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收到订单会计上做何处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小余 发表的提问:
老师,您好!我公司业务健康体检,请问,①当客户(个人)来做体检不开票时,收到款项,会计分录如何做!单位来做体检,未收款,未开发票,账务怎么处理。②个人部分等到客户来开发票或者不开发票,账务怎么处理。③单位部分,客户来开发票时,收到款项时又分别做账务处理。谢谢!
1.借现金贷其他应付款 单位: 借应收贷主营业务收入贷销项 2.不开发票直接计入主营业务收入 借其他应付款贷主营业务收入贷销项
241楼
2023-07-10 17:47:59
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朴老师:回复小余1.借现金贷其他应付款 单位: 这个可以先不做账,单独记一下,因为你做账就要缴税 2.不开发票直接计入主营业务收入 借其他应付款贷主营业务收入贷销项 3.开票时借应收贷主营业务收入贷销项 收到钱 借银行贷应收款
2023-07-10 18:06:09
小余:回复朴老师 老师,1、贷方做其他应付款我不理解,谢谢!
2023-07-10 18:33:25
小余:回复朴老师 老师,单位的先不做账,那有些单位要好几月甚至跨年才要开发票,开完发票才回款怎么办呢,谢谢
2023-07-10 19:02:21
朴老师:回复小余哪一个不理解?收到个人的钱吗?因为你这是预收
2023-07-10 19:25:46
小余:回复朴老师 老师,就是个人来做体检时她就付款,但她不要发票,她已经做体检了,为什么还要做成其他应付款吗?
2023-07-10 19:37:04
朴老师:回复小余收了钱做了体检的不要发票 那就直接做收入
2023-07-10 19:53:36
小余:回复朴老师 谢谢老师,个人的我明白了,还有如果个人次月又来开发票,次月我的增值税纳税申报表能把来开发票的金额填负数吗?那单位的要怎么处理处好,谢谢
2023-07-10 20:16:02
朴老师:回复小余可以的,然后按照开票的申报。单位的哪里不明白
2023-07-10 20:37:48
小余:回复朴老师 老师,你说的单位: 这个可以先不做账,单独记一下,因为你做账就要缴税,你的意思是当月不做账,客户来开发票时才做账吗?这样我感觉好像不太行,因为我们的这些单位都是好几个月才对账才开发票,收款有可能还要跨年。谢谢
2023-07-10 20:48:46
朴老师:回复小余那你就按照实际发生的可以先做无票收入
2023-07-10 21:05:20
小余:回复朴老师 老师,那无税收入的会计分录怎么做?谢谢!
2023-07-10 21:19:55
朴老师:回复小余无税收入?你们免税的吗
2023-07-10 21:40:09
小余:回复朴老师 看错了,老师,是无票收入的账务处理。
2023-07-10 22:00:58
朴老师:回复小余借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-07-10 22:18:18
小余:回复朴老师 好的,谢谢
2023-07-10 22:30:47
朴老师:回复小余满意请给五星好评,谢谢
2023-07-10 22:52:42
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小余 发表的提问:
老师,您好!我公司业务健康体检,请问,①当客户(个人)来做体检不开票时,收到款项,会计分录如何做!单位来做体检,未收款,未开发票,账务怎么处理。②个人部分等到客户来开发票或者不开发票,账务怎么处理。③单位部分,客户来开发票时,收到款项时又分别做账务处理。谢谢!
您好,个人的不开票,也应该是正常确认收入,借银行存款等贷主营业务收入应交税费--应交增值税,单位的以后还需要开发票是吧,为了便于核算,当时可以做未开票收入,借应收账款等贷主营业务收入--未开票收入应交税费--应交增值税,然后载需要开发票的,就把未开票的冲了,贷主营业务收入--未开票收入负数贷主营业务收入,收款借银行存款贷应收账款
242楼
2023-07-11 16:55:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
公司为工程老板向某单位垫付货款,该如何做会计处理?
借;其他应收款 贷;银行存款
243楼
2023-07-11 17:22:53
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叶子:回复邹老师 那收到单位的发票后又该如何处理
2023-07-11 17:51:33
邹老师:回复叶子你好,垫付款项发票是开给对方,而不是你公司的
2023-07-11 18:04:49
叶子:回复邹老师 我公司用公户发出去的款,开回来的票是给我公司的,垫付款项在后期的工程款中扣除?
2023-07-11 18:24:20
邹老师:回复叶子你好,垫付款你可以找对方收回
2023-07-11 18:47:29
叶子:回复邹老师 我公司用公户为我单位的工程老板垫付材料款到其他公司,对方单位开的票收款方为我单位,垫付款在后期的工程老板的工程款中扣除。这样该如何做付款时的分录和收到发票时的分录?
2023-07-11 19:01:32
叶子:回复邹老师 收票方不是收款方
2023-07-11 19:19:09
邹老师:回复叶子借;其他应收款 贷;银行存款 借;工程施工等科目 贷;其他应收款
2023-07-11 19:48:10
叶子:回复邹老师 那用预付账款和其他应收款有什么区别,那个更好?
2023-07-11 20:08:37
叶子:回复邹老师 其他应收款的明细为单位还是应该是工程老板
2023-07-11 20:33:03
邹老师:回复叶子你好,预付账款是有直接购销关系才使用的,其他应收款是按借款或代付情况 用其他应收款科目更合适的
2023-07-11 20:57:11
叶子:回复邹老师 其他应收款的明细为单位还是应该是工程老板
2023-07-11 21:20:01
邹老师:回复叶子你好,是老板个人
2023-07-11 21:39:16
叶子:回复邹老师 那就是开票的单位不用反应在账中。
2023-07-11 21:53:30
邹老师:回复叶子你好,是的,因为你是替老板个人垫付
2023-07-11 22:06:14
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 朴实的香菇 发表的提问:
公司业务是出口企业,生产经营是产品委托加工企业生产直接出货给客户,产品出货时委托出口公司进行报关出货,销售订单全部为美金为单位,那么我是不是做内账时全部转换美金为人民币?收到代理出口货款时再调整货币之间的差额?账务处理会计分录如何做?退税部分如何处理?
设两套账是税法禁止的行为。 国内一般以人民币为记账本位币,外币均需转换为人民币。有差额通过汇兑损益调整。 申报退税时,借应收出口退税 贷应交税金-增值税-出口退税
244楼
2023-07-11 17:30:36
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ sunny 发表的提问:
请问银行收到19年企业所得税退税的钱,怎么做账务处理,会计分录如何
你好 借 银行存款 贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 利润分配-未分配利润
245楼
2023-07-11 17:45:00
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sunny:回复答疑苏老师 老师这样利润表和资产负债表表间钩稽关系不平了
2023-07-11 18:15:10
答疑苏老师:回复sunny你好 这个因为是调节了未分配利润,是没有关系的。
2023-07-11 18:33:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
公司为员工购买的商业保险,银行已付款,发票未收到,该如何做会计处理
你好!借预付账款 贷银行存款。
246楼
2023-07-12 16:17:22
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啦啦啦123478:回复宋生老师 老师,收到发票之后呢
2023-07-12 16:47:01
宋生老师:回复啦啦啦123478您好!借管理费用-福利费 贷预付账款。
2023-07-12 17:15:30
啦啦啦123478:回复宋生老师 不用通过应付职工薪酬福利费科目嘛
2023-07-12 17:30:29
宋生老师:回复啦啦啦123478您好!这个要看情况,如果是那种不针对个人的项目上面的不特定人的保险,是不用的。 如果是针对特定人的,是要计入应付职工薪酬的
2023-07-12 17:47:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到同一订单,都付款了,但卖出总金额没变
请问你想问的问题具体是?
247楼
2023-07-12 16:29:14
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 看到希望 发表的提问:
上个月开具的发票已入帐,这个月作废,如何处理?会计分录如何做?
你好,税务局要求跨月是要冲红发票的,上月按正常发票入账,这月用负数冲账
248楼
2023-07-12 16:59:05
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看到希望:回复黄老师 会计分录如何做?
2023-07-12 17:27:42
黄老师:回复看到希望上月是借:应收账款 贷:主营业务收入 这个月负数体现就可以了借:应收账款 贷:主营业务收入
2023-07-12 17:47:14
看到希望:回复黄老师 手工帐的话,就做个红字凭证吗?
2023-07-12 18:02:05
黄老师:回复看到希望恩恩,以后出现跨月情况需要次月开具红字发票,不能直接在发票上作废的,建议咨询下当地税务局怎么处理好点
2023-07-12 18:25:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 苗条的小土豆 发表的提问:
请问收到董事会决议和租赁协议,将办公楼出租,会计上要不要做帐务处理。(没有收到款项)
您好!没有发生具体业务先不用做处理。
249楼
2023-07-12 17:28:16
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 荆棘鸟 发表的提问:
单位取暖锅炉拆除,财政给补贴后,又新上的锅炉,会计如何处理
,这锅炉您原来是通过固定资产核算的吗
250楼
2023-07-12 17:53:58
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荆棘鸟:回复文老师 不是
2023-07-12 18:17:16
文老师:回复荆棘鸟那您原来是怎么你们核算的
2023-07-12 18:28:22
荆棘鸟:回复文老师 这是我公司的一个二级子公司,没有三证合一,开不了发票,现在的账务要在母公司核算
2023-07-12 18:46:01
文老师:回复荆棘鸟那实际上也就是你就是做内帐是吧
2023-07-12 19:11:41
荆棘鸟:回复文老师 补贴要在母公司核算,分录怎么做好,锅炉发票66000
2023-07-12 19:38:01
荆棘鸟:回复文老师 补贴80000
2023-07-12 20:02:56
文老师:回复荆棘鸟锅炉66000应该是计入固定资产的,这个补贴是什么性质的补贴
2023-07-12 20:32:02
荆棘鸟:回复文老师 拆除旧锅炉
2023-07-12 20:56:23
荆棘鸟:回复文老师 拆除旧取暖锅炉,按取暖面积给的
2023-07-12 21:08:41
文老师:回复荆棘鸟也就是是取暖的专项补助,你收到的时候可以做借银行存款贷 专项应付款,以后发生支出,借专项应付款贷银行存款。
2023-07-12 21:34:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户_ph611900 发表的提问:
电商企业,会接受到很多订单信息缺失的退货,仓库刚收货阶段无法明确该退货的原始订单信息,从而导致物料无法处理,从实务的角度,应该怎么处理这些退货?
你们收到这种先给对方补货吗
251楼
2023-07-16 19:14:44
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学堂用户_ph611900:回复郭老师 不会补货,因为不知道谁退回来的,
2023-07-16 19:46:15
学堂用户_ph611900:回复郭老师 仓库只是收到货,但是没有其他任何信息,有可能客户隔个半年又找回来要退钱,有可能也不找了
2023-07-16 20:03:24
郭老师:回复学堂用户_ph611900那你是不是在对方收到货物,确认收货了确认收入
2023-07-16 20:22:24
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
收到的票据背书到另外一个银行账户上该如何做账务处理
只要没背书给别人就不用做账
252楼
2023-07-16 19:19:49
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师你好,问下,我单位的员工都是和另外一家人力资源公司签订的劳动合同的,每个月都是这家人力资源公司给我单位开劳务费发票和代收保险费发票,请问老师,我收到了这些发票怎样做会计处理?另外发工资时怎样会计处理?
你好,同学。 你是收票时 借 劳务成本等 贷 应付职工薪酬 应付账款 付钱时 借 应付职工薪酬 应付账款 贷 银行存款
253楼
2023-07-16 19:27:39
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tian tian:回复陈诗晗老师 应付账款是什么
2023-07-16 19:41:13
tian tian:回复陈诗晗老师 收票时:管理费用-社保。贷应付账款
2023-07-16 19:56:51
tian tian:回复陈诗晗老师 如果个人部分和单位部分都是我们单位承担,可以吗?那么是不是不通过应付职工薪酬呢
2023-07-16 20:20:50
陈诗晗老师:回复tian tian就是人家开给你的票有两部分,第一是员工的社保工资等,另一部分是人家赚的管理费 前面通过应付职工薪酬 核算,后面通过应付账款核算。
2023-07-16 20:40:14
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 艳儿 发表的提问:
将项目上的建设单位管理费提到公司做收入怎么处理。
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
254楼
2023-07-16 19:38:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 耍酷的人生 发表的提问:
收到跨年度的费用如何处理,小企业会计准则下
你好,用以前年度损益调整
255楼
2023-07-17 16:35:57
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