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帖子
借款给职工购买材料的会计处理
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
飞翔的秋秋
发表的提问:
建安业,项目购买材料,欠款采购,到货时,借:工程施工 贷:应付账款-暂估价 收到发票和付款时账务怎么处理呢
你好 收到发票冲销暂估,借;应付账款-暂估,贷;工程施工 根据发票入账,借;工程施工,贷;应付账款 付款,借;应付账款,贷;银行存款
76楼
2022-12-20 06:05:15
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飞翔的秋秋:
回复
邹老师
我采购的每一笔要和开票付款得一一对应吗,现实中是会采购多次,然后付一部分款的
2022-12-20 06:24:23
飞翔的秋秋:
回复
邹老师
收到发票和付款可以做一步吗
2022-12-20 06:36:09
邹老师:
回复
飞翔的秋秋
你好,收到发票与付款是同步的? 采购与开具发票可能不会一一对应的,可能采购很多次,发票就一次开具的
2022-12-20 07:01:08
飞翔的秋秋:
回复
邹老师
收到发票的当月就会付款的,直接借:工程施工 应交税费 贷:银行存款
2022-12-20 07:12:31
邹老师:
回复
飞翔的秋秋
你,是的,是这样处理
2022-12-20 07:31:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
会计小白_ph533158
发表的提问:
报销给员工购买的零食 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
你好,针对这个有什么疑问?
77楼
2022-12-20 06:32:59
全部回复
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
这样做分录对么
2022-12-20 06:46:22
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
应付职工薪酬-职工福利费
2022-12-20 06:59:58
邹老师:
回复
会计小白_ph533158
你好,是这样做计提,支付分录的
2022-12-20 07:21:45
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
摘要写:计提购买公司零食费 付购买公司零食费 这样写可以么
2022-12-20 07:46:37
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
其次,公司团建产生的餐费也可以这样做分录 对吧
2022-12-20 08:08:57
邹老师:
回复
会计小白_ph533158
你好,两笔分录可以是报销零食费用 团建发生的餐费也是这样做分录的
2022-12-20 08:32:15
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
摘要这样写可以么
2022-12-20 08:54:34
邹老师:
回复
会计小白_ph533158
你好,个人建议是摘要是写报销某某费用
2022-12-20 09:12:11
会计小白_ph533158:
回复
邹老师
谢谢
2022-12-20 09:22:51
邹老师:
回复
会计小白_ph533158
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-20 09:40:55
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
会计
发表的提问:
采购买材料回来怎样处理?是他自已垫支然后付款给他
你好, 借:原材料 贷:其他应付款
78楼
2022-12-21 05:51:23
全部回复
会计:
回复
月月老师
要做两笔分录吗?
2022-12-21 06:03:44
会计:
回复
月月老师
原材料要不要分类,我们付款时是借其他应付款,贷银行存款
2022-12-21 06:29:26
月月老师:
回复
会计
你好,如果是你们垫付的 借:其他应收款 贷:现金
2022-12-21 06:45:07
会计:
回复
月月老师
买的东西回来要分类做吗?
2022-12-21 07:02:20
月月老师:
回复
会计
你好,原材料种类不多可以不分类,如果种类多需要分类的。
2022-12-21 07:22:47
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
彩虹
发表的提问:
单位购买旅行箱,发给年会演节目的职工,账务如何处理?
作为职工福利。借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费。
79楼
2022-12-21 06:03:39
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
陈晞
发表的提问:
老师 我想问一下购买原材料没有取得发票 只取得收据的情况下怎样做会计处理?还有如果购买原材料先由员工垫付了货款 然后报销的话会计分录应该怎么做呢?
借原材料 贷应付账款,还有如果购买原材料先由员工垫付了货款 然后报销的话会计分录应该怎么做呢? 借原材料 贷其他应付款 ,借其他应付款 贷银行
80楼
2022-12-21 06:29:59
全部回复
陈晞:
回复
maize老师
老师 只取得购买原材料的收据也可以入账吗?
2022-12-21 06:58:02
陈晞:
回复
maize老师
没有取得发票
2022-12-21 07:14:06
陈晞:
回复
maize老师
如果是单位聚餐购买食材没有确定发票的情况下 可以计入职工福利费吗?借 管理费用—职工福利 贷 库存现金?
2022-12-21 07:34:01
maize老师:
回复
陈晞
可以,就是汇算清缴需要纳税调增,如果是单位聚餐购买食材没有确定发票的情况下 可以计入职工福利费吗?借 管理费用—职工福利 贷 库存现金? 根据采购单做福利费,
2022-12-21 07:58:11
陈晞:
回复
maize老师
老师 就是说采购食材没有取得发票的情况下也可以计入管理费用—职工福利费吗?那这个可以用来抵减企业所得税吗?
2022-12-21 08:18:00
maize老师:
回复
陈晞
计入管理费用—职工福利费 可以,但是汇算清缴需要你纳税调整
2022-12-21 08:46:34
陈晞:
回复
maize老师
老师 我想问下平时我们购买的一些水泥墩 用来防台风固定的 是计入什么费用呢?还有防静电接地链 化工桶 木锤 钻头等辅助生产的东西呢?是计入什么费用?
2022-12-21 09:11:30
maize老师:
回复
陈晞
亲,不同问题麻烦分开提问,谢谢合作
2022-12-21 09:40:36
Kris老师
职称:
中级会计师,税务师
0.00
解题:
0w
引用 @
芳
发表的提问:
老师,员工打了借支单10000元购买材料,但并没有付款给该员工而是财务直接付款给供应商购买材料没有明白这个公司的操作流程是什么意思?
同学你好!如果是直接打给供应商的,个人不需要打借支单的喔
81楼
2022-12-22 05:19:15
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
芳
发表的提问:
老师,员工打了借支单10000元购买材料,但并没有付款给该员工而是财务直接付款给供应商购买材料没有明白这个公司的操作流程是什么意思?
你好!是为了保证三流一致
82楼
2022-12-22 05:46:47
全部回复
芳:
回复
QQ老师
还是不明白
2022-12-22 06:04:42
芳:
回复
QQ老师
那分录怎么做?
2022-12-22 06:19:26
QQ老师:
回复
芳
你好!就是货物流,发票流,资金流一致,按发票做凭证就可以
2022-12-22 06:49:24
英老师
职称:
中级会计师
4.96
解题:
0.42w
引用 @
A. A
发表的提问:
老师,我公司购买材料,材料款从公户打给了对方私户,不会再给我开发票,这样情况材料款能入成本核算吗,分录 借 原材料 贷 银行存款
同学好,供应商提供不了发票,也可以入账,成本核算,但是只是不能所得税前扣除,分录是正确的,
83楼
2022-12-22 06:12:17
全部回复
A. A:
回复
英老师
是结转成本时,不能所得税前扣除,那怎么结转成本呀?
2022-12-22 06:24:56
英老师:
回复
A. A
按你实际采购的金额结转成本,
2022-12-22 06:50:26
A. A:
回复
英老师
沒入发票的采购金额不能算实际采购金额,是吧
2022-12-22 07:10:04
英老师:
回复
A. A
可以按实际采购的金额结算成本,没有发票也有实际采购金额呀,
2022-12-22 07:32:11
A. A:
回复
英老师
没有发票的采购金额所得税前不能扣除是吧,那结转时成本把这部分怎么办,老师
2022-12-22 07:45:32
英老师:
回复
A. A
会计上按采购金额结转成本,所得税汇算清缴时做纳税调增,
2022-12-22 08:06:57
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
蕙质兰心
发表的提问:
公司给员工购买礼品花费了5000元。计入员工福利,账务处理是:借:管理费用-福利费 贷:银行存款。还是要先计提:借:应付职工薪酬-福利费啊
你好,需要先计提,然后支付的
84楼
2022-12-22 06:17:59
全部回复
蕙质兰心:
回复
邹老师
老师您好我想请问下在我收到报销福利费的发票时分录这样做: 借:管理费用-福利费 贷 :应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 行吗
2022-12-22 06:40:29
邹老师:
回复
蕙质兰心
就是这样处理的
2022-12-22 06:52:44
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
610801988
发表的提问:
筹建期,在没有基本户的情况下,股东把钱转给采购部负责人私卡,然后采购部私卡去买材料,支付工资,账务处理借:原材料贷:其他应付款-采购部等注册基本户,在转给采购部借:其他应付款-采购部贷:银行存款,要做外账,怕税务过不去
你好,这样做可以的
85楼
2022-12-22 06:27:00
全部回复
桂龙老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.84w
引用 @
610801988
发表的提问:
1.老师给员工餐补账务处理如下?是否正确? 借:管理费用-餐补10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 2.如果给员工提供包吃包住,账务处理如下 借:管理费用-房租10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 购买食材,分录是否正确? 借:管理费用-员工食堂10 贷:应付职工薪酬-10 公关费账务处理怎么做?
你的分录正确。公关费借为业务招待费,借管理费用~业务招待费 贷银行存款
86楼
2022-12-23 05:33:56
全部回复
610801988:
回复
桂龙老师
餐补按20元/人/天 这个需不需要发票?
2022-12-23 05:46:45
桂龙老师:
回复
610801988
不需要,但是需要计入个人薪资所得,计算个税。
2022-12-23 06:02:43
610801988:
回复
桂龙老师
老师看工资表,我在应发工资加一兰“餐补”是吗?
2022-12-23 06:22:32
桂龙老师:
回复
610801988
对啊,你的理解正确
2022-12-23 06:34:56
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
古今如是
发表的提问:
施工企业借款,购买材料,借款利息记入工程施工科目吗
同学 你好 项目发生的专门借款发生的利息应计入工程成本
87楼
2022-12-23 05:54:00
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
丢了微笑拿什么伪装
发表的提问:
购买材料付款后已领用完,票下个季度才到,各阶段如何账务处理?
付款 借;预付账款 贷;银行存款 购买材料借;原材料 贷应付账款——暂估 领用借;生产成本 贷;原材料 发票到了冲销暂估,根据发票入账 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
88楼
2022-12-23 06:05:47
全部回复
丢了微笑拿什么伪装:
回复
邹老师
老师您好!登记明细账时以上每笔分录都要登记吗?小规模纳税人购买材料的进项税不能抵扣是否算在成本中?利润表中的营业成本是否含税?
2022-12-23 06:29:34
邹老师:
回复
丢了微笑拿什么伪装
是的 不能抵扣的进项计入原材料科目核算 进项抵扣了营业成本就是不含税,没有抵扣就是含税的
2022-12-23 06:50:17
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
心静
发表的提问:
前任会计在处理劳保用品时,先记借应付职工薪酬,贷原材料,然后借制造费用(或生产成本),贷应付职工薪酬。我可以直接做借制造费用(或生产成本),贷原材料吗?
你好,可以的
89楼
2022-12-23 06:26:59
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
顺其自然
发表的提问:
购买材料分录 借 材料采购 贷 应付账款 为什么不是借原材料
原材料到时,才用原材料的了
90楼
2022-12-24 05:39:49
全部回复
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