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计提所得税英语会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 笙LY 发表的提问:
去年的企业所得税少计提了,今年如何做会计分录处理
借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税补计提上就可以的。
166楼
2023-05-10 19:01:02
全部回复
笙LY:回复郭老师 好的  谢谢
2023-05-10 19:18:14
郭老师:回复笙LY不用客气,工作愉快。
2023-05-10 19:30:07
笙LY:回复郭老师 是应交企业所得税还是应交所得税
2023-05-10 19:41:41
郭老师:回复笙LY应交税费-企业所得税。
2023-05-10 19:56:54
笙LY:回复郭老师 好的  谢谢
2023-05-10 20:18:07
郭老师:回复笙LY不用客气,工作愉快。
2023-05-10 20:39:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 殷勤的月亮 发表的提问:
老师您好,我12月的企业所得税没有计提,在1月份交的企业所得税,请问怎么做会计分录?12月的报表已报完,不能更改了,1月份怎么调整?谢谢!
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款。
167楼
2023-05-10 19:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,去年的企业所得税忘记计提,今年需要补提再交吗?会计分录怎么做
你好,今年需要补提再交,分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
168楼
2023-05-21 20:14:10
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海阔天空:回复邹老师 老师,软件系统里没有以前年度损益调整这个科目,我用的借利润分配  未分配利润可以吗?
2023-05-21 20:33:53
邹老师:回复海阔天空你好,可以这样处理的 
2023-05-21 20:50:58
海阔天空:回复邹老师 老师,我现在出现了一个问题,利润表净利润+资产负债表未分配利润年初余额不等于未分配利润期末余额,正好差这个数
2023-05-21 21:13:38
邹老师:回复海阔天空你好,发生了这个事项的情况下,报表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—补交的所得税
2023-05-21 21:41:53
海阔天空:回复邹老师 老师,这个勾稽关系不对咋办
2023-05-21 21:59:35
邹老师:回复海阔天空你好,发生了这个事项的情况下,报表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—补交的所得税 (符合这个关系就可以了啊)
2023-05-21 22:21:41
海阔天空:回复邹老师 好的老师
2023-05-21 22:38:35
邹老师:回复海阔天空祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-05-21 22:58:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师,请问发生异地预缴的地税-企业所得税需要计提吗?请问会计分录该如何呢?
你好,一般不需要计提 借;应交税费-企业所得税 贷银行存款
169楼
2023-05-21 20:22:34
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ZT . 发表的提问:
计提所得税时,小型微利企业会计如何做会计分录?
你好,一样的,借所得税费用,贷应交税费一应交企业所得税
170楼
2023-05-21 20:50:01
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ZT .:回复庄老师 是直接填写减免后的金额还是减免前的?
2023-05-21 21:19:51
庄老师:回复ZT .你们,直接填写减免后的
2023-05-21 21:34:08
ZT .:回复庄老师 好的,谢谢
2023-05-21 21:45:50
庄老师:回复ZT .应该的,给个五星好评
2023-05-21 22:12:59
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问:
个人工资是10500,公司承担了他的个人所得税845,这个分录怎么做?计提和发放的会计分录?
一、 计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发工资时 借:管理费用——个税 贷:应交税费——应交个人所得税 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款
171楼
2023-05-21 21:08:47
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神采奕奕:回复李爱文老师 公司替这人缴纳的个人所得税记到哪里?
2023-05-21 21:30:46
李爱文老师:回复神采奕奕计入管理费用了,看发工资的分录
2023-05-21 21:43:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Life · 女孩 发表的提问:
老师计提增值税 、计提印花税、计提城建税、计提企业所得税的会计分录分别是什么
你好,是小规模还是一般纳税人?
172楼
2023-05-21 21:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ adRaaa 发表的提问:
案例分析题,最好是英语答案,谢谢!
你好,不好意思哦,这个英语的提供不了,英语水平达不到
173楼
2023-05-22 18:38:58
全部回复
adRaaa:回复朴老师 中文也可以的
2023-05-22 19:08:33
朴老师:回复adRaaa你能先翻译成中文吗
2023-05-22 19:27:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好! 10月份月底我计提个人所得税,但我11月份报个人所得税没有个人所得税; 要做冲减个人所得税的会计分录怎么做呀? 月底我计提个人所得税会计分录图如下:
你计提工资的凭证错了,应该按应发工资计提
174楼
2023-05-22 18:45:33
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 老师您好!这样工资怎么计提工资和个人所得税会计分录呀?
2023-05-22 19:24:42
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 17000 贷:应付职工薪酬——工资 17000 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 17000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 359.25 库存现金/银行存款或现金 16640.65
2023-05-22 19:39:48
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 嗯,月末怎么计提个人所得税和社保的会计分录呀?
2023-05-22 19:52:28
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线整个流程是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-05-22 20:10:05
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 老师您好! 问:月末计提个人所得税怎么计提呀?还是不用计提呀? 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 (注:发工资扣个人所得税了,问:怎么做会计分录平呀?) 库存现金/银行存款或现金 我已经计提工资和个人所得税这样了图如下: 问:怎么冲减个人所得税呀?
2023-05-22 20:31:49
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线个税,是包含在应发工资里面计提的
2023-05-22 20:59:48
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 嗯, 之前我已经计提工资和个人所得税在一起了图如下: 问:怎么冲减个人所得税账上才平呢?
2023-05-22 21:11:47
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你这个个税需要缴纳吗
2023-05-22 21:22:30
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 但我之前已经计提工资和个人所得税在一起错了图如下: 所以没有个人所得税要冲减个人所得税; 问:怎么冲减个人所得税账上才平呢? 问:怎么做会计分录?
2023-05-22 21:33:41
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线借;应交税费—应交个人所得税 15 贷:应付职工薪酬—工资 15
2023-05-22 21:46:41
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 老师您好 冲减个人所得税(10月份) 借;应交税费—应交个人所得税 15 贷:应付职工薪酬—工资 15 但贷:应付职工薪酬—工资 15元多了15元, 因为10月份工资没有扣个人所得税图如下: 问:怎么做应付职工薪酬—工资 15元账上会计分录平?
2023-05-22 22:06:00
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你这个应付职工薪酬—工资 15,你要发放给员工的
2023-05-22 22:25:50
谨慎的哈密瓜,数据线:回复辜老师 你这个应付职工薪酬—工资 15,你要发放给员工的 这个人所得税工资没有扣钱,我计提个人所得税先; 因为到申报个人所得税的时候发现没有个人所得税,所以发放工资没有扣个人所得税图如下: 贷:应付职工薪酬—工资 15元(问:多了15元工资怎么做会计分录平呀?)
2023-05-22 22:39:48
辜老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你看,你扣除社保后,你实发工资应该是16640.65,但是你上面的分录,你扣除了个税15,实发工资只要16625.65 如果不用缴纳个税,你实发工资是不是16640.65,你这个分录少确认了15要发放的工资,你吧个税调整过去,就吧实发工资调对了
2023-05-22 23:05:40
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师 注会还有要用英语答题的吗
附加题有英语答题的哈
175楼
2023-05-22 19:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 青柠吖 发表的提问:
如果企业派人到其他公司提供英语咨询服务,例如海外业务英语指导,这种我开票时候选税收代码选3040603可以吗?还是选34060399
你好 可以的 可以开咨询服务的
176楼
2023-05-23 18:00:38
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青柠吖:回复meizi老师 那我开票税收代码选哪个
2023-05-23 18:37:51
青柠吖:回复meizi老师 老师,那我开票税收代码是选3040603还是选34060399呢?
2023-05-23 18:50:04
meizi老师:回复青柠吖税收分类编码: 304060399 税收分类名称: 其他咨询服务 开票商品名称: *其他咨询服务*咨询服务
2023-05-23 19:08:18
青柠吖:回复meizi老师 这种不是劳务派遣是吧
2023-05-23 19:20:03
meizi老师:回复青柠吖你好 是你的咨询服务的税收分类
2023-05-23 19:32:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
企业所得税计提跟结转会计分录怎么做啊
借;所得税费用 贷;应交税费 借;本年利润 贷;所得税费用
177楼
2023-05-23 18:26:38
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 虚幻的电源 发表的提问:
去年的企业所得税没有计提,但是今年补交了,会计分录该怎么弄,
你好, 借所得税费用 应交所得税 贷银行存款
178楼
2023-05-23 18:40:17
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虚幻的电源:回复冉老师 这个是交去年的,那在利润表中也是填写到今年的所得税费用里咯?
2023-05-23 19:00:04
冉老师:回复虚幻的电源在利润表中也是填写到今年的所得税费用
2023-05-23 19:12:27
虚幻的电源:回复冉老师 业务招待费超标,企业所得税是在12月计提还是汇算清缴的时候直接交
2023-05-23 19:22:40
冉老师:回复虚幻的电源你好,已经超标的话,要纳税调增
2023-05-23 19:33:49
冉老师:回复虚幻的电源汇算清缴的时候处理
2023-05-23 19:44:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
在2018年12月份内少计提了0.01的企业所得税,2019.01月如何补救这0.01呢?具体会计分录是什么?
同学 您好 0.01金额不大 不需要通过以前年度损益调整科目 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税
179楼
2023-05-23 18:56:26
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 つ.半夏:回复bamboo老师 如果通过前年度损益调整科目 来调整,具体每一步会计分录如何做呢? 很不清楚:前年度损益调整科目 如何用?麻烦老师说一下,谢谢
2023-05-23 19:08:04
bamboo老师:回复 つ.半夏借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-05-23 19:24:36
 つ.半夏:回复bamboo老师 前年度损益调整科目 借贷方都表示什么呢?是增加了什么呢?不太好理解
2023-05-23 19:46:01
bamboo老师:回复 つ.半夏以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。 “以前年度损益调整”,是指企业对以前年度多计或少计的盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。 (2)“以前年度损益调整”主要调整的是以前年度的重要差错,以及资产负债表日后事项,既不是损益类科目,也不是权益类,它作为损益类项目的过渡性科目,其余额最终转入“利润分配——未分配利润”科目。 (3)“以前年度损益调整”的金额不体现在本期利润表上,而是体现在未分配利润中。 (4)“以前年度损益调整”最终结转后无余额。 借方表示减少增加以前年度未分配利润 贷方表示减少以前年度未分配利润
2023-05-23 20:01:06
 つ.半夏:回复bamboo老师 我们现在还差120万开发票数,就变成一般纳税人了。现在老板想要开500万,请问如何开怎么能够节税?如何操作呢?
2023-05-23 20:15:51
bamboo老师:回复 つ.半夏如果不想变成一般纳税人的话 可以再注册个小规模公司
2023-05-23 20:44:02
 つ.半夏:回复bamboo老师 老板需要。就是不知道开了500万怎么计算增值税了?以哪个标准先进项发票呢?
2023-05-23 21:13:39
bamboo老师:回复 つ.半夏等您转为一般纳税人后取得的进项税额才能抵扣进项
2023-05-23 21:24:45
 つ.半夏:回复bamboo老师 晓得。就是想问这个500万怎么开发票呢?
2023-05-23 21:37:22
bamboo老师:回复 つ.半夏您可以按小规模把500万开了 然后去税务主动申请成为一般纳税人 如果超过限额你自己不去认定一般纳税人,被税务局强制认定的话,要按适用税率计算销项 我这边是这么规定的
2023-05-23 21:52:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 孙娟娟 发表的提问:
请问我18年企业所得税按1个点计提了20万,实际2018年只交了5万,多提的15万怎么做会计分录
你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万
180楼
2023-05-23 19:02:58
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孙娟娟:回复邹老师 是在18年12月份做还是19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-05-23 19:14:46
邹老师:回复孙娟娟你好,是在19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-05-23 19:33:49
孙娟娟:回复邹老师 老师,我理解的是,多计提了就冲回,为啥你写的是贷:以前年度损益调整阿
2023-05-23 19:44:26
孙娟娟:回复邹老师 是不是这样,在2019年5月份做这笔分录时还要做结转的这笔分录?
2023-05-23 20:13:52
邹老师:回复孙娟娟你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万 因为是跨年的损益事项,就不可以直接通过所得税费用核算,需要通过以前年度损益调整——所得税费用科目代替入账才是的
2023-05-23 20:32:32
孙娟娟:回复邹老师 那我要不要再做一笔结转的分录啊,把以前年度损益调整再转到利润分配,未分配利润中啊?(我的财务软件损益是自动结转的)
2023-05-23 20:44:15
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,需要做一笔以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的分录
2023-05-23 20:56:17
孙娟娟:回复邹老师 我在19年5月份做了这笔分录,是这样俩笔分录做一起吗?
2023-05-23 21:19:47
孙娟娟:回复邹老师 这个利润分配_未分配利润在贷方,是相当于19年又增加12万的利润在账上没分配呢是吧?
2023-05-23 21:48:57
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样的
2023-05-23 22:05:17
孙娟娟:回复邹老师 分录也是像我刚拍你的那样俩笔做一起是吧
2023-05-23 22:30:30
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样处理的
2023-05-23 22:56:49
孙娟娟:回复邹老师 那我为什么不在18年12月就把多计提的冲回呢,这样直接做一笔相反的分录就好啦?
2023-05-23 23:09:23
邹老师:回复孙娟娟你好,你单位现在还可以返回到18年当年,做当年的调整分录吗?
2023-05-23 23:36:50
孙娟娟:回复邹老师 上面那样做总感觉所得税费用科目,利润分配_未分配利润这俩个科目没有平掉
2023-05-23 23:51:22
邹老师:回复孙娟娟你好,利润分配_未分配利润是余额的 所得税费用(通过以前年度损益调整科目核算)结平了之后是没有余额的
2023-05-24 00:05:42
孙娟娟:回复邹老师 可以 但是如果18年12月份吧多计提的15万冲回,2019年5月份又补交了一点企业所得税的,怎么处理呢
2023-05-24 00:35:26
邹老师:回复孙娟娟你好,2019年5月份又补交了一点企业所得税,账务处理是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-05-24 00:58:03

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