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在建工程暂转固会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
在建工程我们先按暂估价结转固定资产了,那这月的报表在建工程就是负数对吗?
你好,没有冲销就不会的
136楼
2023-05-24 18:52:35
全部回复
婷:回复邹老师 因为有很多发票还没开回来
2023-05-24 19:09:57
邹老师:回复不能把没有回来的部分暂估冲销了
2023-05-24 19:24:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 年轻的月亮 发表的提问:
在建工程职工俱乐部领用自产产品会计分录
您好 借:在建工程 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
137楼
2023-05-24 19:08:25
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ - - 发表的提问:
暂估固定资产,没有借方在建工程的,合理吗?新买的设备,直接先暂估,分录怎么做呢
您好 请问购入的设备是不需要安装的么
138楼
2023-05-24 19:20:59
全部回复
- -:回复bamboo老师 我企业的情况是这样的,固定资产是第三方机构垫资的,固定资产归我们,我们欠第三方钱!一开始要暂估入帐,之后转入长期借款科目,这种情况怎么做呢
2023-05-24 19:37:27
bamboo老师:回复- -借:固定资产 贷:应付账款-暂估
2023-05-24 19:47:30
- -:回复bamboo老师 确定要转为长期借款的话,怎么做呢
2023-05-24 20:01:56
bamboo老师:回复- -借:应付账款-暂估 贷:长期借款
2023-05-24 20:14:23
- -:回复bamboo老师 长期借款的金额肯定和暂估的不一样的呀,这么做行么
2023-05-24 20:28:49
bamboo老师:回复- -什么原因造成的不一致?
2023-05-24 20:48:29
- -:回复bamboo老师 一个是暂估,一个是实际啊,肯定有差异啊
2023-05-24 21:14:56
bamboo老师:回复- -是暂估的金额多还是少了
2023-05-24 21:27:32
- -:回复bamboo老师 多了。。。。
2023-05-24 21:53:13
bamboo老师:回复- -借:固定资产 借方红字 应付账款-暂估 贷:长期借款
2023-05-24 22:11:09
- -:回复bamboo老师 老师,这个学员又质疑这个分录的正确性。。
2023-05-24 22:25:17
bamboo老师:回复- -请问他是觉得哪里不正确? 那他可以说出数字来 我给写分录带入数据 验证分录是否正确
2023-05-24 22:37:30
- -:回复bamboo老师 多了没冲回,红字冲多少金额
2023-05-24 22:58:05
bamboo老师:回复- -红字冲多暂估的金额啊 比如您暂估了100 实际只有80 借:固定资产 100 贷:应付账款-暂估 100 借:固定资产 -20 应付账款-暂估 100 贷:长期借款 80 最终固定资产 80 长期借款 80
2023-05-24 23:08:19
- -:回复bamboo老师 红字冲多暂估的金额啊 比如您暂估了100 实际只有80 借:固定资产 100  贷:应付账款-暂估 100 借:固定资产 -100红字 贷应付账款-暂估 100红字 借:固定资产8O 贷:长期借款 80这样全部冲回,重新做可以吗 最终固定资产 80 长期借款 80
2023-05-24 23:27:02
bamboo老师:回复- -全部冲回重新做也可以的
2023-05-24 23:52:03
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 魁梧的糖豆 发表的提问:
在建工程转为固定资产后,提取3%的残值,这3%的残值,这时候怎么做会计分录啊
你好,这个是固定资产计提折旧时用到的残值率,不需要做账务处理
139楼
2023-05-29 18:27:03
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 九九 发表的提问:
当月在建工程完工验收当月结转固定资产吗?
是的
140楼
2023-05-29 18:50:20
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九九:回复袁老师 @袁老师:次月基地沤肥池4个折旧计入制造费用吗?
2023-05-29 19:04:04
袁老师:回复九九是的
2023-05-29 19:31:30
九九:回复袁老师 @袁老师,月末制造费用结转到未成熟生物资产下的什么科目?是基础设施吗?
2023-05-29 19:47:10
袁老师:回复九九是的,
2023-05-29 20:14:08
九九:回复袁老师 @袁老师:结转固定资产未支付的款项计哪个科?应付账款?预付账款?其他应付款?,,,,
2023-05-29 20:38:49
袁老师:回复九九可以用长期应付款的
2023-05-29 20:54:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 曾经的火龙果 发表的提问:
你好老师,在建工程多年未转入固定资产,现在账上怎么处理?没有决算单啥的
等收到发票转固定资产的时候再做
141楼
2023-05-29 19:11:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 干净的苗条 发表的提问:
我单位9-10月份厂房建成,验收合格要等到明年,请问我何时转固呢?
在建工程应当在达到预定可使用状态或者可销售状态时转入固定资产,并且在转入固定资产的次月计提折旧,如果你公司的厂房已达到预定可使用状态并且预计很可能验收合格,则应当及时转固,不应当等到真正验收合格后才换固。
142楼
2023-05-30 18:34:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
现在是达到预定可使用状态,所以要把把在建工程结转成固定资产,但是之前那个校准费我不知道如何来分到每个固定资产上,因为当时校准费是一批机器的校准费
你好,校准费可以计入费用核算
143楼
2023-05-30 18:44:34
全部回复
巧克力:回复邹老师 计入费用,到时税务局来检查没影响吗,按常规来说,机器的调试费,校准费不也要计入在建工程 吗,结转时都从在建工程转到固定资产?
2023-05-30 18:55:59
邹老师:回复巧克力你好,这个不一定是机器达到预定状态必须的,如果是必须的,需要记入在建工程核算
2023-05-30 19:11:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,如何确认在建工程可以转入固定资产了?
你好,同学。 建设已经完成,达到预定可使用状态了
144楼
2023-05-30 19:08:59
全部回复
海贝:回复陈诗晗老师 是根据自己的修建程度来确认的,要不要有什么检验报告来确认?
2023-05-30 19:30:27
陈诗晗老师:回复海贝检验报告,验收报告 等。
2023-05-30 20:00:21
海贝:回复陈诗晗老师 我们就是自己公司的一个厂房维修,这些检验报告找谁出呢?
2023-05-30 20:25:24
陈诗晗老师:回复海贝你单位 内部的人员验收的相关单据呢,不可能建完就完了吧,总得有相关人员验收的啊
2023-05-30 20:50:59
海贝:回复陈诗晗老师 喔喔,明白了,谢谢老师!
2023-05-30 21:03:58
陈诗晗老师:回复海贝不客气,祝你工作愉快。
2023-05-30 21:26:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ is me! 发表的提问:
在建工程转入固定资产时直接转的是不是原值
在建工程转入固定资产时直接转的是原值
145楼
2023-05-31 18:34:27
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is me!:回复紫藤老师 哦哦 怎样看我转入的对不对呢
2023-05-31 18:50:20
紫藤老师:回复is me!你转了以后,在建工程就是0
2023-05-31 19:13:09
is me!:回复紫藤老师
2023-05-31 19:36:34
is me!:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-05-31 20:01:32
紫藤老师:回复is me!不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-05-31 20:26:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 忐忑的人生 发表的提问:
你好,请问在建工程转出,我可以做在建工程和资产基金里的在建工程对冲吗?这个在建工程是不入固定资产的
你好,具体地什么业务的
146楼
2023-05-31 18:46:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Andyee 发表的提问:
2019年12月31日,根据您的核算,为安装和调整光刻机,公司又累计投入了以下经济资源,其中:雇佣10名技术人员,每名技术人员产生应付薪酬20万元;同时,向ASML公司还支付了安装服务咨询费100万元,并于2019年12月31日当日通过银行转账支付。假定2019年12月31日,您需要根据以上信息,对于此经济业务对在建工程进行处理,请你根据以上信息,完成会计分录
你好 借,在建 工程20 贷,应付职工薪酬20 借,在建 工程100 贷,银行存款100
147楼
2023-05-31 19:05:59
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Andyee:回复立红老师 安装服务咨询费为什么不算作管理费用
2023-05-31 19:30:22
立红老师:回复Andyee你好,支付了安装服务咨询费100万元——为在建工程发生的,是计入工程的成本。
2023-05-31 20:00:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司买厂房计入在建工程,没完成不用结转的吧
你好,是的
148楼
2023-06-05 18:16:24
全部回复
英:回复邹老师 那直接就借在建工程,贷,银行
2023-06-05 18:37:41
邹老师:回复你好,是的
2023-06-05 18:58:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 金瀚々(限工作)々 发表的提问:
在建工程办公楼已到可使用状态,并使用了,但是费用未结清;需要入账固定资产吗?怎么入账,会计分录如何写比较好?
固定资产投入使用后,由于工程款未结清未取得发票,应当按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并计提折旧;取得发票后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。 借:固定资产 贷:在建工程
149楼
2023-06-05 18:30:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娇气的绿草 发表的提问:
我公司有一项一厂房发包给某公司,计入在建工程,尚未完工,期末如何结转?
你好,计入在建工程,尚未完工,期末就不需要做结转,在 在建工程科目挂账就是了
150楼
2023-06-05 18:56:59
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娇气的绿草:回复邹老师 完工后如何做账
2023-06-05 19:15:13
娇气的绿草:回复邹老师 挂账的话,报表中显示在哪一栏
2023-06-05 19:32:29
娇气的绿草:回复邹老师 我们这是租赁的厂房,完工后也没法记入固定资产呀
2023-06-05 19:47:44
邹老师:回复娇气的绿草你好,完工后账务处理是,借;固定资产,贷;在建工程 挂账的话在资产负债表的在建工程栏次显示 我们这是租赁的厂房(我公司有一项一厂房发包给某公司,计入在建工程),到底是租赁的还是自己建造的 厂房?
2023-06-05 20:17:42
娇气的绿草:回复邹老师 是租赁的厂房装修
2023-06-05 20:28:22
娇气的绿草:回复邹老师 发包给别人,包料办工的那种,尚未完工,怎么记账
2023-06-05 20:38:34
邹老师:回复娇气的绿草你好,是租赁的厂房装修 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-06-05 21:03:36
娇气的绿草:回复邹老师 完工之后呢
2023-06-05 21:20:17
邹老师:回复娇气的绿草你好,厂房装修完工之后,按月摊销装修支出就是了
2023-06-05 21:30:33
娇气的绿草:回复邹老师 为什么不通过在建工程核算呢?
2023-06-05 22:00:01
邹老师:回复娇气的绿草你好,因为不是自建房屋,而是对租入的房屋进行装修,这个房屋所有权是其他单位,而不是自己单位的
2023-06-05 22:19:09
娇气的绿草:回复邹老师 如果不用长期待摊费用,可以记入什么科目?
2023-06-05 22:33:51
邹老师:回复娇气的绿草你好,租赁的厂房装修,必须通过长期待摊费用科目核算的
2023-06-05 22:52:59
娇气的绿草:回复邹老师 流量应该选什么呢?
2023-06-05 23:08:34
邹老师:回复娇气的绿草你好,计入支付的其他与经营活动有关的现金 流量栏次
2023-06-05 23:25:52
娇气的绿草:回复邹老师 金额较大,合同总金额200多万,这次付了20多万,流量感觉怪怪的
2023-06-05 23:40:41
邹老师:回复娇气的绿草你好,你认为现金流量填写在支付的其他与经营活动有关的现金 流量栏次,怪怪的地方是哪里呢?
2023-06-06 00:04:12
娇气的绿草:回复邹老师 因为这个金额好大
2023-06-06 00:25:39
邹老师:回复娇气的绿草你好,计入现金流量表的项目与资金用途有关,与金额没有必然关系的
2023-06-06 00:42:41

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