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预付账款和冲销会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
购入设备预付10000A公司,现要并账为应付账款,应该怎么调,会计分录是?
借;应付账款 贷;预付账款 做这个调整分录
91楼
2023-04-18 20:14:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
之前预付8万定金做预付账款,贷:银行存款,现在结尾款54780元,会计分录怎么写?
借;预付账款 贷;银行存款 54780
92楼
2023-04-18 20:20:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 忧伤的百褶裙 发表的提问:
外币收到预付款后会计分录是什么?,外国收到货后会计分录是什么需要什么样的单据做账呢?
你好 借:银行存款---美元等 贷:预收账款 你们要银行流水的
93楼
2023-04-19 19:44:32
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忧伤的百褶裙:回复王超老师 外国客户收到货后,会计分录是怎么做的?还要需要什么单据
2023-04-19 20:01:28
王超老师:回复忧伤的百褶裙这个是外国客户进行账务处理,你们不需要另外处理的
2023-04-19 20:17:09
忧伤的百褶裙:回复王超老师 我们发出货后需要怎么处理,需要什么单据,怎么写会计分录?
2023-04-19 20:43:18
王超老师:回复忧伤的百褶裙你发出去 借:主营业务成本 贷:库存商品 要出库单给你做账的
2023-04-19 21:12:48
忧伤的百褶裙:回复王超老师 销售收入怎么做账?
2023-04-19 21:23:34
忧伤的百褶裙:回复王超老师 发出货后收到货款怎么做账,要什么单据?
2023-04-19 21:48:15
王超老师:回复忧伤的百褶裙借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
2023-04-19 22:02:01
忧伤的百褶裙:回复王超老师 与国内的交易账务处理一样啊?与国外交易账务处理上有没有特别之处或者特别需要注意的事项?
2023-04-19 22:31:48
王超老师:回复忧伤的百褶裙一样啊 只是说,你们多了一个报关单,需要到电子口岸进行申报的
2023-04-19 22:43:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ *左耳* 发表的提问:
老师 请问公司的预付账款在没有发票的情况下 有没有其他方式冲销
你好,对外确实有把货物给你单位提供过来吗?
94楼
2023-04-19 20:06:47
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*左耳*:回复邹老师 应该是 没有 挂了好长时间了
2023-04-19 20:28:43
邹老师:回复*左耳*你好,确实有把货物给你单位提供过来,那就需要做无票购进处理,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理 借;库存商品等科目,贷;预付账款
2023-04-19 20:42:13
*左耳*:回复邹老师 没有发票怎么办呢
2023-04-19 21:06:28
邹老师:回复*左耳*你好,需要做无票购进处理,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2023-04-19 21:31:33
*左耳*:回复邹老师 无票成本调增是要缴税喽
2023-04-19 22:00:05
邹老师:回复*左耳*你好,如果调增之后应纳税所得额是正数,就需要纳税的
2023-04-19 22:14:22
*左耳*:回复邹老师 老有没有其他方法呢
2023-04-19 22:43:22
邹老师:回复*左耳*你好,这个只能是这样调整,没有其他更好的办法的
2023-04-19 23:00:52
*左耳*:回复邹老师 好吧 那老师 如果我们付款的账户和开票账户不一样 有什么影响吗
2023-04-19 23:18:06
邹老师:回复*左耳*你好,付款的账户是开票时候购买方名义开立的单位账户吗? 如果是就没有影响的
2023-04-19 23:43:39
*左耳*:回复邹老师 不是 是我们付款的人找单位代开的
2023-04-20 00:01:22
邹老师:回复*左耳*你好,那这样 不可以的 我们付款的账户和开票账户不一样,这样就会存在发票流与资金流不一致的
2023-04-20 00:30:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!购买设备预付款的会计分录怎么做?
借预付账款 贷银行,
95楼
2023-04-19 20:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 暴躁的金针菇 发表的提问:
当单位进行某项工程建设时,工程预付款在工程完工后该怎么做会计分录?
你好,借银行存款 贷工程结算或者主营业务收入 应交税费应交增值税销项
96楼
2023-04-24 18:22:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 光亮的诺言 发表的提问:
收到80%预付款,全额开票会计分录
你好 收到80%预付款,借:银行存款,贷:预收账款 全额开票,借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
97楼
2023-04-24 18:49:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 我懂了 发表的提问:
请问我公司购入彩钢板房,预付款20000,中间款32000,尾款2000,会计分录咋做
您好!您已经都付了钱了吗?
98楼
2023-04-24 19:18:33
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们有客户付了预付款,这个会计分录是什么?后面他付尾款的时候,会计分录是什么?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:预收账款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
99楼
2023-04-24 19:46:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 山风为岚月清明 发表的提问:
预付款后收货,收货后补齐差价,补差价时候的会计分录,我写的和书上的不一样,最后一步。我这样写可以吗?
你好,应当按书本的分录书写 在有先预付账款的情况下,取得发票全额计入贷方预付账款核算(之后补付了差额货款再做付款分录:借;预付账款,贷;银行存款),而不是在取得发票的时候一部分计入预付账款,一部分计入银行存款
100楼
2023-04-24 20:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,我是做内账,厂内卖废铁收到预付款怎么做会计分录呢
借;银行存款 贷;预收账款
101楼
2023-04-25 19:26:18
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骆旭燕:回复邹老师 厂里是卖电机冷机的,这个不属于货物销售,为什么是预收账款呢
2023-04-25 19:48:35
邹老师:回复骆旭燕你好,因为是对方预付的废铁款项,所以计入预收账款核算
2023-04-25 20:06:51
骆旭燕:回复邹老师 为什么不能计入其他应付款呢?什么时候确认收入,确认收入的会计分录怎么做呢
2023-04-25 20:29:52
邹老师:回复骆旭燕你好,这个就是个人理解使用科目的问题了 借;预收账款 贷;其他业务收入 应交税费
2023-04-25 20:49:52
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
一个账务中可以有两个会计分录吗? 为什么补付的时候,预付账款在借方?
你好 补付是什么意思,补付货款吗?
102楼
2023-04-25 19:33:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 激昂的白猫 发表的提问:
是构件预制厂,预制的构件需要预付款,需方给汇过来了款项,等实际发生时多付了一部分款项,最后多余的款还要给他返回去,怎么做会计分录
您好,收款时,分录,借:现金或者银行存款,贷;预收账款。退款时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
103楼
2023-04-25 19:38:38
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 辛勤的铅笔 发表的提问:
5月对方打来30万预付款,5月实际销售25,开票30万的会计分录怎样写
借:银行存款 贷:应收账款25 预售账款或 5
104楼
2023-04-25 20:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ flower 发表的提问:
老师,我们公司的车去抵押出售给另外一个公司抵了我们的预付款,这样我们该怎么做会计分录
你好 公司车辆拿去销售 抵你们预付款 。你们预付款这个是什么业务
105楼
2023-04-26 18:46:39
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flower:回复meizi老师 跟对方公司签订的一个设计类合同,暂时没有钱付给他,用车抵账了
2023-04-26 19:11:18
meizi老师:回复flower你好 意思是用公司车辆去抵服务款嘛 。 那你就车辆做固定资产折旧没之前
2023-04-26 19:41:10
flower:回复meizi老师 之前计提过折旧了
2023-04-26 19:57:15
meizi老师:回复flower你好 那你做 借费用 贷应付账款 然后 做借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借应付账款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税
2023-04-26 20:14:23
flower:回复meizi老师 我这么做的账目呢,是不是不对啊,
2023-04-26 20:33:12
meizi老师:回复flower你好 你之前做的是预付账款吗 那就是可以的。
2023-04-26 20:47:34
flower:回复meizi老师 我最后那一步是不是做的不对呢,我感觉不太对,是不是还要做一个营业外收入的科目
2023-04-26 21:00:06
meizi老师:回复flower你好 你要看金额来 比如你抵减了多少 固定资产清理净值多少 。 中间有差额没 处置固定资产走资产处置损益 不走营业外收支
2023-04-26 21:15:42
flower:回复meizi老师 哦,那这个固定资产处置损益是需要我填写到利润表的什么地方呢老师,我看利润表没有这个固定资产处置损益
2023-04-26 21:36:30
meizi老师:回复flower你好 月末要结转到本年利润去的 资产处置损益科目
2023-04-26 22:04:21
flower:回复meizi老师 利润表没有这个科目,我可以放到营业外售入吗,这是2019年的一个账目,我发现没有做倒利润表中去现在可以改动吧
2023-04-26 22:17:36
meizi老师:回复flower没有的话 你们就走营业外收入去
2023-04-26 22:28:40
flower:回复meizi老师 恩恩,这个我明白了。还有一个问题就是我的增税税销售额上面我报了一个51327.43元交了增值税了,但是我利润表的主营业务收入没有这个51327.43元,我在什么年度企业所得税汇算清缴的时候 提醒我年度利润表收入跟增值税的销售额比对异常,这个怎么处理
2023-04-26 22:42:31
meizi老师:回复flower你好 你收入都没报 你跑去报增值税 你啥情况 为啥没做收入
2023-04-26 23:01:29
flower:回复meizi老师 就是这个营业外收入没有做,当时利润表没有资产处置损益,我也没有做到利润表里面,当时利润表自动结转的,没有注意,现在发现了,我现在自己可以改动2019年的利润表,我把这个营业外收入填写上就行了吗
2023-04-26 23:31:07
meizi老师:回复flower你好 反结账去改下19年的账 然后按你账上改后的来报
2023-04-26 23:56:22
flower:回复meizi老师 那就是我在营业外收入上加上资产处置损益这个数,把利润表改了,增值税的报表我无需去改动了是吧
2023-04-27 00:23:37
meizi老师:回复flower你好 你增值税不用了 。这个营业外收入 不涉及
2023-04-27 00:46:15

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