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会计贷款和应收款项例题
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ready 发表的提问:
公司会计收货款做借银存 贷应付账款
您好!可能他一开始有预收款,计入了应付。你看下明细账应该就能清楚了
241楼
2023-06-28 17:36:08
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ready:回复宋生老师 没有预付款
2023-06-28 17:52:59
宋生老师:回复ready您好!估计是预收,你可以看下付账款的明细账。是不是只发生了这一笔
2023-06-28 18:22:44
ready:回复宋生老师 不是 有好几笔
2023-06-28 18:36:55
宋生老师:回复ready你好!如果不是因为预付,这个就做的不正确了
2023-06-28 18:58:48
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ Meng圆 发表的提问:
老师,您好。收购水厂时未收到上级拨款,借固定资产112万,贷应付款112万; 后垫付7万元,借应付款,贷银行存款; 现收到拨款112万,借银行存款,贷专项应付款; 那么后期付应付款怎么做会计分录,或者说怎么调账合适。
同学你好 这个拨款是什么性质,需要返还吗?还是将来转为投资,还是属于政府补助。
242楼
2023-06-28 17:50:59
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Meng圆:回复立峰老师 不需要返还,用于支付收购款
2023-06-28 18:15:44
立峰老师:回复Meng圆不需要返,还有两种情况,一种是政府补助不用还,一种是将来这些钱要转为实收资本,这需要界定清楚
2023-06-28 18:30:10
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
这道题A里面有应收账款,怎么不影响?D选项应收账款一借一贷,不就没变化吗??
你好同学,应收账款账面价值:应收账款账面余额减去备抵(坏账准备)以后的差额,也是应收账款的账面净额,所以是不影响的,内部一增一减而已哈。希望帮到您!
243楼
2023-07-02 18:36:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤奋的乌冬面 发表的提问:
持有至到期投资贷款和应收款项减值损失怎么处理
持有至到期投资、贷款和应收款项减值的账务处理:计提时:借:资产减值损失;贷:持有至到期投资减值准备等。转回时:借:持有至到期投资减值准备等;贷:资产减值损失。
244楼
2023-07-02 19:05:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 畅想 发表的提问:
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理
你好,是不是先把发票入账,但是进项没有抵扣
245楼
2023-07-02 19:15:24
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畅想:回复邹老师 对的 发票已经入账了 进项没有抵扣,为什么这样做呢
2023-07-02 19:29:52
邹老师:回复畅想你好,因为进项没有抵扣,账务需要这样处理
2023-07-02 19:56:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 初霞 发表的提问:
质押贷款和抵押贷款在典当行会计的账务处理!或发放质押贷款和抵押贷款的会计账务处理!
借:抵押贷款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:综合费用收入、利息收入 借:信用减值损失 贷:贷款损失准备准备 借:绝当物品等 贷:减值损失等
246楼
2023-07-02 19:44:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
你好 ;  你们垫付的税款是什么情况 ?  这部分是包括在收入里面收回来 ;开票出去  包括了这笔税款了吗  
247楼
2023-07-03 16:52:33
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天青色等烟雨:回复meizi老师 税单对方抵扣我们只是加点收服务费,票是以仓储费开出去的 结算单是按照带点税款加点收回款,开票是包含这笔税款的
2023-07-03 17:10:33
天青色等烟雨:回复meizi老师 所以说要结转转开成本 那分录借主营业务成本 贷其他应收款~代垫款 这样做对嘛
2023-07-03 17:40:22
meizi老师:回复天青色等烟雨 你好 ; 那你直接做 应收账款去 ; 借应收账款 贷其他应收款-代垫款   
2023-07-03 17:59:29
天青色等烟雨:回复meizi老师 那我要是借主营业务成本~其他业务成本 贷其他应收款~代垫款 可以嘛
2023-07-03 18:16:48
meizi老师:回复天青色等烟雨 你好; 是的。 到时转成本     
2023-07-03 18:40:32
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 一个项目我们公司和B公司合作。 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借:其他应收款 10万元 贷:银行存款 10万元 还是借:其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷: 银行存款 10万元
您好,不是很懂意思哈,你们公司支付的租金为什么还放在其他应收呢?是B公司要承担一部分,还是你们代垫的?
248楼
2023-07-03 17:09:39
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欣悦:回复五条悟老师 租金各承担一半 我们垫付的租金到期后会返回回来的
2023-07-03 17:49:01
五条悟老师:回复欣悦借:其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷: 银行存款 10万元
2023-07-03 18:17:19
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户dhrg2w 发表的提问:
借方应收账款,贷方其他应收款的会计分录是什么意思?
你好,借方应收账款就是没有收到回款 贷方其他应收款就是收到往来款了
249楼
2023-07-03 17:24:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
预收了一笔款项,但是选的小会计准则,没有预收账款,用应收账款代替,借,预收账款,3000,贷,应收账款,3000,有发票冲回,确认收入,这样做对吗
借;银行存款 贷;应收账款 应当是这样做分录
250楼
2023-07-03 17:32:10
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小陈陈:回复邹老师 谢谢老师!
2023-07-03 17:55:54
邹老师:回复小陈陈不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-03 18:16:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
客户因有售后质量问题扣款,会计分录 借:应收账款 营业外支出 贷:主营业务收入 这样做对吗?
您好!可以的 你可以计入营业外支出。
251楼
2023-07-03 17:41:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的小甜瓜 发表的提问:
老师我有个主营业务收入做成这样的会计分录有问题吗? 第一笔借应收账款,贷主营业务收入;第二笔借银行存款,借应收账款红字。这样是不是有问题
你好,一般是直接写贷应收账款
252楼
2023-07-04 16:14:06
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
袁老师,接上一题,上一个会计她这样做对不?借:应付账款,贷:应收票据―商业承兑汇票。还有一张凭证,是贷:银行存款。
付款的时候借:应收票据贷:银行存款
253楼
2023-07-04 16:29:14
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 看好你 发表的提问:
资产负债表中应收账款和预售款项和科目余额表对不上,检查公式没问题,科目余额表中应收账款借方科目为287460.46 元, 预收账款贷方余额为65494.28元。到资产负债表中的应收账款一栏是415332.36元。无坏账。
这个应该是重分类了,应收账款科目有贷方的供应商
254楼
2023-07-04 16:50:51
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看好你:回复袁老师 那怎么处理啊
2023-07-04 17:33:00
袁老师:回复看好你你把应收账款借方余额与预收账款借方余额合计看是不是
2023-07-04 17:47:28
看好你:回复袁老师 预收账款借方无余额
2023-07-04 18:01:45
袁老师:回复看好你你是把单个供应商和销售商分开,就是:应收账款有借方余额的供应商和销售商和
2023-07-04 18:23:19
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ Z。 发表的提问:
收保证金的会计分录:借:银存 贷:其他应付款 还是借:银存 贷 其他应收款
借其他应付 贷银行
255楼
2023-07-04 17:16:36
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Z。:回复李老师 我们收到保证金,不是银行增加吗
2023-07-04 17:44:43
李老师:回复Z。收保证金的会计分录:借:银存 贷:其他应付款 还是借:银存 贷 其他应收款 看错了 以为你后面说还保证金 收的是 借银行 贷其他应付
2023-07-04 17:59:07

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