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现金会计怎么接手新工作
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
老师。我是小规模纳税人,平时都没有什么业务的,就是偶尔会开一下发发票,之前都是代理记账公司在弄,我现在想自己弄,那我从他那里怎么把账接过来呢,他们用的是电脑记账,需要注意些什么呢?接过来后我需要怎么做呢?
你去接账他们会把原来的凭证、账本、和报表给你,你只要用他们的余额接作做你手上的业务就行了
61楼
2023-03-15 20:11:34
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 忘却 发表的提问:
会计小白,刚接手一家医院的会计工作,又赶上季报税,不知道怎么下手
你好,给你一些思路: 1.交接要交接好,特别关注税务的特殊问题处理,账务数据交接要核对清楚。 2.再账务清楚的情况下,将原始凭证制作记账凭证,再登记账簿,制作财务报表 3.不管季报还是月报,税款要在每个月申报期内按时足额申报缴纳 4.季报的报表再核对无误后再进行申报
62楼
2023-03-15 20:34:51
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忘却:回复小小刘老师 前会计没有交接就走了
2023-03-15 21:32:32
忘却:回复小小刘老师 现在有7.8.9三个月的账没做
2023-03-15 21:45:04
忘却:回复小小刘老师 我现在看资产负债表每个月都是一样的
2023-03-15 22:02:55
忘却:回复小小刘老师 怎么办呀
2023-03-15 22:23:24
小小刘老师:回复忘却那你首先要做的是核对已有账簿的余额是否与实际相符,第二步赶紧先把之前的帐补起来,再核对银行存款和现金实际金额是否对的上,再核对发票开票金额与账务中收入金额是否对的上,采购发票是否和采购金额是否对的上。
2023-03-15 22:50:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Lori点 发表的提问:
老师好,我马上要接手一份新工作,会计岗位。但是由于这个公司业务简单,以前没有专职会计,其他岗位的人在做财务工作,报税。我现在接手的话,该怎么让他们交接呢,因为以前做这个工作的人不专业,我不知道他工作期间有没有什么做的不对的地方,我该如何跟他交接,要注意些什么呢?
你好,同学。 首先,你要让他准备好他做账的这部分会计资料,你接手时要核对是否账实相符。 然后让他交行清楚各自未完成的待办事项。
63楼
2023-03-15 20:56:17
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Lori点:回复陈诗晗老师 我大概说下我理解的,老师,你帮我看看还有没有其他特别注意的,做账资料:会计凭证,账簿,各种登录密码,还有其他日常重要工作表,有现金的对比库存和账面金额,银行也一样对账,税务、工商、统计局那边有没有未完成的工作。 最后,需要他写一份交接清单。
2023-03-15 21:21:05
Lori点:回复陈诗晗老师 核对账实相符,是不是指现金银行账实相符呢?
2023-03-15 21:38:26
陈诗晗老师:回复Lori点是的,货币资金、各项其他资产,负债等这些都要做到账实相符
2023-03-15 22:04:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新接出纳工作 手续怎么办理比较清楚ya?
账实核对清楚就可以了
64楼
2023-03-15 21:14:59
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君君老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 富雅 发表的提问:
新到一家公司,接手乱帐,手工帐,银行现金往来都对不上,这帐怎么调?
你好,银行账是一定要对上的,要先找出对不上的原因。比如:是哪一笔账没入,或多入了。再冲减原来的,记入正确的金额。往来账也是要找出找笔对不上,比如:哪笔付款的忘了计,再记上去。现金的也是这样操作,如果现金实在找不出,就直接录入你现在手中接手时的现金。
65楼
2023-03-20 20:23:53
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富雅:回复君君老师 都是至少五年以上的乱帐,往来账根本没有,我现在银行账就以对账单为主,现金以实际为主,调整往来科目了
2023-03-20 20:53:21
君君老师:回复富雅你好!往来账只有慢慢去理顺了。采购商的可以叫对方传对账单给你核对。客户的就要麻烦点了,因为客户都是要求你传对账单给他们的。 祝您周末愉快!
2023-03-20 21:06:18
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
老师,我想问问,我刚接手一家单位会计工作,发现以前会计用的会计科目名称不对,比如应付职工薪酬,他用的是应付工资;库存现金他用的是现金,接下来我该怎样做呢?他用的会是什么会计准则呢?
你好同学,应该是他们的软件是旧的,新的软件都改了,现在他们没改还是旧的名称,09年前用的都是应付工资。这个不算是错的同学你可以按这个往下做。
66楼
2023-03-20 20:49:26
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向阳花:回复何江何老师 到时我现在是接到做六月的帐,用新的软件来做,把前面5个月的也做进去,能不能呢?
2023-03-20 21:26:49
何江何老师:回复向阳花可以的同学,可以做进去的
2023-03-20 21:49:01
向阳花:回复何江何老师 但是科目名称不一致啊怎样解决呢?
2023-03-20 22:08:57
何江何老师:回复向阳花同学你就用应付工资代替应付职工薪酬 就可以了
2023-03-20 22:27:30
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 彪壮的墨镜 发表的提问:
会计交接工作,连接手册内容都有什么
您好 一般内容会写交接的实物 比如库存现金 单位印鉴章 网银U盾 密码 银行存款余额 等
67楼
2023-03-20 21:02:37
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 强健的方盒 发表的提问:
新老板接手几家公司,账面库存现金十万左右,但没有收到现金,新老板叫会计虚列工资冲减现金余额,这样可取吗
你好,这个是一些公司的账务处理,首先不建议你这样操作。其次,一些公司是通过现金来调整的,确实是有这样的处理方法
68楼
2023-03-20 21:20:06
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强健的方盒:回复王超老师 用现金发工资可取吗
2023-03-20 21:46:57
王超老师:回复强健的方盒这个偶然的用现金是可以的,但是你长期用现金肯定是不现实的
2023-03-20 21:59:03
强健的方盒:回复王超老师 那最好怎么处理,这些现金短缺怎么办
2023-03-20 22:10:20
王超老师:回复强健的方盒你就这么一次操作就好了。下次用银行存款
2023-03-20 22:26:56
强健的方盒:回复王超老师 一次付不了那么多呀
2023-03-20 22:52:59
王超老师:回复强健的方盒所以我建议你偶尔用一次就好了,如果你用银行存款的话,根本就不现实的
2023-03-20 23:10:16
强健的方盒:回复王超老师 公司成本很少,虚例人员工资增加成本可取吗
2023-03-20 23:29:55
王超老师:回复强健的方盒你这个是要承担税务风险的哦,这个我们只是告诉你,有一些公司是这样处理的
2023-03-20 23:52:39
班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ L???? 发表的提问:
上一任会计已经离职不在岗,下一任该怎么接手会计工作
你好,看以前账务资料,问办公室其他人和领导。
69楼
2023-03-20 21:44:58
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L????:回复班助小琪 会计工作如何开展
2023-03-20 22:06:16
班助小琪:回复L????了解工作职责,熟悉公司人员和业务,多跟领导交流。
2023-03-20 22:36:04
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 康娜本命 发表的提问:
我新接手一个单位的会计工作,我在哪里看能知道这公司使用企业会计准则还是小企业会计准则呢?怎么知道他注册资金是实缴还是认缴?
在财务软件的账套的基本信息可以看到选的是什么会计准则 在企业公示信息网站查注册资金
70楼
2023-03-21 19:56:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小猫爱钓鱼 发表的提问:
新手会计上岗要做什么登记吗?有初级职称,可以直接在外地找工作吗?
你好!可以的。不需要登记了。
71楼
2023-03-21 20:05:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 女少年 发表的提问:
老会计在手工记账新会计接手以后公司买了一个财务软件怎么做账是接着做吗那1-3月份的帐怎么办
你好 是的 你接手的是截止好久的账
72楼
2023-03-21 20:27:31
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女少年:回复meizi老师 就2020年3月份
2023-03-21 20:57:36
meizi老师:回复女少年你好 那你就把2020.3月的期末余额拿来建账 做为4月期初数据 建账 做账
2023-03-21 21:24:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????+????=????? 发表的提问:
马上要接手一份会计工作事业单位文工团的,该如何下手怎么了解该单位的会计信息及工作方向思路
你好,你可以看看之前的会计是如何进行账务处理的
73楼
2023-03-21 20:34:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 樱轩煦滢 发表的提问:
浙江社保申报,新会计刚接手,e昭通扫码,登陆需要怎么操作
同学你好 输入用户名密码登录
74楼
2023-03-21 21:02:59
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樱轩煦滢:回复朴老师 不知道该怎么操作,以前的会计走了,也没联系上
2023-03-21 21:32:36
朴老师:回复樱轩煦滢你不知道用户名密码吗
2023-03-21 21:48:19
樱轩煦滢:回复朴老师 不知道的
2023-03-21 22:07:29
朴老师:回复樱轩煦滢同学你好 要不你去对应部门重置
2023-03-21 22:37:01
樱轩煦滢:回复朴老师 怎么操作的
2023-03-21 22:51:55
朴老师:回复樱轩煦滢去社保局重置密码
2023-03-21 23:09:33
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小草 发表的提问:
我现在的工作是做内账会计,我接手的账比较乱,所以现在重新建账,我把所有的期初余额核实好就填入到金蝶的期初数据中,可是试算不平衡,怎么办?
需要将资产负债表编平了,才能再进行初始化,资产负债表没有编平,是不能初始化的,找具体不平的原因
75楼
2023-03-22 20:23:16
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小草:回复江老师 那老师,请问是在哪里编?
2023-03-22 20:37:06
江老师:回复小草直接用EXCEL表格就可以编平资产负债表
2023-03-22 21:03:47
小草:回复江老师 是不是把相差的余额直接填入到未分配利润去
2023-03-22 21:25:48
江老师:回复小草如果是未分配利润,才能填到未分配利润,因为未分配利润是与利润表有勾稽关系的,不是想填就填的
2023-03-22 21:51:52
小草:回复江老师 我把相差的金额填入到了利润分配—未分配利润
2023-03-22 22:18:18
江老师:回复小草资产负债表未分配利润的期末数据-资产负债表未分配利润的期初数据=利润分配表中净利润的本年累计数 满足上面条件,就可以
2023-03-22 22:28:31

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