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货运代理如何做会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 文艺的蜻蜓 发表的提问:
用库存商品做为代垫费用,如何作会计分录?
借 应收账款贷主营业务收入应交税费 借其他应付款/应付账款等贷应收账款
181楼
2023-05-29 17:28:57
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 清秀的乐曲 发表的提问:
货运公司支付转运费会计分录
你好 借:主营业务成本 贷:银行存款 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
182楼
2023-05-29 17:44:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鳗鱼夕阳 发表的提问:
款付了货到了,发票未到,如何做会计分录
同学你好 这个暂估就行了 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
183楼
2023-05-29 18:04:10
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鳗鱼夕阳:回复朴老师 那应付暂估一借一贷不就冲销了,等我发票回来怎么办?
2023-05-29 18:24:22
朴老师:回复鳗鱼夕阳同学你好 暂估的红冲了 然后重新做入库
2023-05-29 18:49:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清扬 发表的提问:
购进的货物补差价应该如何做会计分录
借;应付账款 贷;银行存款
184楼
2023-05-29 18:10:21
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清扬:回复邹老师 对方开的增值税专用发票
2023-05-29 18:33:35
邹老师:回复清扬借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2023-05-29 18:49:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 在水一方 发表的提问:
请问进口货物的关税,该如何做会计分录?
你好 借;库存商品,贷;银行存款等科目 进口货物的关税计入进口货物的成本核算
185楼
2023-05-29 18:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
如何快速掌握理解并会做会计分录
你好,这个就需要从自身基本功做起的,比如多看书,多积累相关知识 做到可以根据经济业务发生情况快速作出分录
186楼
2023-05-30 17:58:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雨晗 发表的提问:
开出国际货运代理0税率的发票怎么做分录
借银行存款贷主营业务收入。
187楼
2023-05-30 18:19:14
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雨晗:回复郭老师 好的
2023-05-30 18:43:55
郭老师:回复雨晗不用客气的。
2023-05-30 18:56:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 换位 发表的提问:
应付销货方代垫的运杂费 和 应付销货方代垫的运费, 这2个的会计分录一样吗?
应付销货方代垫的运杂费 和 应付销货方代垫的运费, 这2个的会计分录一样
188楼
2023-05-30 18:29:59
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换位:回复紫藤老师 老师,课本上题:应付销货方代垫运费计入—其他应付款。 但是,应付销货方代垫运杂费计入—应付账款。怎么相差一个字。却计入的不同呢
2023-05-30 18:57:43
换位:回复紫藤老师
2023-05-30 19:18:04
紫藤老师:回复换位你好,如果从销售方角度来说,应计入应收账款,如果从付款方来说,应计入应付账款。企业在实际工作中有的也将需要支付给销货方代垫运费计入其他应付款
2023-05-30 19:45:18
换位:回复紫藤老师 第二个选择题选择的是AC。
2023-05-30 19:57:47
紫藤老师:回复换位企业在实际工作中有的也将需要支付给销货方代垫运费计入其他应付款
2023-05-30 20:18:36
换位:回复紫藤老师 这个是考题,严格来说。这2个到底该怎么记。
2023-05-30 20:42:36
紫藤老师:回复换位如果从销售方角度来说,应计入应收账款,如果从付款方来说,应计入应付账款
2023-05-30 21:10:53
换位:回复紫藤老师
2023-05-30 21:33:58
换位:回复紫藤老师 课本上答案是a
2023-05-30 21:59:00
换位:回复紫藤老师
2023-05-30 22:27:05
换位:回复紫藤老师 这个题又是ac
2023-05-30 22:43:14
紫藤老师:回复换位应付销货方代垫的运费,可以直接计入应付账款——XX供应商,如果是分开核算的话,可以计入其他应付款——XX供应商处理。
2023-05-30 22:57:21
换位:回复紫藤老师 两个题,一个是运杂费,一个是运费。然后选的就不同。
2023-05-30 23:07:32
紫藤老师:回复换位一个是运杂费,一个是运费,意思都差不多的,本质一样
2023-05-30 23:19:21
换位:回复紫藤老师 你看下题嘛
2023-05-30 23:30:36
紫藤老师:回复换位其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付帐款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。具体包括: 其他应付款的内容 :   ① 应付经营租入固定资产和包装物租金;   ② 职工未按期领取的工资;   ③ 存入保证金(如收入包装物押金等);   ④ 应付、暂收所属单位、个人的款项;   ⑤ 其他应付、暂收款项。
2023-05-30 23:44:21
紫藤老师:回复换位考试应该不会出这么扣的题
2023-05-30 23:54:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ L88 发表的提问:
本月暂估销售,财务如何处理,会计分录如何做
你好,借:应收账款——暂估 贷:主营业务收入——暂估
189楼
2023-05-31 17:08:10
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L88:回复立红老师 没有税金吗
2023-05-31 17:24:10
L88:回复立红老师 是纳税申报表要暂估收入的,不是要和纳税申报表一致吗
2023-05-31 17:36:15
立红老师:回复L88你好,税金是不做暂估的。
2023-05-31 18:05:02
L88:回复立红老师 是这样的,我们纳税申报的时候,在未开票里做了申报,申报的销售和销项税,与开票系统里不一致
2023-05-31 18:29:45
立红老师:回复L88你好,这部分暂估的下月初要做相反分录冲回,按发票的金额和税额重新入账,账和报表就一致了。
2023-05-31 18:42:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ✨惠✨ 发表的提问:
代理记账工资如何做分录?
借管理费用贷应付职工薪酬
190楼
2023-05-31 17:34:47
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 慧聪 发表的提问:
购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?
你好,会员买的积分卡有什么用?
191楼
2023-05-31 17:54:06
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慧聪:回复晓海老师 购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?(注:会员买的积分卡主要是换礼品,换公司做的保养项目等)
2023-05-31 18:12:29
晓海老师:回复慧聪你好,是购买还是消费换取,比如消费100元给50几分?
2023-05-31 18:31:19
慧聪:回复晓海老师 一笔是购买的积分。比如2000元买40万的积分,然后客户消费时消费1元是1元的积分。
2023-05-31 19:00:14
晓海老师:回复慧聪你好!购买的话就坐到预收账款,赠送的做入销售费用
2023-05-31 19:27:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,给固定资产或者存货买保险费,怎么做会计分录呢? 然后货物毁损,收到保险理赔,如何计入分录?
你好! 1.买保险 借管理费用…保险费 贷银行存款 2.收到理赔 借银行存款 贷营业外收入
192楼
2023-05-31 18:19:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花落な莫离い 发表的提问:
物流公司为运输车辆购买的保险如何做会计分录?
您好,借;管理费用-商业保险费,或者营业费用-商业保险费,贷:现金或者银行存款。
193楼
2023-05-31 18:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
194楼
2023-06-05 17:31:30
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画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-06-05 18:00:37
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-06-05 18:19:59
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-06-05 18:39:16
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-06-05 18:49:48
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-06-05 19:17:59
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-06-05 19:43:37
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-06-05 20:08:14
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-06-05 20:23:46
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-06-05 20:34:14
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-06-05 21:01:00
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-06-05 21:26:47
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-06-05 21:39:02
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-06-05 21:50:04
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-06-05 22:19:53
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-06-05 22:42:57
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-06-05 23:02:02
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-06-05 23:14:08
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-06-05 23:39:49
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-06-06 00:06:57
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-06-06 00:20:30
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-06-06 00:48:53
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-06-06 01:11:31
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-06-06 01:40:05
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-06-06 01:59:04
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-06-06 02:09:58
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-06-06 02:25:57
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-06-06 02:53:47
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-06-06 03:23:36
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-06-06 03:37:07
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 碧蓝的指甲油 发表的提问:
在采购发生的运费和销售中发生的运费如何处理、分录如何做?
采购过程中的可以记入成本,销售的可以记入销售费用,也可以全部记入销售费用,然后在已售与未售的产品中分配
195楼
2023-06-05 17:54:22
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