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贷款发生减值的会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
我公司借小额贷款公司150万 , 如何做会计分录。
你好,1、如果借款为1年期以下的: 借:银行存款 150 贷:短期借款 150 2、如果借款为1年期以上的: 借:银行存款 150 贷:长期借款 150
91楼
2023-03-27 21:05:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
公司倒贷款,公户转公户,自己公司转到其他公司。会计分录怎么做
您好,您说的倒贷款是什么意思,就是您公司名义贷款然后再给其他公司使用是吗
92楼
2023-03-28 19:35:09
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欣慰的向日葵:回复文老师 其他公司贷款出来,倒到我公司,再从我公司倒给其他公司
2023-03-28 20:00:48
文老师:回复欣慰的向日葵那这是算往来款是吗,您可以挂其他应付款,以后还是要还回去的
2023-03-28 20:24:43
欣慰的向日葵:回复文老师 是三个公司。如甲贷款出来给乙,然后乙给丙。这算不算往来款
2023-03-28 20:50:46
文老师:回复欣慰的向日葵是的,但是您需要有个委托还款协议
2023-03-28 21:02:49
欣慰的向日葵:回复文老师 要是没有,怎么做分录
2023-03-28 21:22:45
欣慰的向日葵:回复文老师 没有委托协议,怎么做分录
2023-03-28 21:41:07
文老师:回复欣慰的向日葵那您也只能冲原来挂的其他应付款,要不然您挂的其他应付款不冲,再挂其他应收款,那就这一直挂在账上了
2023-03-28 22:09:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ L❤L 发表的提问:
认为发生坏账又收回的,借: 银行存款 贷:引用减值损失。 但是这个分录错在哪里呢?
你好! 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
93楼
2023-03-28 20:01:12
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蒋飞老师:回复L❤L可以合并分录分录 借:银行存款 贷:坏账准备
2023-03-28 20:20:50
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ lion 发表的提问:
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具 发生减值 计提与发生时的会计分录怎么写》?
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产才需要计提减值,计提分录为 借:资产减值损失 贷:其他综合收益;权益类资产按照公允价值计量,不需要计提减值。
94楼
2023-03-28 20:07:24
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lion:回复风老师 债权类 发生减值时候的 会计分录怎么写呢:?????
2023-03-28 20:46:01
风老师:回复lion计提分录为 借:资产减值损失 贷:其他综合收益
2023-03-28 21:13:45
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 爱笑的树叶 发表的提问:
这个为什么减去30万?发生减值计提坏账分录借:信用减值损失-计提坏账准备 90W(500-410) 贷:坏账准备 90W他这个不是问的是信用减值损失嘛,期初的30W坏账准备要做什么分录?
您好,学员,因为期初坏账准备的余额是30万,这30万在其当初计提时的分录为 借:信用减值损失-计提坏账准备 30 贷:坏账准备 30 现在坏账准备的余额应为90万,已经存在了30万,所以再补提60万即可,分录为: 借:信用减值损失-计提坏账准备 60 贷:坏账准备 60
95楼
2023-03-28 20:14:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小陶子 发表的提问:
税控盘抵减增值税时会计分录为借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用红字,那借方的减免税款不是一直在了啊
您好 年末的时候增值税下三级科目要结平 跟您结平进项税额一样的账务处理
96楼
2023-03-28 20:35:59
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小陶子:回复bamboo老师 就是转出未交增值税到应交税费-应交增值税(未交增值税)对吧?那我还有个疑问就是这些二级进项、销项、减免税款在对应的科目余额不是会越来越多?年底会自动结转嘛还是?
2023-03-28 20:55:43
bamboo老师:回复小陶子就是转出未交增值税到应交税费-应交增值税(未交增值税)对的 这些二级进项、销项、减免税款在对应的科目余额年底要自己写分录结转
2023-03-28 21:06:34
小陶子:回复bamboo老师 年底结转的话怎么写
2023-03-28 21:31:18
bamboo老师:回复小陶子借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-03-28 21:51:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ (ssq)梦 发表的提问:
结转增值税,进项税,本期借方发生额41480;减免税,本期借方发生额1050;销项税,本期贷方发生额261441.6;未交增值税207822.13会计分录怎么做,思路是什么,要最详细的解答
你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1366662924064015?src=150
97楼
2023-03-29 21:02:14
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 沉默的御姐 发表的提问:
某企业出售一项固定资产收回的价款80万元,资产原价100万元,已计提折旧60万元,计提减值准备5万元,处置发生清理费5万元,会计分录怎么写?这里的减值准备在借方还是在贷方?
你好, 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、
98楼
2023-03-29 21:08:50
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沉默的御姐:回复紫藤老师 固定资产减值准备在借方的意思是什么?
2023-03-29 21:21:44
紫藤老师:回复沉默的御姐固定资产减值准备贷方表示固定资产发生减值,计提了减值准备;借方表示固定资产减值后又升值或处置固定资产时,冲回或转回以前计提的减值准备。
2023-03-29 21:40:12
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
在筹建期间发生的贷款利息应该记入什么科目,会计分录?
您好!借:财务费用-利息支出 贷:银行存款
99楼
2023-03-29 21:25:31
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海阔天空:回复程小峰老师 月末怎样结转呢
2023-03-29 21:40:26
程小峰老师:回复海阔天空您好:借:本年利润 贷:财务费用
2023-03-29 22:07:51
海阔天空:回复程小峰老师 进入长期待摊费用不可以吗
2023-03-29 22:36:14
海阔天空:回复程小峰老师 去年的财务费用,管理费用转入了长期待摊费用可以吗?
2023-03-29 22:57:09
程小峰老师:回复海阔天空您好!直接计入当期损益,月末进行结转到本年利润就可以了,不需要长期待摊。
2023-03-29 23:22:32
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 感谢有你 发表的提问:
发生应收款收不回来。可以做销售折让吗?还是做资产减值损失。做坏账处理,分录怎么走?是否可以不计提,发生坏账。直接借 资产减值损失或管理费用 贷应收账款
这个必须是坏账准备,其他的不行
100楼
2023-03-29 21:32:59
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感谢有你:回复武老师 老师好,计提分录怎么写。是否可以不计提
2023-03-29 22:01:14
武老师:回复感谢有你这个肯定不行的,资产减值损失 坏账准备
2023-03-29 22:29:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
你好,以甲公司的名义代乙公司贷款,款项转到甲公司,合法吗?如何做会计分录
你好,肯定是不合法的 借银行存款、 贷其他应付款
101楼
2023-04-10 18:34:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????向日葵的执着 发表的提问:
因账号错误发生退款,会计分录用负数冲减,没有做相反分录,可以不?
你好,是可以这样处理的 
102楼
2023-04-10 19:03:32
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
你好,以甲公司的名义代乙公司贷款,款项转到甲公司,合法吗?如何做会计分录
代乙公司贷款?代收款还是代付款?
103楼
2023-04-10 19:29:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 跟时间赛跑 发表的提问:
应收账款发生严重减值,预计可收回现值26万元,怎么做分录?
您好 借:资产减值损失 贷:坏账准备
104楼
2023-04-10 19:47:09
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 背后的大船 发表的提问:
老师,贷款公司到期收不回的款项应该怎么做会计分录,不能确定以后能不能收回
你好,同学。那么你不确定 收回的概率多大呢
105楼
2023-04-10 20:05:58
全部回复
背后的大船:回复陈诗晗老师 收回概率很小
2023-04-10 20:18:25
陈诗晗老师:回复背后的大船计提坏账了没有,如果计提了,你暂不处理,实际确认坏账时再处理就是了
2023-04-10 20:42:28
背后的大船:回复陈诗晗老师 我想计提坏账准备,是借,资产减值损失,贷,坏账准备吗?可是我的系统里没有这两个科目,要怎么计提
2023-04-10 21:04:14
陈诗晗老师:回复背后的大船你没有就自己新增加处理
2023-04-10 21:26:31

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