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会计老板想提取银行存款
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 拼搏的小馒头 发表的提问:
某企业四月份发生以下经济业务,根据经济业务编写会计分录 1,购入机器设备一台泥20000元款项,用银行存款支付 2,从银行,提取现金1500元 3,收到购货单位还来货款16000元,存入银行 4,外单位投入资金250000元存入银行 5,以银行存款归还短期借款15000元
同学你好 1.借:固定资产20000 贷:银行存款20000 2.借:库存现金1500 贷:银行存款1500 3.借:银行存款16000 贷:应收账款16000 4.借:银行存款250000 贷:实收资本250000 5.借:短期借款15000 贷:银行存款15000
286楼
2023-08-09 16:30:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户ea83wy 发表的提问:
计提本月应计利息150,并以银行存款计提支付上一季度450,算权责还是收付?
287楼
2023-08-09 16:50:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
老师,想请教下管家婆辉煌版老板直接用银行存款给股东分红,怎样出帐?
一、现金分红方案确定时 借:利润分配——分配现金股利 100000 贷:应付股利 100000 二、分配时 借:应付股利 100000 贷:应交税费——应交个人所得税 20000 贷:银行存款 80000
288楼
2023-08-10 16:14:46
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会计学堂金牌答疑-周老师:回复江老师 可以一步到位吗,直接一个分录.借:利润分配一未分配利润 贷:银行存款?
2023-08-10 16:39:50
会计学堂金牌答疑-周老师:回复江老师 内帐,不用处理税的
2023-08-10 17:05:16
江老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师内账,不用处理税,可以一步到位
2023-08-10 17:22:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小香香 发表的提问:
老师,我想问一下,员工工资是必须先要计提呢?还是可以直接做会计分录 借:管理费用—工资 贷:银行存款呢?
正常是先计提工资费用,按权责发生制是这样的,先计提工资(上月计提),先发放工资(本月发放)。
289楼
2023-08-10 16:22:44
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小香香:回复江老师 哦,按照权责发生制,先应该是计提本月应该发的的,然后发放上个月应发的,因为上个月应发的之前已经计提过了
2023-08-10 16:37:50
江老师:回复小香香是的,你说的完全正确,是这样的进行账务处理
2023-08-10 17:06:45
小香香:回复江老师 我们公司工资实际上压了两个月, 比如5月发放的是3月份的工资。那5月份做账,就是计提4月份工资,发放3月份工资,到6月份计提5月份,大方4月份
2023-08-10 17:31:04
小香香:回复江老师 是吧,老师
2023-08-10 17:41:33
江老师:回复小香香那你只能这样一直核算下去了。
2023-08-10 18:09:58
小香香:回复江老师 那申报申报,怎么申报,例如现在5月份,我们发放3月份工资。申报3月份的吗?
2023-08-10 18:20:51
江老师:回复小香香按5月份发放的工资进行申报处理。
2023-08-10 18:40:31
小香香:回复江老师 好的,老师
2023-08-10 18:53:48
江老师:回复小香香祝学进步,工作顺利
2023-08-10 19:10:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ smile 发表的提问:
老板垫款我借:银行存款贷:其他应付款那老板差公司钱的钱的时候我可以直接借:其他应付款贷:银行存款冲减吗,
不可以的,要如实反映经济业务实质,要做 借:其他应收款---老板 贷:银行存款
290楼
2023-08-10 16:28:42
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smile:回复张艳老师 我也觉得应该是借,其他应收款但这样不就相当于还要老板把这笔钱还上了吗,感觉有点多此一举
2023-08-10 16:43:38
张艳老师:回复smile的确给人的感觉是多次一举,但是这就是反映经济业务的实质。或者您老板在公司支取款项的话,就直接视为公司归还老板借款,这样就可以直接按您的分录做了。
2023-08-10 16:59:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
A公司销户 将银行存款现金取出存入B公司银行 A公司最后一笔如何做会计分录?
你好!借其他应收款 贷银行存款
291楼
2023-08-10 16:47:59
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
老师:这题是6月22号扣取社保的会计凭证,不是直接:借:应付职工薪酬17259.65 贷:其他应收款 5892.34 银行存款 11367.31吗?为啥还要计提呢?月初不是计提了吗?
同学,你好 题目说扣除本月社保费,也就是当月费用当月支付,所以需要同时计提和缴纳
292楼
2023-08-11 15:23:17
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饼干飞呀:回复文静老师 明白了,谢谢
2023-08-11 15:45:56
文静老师:回复饼干飞呀不客气,希望能够帮到你
2023-08-11 16:01:25
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 红豆 发表的提问:
老师,请问提取现金20000发放工资,能否直接借:管理费用——工资20000,贷:银行存款20000,省去提现:借现金,贷银行存款这步呢?
你好!不可以,要和银行出入对得上
293楼
2023-08-11 15:29:20
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
小规模纳税人不计提附加税按照银行存款记账的会计分录是不是借:税金及附加 贷:银行存款
附加税最好先计提,然后缴纳
294楼
2023-08-11 15:54:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木煙尘 发表的提问:
老师,公立幼儿园,保教费收入和伙食费收入,财务会计 借:银行存款 贷:提供服务收入 预算会计 借:银行存款 贷:事业收入 伙食费支出 财务会计 借:业务成本支出 贷:银行 预算会计 借:事业支出 贷:银行 对吗
你好! 对的。
295楼
2023-08-11 16:23:17
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鲤鱼西牛 发表的提问:
老师请问新三板企业红利分红,银行存款直接打入证券公司,会计分录怎么做
你好! 借:其他货币资金 贷:投资收益
296楼
2023-08-11 16:44:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
各位老师,老板之前垫支了款项,公司现还给他,是不是要老板开张收据还是怎样
收据一般是有收款方开具,所以请你老板开具一张收款收据。
297楼
2023-08-16 15:36:08
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师请问一下,我上面会计做的发放工资跟计提工资太乱,我整理的话,其实可以按每月流水发放的工资计提就OK,这样就不存在所计提了,银行存款余额我已经调整好的
你好计提这个是按月去计提,后续发不对 可以再去调整就可以
298楼
2023-08-16 16:03:58
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葡萄:回复maize老师 老鼠就是以前会计,做的基本是流水账,有时候想起就计提,没想起就没做,我现在不知道她哪些计提,哪些没有计提,没有做工资表
2023-08-16 16:33:53
葡萄:回复maize老师 老师,就是以前会计,做的基本是流水账,有时候想起就计提,没想起就没做,我现在不知道她哪些计提,哪些没有计提,没有做工资表
2023-08-16 16:55:17
maize老师:回复葡萄..........做是内账吧,外账是需要去按月去计提的 ,权责发生制,你需要对应去清出来,那些没有计提,
2023-08-16 17:07:09
葡萄:回复maize老师 老师我按流水清出来应该是最准确的,不过就是2020年9月到12月,人数超过30人,那以前没交残保金
2023-08-16 17:35:05
maize老师:回复葡萄这个对应残保金是一般是根据个税申报那个工资去申报对应所属期,你申报个税是根据发出工资次月去申报,
2023-08-16 18:02:08
葡萄:回复maize老师 是的,我误解了,2020年的残保金是2019年的工资,跟我现在申报2020年的没关系
2023-08-16 18:22:06
maize老师:回复葡萄实务中你要是之前19年不知道交多少残保金,你可以缴纳20年做就可以,算20年企业所得税扣除也可以,
2023-08-16 18:41:21
葡萄:回复maize老师 老师以前社保是在哪个平台,
2023-08-16 19:09:35
maize老师:回复葡萄社保一般是社保局那边申报 ,有地区之前就是税局这边申报,
2023-08-16 19:28:06
葡萄:回复maize老师 老师2020年9月社保单位养老是免交是吧,个人部分可以减半吗?
2023-08-16 19:44:20
maize老师:回复葡萄没有看到说可以减半啊,你可以问下你社保局12333 单位部分是免,小微企业话,
2023-08-16 19:59:45
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 善良的大船 发表的提问:
以银行存款偿还前欠甲企业货款58500元。要求:编制会计分 录。
学员你好,分录如下 借;应付账款8500 贷;银行存款8500
299楼
2023-08-16 16:10:37
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 愤怒的小鸭子 发表的提问:
老板娘试了网银转到他自己银行卡的几块钱做备用金?
同学,你好,这个没有问题。
300楼
2023-08-16 16:35:59
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愤怒的小鸭子:回复森林老师 那就是借库存现金贷银行存款?如果是1块钱做不做呢?
2023-08-16 17:02:30
森林老师:回复愤怒的小鸭子同学,你好,只要把账做平就行,不管是多少钱。
2023-08-16 17:20:14
愤怒的小鸭子:回复森林老师 哦哦你就是几分钱也得做了?
2023-08-16 17:33:05
森林老师:回复愤怒的小鸭子同学,你好,对的,几分钱也的做,要不银行就不平了。
2023-08-16 17:49:55
愤怒的小鸭子:回复森林老师 嗯嗯,谢谢老师
2023-08-16 18:19:49
森林老师:回复愤怒的小鸭子同学,你好,不客气的。
2023-08-16 18:40:33

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