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借款给职工购买材料的会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发嗲的眼睛 发表的提问:
某公司为上市公司,2017年1月1日公司向100名管理人员每人授1000份股票期权,这些人员从2017年1月1日必须为该公司连续工作三年,三年期满时才能以每股6元的价格购买5000股公司股票。公司估计该期权在授子日的公允价值为18元。第一年有8名管理人员离开公司,公司估计三年中离开的人员比例将达到12%;第二年又有5名人员离开公司,公司将管理人员离开的比例修正为15%;第三年又有2名管理人员离开假设全部管理人员都在2020年12月31日行权,公司的股票为每股面值1元,按照6元的价格行权。 要求:根据上述资料和数据,进行该公司的全部会计处理。
看一下图片参考一下
106楼
2022-12-28 05:29:49
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 19必胜CTA???? 发表的提问:
采购部员工购买材料回来报销,分录怎么做呢?是借:原材料,还是借管理费用呀
采购部员工购买材料回来报销,借:原材料
107楼
2022-12-28 05:50:00
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19必胜CTA????:回复紫藤老师 谢老师
2022-12-28 06:14:01
紫藤老师:回复19必胜CTA????不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-28 06:32:13
19必胜CTA????:回复紫藤老师 老师原材料下可不可以设明细科目
2022-12-28 06:50:55
紫藤老师:回复19必胜CTA????原材料下可以设明细科目
2022-12-28 07:19:28
19必胜CTA????:回复紫藤老师 我这个金蝶软件上原材料是系统放在短期借款下面,没发设置
2022-12-28 07:48:14
紫藤老师:回复19必胜CTA????你可以在基础数据,添加 原材料的
2022-12-28 08:13:14
紫藤老师:回复19必胜CTA????如果实在没法设置,就不要设明细
2022-12-28 08:37:55
19必胜CTA????:回复紫藤老师 购买一桶万能胶用于生产用,万能胶是放在周转材料里呢还是放在低值易耗品类
2022-12-28 08:59:10
紫藤老师:回复19必胜CTA????万能胶是放在周转材料-低值易耗品
2022-12-28 09:21:05
19必胜CTA????:回复紫藤老师 好的谢谢老师
2022-12-28 09:38:47
紫藤老师:回复19必胜CTA????不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-28 09:53:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.28w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
你好!购买原材料直接用于施工工程,会计分录可以直接做借工程施工 贷银行存款吗?
您好!可以的。如果没有税费的话。
108楼
2022-12-28 05:57:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,请教一下,公司购买A4纸,墨盒等,会计分录要不要先计入周转材料,两种处理方式选哪种? 1、借:周转材料-易耗品-A4纸 贷:其他应收款-备用金-XX员工(由采购员申请备用金统一采购的) 借:管理费用-办公用品 贷:周转材料-易耗品-A4纸 2、直接进费用 借:管理费用-办公用品 贷:其他应收款-备用金-XX员工
你好 你们买的很多吗 还是一次性买多少用多少。 如果是买来马上用 直接做 借:管理费用-办公用品 贷:其他应收款-备用金-XX员工
109楼
2022-12-28 06:12:13
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果:回复meizi老师 买来直接用了
2022-12-28 06:50:07
meizi老师:回复那你就直接做费用即可 不需要走周转材料了
2022-12-28 07:08:08
果:回复meizi老师 嗯嗯谢谢老师
2022-12-28 07:30:24
meizi老师:回复没事的 满意请给予评价
2022-12-28 07:45:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ …… 发表的提问:
法人垫付的材料款的会计处理怎么做?
借 原材料 应交税费 贷 其他应付款
110楼
2022-12-28 06:17:59
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……:回复紫藤老师 收到款项时应该怎么处理呢?
2022-12-28 06:31:41
紫藤老师:回复……法人垫付的材料款 以后付给法人。借 其他应付款贷 银行存款
2022-12-28 06:46:30
……:回复紫藤老师 收到法人转入的款项应该是借银行存款 贷:其他应付款 吗?
2022-12-28 07:15:48
紫藤老师:回复……收到法人转入的款项借银行存款 贷:其他应付款
2022-12-28 07:38:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.03w
引用 @ 阔达的自行车 发表的提问:
购进原材料以福利形式发给企业员工个人,如何进行会计处理?谢谢。
借费用-福利费,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
111楼
2022-12-29 05:43:25
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阔达的自行车:回复郭老师 假设购进原材料的进项税额已经抵扣了,那怎么办。
2022-12-29 05:58:26
郭老师:回复阔达的自行车借费用-福利费,进项贷应付职工薪酬 借费用-福利费贷进项转出 外购的发福利不需要视同销售
2022-12-29 06:18:21
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ ✨ づsんóц掌ィ心 发表的提问:
购买材料发票到了,款付了一半,材料未到怎么账务处理
可以使用“在途物资”科目。借:在途物资 贷:应付账款,银行存款。
112楼
2022-12-29 06:01:37
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小谢 发表的提问:
公司采购原材料,收到增值税专用发票,然后将原材料委托别人加工,但是并没有开具发票给受托方,等加工完之后,受托方开具加工费給我公司?这样处理的可以吗?账务处理:采购原材料:借:原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款 发出委托加工物资:借:委托加工物资-原材料 贷:原材料 收到加工费发票:借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款 收回委托加工物资:借:库存商品 贷:委托加工物资。这样处理可以吗?
会计处理是正确的。 受托方开加工费给你也是正确的。
113楼
2022-12-29 06:08:28
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小谢:回复方老师 @方老师:意思就是我购入的原材料可以不开具发票给加工方是吗?
2022-12-29 06:36:21
小谢:回复方老师 @方老师:其实我这家公司是这样的,自己本身是没有加工的经营范围的,但是实际加工的是自己加工的。我现在做的是外账。因为这家公司平常都是购入一些原材料,然后卖出去的是产成品。这样一来就会购销的商品对应不上来。所以就做成委托加工的模式,但是加工的又是自己,所以我公司是打算通过个人去代开加工费发票给我公司,但是又不太情况这个加工费应该要开多少才合适呢?这家公司是卖头饰品的。
2022-12-29 07:04:17
方老师:回复小谢你购入的材料不需要给受托加工方开发票。 加工费可以按你实际发生的加工费加适当的利润率进行开发票。
2022-12-29 07:25:47
小谢:回复方老师 @方老师:老师,因为我帮这家公司做的是外账,实际上我也不太清楚他们实际的加工费,而且老板老是让我自己去估算出这个加工费,所以我不知道从何下手。我只知道开具产成品的收入。能不能根据收入来推算呢?因为这家公司开出具的商品只有一个,就是饰品。购入的就是一些原材料。但是我又不太清楚他这个饰品是由哪些原材料构成的,所以让我推算出加工费,我都不知道怎么估算?
2022-12-29 07:41:24
方老师:回复小谢建议让企业提供数据参考,不然以后税务有风险,成本到时都是你做的,容易说不清楚。
2022-12-29 08:05:07
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ James Rodriguez16 发表的提问:
外购的周转材料如何做会计处理
你好 借方记增加,贷方记减少。具体: 领用 采用一次转销法的,领用时应按其账面价值,借记管理费用、生产成本、销售费用等科目,贷记本科目。 采用其他摊销方法的,领用时应按其账面价值,借记本科目(在用),贷记本科目(在库):摊销时应按摊销借记管理费用,生产成本销售费用等科目,贷记本科目(摊销)报废 采用一次转销法的,应按报废周转材料的残料价值,借记原材料等科目,贷记管理费用、生产成本、销售费用等科目。 采用其他摊销法的按应补提摊销额,借记管理费用、生产成本、销售费用等科目。贷记本科目(摊销):同时,按报废周转材料的残料价值,借记原材料等科目,贷记管理费用、生产成本、销售费用等科目,同时按已提摊销额,借记本科目,贷记本科目(在用)。
114楼
2022-12-29 06:15:00
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 潇洒的绿草 发表的提问:
某公司为上市公司,2017年1月1日,公司向其100名管理人员每人授予1000份股票期权,这些人员从2017年1月1日起必须为该公司连续工作三年,三年期满才能以每股6元的价格购买5000股公司股票。公司估计该期权在授予日的公允价值为18元。第一年有8名管理人员离开公司,公司估计三年中离开的人员比例将达到12%;第二年又有5名人员离开公司,公司将管理人员离开的比例修正为15%;第三年又有2名管理人员离开假设全部管理人员都在2020年12月31日行权,公司的股票为每股面值1元,按照6元的价格行权。 要求:根据上述资料和数据,进行该公司的全部会计处理。
您好!过会给您过程哦
115楼
2023-01-03 04:55:41
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丁小丁老师:回复潇洒的绿草您好!您参考下,有问题再沟通哦
2023-01-03 05:27:44
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
购买职工食材是 借;管理费用-福利费,,贷应付职工薪酬-福利费吗
没错儿,做账的话是这么做的。
116楼
2023-01-03 05:03:55
全部回复
聂向普:回复东老师 不通过应付制造薪酬可以吗
2023-01-03 05:29:49
东老师:回复聂向普最好还是通过应付职工薪酬。
2023-01-03 05:54:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 九天云揽月 发表的提问:
公司自有食堂,免费给员工提供午餐。购买的米面粮油蔬菜等如何进行账务处理?我看有说是 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款 是先计提 后购买?计提没用完呢? 还是先购买后,通过应付职工薪酬 转到管理费用-福利费?
按第一种说法进行账务处理。
117楼
2023-01-03 05:31:28
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九天云揽月:回复江老师 按照工资总额的14%计提吗?没有用完,如何转回去 借什么 贷什么?
2023-01-03 05:53:15
江老师:回复九天云揽月直接是凭发票报销列支福利费。
2023-01-03 06:03:40
九天云揽月:回复江老师 比方说 当月计提1000元采购款 做分录 借 管理费用-福利费1000 贷 应付职工薪酬-福利费1000 当月 每次买东西 都做分录 借 应付职工薪酬-福利费 120 贷 库存现金 120 .......等等 月底花了900 那这100的差额怎么处理?
2023-01-03 06:26:55
江老师:回复九天云揽月不计提,如果是计提多了,直接冲销计提。
2023-01-03 06:43:26
九天云揽月:回复江老师 红字冲销吗?老师?
2023-01-03 07:11:48
九天云揽月:回复江老师 如果不计提 直接 借 管理费用-福利费 贷 库存现金 这样做分录吗?
2023-01-03 07:26:32
九天云揽月:回复江老师 另外没有发票 收据有时候也没有
2023-01-03 07:48:41
江老师:回复九天云揽月这些全部是无法在企业所得税税前列支的福利费。
2023-01-03 08:10:45
九天云揽月:回复江老师 如果不计提 直接 借 管理费用-福利费 贷 库存现金 这样做分录吗?
2023-01-03 08:25:13
江老师:回复九天云揽月不计提,凭发票报销时的分录是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 同时 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款(或库存现金)
2023-01-03 08:49:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ✨起点 发表的提问:
已经购买的装修材料计入了在建工程,下月要退货,购买方怎么账务处理呢?
这个冲减在建工程即可的了
118楼
2023-01-03 05:52:06
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.28w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
119楼
2023-01-03 06:05:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ ????小敏 ???? 发表的提问:
外购床单给职工用,并且向职工收费,有关的会计分录和税务处理?
借;其他应收款 贷;银行存款 借;应付职工薪酬等科目 贷;其他应收款
120楼
2023-01-04 05:16:36
全部回复
????小敏 ????:回复邹老师 如果视为买入又卖出,而且考虑增值税的情况呢
2023-01-04 05:48:59
邹老师:回复????小敏 ????你好,这个不是买入卖出,而只是先垫款,然后找职工收取而已
2023-01-04 06:01:18

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