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关于转账支票的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发嗲的眼睛 发表的提问:
销售部购买箱式货车一辆,价值200000 元,增值税26000元,以转账支票支付。净残值率5%,预计使用6年。 求会计分录
同学您好,借固定资产应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款 每月计提折旧,借销售费用-折旧费贷应付职工应付职工薪酬 发放工资,借应付职工薪酬贷银行存款
271楼
2023-07-18 16:51:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Princess 发表的提问:
我司还没有开业,关于计提支付资本金和建造合同的印花税的会计分录是
计提支付资本金是什么意思 借;税金及附加 贷;应交税费 计提印花税分录
272楼
2023-07-18 17:20:59
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Princess:回复邹老师 还没开业不是应该计入管理费用开办费吗?@邹老师:
2023-07-18 17:44:29
邹老师:回复Princess你好,没有开业对应的税金计入开办费,没有看到没有开业字眼,不好意思
2023-07-18 18:14:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 会计 发表的提问:
关于资产折股的会计分录
借:实收资本 贷:固定资产
273楼
2023-07-19 16:41:41
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 不要默认的人生 发表的提问:
关于存货的会计分录问题
1.借原材料7000,借应交税费910贷,银行存款7910。2.借在途物资30500借应交税费3900贷银行存款34400。3.借原材料30500贷在途物资30500。4.借预付账款10000贷银行存款10000
274楼
2023-07-19 16:54:27
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文静老师:回复不要默认的人生第5题不用做分录。第6题结合第5题借原材料3722借应交税费416贷应付账款4138。7.借原材料22570,应交税费2730贷预付账款25300。8.借预付账款15380贷银行存款15300
2023-07-19 17:46:30
文静老师:回复不要默认的人生9.借在途物资20000,借应交税费2600,贷应付票据22600。10借原材料4800贷委托加工物资4800。11题不用做分录。12题结合11题借原材料70000贷应付账款-暂估应付账款70000。13.借原材料7300贷生产成本7300。14借生产成本40000,借制造费用5000,借管理费用5000,借销售费用6000,贷原材料56000。
2023-07-19 18:08:07
不要默认的人生:回复文静老师 好的,谢谢老师
2023-07-19 18:22:35
文静老师:回复不要默认的人生不客气,有问题交流,没问题请五星好评哦
2023-07-19 18:43:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 耍酷的小丸子 发表的提问:
蔬菜收入收到的是转账支票一张,转到我个人卡上的,支付了5元手续费,怎么做会计分录啊
借:其他应收款,财务费用贷:主营业务收入
275楼
2023-07-19 17:23:59
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耍酷的小丸子:回复袁老师 老师,农场的一切支出记入哪个科目
2023-07-19 17:50:34
袁老师:回复耍酷的小丸子计入农业成本吧
2023-07-19 18:10:59
陈橙老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 微笑的高跟鞋 发表的提问:
工资汇总表、工资明细表、转账支票存根、业务回单 给了这四个单据怎么做会计分录啊
您好,有具体的单据截图吗
276楼
2023-07-20 16:35:53
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微笑的高跟鞋:回复陈橙老师 这四张 不知道如何下手了
2023-07-20 16:53:29
微笑的高跟鞋:回复陈橙老师 还有一张这个
2023-07-20 17:11:54
微笑的高跟鞋:回复陈橙老师 发错了 还有一张是这个
2023-07-20 17:27:52
陈橙老师:回复微笑的高跟鞋借:管理费用 68500      销售费用 15500  贷:应付职工薪酬84000 借:应付职工薪酬84000  贷:其他应收款-社保个人部分 8872.42                          -公积金个人部分9626.64       应交税费-应交个人所得税81.78            银行存款  65419.16   
2023-07-20 17:49:49
微笑的高跟鞋:回复陈橙老师 老师,还有这题的会计分录 可以教我一下吗
2023-07-20 18:00:23
陈橙老师:回复微笑的高跟鞋您好,新的问题要重新发起提问,平台限制了的
2023-07-20 18:17:18
微笑的高跟鞋:回复陈橙老师 好的 谢谢老师
2023-07-20 18:42:46
陈橙老师:回复微笑的高跟鞋学习必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来。加油!
2023-07-20 19:03:24
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ Aaron 发表的提问:
关于工会经费的所有会计分录是怎样的
1、工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
277楼
2023-07-20 16:47:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的舞蹈 发表的提问:
老师请问这个会计分录怎么做?2月24日,销售一批商品混凝土给大唐公司,价值80 000元,增值税13 600元,偿还前欠货款75 800元,其余收到款项转账支票。
你好 借;银行存款(差额) 应付账款75 800 主营业务收入80 000 应交税费—应交增值税(销项税额)13 600
278楼
2023-07-20 16:53:58
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糟糕的舞蹈:回复邹老师 老师贷方是应付账款 主营业务收入和应交税费吗
2023-07-20 17:06:50
邹老师:回复糟糕的舞蹈不好意思,之前回复遗漏了贷 借;银行存款(差额) 应付账款75 800 贷;主营业务收入80 000 应交税费—应交增值税(销项税额)13 600
2023-07-20 17:28:30
糟糕的舞蹈:回复邹老师 谢谢老师明白了
2023-07-20 17:54:23
邹老师:回复糟糕的舞蹈不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-20 18:19:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 霸气的溪流 发表的提问:
银行代公司支付水费2000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; 公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行 做会计分录
借,管理费用 贷,银行存款 借,银行存款 贷,主营业务收入 借,管理费用 贷,银行存款 借,其他应收款 贷,银行存款 借。管理费用 贷,银行存款 借,银行存款 贷,应收账款
279楼
2023-07-20 17:01:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 褚。Lily 发表的提问:
公司银行内部转账,一方银行转出,另一方银行没有收到,请问这会计分录怎么做
你好,你可以等收到了做账务处理 借;银行存款——转入银行 贷;银行存款——转出银行
280楼
2023-07-20 17:17:58
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褚。Lily:回复邹老师 已经隔月了,请问我现在如何做?
2023-07-20 17:40:00
邹老师:回复褚。Lily你好,补做上面的分录就是了
2023-07-20 17:55:56
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 郑海燕 发表的提问:
公司转账给对方,账号错误了,退回来,我转出去的会计分录怎么做,退回来后会计分录又应该怎么做
您好, 转出时, 借:其他应收款 贷:银行存款 转回作相反处理
281楼
2023-07-30 18:43:50
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郑海燕:回复笑笑老师 比如我当时是付给别的公司的,转出去的时候借预付账款-XX,货银行存款。退回来后借:银行存款,贷:预付账款XX是吗,
2023-07-30 18:57:43
笑笑老师:回复郑海燕您好,这样处理是正确的。
2023-07-30 19:18:14
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 凉白开 发表的提问:
关于专项应付款有什么政策吗?4月分收到商务局拨款,支付土地租金,土地租金已经转了,怎么做会计分录吗?
收到拨款借:银行存款,贷:专项应付款 支付费用时借:专项应付款贷:银行存款
282楼
2023-07-30 18:58:54
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凉白开:回复伍老师 老师,这个是拨付的土地租金,计提了应付土地租金的,按照你的这个分录,我怎么做会计分录吗?
2023-07-30 19:18:25
伍老师:回复凉白开你好,那你原来是 怎么计提的呢,把应付冲了就可以了
2023-07-30 19:40:10
凉白开:回复伍老师 老师,16年计提了土地租金,计入了成本,17年1月支付了此笔款,17年4月得到扶持资金,现在怎么做分录吗?请问这笔款免税吗?
2023-07-30 20:01:20
伍老师:回复凉白开以前计入了成本现在帐务处理:借:银行存款 贷:营业外收入
2023-07-30 20:26:53
凉白开:回复伍老师 这个收入免税吗
2023-07-30 20:51:30
伍老师:回复凉白开你好.这个收入是叫不征税收入
2023-07-30 21:05:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 深情的绿草 发表的提问:
老师请问这个会计分录怎么做?2月24日,销售一批商品混凝土给大唐公司,价值80 000元,增值税13 600元,偿还前欠货款75 800元,其余收到款项转账支票
你好 借银行 应付账款 贷收入 应交税费  
283楼
2023-07-30 19:05:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚心的乌冬面 发表的提问:
根据购销合同规定,开出转账支票预付c1材料货款70000元 会计分录是什么
接原材料 贷库存现金
284楼
2023-07-31 16:39:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 健忘的人生 发表的提问:
根据下列提示写出正确的会计分录(提示:每一题都是单独的业务)。甲公司开出转账支票支付前欠货款23568元。北京博盛长信科技公司收到客户北京华兴贸易有限公司交来的转账支票,预付订单货款200000元,已办理入账。3.郑州锐制阀门制造公司向申请银行汇票用于支付结算,金额365000元,账户存款足额。4.收到四川某有限公司交来银行汇票结算货款,金额85000元,已经办理收款入账。5.甲公司以银行汇票支付A公司购材料款11700元,材料未入库,多余款已通过银行收回。
您好 借 应付账款23568 贷 银行存款 23568
285楼
2023-07-31 16:52:30
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bamboo老师:回复健忘的人生借 银行存款200000 贷 预收账款2000
2023-07-31 17:12:25
bamboo老师:回复健忘的人生借 银行存款200000 贷 预收账款20000
2023-07-31 17:40:02
bamboo老师:回复健忘的人生借 其他货币资金 贷 心梗
2023-07-31 17:51:11
bamboo老师:回复健忘的人生借 其他货币资金365000 贷 银行存款365000
2023-07-31 18:03:25
bamboo老师:回复健忘的人生。4.收到四川某有限公司交来银行汇票结算货款,金额85000元,已经办理收款入账。 借 银行存款85000 贷 应收账款85000 5.甲公司以银行汇票支付A公司购材料款11700元,材料未入库,多余款已通过银行收回。 借 应付账款11700 借 银行存款 贷 其他货币资金 没有汇票金额啊
2023-07-31 18:30:33

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