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货运代理如何做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Junnie 发表的提问:
款已收,票已开,部分货未出。该如何做会计分录?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
196楼
2023-06-05 18:20:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怕孤独的刺猬 发表的提问:
从税务局代开的免税苗木发票如何抵扣如何做会计分录?
你好,如果是和农民购买的,一般纳税人按照 9%抵扣
197楼
2023-06-06 17:03:25
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 顺心的豆芽 发表的提问:
我公司委托代理公司进口货物,货款直接支付给外方公司,关税增值税运杂费我公司支付给代理公司代为支付,具体会计分录怎么做呢
看发票怎么开,合同如何约定,如果是开给单位,先挂账收票后冲销,借应收 贷银行 如果是开给代理,计入货物成本。
198楼
2023-06-06 17:31:14
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ jz 发表的提问:
临时设施清理如何做会计分录
给您举个例子 【例8】 某施工单位将一座不能继续使用的临时木工棚拆除,原价10 000元,已提摊销额9 400元,拆除时应分配人工费100元,残料回收500元。可作如下会计分录: (1)注销拆除临时设施的原价和已提摊销额时 借:临时设施清理 600 临时设施摊销 9 400 贷:临时设施 10 000 (2) 发生临时设施拆除费用时 借:临时设施清理 100 贷:应付职工薪酬——应付工资 100 (3) 登记残料变价收入时 借:原材料 500 贷:临时设施清理 500 (4) 结转清理净损失时 借:营业外支出 200 贷:临时设施清理 200
199楼
2023-06-06 17:47:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春末,夏至 发表的提问:
我们给代理商供货,还没给货款,然后我们下单给仓库那边,也还没给仓库结账,会计分录怎么做呀?
借:库存商品贷:应付账款
200楼
2023-06-06 18:12:21
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春末,夏至:回复袁老师 那我们给代理商供货呢?他们还没结账?
2023-06-06 18:41:56
袁老师:回复春末,夏至借:应收账款贷:主营业务收入,借:主营业务成本贷:库存商品
2023-06-06 18:53:41
春末,夏至:回复袁老师 这两个分录要写在一张凭证上吗
2023-06-06 19:09:37
袁老师:回复春末,夏至可以的
2023-06-06 19:19:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
公司之前预付了商标代理费7400,现在取得了发票,如何做会计分录‘’
你好,取得发票以后 借 管理费用等 贷 预付账款
201楼
2023-06-06 18:17:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 尤生艳 发表的提问:
1.购电磁炉30个,赠送10个橱具的会计分录如何处理? 2.冲抵货款的返点分录如何处理?
一、按销售30个电磁炉的销货货款,按30个电磁炉的市价、10个橱具的市价之和,在其占比进行分摊各自己的收入。 二、直接冲减自己采购的库存商品的金额,并且做进项税转出处理。
202楼
2023-06-07 17:37:43
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
理财产品本金赎回会计分录和理财利息收入会计分录如何做
你好,购买时 借 交易性金融资产 贷 银行存款 确认收益 借 应收利息 贷 投资收益 返还本金及利息时 借 银行存款(含利息) 贷 交易性金融资产 应收利息
203楼
2023-06-07 17:52:34
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 顺利的龙猫 发表的提问:
2017年1月份 收到抵债的房屋如何做会计分录?2017年5月办理产权后如何做会计分录?
2017年1月份 收到抵债的房屋|暂可以不做账务处,办理产权后所有权发生转移:借:固定资产-房屋建筑物 贷:应收账款等科目
204楼
2023-06-07 18:02:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
海运费不是代付的,是我公司自己付给货运公司的,属于我公司发生的业务,这种情况如何做分录
借:销售费用--海运费,贷:银行存款
205楼
2023-06-07 18:17:59
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熏衣草:回复袁老师 这种情况最简单是吧?
2023-06-07 18:47:27
袁老师:回复熏衣草是的
2023-06-07 19:12:24
熏衣草:回复袁老师 退税的分录如何处理
2023-06-07 19:41:43
袁老师:回复熏衣草借:其他应收款贷:应交税费,借:银行存款,贷:其他应收款
2023-06-07 19:54:58
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ Dwinding 发表的提问:
固定资产一次性扣除之后,每个月分录如何做?每个季度分录如何做?汇算清缴的分录如何做? 小企业会计准则跟企业会计准则分别是怎样的会计处理?
500万以下的固定资产一次性扣除成本,这个数税务上汇算清缴时的处理。会计处理还是要入固定资产按月折旧的,不能一次进费用
206楼
2023-06-19 16:43:29
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Dwinding:回复龙枫老师 我记得采用会计准则的企业,要用到递延所得税负债的科目,请问是怎么做的?
2023-06-19 17:27:35
龙枫老师:回复Dwinding你好啊学员借鉴一下吧啊
2023-06-19 17:48:11
Dwinding:回复龙枫老师 可是采用小企业会计准则的企业,用的财务软件根本就没有递延所得税负债这个科目诶
2023-06-19 18:08:59
龙枫老师:回复Dwinding你好,实在不行的话放到其他流动资产里面
2023-06-19 18:29:29
Dwinding:回复龙枫老师 具体分录怎么做?
2023-06-19 18:51:50
龙枫老师:回复Dwinding使用小会计准则时并没有这个科目,可以继续原来的处理方法,只在汇算清缴时申报,日常不做处理。
2023-06-19 19:18:34
Dwinding:回复龙枫老师 按照你给的例子,2500那个里为什么是负数
2023-06-19 19:39:26
龙枫老师:回复Dwinding是冲的啊,可以分录倒过来正数的
2023-06-19 19:56:12
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
物业公司代收代付电费,代收和代付时会计分录是如何做的?
收款时 借:银行存款 贷:其他应付款 付款时 借:其他应付款 贷:银行存款
207楼
2023-06-19 16:58:46
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琪琪:回复黄老师-阿顶 可不可以代收时入收入,代付时入成本呢
2023-06-19 17:31:02
黄老师-阿顶:回复琪琪不行,这个不是你们公司的收入,也不是成本
2023-06-19 17:53:40
琪琪:回复黄老师-阿顶 那代收时也计销项税,代付时得到电局开的专票,也可以进项税抵扣把
2023-06-19 18:19:30
黄老师-阿顶:回复琪琪问题是你们公司的经营范围没有这个业务呀
2023-06-19 18:30:24
琪琪:回复黄老师-阿顶 有物业管理服务这个经营范围
2023-06-19 18:51:27
黄老师-阿顶:回复琪琪但是,你们不买卖电力呀
2023-06-19 19:09:08
琪琪:回复黄老师-阿顶 营业执照没有这个买卖电的范围,但实际中我们要从供电局买电,月末也会分摊出去用我们电的钱
2023-06-19 19:31:41
黄老师-阿顶:回复琪琪我说的意思是你们不能销售电力
2023-06-19 19:49:56
琪琪:回复黄老师-阿顶 额嗯,那就只能是代收代付,入其他应付款,如果入收入和成本就相当于我们销售电了
2023-06-19 20:02:16
琪琪:回复黄老师-阿顶 那老师意思是代收代付时,入其他应付款科目也不计销项税和抵扣进项税?
2023-06-19 20:32:07
琪琪:回复黄老师-阿顶 但是我们分摊给别人电费时,我们要给对方开专票,这样我们不就交销项税了么
2023-06-19 20:56:32
琪琪:回复黄老师-阿顶 实质是不销售电,但我们给供电局买电时比如是0.32,分摊给别人是按0.52分摊,这样我们不就赚取差价了么
2023-06-19 21:08:17
黄老师-阿顶:回复琪琪账上不要显示赚取差价,你们代收代付的部分登记清楚做账就好了。
2023-06-19 21:25:20
琪琪:回复黄老师-阿顶 嗯呢,那这样的话代收时开给客户发票时我们得计销项税
2023-06-19 21:46:23
黄老师-阿顶:回复琪琪代收代付就不用开发票
2023-06-19 22:10:09
琪琪:回复黄老师-阿顶 但由于金额比较大,分摊给别人的客户人家要发票呢
2023-06-19 22:37:03
琪琪:回复黄老师-阿顶 老师意思是代收时不计销项税,我们物业公司拿到供电局开的发票也不抵扣进项税吗
2023-06-19 22:58:21
黄老师-阿顶:回复琪琪属于代收的那部分抵扣后作进项转出
2023-06-19 23:15:54
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 顺心的豆芽 发表的提问:
我公司委托代理公司进口货物,货款直接支付给外方公司,关税增值税运杂费我公司支付给代理公司代为支付,具体会计分录怎么做呢
看发票怎么开,合同如何约定,如果是开给单位,先挂账收票后冲销,借应收 贷银行 如果是开给代理,计入货物成本。
208楼
2023-06-19 17:17:40
全部回复
顺心的豆芽:回复季老师 发票是直接开给我公司
2023-06-19 17:55:48
季老师:回复顺心的豆芽借预付或者应收,贷银行 收票后冲减预付或者应收
2023-06-19 18:17:29
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 顺心的豆芽 发表的提问:
我公司委托代理公司进口货物,货款直接支付给外方公司,关税增值税运杂费我公司支付给代理公司代为支付,具体会计分录怎么做呢
看发票怎么开,合同如何约定,如果是开给单位,先挂账收票后冲销,借应收 贷银行 如果是开给代理,计入货物成本。
209楼
2023-06-19 17:36:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
收到上月销售货物货款、收回代购货单位垫付的包装费等如何写会计分录
你好,收到上月销售货物货款 借:银行存款 贷:应收账款 收回代购货单位垫付的包装费 借:银行存款 贷:其他应收款
210楼
2023-06-19 17:59:58
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