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结转营业外收入会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
结转营业外收入的会计分录如何做
借 营业外收入贷 本年利润
1楼
2022-12-19 14:06:42
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
防伪税控抵税会计分录还用结转入营业外收入吗
上上个月防伪税控服务费820,全额抵扣,当时会计分录处理是:借:应交税金-减免税款,贷:现金,后来听说还要入营业外收入,请问这个月要如何调整会计分录
2楼
2022-12-19 15:02:04
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田老师:回复爱笑的流沙借:计入费用 借:管理费用 820 贷:库存现金 820 2、转作营业外收入: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820贷:营业外收入---政府补贴820
2022-12-19 15:12:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转本月发生营业外收入4000元,发生营业外支出3000元。对该业务进行会计分录
借;营业外收入 贷;本年利润 借;本年利润 贷;营业外支出
3楼
2022-12-19 16:14:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 秀丽的枫叶 发表的提问:
结转本月发生的主营业务收入300000营业外收入50000 这个会计分录怎么写啊???
你好 借;主营业务收入300000,营业外收入50000 贷;本年利润
4楼
2022-12-19 17:22:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ♡相濡以沫~娟♡ 发表的提问:
营业外收入结转的分录
您好 借:营业外收入 贷:本年利润
5楼
2022-12-19 18:46:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
取的营业外收入10元用于支付电费,取的和支出的会计分录怎么做要结转吗
您好!借:现金10 贷:营业外收入10 借:管理费用-电费等 贷:现金10
6楼
2022-12-19 19:39:10
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宋生老师:回复爱哭泣的向日葵月末要结转的。
2022-12-19 19:56:54
爱哭泣的向日葵:回复宋生老师 怎么结转
2022-12-19 20:21:21
宋生老师:回复爱哭泣的向日葵您好!借:营业外收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:管理费用。
2022-12-19 20:50:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ angel 发表的提问:
结转损益怎写分录。营业外收入怎么结转
你好,营业外收入结转的分录是 借:营业外收入 贷:本年利润
7楼
2022-12-19 21:03:49
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angel:回复邹老师 和主营业务收入放一起写吗
2022-12-19 21:18:07
邹老师:回复angel你好,是的,是这样的   借:营业外收入 主营业务收入 贷:本年利润
2022-12-19 21:47:45
angel:回复邹老师 借主营业务收入借营业外收入贷本年利润
2022-12-19 22:03:09
邹老师:回复angel你好,是的,是这样的 
2022-12-19 22:25:49
angel:回复邹老师 应付职工薪酬怎么结转
2022-12-19 22:49:38
邹老师:回复angel你好 计提的时候 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2022-12-19 23:01:58
angel:回复邹老师 应交税金及附加和应交税费是一个科目吗
2022-12-19 23:29:46
angel:回复邹老师 交的税金和税费用什么科目核算
2022-12-19 23:53:57
邹老师:回复angel你好 应交税费是负债科目,税金及附加是损益类科目,是不同的 
2022-12-20 00:11:40
angel:回复邹老师 缴纳税费时分录怎么写
2022-12-20 00:33:55
邹老师:回复angel你好,具体是缴纳的什么税款?
2022-12-20 00:57:26
angel:回复邹老师 我交的印花税、其他专项收入怎么写分录
2022-12-20 01:08:45
angel:回复邹老师 后面怎么结转
2022-12-20 01:20:33
邹老师:回复angel你好,其他专项收入是缴纳的什么款项(是工会经费吗?) 印花税 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款 借:本年利润,贷:税金及附加
2022-12-20 01:34:35
angel:回复邹老师 专项收入是垃圾处理费
2022-12-20 02:01:46
邹老师:回复angel你好 垃圾处理费,借:管理费用,贷:银行存款 借:本年利润,贷:管理费用 
2022-12-20 02:29:58
angel:回复邹老师 应交税金这个科目什么时候用
2022-12-20 02:57:16
邹老师:回复angel你好,计提税款,扣缴税款的时候 
2022-12-20 03:20:15
angel:回复邹老师 财务费用是负数怎么结转
2022-12-20 03:31:22
邹老师:回复angel你好,财务费用是负数,结转的分录是 借:财务费用,贷:本年利润
2022-12-20 03:47:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,营业外收入月末结转的时候分录怎么做
同学你好 营业外收入月末结转的时候分录怎么做 借,营业外收入 贷,本年利润 ;
8楼
2022-12-19 22:15:10
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 陈丽 发表的提问:
把 营业外收入20万,转入其他收益的会计分录怎么做?
借:营业外收入 贷:其他收益
9楼
2022-12-19 23:29:38
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陈丽:回复星河老师 这样搞明细账  营业外收入的贷方本年累计。  与。科目余额表  与 利润表的营业外收入不匹配 。 
2022-12-19 23:47:59
陈丽:回复星河老师 之前会计就是您这样做的,导致不匹配怎么办?
2022-12-20 00:01:20
陈丽:回复星河老师 什么情况啊 随便回答一句就行了?
2022-12-20 00:18:05
星河老师:回复陈丽同学, 这个属于科目重分类,结转后不会出现不匹配的情况。 你是跨年调整的情况吗?
2022-12-20 00:39:51
陈丽:回复星河老师 就在7月份做的一笔 这些分录
2022-12-20 01:00:18
星河老师:回复陈丽同学, 不要急哦。 老师不是随便回答。 而是你需要把问题讲清楚,你不讲清楚老师只能根据你问的来回答。 下面我们来耐心处理这个分录。
2022-12-20 01:23:37
星河老师:回复陈丽1.之前的的会计师2020年七月份做了这笔分录,对吧? 借:营业外收入 贷:其他收益 2.营业外收入贷方要结转到本年利润的借方的,这个科目不会有余额。 3.做了相反的分录后,营业外收入一正一负在利润表体现的累计金额为零。
2022-12-20 01:44:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 乐观的水杯 发表的提问:
无法支付的款项转作营业外收入 做会计分录
您好,无法支付的款项转作营业外收入,分录,借:应付账款,或者其他应付款等科目,贷;营业外收入-不再支付的应付款项。
10楼
2022-12-20 00:30:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
公司购入的兽药赠送了另一种兽药,而赠送的药品我们又销售出去了,怎么做会计分录,是不是收到赠药时 借:营业外收入,贷库存商品,销售时做 借, 应收账款 贷,主营业务收入,月末结转成本时,也要把赠品药品结转成本啊,还是收到赠货时,不入库,销售时计收入,月末不转成本
你好,公司赠送给你们的药视同销售,你们也视同买入,但你们没有花钱,作为营业外收入。
11楼
2022-12-20 01:46:42
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紫藤老师:回复A会计学堂-孙老师借 库存商品 进项税额 贷营业外收入 卖出的时候 借 银行存款 贷 主营业务收入 销项税额 借 主营业务成本 贷 库存商品。
2022-12-20 02:17:49
紫藤老师:回复A会计学堂-孙老师意思就是公司赠与的赚一份,又卖掉又赚一份
2022-12-20 02:38:21
A会计学堂-孙老师:回复紫藤老师 如果我们买入的商品随货赠送给客户是做销售费用还是营业外支出呢
2022-12-20 03:04:13
紫藤老师:回复A会计学堂-孙老师赠送的是视同销售,做主营业务收入。
2022-12-20 03:30:36
A会计学堂-孙老师:回复紫藤老师 可是我们赠送给客户的,并没收到款啊
2022-12-20 03:53:52
紫藤老师:回复A会计学堂-孙老师做营业外支出。冲减之前的营业外收入
2022-12-20 04:19:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,计提增值税转营业外收入的会计分录怎么做?
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入
12楼
2022-12-20 02:47:39
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莲心:回复玲老师 计提的分录怎么做?要不要计提呀
2022-12-20 03:02:26
玲老师:回复莲心借 应收账款 贷收入 应交税费 应交增值税
2022-12-20 03:21:21
莲心:回复玲老师 老师为什么要挂在应收账款呢,
2022-12-20 03:44:10
玲老师:回复莲心你好,没有收到钱计应收账款,如果收到钱借银行存款贷应收账款
2022-12-20 04:07:30
莲心:回复玲老师 不计提直接转行吗
2022-12-20 04:26:02
玲老师:回复莲心那借方就直接用银行存款
2022-12-20 04:53:25
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心星 发表的提问:
上月收到180000元,走到营业外收入并结转到本年利润了当时会计分录是 借银行存款 180000 贷营业外收入180000,这月支出了160000元,和180000元是一个账务,我应该怎么做会计分录了
你好,简单的处理:借营业外收入 160000 贷银行存款 (当作差错更正)
13楼
2022-12-20 04:08:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
将本月实现的“主营业务收入”250000元和“营业外收入”10000元结转入“本年利润”账户;要求:根据上述资料,编制相关会计分录。
借主营业务收入250000 营业外收入10000 贷本年利润260000
14楼
2022-12-20 05:31:46
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 宸墨? 发表的提问:
小规模公司,2020年末会计分录税额忘记结转到营业外收入了,现在账务如何处理
同学你好!这个的话  就现在结转到营业外收入    就可以了 借:应交税费-应交增值税      贷:营业外收入
15楼
2022-12-20 06:36:40
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