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形态转换怎么做会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
研发产品 还没形成 但是有研发收入?怎么入账?怎么做会计分录?
你好同学借:银行存款 贷:其它业务收入 应交税费 【这个没关系的同学,正常入收入,结转成本可以按你现在的估价转
181楼
2023-05-30 18:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cfh 发表的提问:
美元转人民币的会计分录怎么做分录呢
你好 借;银行存款——人民币 财务费用——汇兑损益 贷银行存款——美元
182楼
2023-05-31 17:43:29
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cfh:回复邹老师 财务费用——汇兑损益这个科目的金额是人民币还是美元呢
2023-05-31 17:56:29
邹老师:回复cfh你好,借;银行存款——人民币(外币*银行外汇中间价) 财务费用——汇兑损益(二者差额) 贷银行存款——美元(外币*美元对人民币汇率)
2023-05-31 18:13:49
cfh:回复邹老师 外币*银行外汇中间价和外币*美元对人民币汇率是什么意思
2023-05-31 18:31:15
邹老师:回复cfh你好,比如外币1000,中间价美元兑人民币 6,当天汇率 6.05 那么 就是 借;银行存款——人民币 6*1000 财务费用——汇兑损益0.05*1000 贷银行存款——美元 6.05*1000
2023-05-31 18:44:21
cfh:回复邹老师 老师您好,我这边有个港币113691.63转人民币93500元,然后买入基准牌价82.2400元,卖出牌价1.0000元,那这样怎么做分录
2023-05-31 19:13:23
邹老师:回复cfh你好 借;银行存款——人民币93500元 贷;银行存款——港币 113691.63*0.8224 借贷方差额计入财务费用——汇兑损益
2023-05-31 19:39:36
cfh:回复邹老师 老师,贷方港币113691.63*0.8224不是就等于借方人民币的金额了吗?那这样不就没有财务费用汇兑损益差额了?
2023-05-31 20:00:02
邹老师:回复cfh你好,根据你所提供信息是这样做的,没有差额就不需要做财务费用了
2023-05-31 20:29:24
cfh:回复邹老师 那港币的银行账款不就对不上了?做分录都是人民币的
2023-05-31 20:39:41
邹老师:回复cfh你好,贷方计入银行存款——港币,你港币金额 113691.63,乘以当时汇率就是 贷;银行存款——港币 113691.63*0.8224 怎么会与你银行存款对不上呢
2023-05-31 20:50:36
cfh:回复邹老师 那是不是做分录借:银行存款人民币93500 贷:银行存款港币113691.63*0.8224 但是港币户的账户是港币113691.63元,分录的银行存款港币是还有乘以0.8224
2023-05-31 21:16:41
邹老师:回复cfh你好,贷方银行存款——港币是根据港币金额*当日汇率计入的
2023-05-31 21:29:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
进项税留底会计分录怎么做,下期转出分录又该怎么做
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
183楼
2023-05-31 18:08:18
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曾经的麦片:回复朴老师 会计分录这么多?现在上个月已经有留底了,我这月该怎么做呢
2023-05-31 18:28:00
朴老师:回复曾经的麦片同学你好 应交税费应交增值税转出未交增值税借方余额就是留抵
2023-05-31 18:45:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香奈儿 发表的提问:
老师,返还投资款的会计分录怎样做?企业是亏损的状态。
你好,返还投资款(有负担相应亏损吗?)
184楼
2023-05-31 18:27:48
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香奈儿:回复邹老师 有的。等于将账上仅剩余的款按投资比例返还给各投资人
2023-05-31 18:52:01
邹老师:回复香奈儿你好 借:实收资本 贷:银行存款 利润分配——未分配利润 
2023-05-31 19:17:50
香奈儿:回复邹老师 我们返还投资款后银行又才给账户结息,以现金给到的利息,也是按投资比例给到各投资人了,会计分录怎样哦?
2023-05-31 19:42:09
邹老师:回复香奈儿你好,不需要把银行存款的利息收入支付给投资人啊 投资款只需要分红,而不需要支付利息的啊 
2023-05-31 20:01:13
香奈儿:回复邹老师 那不返还给投资人,那我收到的利息怎么放?
2023-05-31 20:11:16
邹老师:回复香奈儿你好,收到的利息,账务处理是 借:银行存款   , 贷:财务费用—利息收入(或借方负数)
2023-05-31 20:39:01
香奈儿:回复邹老师 那银行又有款了。又还是得分给投资人啦
2023-05-31 21:00:02
邹老师:回复香奈儿你好,银行又有款了,又还是得分给投资人,这个是退股,而不是支付利息,分录是 借:实收资本 贷:银行存款 利润分配——未分配利润 
2023-05-31 21:19:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沈小y 发表的提问:
有一笔阀门更换费用想入待摊费用分两次摊销,怎么做会计分录
你好!你借预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-维修费等 贷预付账款 分2次计入就好了
185楼
2023-05-31 18:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曲不凡 发表的提问:
老师,人民币购外币的分录怎么做呢,人民币转换外币的分录?
你好; 比如:借:银行存款——外币账户(购入外汇数量)  财务费用(手续费等)贷:银行存款——人民币
186楼
2023-06-05 17:55:40
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曲不凡:回复meizi老师 有外币核算的课程吗
2023-06-05 18:20:31
meizi老师:回复曲不凡 你好;    中级实物涉及  一些; https://www.acc5.com/course/course_13718.html  
2023-06-05 18:31:41
曲不凡:回复meizi老师 人民币换成日元,是购入日元对吧
2023-06-05 18:53:56
曲不凡:回复meizi老师 购入日元的分录,这样写是对的吗
2023-06-05 19:22:47
meizi老师:回复曲不凡你好; 1. 是的。 就是相当于   用人民币 去购汇; 买日元   
2023-06-05 19:44:00
曲不凡:回复meizi老师 分录是不是写错了呢
2023-06-05 19:55:45
meizi老师:回复曲不凡你好; 你分录是不对的; 只是  要注意汇率的 差额 走财务费用去处理   ;贷方   做银行存款 -工商银行; 你怎么全部做借方去了  
2023-06-05 20:07:40
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
母公司以投资款形式给子公司的话 会计分录怎么做呢
借 长期股权投资 贷 银行存款
187楼
2023-06-05 18:05:20
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,买1000元可以积分100元,100元兑换一个吹风机,会计分录怎么做,
借:银行存款 1000 贷:营业收入 1000*1000/1100 递延收益 1000*100/1100 借:递延收益 贷:营业收入
188楼
2023-06-05 18:18:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
问一下,社保形成待转金了,怎么把这部分待转金做分录?
借 其他应收款 贷 银行存款 直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
189楼
2023-06-05 18:29:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 潇洒的超短裙 发表的提问:
固定资产更新改造,被替换部分未报废,还可使用,被替换部分怎么做会计分录。另外,购进固定资产零部件,周转使用,请问这部分零部件购进时分录
借:换下来的部分 原材料等 贷:在建工程 借:周转材料等 贷:银行存款
190楼
2023-06-06 17:27:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Rebirth 发表的提问:
私卡10万现金换电子承兑,付给对方97371元!怎么做会计分录
你好,借应收票据财务费用负数贷,其他应付款97371。
191楼
2023-06-06 17:46:49
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Rebirth:回复郭老师 说错了,是兑换10万元一张电子承兑,付给对方97371
2023-06-06 18:19:01
郭老师:回复Rebirth你好,按上面的来做就可以的,应收票据这一个是10万,财务费用是他们两个的差额。
2023-06-06 18:46:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ w﹏j 发表的提问:
销售产品退回破损调换怎么做分录,结转成本又怎么做分录呢?麻烦给出一下分录,
您好,退回破损调换分录,退回时,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数,发出调换商品时,借:主营业务成本,贷:库存商品。
192楼
2023-06-06 17:52:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项转出会计分录怎么做账?
需要看你这个是为啥进项税额转出
193楼
2023-06-06 18:06:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
194楼
2023-06-06 18:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
股权转让的会计分录怎么做?
借;实收资本——原股东 贷;实收资本——新股东
195楼
2023-06-07 18:04:11
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