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预付账款和冲销会计分录
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户thzud4 发表的提问:
企业收到预付款欧元,几天后结汇 ,如何编制会计分录
你好 收到 借:银行存款 贷:预收账款 结汇 借:银行存款   财务费用-汇兑损益(也可能在贷方) 贷:银行存款
106楼
2023-04-26 18:57:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是预付款,是不是应该要走往来帐?如果按一按回复我的话,就没有走往来账了,按往来账的方式回复我一下,会计分录好吗?
你好,预付款项的时候 借;预付账款,贷;银行存款等科目 取得相应发票 借;原材料等科目,贷;预付账款
107楼
2023-04-26 19:22:08
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暖心&:回复邹老师 以上是不走往来帐吗?
2023-04-26 19:49:49
邹老师:回复暖心&你好,通过了预付账款科目核算,就是通过往来科目核算了啊 你所指的往来账是需要通过什么科目核算才是属于往来账呢?
2023-04-26 20:16:19
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 务实的棒棒糖 发表的提问:
请问老师,公司购买的商铺预付款怎么做会计分录?
你好!计入预付账款就可以的
108楼
2023-04-26 19:44:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
收到发票冲减预付账款会计分录,我们购买的是专业技术服务怎么做呢?
你好, 借:管理费用-服务费 贷:银行存款
109楼
2023-04-26 20:02:59
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计 发表的提问:
企业支付预付款的会计分录是,借预付账款,贷银行存款,收到货物时候支付全款,是借原材料,贷预付账款和银行存款吗?
你好是的,是你这样处理
110楼
2023-05-03 20:18:46
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蒋老师:回复会计理论上是这样处理的,但是建议付全款的时候银行存款再走预付账款过一遍,方便以后和公司查往来账
2023-05-03 20:44:30
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
111楼
2023-05-03 20:44:55
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刘老师:回复爱笑的流沙你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
2023-05-03 20:59:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
购买原材料预付账款一部分收到货物和发票后怎么写会计分录账款没付完呢?
你好!借预付账款 贷 银行存款 收到货物。借原材料 贷预付账款 银行存款
112楼
2023-05-03 21:11:30
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青春侠:回复宋生老师 老师谢谢您,那中间的还没付款的金额怎么办?一直挂着帐吗?
2023-05-03 21:29:01
宋生老师:回复青春侠你好!是的。如果没有付款的话,就挂在应付账款
2023-05-03 21:57:36
青春侠:回复宋生老师 @宋老师:收到货物发票后没有应缴税费吗?
2023-05-03 22:15:48
宋生老师:回复青春侠你好!如果你是一般纳税人有进项就要
2023-05-03 22:29:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @    小宝。 发表的提问:
如何区分什么时候冲账务上的预收账款和预付账款
这个需要看你之前挂的是预收还是预付
113楼
2023-05-03 21:36:00
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   小宝。:回复maize老师 都挂了 所以我不知道怎么冲
2023-05-03 22:15:38
maize老师:回复   小宝。不是同一个商家吧?
2023-05-03 22:40:41
   小宝。:回复maize老师 是同一个商家,预收预付都有,我想问下,我收到货款时,原本就有预收预付,我冲哪个?
2023-05-03 23:07:33
maize老师:回复   小宝。实际是供应商还是客户还是啥关系,
2023-05-03 23:27:10
   小宝。:回复maize老师 供应商
2023-05-03 23:38:59
maize老师:回复   小宝。那留下预付就可以,你去看下预收余额这个结转为0
2023-05-03 23:52:17
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 机智的胡萝卜 发表的提问:
年末,账上面摆得有其他应付款—养老保险20000元。怎样做会计分录冲销应付款。
这个需要看具体的形成原因,再进行账务处理。
114楼
2023-05-04 18:51:55
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ A会计学堂 ~李晓悦老师 发表的提问:
保险公司保费,之前分录借预付账款,贷银行存款。现在开来发票少49.50元,该怎么处理?对方说私对公打49.50元,可不可以以发票和这笔转账款合计冲销之前的预付账款
可以的,根据实际情况来就好了
115楼
2023-05-04 19:21:25
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 111 发表的提问:
之前预提的成本,借:成本,贷:应付账款,小企业,现在要冲销怎么冲销,怎样写分录
你好!跨年度了吗?没跨年度原分录冲红字;跨年度直接用未分配利润调整
116楼
2023-05-04 19:37:00
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111:回复QQ老师 跨年度了 2017年的 是小企业会计准则 是不是不用调整损益 具体分录怎么做
2023-05-04 20:02:30
QQ老师:回复111你好!不是不用,是没有以前年度损益调整科目,借:应付账款 贷:未分配利润
2023-05-04 20:23:28
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
预交电费会计分录,预交时计入预付账款还是计入其他应付款
你好,计入预付账款
117楼
2023-05-04 19:50:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
你能转一下洒店宾客账下设消费和付款的会计分录吗?贵宾卡下设消费和冲值的分计分录吗?
这个就是预收账款啊,同学
118楼
2023-05-07 20:57:30
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问:
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
119楼
2023-05-07 21:22:58
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简单生活 ?:回复东老师 工资退回怎么写分录
2023-05-07 21:48:09
东老师:回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-05-07 22:11:56
简单生活 ?:回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2023-05-07 22:34:25
东老师:回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2023-05-07 22:45:53
简单生活 ?:回复东老师 7月社保7月未扣款成功,7月需要计提吗
2023-05-07 23:02:33
东老师:回复简单生活 ?是的,正常计提就行了
2023-05-07 23:29:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,会计分录?
您好,按我的理解,借,相关成本费用科目,贷,预付账款,现金或者银行存款,应付账款。
120楼
2023-05-07 21:50:59
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