咨询
在建工程暂转固会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问:
还有个问题在建工程怎么转到固定资产分录怎么做还有个加速折旧怎么算5810776.8加速折旧是多少啊
借;固定资产 贷;在建工程 需要知道你折旧年限,方法,残值率才可以计算加速折旧的金额 的
166楼
2023-06-20 18:29:59
全部回复
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 精灵 发表的提问:
老师,这例题的解答,第一部分,固定资产转在建工程,为什么分录要这样写?
按照升降机整体价值转入在建工程,因为电机已经没有价值,在转入在建工程时计入了损失。
167楼
2023-06-21 17:37:15
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 加油 发表的提问:
单位有一栋楼房1000万,二季度要进行装修改造,预算是400万,装修改造期间是否把这栋楼从固定资产转入在建工程呢?能否给写一下分录呢
你好 转入在建工程后 再转固定资产 借在建工程 累计折旧 贷固定资产 再借固定资产 贷在建工程
168楼
2023-06-21 17:54:22
全部回复
加油:回复答疑苏老师 装修期间不用计提折旧了吧
2023-06-21 18:10:26
答疑苏老师:回复加油你好 是的 装修期间不计提折旧
2023-06-21 18:28:52
加油:回复答疑苏老师 老师那单位装修改造完之后从在建工程转入固定资产之后房屋的折旧年限重新确认吗
2023-06-21 18:45:36
答疑苏老师:回复加油你好 是的 需要重新确认
2023-06-21 19:12:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 誓已????淡然???? 发表的提问:
建设冷库是否入在建工程,具体怎么做分录,因为建设冷库是请外面公司做的。
借在建工程贷银存 对方给你开发票 完工借固定资产贷在建工程
169楼
2023-06-21 18:17:00
全部回复
誓已????淡然????:回复郭老师 一般完工才开发票,开完发票可以立马转固定资产吗
2023-06-21 18:47:37
郭老师:回复誓已????淡然????你好,出了竣工单的可以结转
2023-06-21 19:08:13
誓已????淡然????:回复郭老师 做账好需要附上合同吗?除了发票还需要什么附件吗
2023-06-21 19:34:54
郭老师:回复誓已????淡然????发票 竣工单就可以的
2023-06-21 19:48:42
誓已????淡然????:回复郭老师 好的 谢谢
2023-06-21 20:09:48
郭老师:回复誓已????淡然????不用客气的 应该的
2023-06-21 20:34:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 发表的提问:
暂估的分录怎么做呢?我购买的砂石是计入在建工程的?
借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估
170楼
2023-06-21 18:26:59
全部回复
林:回复暖暖老师 老师,我这个沙石是用来建设厂房的,我可以计入在建工程(暂估!)
2023-06-21 18:48:41
暖暖老师:回复您好领用时在计入在建,不可以的
2023-06-21 19:09:26
林:回复暖暖老师 还有我9月份厂房已经建设完了,但是11月份才收到发票,我这个该怎么做呢?
2023-06-21 19:28:04
暖暖老师:回复在建工程也只能按估价先结转,收到发票再调整
2023-06-21 19:47:43
林:回复暖暖老师 意思是我购买的沙石先全部计入原材料吗?
2023-06-21 20:04:17
暖暖老师:回复是的,买的原材料啊
2023-06-21 20:17:20
林:回复暖暖老师 领用的时候再计入在建工程!最后收到发票的分录怎么做也?
2023-06-21 20:46:22
暖暖老师:回复借:固定资产 贷:在建工程
2023-06-21 20:57:28
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2023-06-21 21:12:59
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2023-06-21 21:40:05
暖暖老师:回复先红字借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估 再 借:原材料--砂石 应交税金-进项 贷:应付账款
2023-06-21 22:07:13
林:回复暖暖老师 老师,我是小规模纳税人,是不是不用写进项税呢
2023-06-21 22:31:13
暖暖老师:回复呵呵,那您把进项去了就可以的
2023-06-21 22:55:01
林:回复暖暖老师 好的,谢谢!
2023-06-21 23:08:38
林:回复暖暖老师 暂估用二级明细吗?
2023-06-21 23:37:12
暖暖老师:回复是的,暂估户是二级明细科目
2023-06-21 23:49:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡然 发表的提问:
在租用的土地上建房,分录也是在建工程,完工结转为固定资产吗?
您好 是的完工转到固定资产
171楼
2023-06-22 17:27:45
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 踏实的黑猫 发表的提问:
如果有发票的都记在了在建工程,没发票的都记在了应付账款。现在楼已经投入使用四年了。可以转到固定资产暂估里么,有没有会计依据,怎么做分录
完工了吗 办理了竣工结算手续的就可以转 还有没有发票的正常做账就可以 会计上没有有没有发票一说
172楼
2023-06-22 17:47:24
全部回复
踏实的黑猫:回复郭老师 完工了就是还没决算
2023-06-22 18:23:56
踏实的黑猫:回复郭老师 投入使用四年了
2023-06-22 18:42:35
踏实的黑猫:回复郭老师 没有决算手续的不可以转暂估么
2023-06-22 19:03:47
郭老师:回复踏实的黑猫那怎么还没有办理竣工决算 你这个不合理 达到预定使用状态的就可以转固定资产
2023-06-22 19:17:38
踏实的黑猫:回复郭老师 财政局委托事务所正在审计,审计完决算。我们都已经入住四年了。像这种情况我们可以转么,怎么转
2023-06-22 19:28:08
郭老师:回复踏实的黑猫可以转 按你喜欢的所有支出转
2023-06-22 19:56:17
踏实的黑猫:回复郭老师 凭证下面用附什么依据不。没有发票的比如记到应付账款科目的也可以转么
2023-06-22 20:12:17
郭老师:回复踏实的黑猫按你所有的支出转 上面打错了
2023-06-22 20:28:07
踏实的黑猫:回复郭老师 好的,谢谢
2023-06-22 20:47:16
郭老师:回复踏实的黑猫可以转 记在建工程里面 用对方开的送货单
2023-06-22 21:14:02
踏实的黑猫:回复郭老师 有啥附件附没老师
2023-06-22 21:38:31
郭老师:回复踏实的黑猫还有你们领料单。
2023-06-22 22:07:19
踏实的黑猫:回复郭老师 我们都是工程款老师
2023-06-22 22:20:38
踏实的黑猫:回复郭老师 现在有发票的记在了在建工程,没发票的记在了应付账款,我想问如果转固定资产怎么做凭证
2023-06-22 22:48:10
郭老师:回复踏实的黑猫之前做了借应付帐款贷银存?
2023-06-22 23:16:00
踏实的黑猫:回复郭老师 之前做的是借工程款贷应付账款,来了发票以后是借在建工程贷应付工程
2023-06-22 23:30:26
踏实的黑猫:回复郭老师 打错了
2023-06-22 23:43:28
踏实的黑猫:回复郭老师 以前做的是借工程款贷银行存款
2023-06-23 00:08:23
踏实的黑猫:回复郭老师 稍等我看看科目
2023-06-23 00:19:56
踏实的黑猫:回复郭老师 在建工程科目是借在建工程,贷应付账款
2023-06-23 00:46:59
踏实的黑猫:回复郭老师 应付账款科目是借应付账款贷银存
2023-06-23 01:05:41
踏实的黑猫:回复郭老师 不过我们楼花了近8000多万,在建工程三千多万,其它的五千多万去哪了
2023-06-23 01:20:52
郭老师:回复踏实的黑猫工程物资里面看下 还是你转了固定资产
2023-06-23 01:46:29
踏实的黑猫:回复郭老师 我们现在还欠工程公司四千多万,跟这个有关系吧
2023-06-23 02:07:42
郭老师:回复踏实的黑猫你当时怎么做的 没有记在建工程应付帐款借方写的啥
2023-06-23 02:24:27
踏实的黑猫:回复郭老师 有发票的记在了在建,没发票的记在了预付工程款。不过预付现在只有600多万了
2023-06-23 02:38:30
郭老师:回复踏实的黑猫那你写的不全 具体的分录
2023-06-23 03:06:28
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小全a 发表的提问:
这个固定资产的成本为什么是614900 为什么结转在建工程是614900 这里还有其他什么分录未写吗
你好这个 你把在建工程借方加一起就是转为固定资产的金额 和题目对一下 不一样就是有误
173楼
2023-06-22 17:57:30
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 是我吗 发表的提问:
由固定资产转入在建工程替换下来的设备还属于固定资产吗?把它卖了有残值收入分录怎么做
如果回收价格正好是账面价值的话: 借:应收账款 贷:在建工程 如果回收价格大于账面价值的话: 借:应收账款 贷:在建工程 如果回收价格小于账面价值的话: 借:应收账款 营业外支出 贷:在建工程
174楼
2023-06-22 18:13:15
全部回复
是我吗:回复郭老师 为什么不计入固定资产清理
2023-06-22 18:52:59
郭老师:回复是我吗你不是处置固定资产的 你要把整个固定资产处置了可以记固定资产清理
2023-06-22 19:17:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
在建工程转入固定资产后,后来又发生了费用可以再增加进去吗?怎么增加啊,分录怎么做呢?
你好,是费用化支出还是资本化支出
175楼
2023-06-22 18:26:59
全部回复
欢欢:回复邹老师 房屋的建设,之前还没怎么装修好我就转入固定资产了,后来又发生了几万元装修费用。
2023-06-22 18:55:50
邹老师:回复欢欢你好,可以先把固定资产转回在建工程,然后把装修费用计入在建工程,然后再转入到固定资产
2023-06-22 19:11:31
欢欢:回复邹老师 可是上个月都已经结账了,如果发生一笔20000元的装修材料费,我做借:在建工程20000 贷:银行存款 20000 接着转入固定资产借:固定资产 20000 贷:在建工程 20000 然后再调整固定资产原值吗?
2023-06-22 19:35:35
邹老师:回复欢欢你好,需要先把固定资产转为在建工程,发生的费用才可以计入在建工程的
2023-06-22 19:50:15
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
请问老师在建工程暂估转固时需要附哪些原始凭证?
建工程暂估转固,一般要有结算明细表。验收合格或者完工说明,等,可以根据你们公司能提供证明能完工了,达到使用状态就行
176楼
2023-06-23 16:57:24
全部回复
花开か半夏:回复克江老师 完工证明自己单位出具可以吗?
2023-06-23 17:32:18
克江老师:回复花开か半夏可以,相关人员和第三方或者监理公司等,
2023-06-23 17:44:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 和谐的灯泡 发表的提问:
建筑工地开了购买了原材料(如水泥)做什么会计分录,购入时是借工程物资还是原材料//贷现金,领用时,是借工程施工还是在建工程//贷工程物资或原材料
您好!计入工程施工-合同成本-材料费
177楼
2023-06-23 17:17:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怕孤独的寒风 发表的提问:
1,审计费用是放在待摊支出中的\"建设管理费\"里吗?2,我有一笔工程招投标费用,在6月时进了管理费用。7月时该项工程进行暂估转固。9月请了审计,审计说要将这个招投标费通过在建工程转到固定资产。那这笔分录要怎么做?
你好 1计入管理费用 2,借;在建工程 贷;管理费用 借;固定资产 贷;在建工程
178楼
2023-06-23 17:47:03
全部回复
怕孤独的寒风:回复邹老师 那管理费不是已经转入本年利润借方了吗?
2023-06-23 18:10:07
邹老师:回复怕孤独的寒风你好,现在做调整 如果是以前年度的,贷方用以前年度损益调整科目调整
2023-06-23 18:39:00
怕孤独的寒风:回复邹老师 在建工程的招投标费用进了管理费用已经转入本年利润的情况下,调到在建工程,不用考虑本年利润的调整吗?
2023-06-23 19:00:52
邹老师:回复怕孤独的寒风你好,你今年调整通过管理费用,就调整今年的本年利润就是了 借;在建工程 贷;管理费用 借;管理费用 贷;本年利润
2023-06-23 19:17:49
怕孤独的寒风:回复邹老师 上述两笔分录可以做到一张凭证上吗?借:在建工程 贷:管理费用,借:管理费用 贷:本年利润
2023-06-23 19:29:57
邹老师:回复怕孤独的寒风你好,可以的,可以在一起做账务处理调整的
2023-06-23 19:45:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 文杰 发表的提问:
购入一辆作业车,几个月后又给这辆车买了一些线,需要将固定资产转入在建工程吗? 老师,根据哪条会计准则? 15万 车花了六十多万
你好,根据固定资产大修理规定
179楼
2023-06-23 18:08:03
全部回复
文杰:回复邹老师 老师,您说具体点。
2023-06-23 18:33:44
邹老师:回复文杰就是固定资产准则对修理支出核算的规定
2023-06-23 18:46:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师早上好,公司一项在建工程已达到预定使用转态,可一部分工程只有合同没开过票,请问暂估转固时这部分没入账的在建工程怎么处理?谢谢
先按账上暂估转固定资产折旧,后面汇算清缴之前还没有到发票部分对应做费用折旧额汇算清缴纳税调增
180楼
2023-06-23 18:23:59
全部回复
花开か半夏:回复maize老师 暂估转固时没有发票只有合同未计入在建工程的工程项目怎么处理?
2023-06-23 18:37:00
maize老师:回复花开か半夏后面有发票,补上,之后折旧按新的折旧额开始折旧
2023-06-23 18:52:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×