023-05-07 20:52:51
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爱笑的眼睛岑巩:回复岳老师 那付款 后并取得发票,分录怎么写
2023-05-07 21:23:24
岳老师:回复爱笑的眼睛岑巩借:应付账款 贷:银行存款
2023-05-07 21:52:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ LoVe,FoRbID. 发表的提问:
收到跨年差旅发票会计分录如何做
你好 跨年损益入19年的帐 走以前年度损益 借以前年度损益贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益
162楼
2023-05-07 21:08:21
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LoVe,FoRbID.:回复meizi老师 可以直接入账到19年1月吗?不经过损益调整
2023-05-07 21:22:02
meizi老师:回复LoVe,FoRbID.你好 需要走以前年度损益来做 入19年1月可以的
2023-05-07 21:46:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
老师,收到房东的发票会计分录怎么写
你好 借管理费用等 贷银行  
163楼
2023-05-07 21:20:59
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虚心的猎豹:回复玲老师 未付款贷什么
2023-05-07 21:54:53
虚心的猎豹:回复玲老师 收到发票借管理费用贷其他应收帐款还是应付帐款
2023-05-07 22:17:26
虚心的猎豹:回复玲老师 还是其他应付帐款
2023-05-07 22:28:36
玲老师:回复虚心的猎豹你好贷方记应付账款科目  
2023-05-07 22:39:17
虚心的猎豹:回复玲老师 其他应付帐款可以吗
2023-05-07 23:00:12
虚心的猎豹:回复玲老师 支付房租的租金
2023-05-07 23:14:16
玲老师:回复虚心的猎豹你好 采购商品和服务 未付款用应付账款,这是采购租赁服务用应付账款恰当   
2023-05-07 23:39:32
虚心的猎豹:回复玲老师 什么时候用到其他应付帐款
2023-05-07 23:50:23
虚心的猎豹:回复玲老师 应付账款是采购材料,商品和接受劳务
2023-05-08 00:17:55
虚心的猎豹:回复玲老师 没有采购服务吧
2023-05-08 00:40:49
玲老师:回复虚心的猎豹你好 记在其他应付款也可以,不影响利润 
2023-05-08 01:05:10
虚心的猎豹:回复玲老师 什么时候用到其他应收账款
2023-05-08 01:34:25
虚心的猎豹:回复玲老师 其他应收账款和其他应付帐款二个很容易混
2023-05-08 01:55:17
玲老师:回复虚心的猎豹您好。。支出的房租押金 借其他应收款,贷银行存款。
2023-05-08 02:17:19
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问:
老师,银行当月收到10万的购车款,当月又把钱转到车行买车10万。第二个月才得回10万的购车发票。会计分录这怎么出
你好,是当月支付10万购车款,下个月取得发票,是这样吗
164楼
2023-05-08 18:18:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小燕子 发表的提问:
谭老师您好!我公司收到员工交来个人租房发票,求处理的会计分录,谢谢
你好,这个是单位负担了个人租房的费用?
165楼
2023-05-08 18:40:28
全部回复
小燕子:回复邹老师 是的
2023-05-08 19:00:59
邹老师:回复小燕子你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2023-05-08 19:24:27
小燕子:回复邹老师 老师您好!如果这样的话,个税还用考虑吗?
2023-05-08 19:52:05
邹老师:回复小燕子你好,需要并入个人所得计算个人所得税的
2023-05-08 20:15:35
小燕子:回复邹老师 谢谢
2023-05-08 20:27:18
邹老师:回复小燕子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-08 20:55:16

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