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会计老板想提取银行存款
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
已知银行存款利率为10%,林宇想5年后从银行一次性提取1000元用于还债,则现在需要存入多少钱?这道题怎么做啊
你好,这个应该是考察复利现值
271楼
2023-08-02 17:03:00
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会计学堂辅导老师:回复王晶老师 老师能帮忙做一下吗?(*╹▽╹*)
2023-08-02 17:33:39
王晶老师:回复会计学堂辅导老师1000*复利现值系数,10%,5,就可以了,你查一下系数表格
2023-08-02 17:47:53
会计学堂辅导老师:回复王晶老师 老师,我想咨询一下,明天专管员会下户到我们公司,审核第一笔退税的资料,我们有什么要注意的吗?
2023-08-02 18:05:27
王晶老师:回复会计学堂辅导老师准备好合同,软件发票,退税资料,交税凭证,银行流水
2023-08-02 18:33:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
1至11月均未计提工资 直接做账 借应付工资 贷 银行存款 现在十二月了如何补救
你好,12月份补做计提分录就是了 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
272楼
2023-08-06 18:42:42
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辣椒仔:回复邹老师 但是付的时候 是借应付工资的哦 老师 求解
2023-08-06 19:00:37
邹老师:回复辣椒仔你好,应付工资还是很多年前使用的科目,早就改成了应付职工薪酬科目了 你支付的时候应当计入应付职工薪酬科目才是的
2023-08-06 19:18:47
辣椒仔:回复邹老师 那我之前的应付工资就不改了 从1月开始 应付工资改为应付职工薪酬 这样行不行?
2023-08-06 19:36:34
辣椒仔:回复邹老师 那现在补计提 是应以前应付工资 借管理费用 贷应付工资 还是 就改成应付职工薪酬
2023-08-06 19:51:37
邹老师:回复辣椒仔你好,你之前是应付工资,那计提贷方就只能是应付工资的 之后个人建议是改成应付职工薪酬科目核算
2023-08-06 20:18:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ angel-lucky 发表的提问:
请问老师,2-7月都有计提工资,并且已现金方式支付了,在7月时,又已银行存款支付3-7月的部分工资工资,请问怎么调账比较好,是直接红字冲原来的账还是有其他方式更合理?谢谢
之前现金支付的工资支付的不全吗
273楼
2023-08-06 18:49:20
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Sunny 发表的提问:
工程公司购买的小型挖掘机还没收到发票,只是付款了,9月份付款做了一笔:借:预付赃款贷:银行存款那计提折旧从10月份开始吗?
你好,固定资产达到可使用状态,即可计提折旧 机械并没有进入固定资产,不能折旧
274楼
2023-08-06 19:02:59
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Sunny:回复老江老师 借:预付账款 贷:银行存款
2023-08-06 19:14:02
Sunny:回复老江老师 老师,等收到发票后做 借:固定资产 贷:预付账款 做完这一笔就可以计提折旧了吧?
2023-08-06 19:27:17
老江老师:回复Sunny其实并不要等到发票,没有票也可以直接入固定资产的!
2023-08-06 19:49:00
Sunny:回复老江老师 哦,老师入固定资产是做这一笔分录吧? 借:固定资产 贷:预付账款 如果没有收到发票,这个凭证后面附什么单据?
2023-08-06 20:17:23
老江老师:回复Sunny借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷 预付账款 附件,入库单送货单等能证甬设备已经正常使用的证据 收到发票 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2023-08-06 20:33:25
Sunny:回复老江老师 明白了,谢谢江老师!
2023-08-06 20:51:37
老江老师:回复Sunny不用谢,祝工作愉快!(请及时评价,谢谢)
2023-08-06 21:17:01
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 番茄 发表的提问:
2月份计提工资,银行存款是付一月份的工资,这样做,我要怎么修改
一月的工资计提了没?把这张凭证冲销,然后做一张计提工资分录,然后再做发放一月的分录就可以了。
275楼
2023-08-07 15:57:04
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番茄:回复吴月柳 1月计提了,1月份也是这样做的分录,3月也是这样做,
2023-08-07 16:22:29
吴月柳:回复番茄这样是直接发放工资的分录并没有计提,计提的分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬。
2023-08-07 16:40:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 111 发表的提问:
某企业资产为100万元,在以银行存款10万元购进材料,以银行存款10万元偿还借款后,以现金支付工资10万元,购赊材料10万元,计提折旧10万元后,则资产总额是多少
你好,资产总额=100万-10万-10万+10万-10万 第一笔以银行存款10万元购进材料是不影响资产总额的
276楼
2023-08-07 16:11:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平淡是真,^O^对人生 发表的提问:
收到老板转到银行的实收资本10万的存款,会计分录应做成:借:银行存款100000 贷:实收资本 999950 应交税金-印花税 100000*0.05%=50 这样做对吗
你好,不对的,税金需要另外申报缴纳的
277楼
2023-08-07 16:31:18
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平淡是真,^O^对人生:回复邹老师 @邹老师:请问我应该如何做这个会计分录呢
2023-08-07 16:51:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,我接了一个兼职,老板想让我帮公司建账,之前公司是手工账,老板不提供期初数据,库存现金和银行存款没数据提供,所有者权益没数据,他只把这个月的票据给我。
同学你好,这种情况的,建议还是不接为好。
278楼
2023-08-07 16:39:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 铮铮 发表的提问:
收到投资者银行转入10万 已经借:银行存款 10贷:实收资本10 想体现借老板10万 怎么做账
借;其他应收款 贷;银行存款 10
279楼
2023-08-07 16:53:58
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铮铮:回复邹老师 如果这样 银行存款岂不是 平了
2023-08-07 17:12:27
邹老师:回复铮铮你好,你不是借给了老板吗,当然银行就没有余额了
2023-08-07 17:27:58
铮铮:回复邹老师 是老板借给企业的 反了 老板借给企业10万 作为实收资本入账 我想体现其他应付款 怎么做账
2023-08-07 17:50:11
邹老师:回复铮铮你好,出资是需要老板自有资产,而不能是借款来出资的
2023-08-07 18:14:29
铮铮:回复邹老师 你的意思是 老板投入的10万不作为其他应付款 ?就是直接记 银存 实收资本
2023-08-07 18:36:49
邹老师:回复铮铮你好,是的 ,老板如果是借款来投资,是老板个人行为,公司并不欠老板的钱
2023-08-07 18:47:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,收到老板的投资款做会计分录的话做成:借银行存款,贷实收资本,哪么这样的话账面上怎么体现借老板的款啊
你好,这是投资款,不是借款的。
280楼
2023-08-08 15:56:41
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郭老师:回复樱花雨那你们到底做借款还是做投资款,投资款以后不需要还钱借款,需要还钱。
2023-08-08 16:17:07
樱花雨:回复郭老师 关健站到公司角度的话这个钱还是从他个人头上转到公司来的,也应该代表向他借的啊,出纳哪里做了借款,财务哪里做了实收资本,两边账对不上,老板又不懂财务的,所以老是觉得怎么给他的借款做少了,公司分钱不也是个人是个人公司是公司吗,这个钱等公司赚了钱还是应该还给他吧,但是实收资本不能没有资本吧,这个账来怎么做啊
2023-08-08 16:37:34
郭老师:回复樱花雨那这个钱到底是什么?你们能协商一致吗?他打款的时候备注是啥?还有你老板需要把钱还回去吗?
2023-08-08 16:55:08
樱花雨:回复郭老师 等公司赚了钱他肯定还是想要还的啊,必竟直接分红不是要交个人所得税的吗
2023-08-08 17:16:09
郭老师:回复樱花雨只要在认缴期内你们做借款就可以。
2023-08-08 17:42:41
郭老师:回复樱花雨借银行存款贷其他应付款修改分离。
2023-08-08 17:58:54
樱花雨:回复郭老师 但这样的话实收资本不就一点金额都没有吗 怎么可能成立?
2023-08-08 18:28:43
郭老师:回复樱花雨好,可以的,完全没有问题 在认缴期内投资款一分钱没有,可以可以允许的。
2023-08-08 18:46:45
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
已知银行存款利率为10%,林宇想5年后从银行一次性提取1000元用于还债,则现在需要存入多少钱?这道题怎么做啊
终值是1000,如果现值是X,复利计息,列式1000*(F/P,10%,5)=X,X=1000*1.1的负五次方。=620.92
281楼
2023-08-08 16:23:12
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Miss 濮 发表的提问:
库存现金日记账登记了丛银行提取备用金,那么银行存款日记账还要不要登记一次?如果登记会不会就重复了?
需要登记银行日记账,表示银行取款,银行存款减少,库存现金增加。不重复 提现的分录是: 借:库存现金 贷:银行存款
282楼
2023-08-08 16:30:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
微信收款不存入银行账户行吗?老板不存入银行账户怎么记账
你好,按规定是需要存入开户银行的 借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
283楼
2023-08-08 16:44:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天使之心 发表的提问:
老板以前暂借给公司的周转资金现在想要提出来同时还有利息,但是利息这部分中有没还完剩下有一笔,老板想先计提下个月想用银行存款归还,那么没有还完的利息要这个月如何作凭证呢?
借;财务费用等科目 贷;应付利息
284楼
2023-08-08 17:11:59
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天使之心:回复邹老师 还有就是一个增值普票3张并附有一份施工合同这个老板说要做在建工程与应付帐款对吗?,购买方是我公司
2023-08-08 17:39:55
邹老师:回复天使之心你好,这个是工程施工还是购买什么货物?
2023-08-08 17:51:18
天使之心:回复邹老师 发票写的是电力安装工程
2023-08-08 18:21:16
邹老师:回复天使之心借;在建工程 贷;应付账款
2023-08-08 18:43:40
天使之心:回复邹老师 老师,小规模纳税人2017年1月份买的金税盘费用我已经在1月份全做成管理费用了,这个月要申报增值税时金税盘费用好像可以抵扣是吗?凭证我还要改吗?
2023-08-08 19:11:18
邹老师:回复天使之心你好,是的 减免了就做减免的分录 借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用
2023-08-08 19:30:30
天使之心:回复邹老师 老师,可是我已经在1月份时候做成借:管理费用贷:银行存款呀?还有3月份开房租增值税普票含税23400那房产税要交这笔凭证如何做?可以不计提吗?4月份时候在做凭证可以吗?
2023-08-08 19:59:42
邹老师:回复天使之心你好,减免的时候做上面的分录就是了 房产税需要按规定计提的
2023-08-08 20:15:06
天使之心:回复邹老师 以前没交过房产税可是还不知道房产税要交多少,并且这个月我已经把报表做出来了能否在4月份做吗?要是能凭证要如何做
2023-08-08 20:35:18
邹老师:回复天使之心你好,按房租金额的12%申报缴纳
2023-08-08 20:49:19
天使之心:回复邹老师 房产税=(23400/1.05)*12%对吗?可是我能否下个月做计提与结转呢
2023-08-08 21:05:24
邹老师:回复天使之心你好,这个月计提,次月缴纳的
2023-08-08 21:34:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
老师,我想请问一下,我想从公帐上倒点现金做帐用,让公司法人往公帐上汇钱,借:银行存款,贷:其他应付款。然后:借:现金,贷:银行存款。那后面公帐上再转给老板的钱,应该还是借:其他应付款吗?贷:银行存款。
你好 ;是取取现的话 借:现金,贷:银行存款 可以的; 是的 还款是做借:其他应付款贷:银行存款
285楼
2023-08-09 16:06:49
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