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形态转换怎么做会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ໑ℋღmoon 发表的提问:
我公司给客户做门头9000元,投形象1800元,应该怎么做会计分录,省公司后期会把这些费用返到我公司抵货款,应该怎么做会计分录呢。
你好 ; 这个形象是你们公司的支付的话 计入成本去核算的 ; 到时会给你们钱的嘛
241楼
2023-07-03 17:38:59
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໑ℋღmoon:回复meizi老师 省公司会把这些钱抵货款,我们打款就会减去这部分,那这两笔的会计分录怎么做呢
2023-07-03 17:58:57
meizi老师:回复໑ℋღmoon你好 ;     意思  省公司会报销这部分给你。 是全额的吗? 那你就挂其他应收款处理 
2023-07-03 18:25:53
໑ℋღmoon:回复meizi老师 那这两笔怎么做呢?公司给客户投资做的门头,和形象,还有后期省公司给我公司的款
2023-07-03 18:42:56
meizi老师:回复໑ℋღmoon你好 ; 借其他应收款贷银行存款 。       报销给你 :借银行存款贷其他应收款。 会喊你开票吗 
2023-07-03 19:12:53
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 南风知我意 发表的提问:
用自己发明的专利技术交换别人的专利技术怎么做会计分录
你好,按确认的交换价值入无形资产,冲销计提的摊销
242楼
2023-07-04 16:35:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
243楼
2023-07-04 16:49:01
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大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2023-07-04 17:06:26
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-07-04 17:34:35
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2023-07-04 17:49:20
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2023-07-04 18:07:03
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2023-07-04 18:29:07
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2023-07-04 18:49:23
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2023-07-04 19:10:31
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2023-07-04 19:31:12
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
请问,进项转出会计分录怎么做
你好 借管理费用等 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
244楼
2023-07-04 17:18:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 叶子 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做?
你好!这个要看是因为什么原因转出
245楼
2023-07-04 17:35:58
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叶子:回复宋生老师 是业务招待费的住宿费进项税额,去年被我抵扣了,今年再做一个进项税额转出
2023-07-04 18:03:53
宋生老师:回复叶子你好!你借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2023-07-04 18:15:45
小婵老师
职称:,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 李欣镁 发表的提问:
以下会计分录该怎么做啊?2018年7月无形资产摊销该怎么处理?
借:管理费用 等 贷:累计摊销
246楼
2023-07-05 16:27:10
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李欣镁:回复小婵老师 .....
2023-07-05 16:54:33
李欣镁:回复小婵老师 我想问的是之前会计在录无形资产是少记了56000元,而固定资产多记了56000元,现在管委会退公司土地款时就出现了退款金额比无形资产账面金额多了56000,这个多的钱应该怎么处理?
2023-07-05 17:13:12
小婵老师:回复李欣镁你要把计入固定资产的无形资产转出计入无形资产科目啊
2023-07-05 17:34:47
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 合适的大门 发表的提问:
计提本月无形资产摊销,怎么做会计分录?原值3000,累计摊销25,净值2975
借:管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销
247楼
2023-07-05 16:32:38
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ ????知*新???? 发表的提问:
公司的进货商是香港,取的香港港币发票是按当天的汇率转换入账吗,会计分录我怎么做
您好,按当月第一个工作日的汇率
248楼
2023-07-05 16:51:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师们请教一下进项税转出怎么做会计录,加计抵扣税怎么做会计分录,谢谢!
借xx费用或者xx成本 贷进项税额转出,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
249楼
2023-07-05 17:10:33
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 中国 Bearings 发表的提问:
收到转账支票,怎么做会计分录
等进账的时候才做,借:银行存款 贷:预收或应收账款
250楼
2023-07-05 17:32:59
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中国 Bearings:回复辜老师 老师如果不进帐,直接又转给别人了,怎么做分录
2023-07-05 18:00:39
辜老师:回复中国 Bearings收到的时候借:应收票据 贷:应收账款等 支付的时候,借:应付账款等 贷:应收票据
2023-07-05 18:22:11
明明老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录啊
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
251楼
2023-07-06 16:28:34
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风:回复明明老师 我具体做账的时候,是不是把你的这些分录都写进去才对
2023-07-06 16:45:46
明明老师:回复同学,是的哦,实际中一般也是这么处理的
2023-07-06 17:14:38
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项数额转出会计分录怎么做
学员你好,借:管理费用等 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
252楼
2023-07-06 16:57:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
253楼
2023-07-06 17:08:54
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丽丽:回复邹老师 老师,我不太理解,能给我解释一下吗?
2023-07-06 17:38:48
邹老师:回复丽丽因为转出,增加对应的材料等成本,然后把进项税额转出转入未交增值税,缴纳了就减少未交增值税
2023-07-06 17:56:30
丽丽:回复邹老师 老师,借:原材料等科目指的是哪些?
2023-07-06 18:16:00
邹老师:回复丽丽你好,就是原材料,库存商品,因为无法一一列出,就等等了
2023-07-06 18:31:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 害羞的蜡烛 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
254楼
2023-07-06 17:33:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
无形资产计提减值损失后又转回会计分录
借:无形资产减值准备,贷:资产减值损失
255楼
2023-07-09 18:24:04
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