咨询
按工作量付钱的会计分录
分享
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
当月工资还没发 公司垫付了的完整会计分录怎么写
工资没发,公司垫付了什么
211楼
2023-06-24 17:48:11
全部回复
嘻嘻:回复辜老师 我说的就是社保呀,就是比方说现在是九月份,九月份的工资还没发呢,但是社保不是当月交当月的吗?
2023-06-24 18:18:22
辜老师:回复嘻嘻是的,社保是当月缴纳当月的, 所以只要做社保的计提和缴纳
2023-06-24 18:29:12
嘻嘻:回复辜老师 当月计提当月缴纳是对的,是没错,那个人部分的个人部分,比方说,如果公司提前一个月把下个月的社保已经扣过了,那直接做其他应付款,那如果就是说是个人的工资还没发到次月才发工资呢,公司先代交了,我想知道是公司代交的这一部分会计分录
2023-06-24 18:43:58
辜老师:回复嘻嘻代缴的个人部分,计入其他应收款~个人社保
2023-06-24 19:02:42
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
银行收到领导垫付的工资会计分录
你好,借银行存款贷其他应付款
212楼
2023-06-24 17:59:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 邓昆 发表的提问:
请问老师,新注册的公司,老板用自己的钱垫付公司各项费用,会计分录借:管理费用,贷:其他应付款,那就不产生现金流量,如借:现金,贷:其他应付款,就产生现金流量了,请问那个分录对
现金流量和分录都正确的,
213楼
2023-06-25 17:14:26
全部回复
邓昆:回复郭老师 请同郭老师分录分两部份,一、收到现金,二、进入损益内科目,
2023-06-25 17:43:18
郭老师:回复邓昆你是个人账户直接支付的吗
2023-06-25 17:57:19
邓昆:回复郭老师
2023-06-25 18:21:24
郭老师:回复邓昆个人直接支付的用第一个
2023-06-25 18:48:50
邓昆:回复郭老师 第一个是什么?我没有明白
2023-06-25 19:12:16
郭老师:回复邓昆借管理费用贷其他应付款 用这个做
2023-06-25 19:41:44
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
贴印花税和写计提印花税分录,是内账会计的工作,还是外账会计工作?
您好,内账会计只做缴纳时的就可以,外账计提与缴纳在外账做就行了。
214楼
2023-06-25 17:40:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
钱没付票来了的会计分录能给我发下哈嘛
借库存商品贷应付账款。
215楼
2023-06-25 18:00:00
全部回复
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 旋转木马 发表的提问:
公司月初预交电费,月末按实际用电量入成本,其中每月电费中的一部分要收回某一单位的钱,入成本的时候,收回某单位的钱的会计分录要怎么写
借:应收账款--XX20000贷:预付账款--电公司20000
216楼
2023-06-26 17:01:45
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 败家小媳妇 发表的提问:
员工报销,网银付款后发现多付62 元,员工将此钱以现金的形式返回,会计分录如何做?谢谢!
借其他应付款/其他应收款 贷银行,收回做借库存现金 贷其他应付款/其他应收款
217楼
2023-06-26 17:08:52
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 406756718 发表的提问:
老师,合作社收到财政补助会计分录怎么做?计提公益金会计分录怎么做?盈余公积计提比例合作社章程里有按百分之30计提了,是不是就按百分之30计提?还有帐面上挂着的应付剩余盈余科目是一直挂着吗,什么情况下计提的应付剩余盈余才会减少啊?
同学你好 1.借;银行存款,贷;其他收益 2.这个不计提 3.对的 4.对的 5.弥补亏损
218楼
2023-06-26 17:29:22
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
采购原材料有送货单没收到发票 钱未付的会计分录 然后后期再收到发票 钱付款 怎么做分录
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
219楼
2023-06-26 17:56:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 流云飞雪 发表的提问:
甲公司转钱给乙公司,请乙公司付员工工资,甲公司和乙公司的会计分录怎么写?
你好 甲公司,借;其他应收款,贷;银行存款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 乙公司,借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
220楼
2023-06-27 17:12:25
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 简单就好 发表的提问:
公司用收入的钱支付货款的会计分录怎么做
你好同学 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:原材料 贷:银行存款 你自己记账的时候分开就好了
221楼
2023-06-27 17:24:45
全部回复
简单就好:回复何江何老师 我是这么做的,那我就放心了,谢谢老师!
2023-06-27 17:40:46
何江何老师:回复简单就好这样就好的同学满意记得五星好评
2023-06-27 17:54:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户08008 发表的提问:
销售商品客户多付了钱.会什么做会计分录!
借银行贷预收账款 多支付的做这个
222楼
2023-06-27 17:53:59
全部回复
学堂用户08008:回复郭老师 我们多付出去的要做应收账款吗?老师
2023-06-27 18:12:40
郭老师:回复学堂用户08008预付账款 你们支付出去
2023-06-27 18:41:23
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问夜巡保安的工钱会计怎么做分录
同学,你好 属于零时工吗? 借:工资 贷:银行存款
223楼
2023-06-28 17:16:37
全部回复
Shadow:回复小菲老师 是的 建安业的
2023-06-28 17:40:41
小菲老师:回复Shadow同学,你好 借:管理费用-工资 贷:银行存款
2023-06-28 18:09:19
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小橘子 发表的提问:
求教计提工会经费的会计分录?是按月计提还是按季度计提?
借:管理费用等-工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 是按月计提的。
224楼
2023-06-28 17:40:07
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小燕 发表的提问:
公司的工资是由另外一个公司打款进公司账上了,又由公司取钱来付款给员工这怎么做会计分录啊,还没付款时公司已经计提工资了,付款的时候发工资就可以了,现在多一步这个工资又是另外一个公司打钱进账了,再发工资这怎么做会计分录呢
从另一公司进账 借:银行存款 贷:其他应付款 然后计提和发放和原来一样
225楼
2023-06-28 17:53:59
全部回复
小燕:回复老刘 那其他应付款怎么平账啊
2023-06-28 18:15:46
老刘:回复小燕等你以后有钱的时候再还给它
2023-06-28 18:41:48
小燕:回复老刘 这个钱根本不用还了呢
2023-06-28 18:55:28
老刘:回复小燕除非是他入股到你公司
2023-06-28 19:15:26
小燕:回复老刘 做预收款可以不啊
2023-06-28 19:45:19
老刘:回复小燕这不是你的客户,不能做预售
2023-06-28 19:56:46
小燕:回复老刘 嗯他有股份的
2023-06-28 20:18:34
小燕:回复老刘 他公司有股份的那怎么做账啊
2023-06-28 20:35:25
小燕:回复老刘 销售材料的话就可以做预收吧
2023-06-28 20:57:59
老刘:回复小燕对,如果是销售材料的话,可以做预收,如果是你们的股东的话,可以进实收
2023-06-28 21:16:25
小燕:回复老刘 他公司也股份的话他打钱来发工资的分录怎么做呢老师帮忙写一下分录
2023-06-28 21:36:35
小燕:回复老刘 那f打钱来的分录是借银行存款,贷实收资本这样吗
2023-06-28 22:04:42
小燕:回复老刘 然后就可以按计提和发放的原来一样就可以了吗
2023-06-28 22:16:52
老刘:回复小燕是的,是这样意思
2023-06-28 22:37:15
小燕:回复老刘 谢谢老师
2023-06-28 23:04:18
老刘:回复小燕祝晚安。请对我的答复,做出评价,谢谢
2023-06-28 23:24:36
小燕:回复老刘 老师再请问一个问题,就股东打钱来对公了又把钱去出来付给他这怎么做分录呢
2023-06-28 23:35:35
老刘:回复小燕做其他应付款科目
2023-06-29 00:02:30

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×