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在建工程暂转固会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:建筑工程施工企业暂估成本的会计分录,
借原材料 贷应付账款暂估款,借工程施工 贷原材料 借主营业务成本 贷工程施工,
46楼
2023-03-14 21:32:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 紧张的猫咪 发表的提问:
在建工程暂估多了、已转固定资产、计提也作了、现在怎么处理
你好,多的红字冲红,折旧也冲回
47楼
2023-03-15 20:16:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笑点低的口红 发表的提问:
行政会计制度,市政工程的合同工程款55万元,现预付在建工程进度款20万,如何做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款等科目
48楼
2023-03-15 20:29:05
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笑点低的口红:回复邹老师 借:在建工程-预付工程 贷:零余额账户。对吗?
2023-03-15 20:54:26
邹老师:回复笑点低的口红如果取得发票,可以这样核算
2023-03-15 21:14:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目
你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录
49楼
2023-03-15 20:35:25
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以梦为马:回复玲老师 我们现在是为了调报表,把固定资产以前购买做的预付账款,现在调暂估入暂
2023-03-15 20:59:24
玲老师:回复以梦为马你好,那要知道是什么原因调整才好说 原来咋写的分录 为什么调整
2023-03-15 21:10:55
以梦为马:回复玲老师 不用确认增埴税吗 是按合同金额暂估吗
2023-03-15 21:24:54
玲老师:回复以梦为马你好,暂估不考虑税费
2023-03-15 21:51:11
以梦为马:回复玲老师 比如我的固定资产之前预付一些款项,现在暂估入账怎么做分录?
2023-03-15 22:05:26
玲老师:回复以梦为马你好, 借预付账银行 借在建工程贷预付,借固定资产贷, 在建工程
2023-03-15 22:19:19
以梦为马:回复玲老师 我是这样做的,借:固定资产-合同价 贷:预付账款 货:应付账款-合同价,这样做对吗?
2023-03-15 22:36:50
玲老师:回复以梦为马你固定资产没有经过安装吗?
2023-03-15 23:03:14
以梦为马:回复玲老师 已经在车间使用了
2023-03-15 23:26:42
玲老师:回复以梦为马固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目 这是你的原始提问 因为有用到:在建工程 所以问一下你是购入需要安装 的固定固定资产吗 最好正面回复问题,这样才有利于解决问题
2023-03-15 23:41:56
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 星月 发表的提问:
#提问#计提在建工程减值准备的会计分录
借:资产减值损失 贷:在建工程减值准备
50楼
2023-03-15 21:04:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 缥缈的西牛 发表的提问:
在建工程转固定资产怎么做分录?
你好,在建工程转固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 
51楼
2023-03-15 21:29:59
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缥缈的西牛:回复邹老师 然后不用其它的操作了,要新增固定资产卡片是吧?
2023-03-15 21:46:38
邹老师:回复缥缈的西牛你好,需要新增固定资产卡片,按期计提折旧就是了 
2023-03-15 22:04:33
缥缈的西牛:回复邹老师 计提折旧的费用也是要算进每个月的业务费用的是吗?
2023-03-15 22:29:21
邹老师:回复缥缈的西牛你好,是的,是这样的
2023-03-15 22:44:11
缥缈的西牛:回复邹老师 事业单位都是财政拨款,所以就是每个月事业支出收入平衡,因为有固定资产计提折旧也会造成本期盈余负数,是吗?
2023-03-15 23:12:08
邹老师:回复缥缈的西牛你好,如果只有折旧,没有其他业务,会导致本期盈余负数的 
2023-03-15 23:38:28
缥缈的西牛:回复邹老师 净资产结转为负数,在事业单位里正常吗?
2023-03-15 23:57:17
邹老师:回复缥缈的西牛你好,是完全有可能的 
2023-03-16 00:21:31
缥缈的西牛:回复邹老师 我核对了每个月的科目余额表,财政拨款支出收入平衡,财政预算支出收入也平衡,负的都是固定资产折旧费用
2023-03-16 00:32:05
邹老师:回复缥缈的西牛(是针对这个问题还有什么疑问吗)
2023-03-16 00:54:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Apple Young 发表的提问:
在建工程转固定资产的做账分录
借;固定资产 贷;在建工程
52楼
2023-03-21 20:20:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 怕孤独的寒风 发表的提问:
在建工程已暂估转固了,但审计又提出将原做进管理费用的招投标费用调出,那这笔分录要怎么做?
管理费用是可以的,审计建议调哪里呢
53楼
2023-03-21 20:33:39
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怕孤独的寒风:回复袁老师 审计的人将招投标费用与审计费用都要调增固定资产。但我不知道怎么做分录
2023-03-21 21:14:25
袁老师:回复怕孤独的寒风借:固定资产贷:管理费用
2023-03-21 21:25:52
怕孤独的寒风:回复袁老师 那发生的审计费用呢?也是直接借:固定资产货:银行存款 吗?不用再经过\"在建工程\"这个科目来过渡吗? 当时招投标费用进管理费已经结转到本年利润了,也不需要做调整吗?
2023-03-21 21:46:02
袁老师:回复怕孤独的寒风最好通过在建工程过度一下,如果都已经结转,可以不过度的,如果已结转:借:固定资产贷:未分配利润
2023-03-21 22:07:46
怕孤独的寒风:回复袁老师 那审计费是刚刚发生的,还没帐务处理,那在已经暂估转固的情况下,审计要求调增固定资产原值,那分录怎么做呀?
2023-03-21 22:29:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欢喜的自行车 发表的提问:
老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款(暂估) 收到发票后 借:在建工程(红字) 贷:应付账款(暂估) 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因?负数其实就是税费,因为做暂估时是不含税的,应该怎么处理? 学堂用户cg7vsf 于 2019-10-20 23:18 发布
您好 请问您可以带入数据写一下么
54楼
2023-03-21 20:42:42
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ smile 发表的提问:
请问在建工程完工了,怎么做分录,是转为固定资产吗?
你好 借,固定资产 贷,再见工程
55楼
2023-03-21 21:08:06
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smile:回复王超老师 到时固定资产在做累计折旧吗?
2023-03-21 21:20:24
王超老师:回复smile是的,这个是要做折旧的
2023-03-21 21:47:22
smile:回复王超老师 当月转固定资产然后当月折旧吗?还是下个月折旧?
2023-03-21 22:03:32
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
你好老师,麻烦问一下我单位有一在建工程,农民工工资我单位代为支付,会计分录如何做?
借:在建工程 贷:应付账款 这个 是与施工方结算的问题 借:应付账款 贷:银行存款 这个 是代付农民工工资 减少相应的应付账款
56楼
2023-03-21 21:20:59
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一叶知秋:回复许老师 需要施工方提供发票
2023-03-21 21:47:23
许老师:回复一叶知秋知道的呀 这个不影响 施工方的话 应当按照结算总金额 给你们开发票的 你们代付工资的这一部分 一样要算入发票金额的
2023-03-21 22:15:00
一叶知秋:回复许老师 是甩项工程,对方是包工头,我单位代为农民工发工资,他需要去税局代开发票吗?谢谢
2023-03-21 22:27:38
许老师:回复一叶知秋这个的话 代发工资部分 不用单独开票 不过 包工头承包的总金额部分(你们付给他的钱,包含代付工资部分) 需要他开票的哦
2023-03-21 22:56:25
一叶知秋:回复许老师 关于代发工资我单位需要包工头提供哪些资料呢?需要与农民工签订用工合同吗?
2023-03-21 23:21:41
许老师:回复一叶知秋这个的话 不需要的 因为这些钱 本身就是给包工头的 代发工资的多了 实际他自己的 就少了 总量的话 是不变的哦
2023-03-21 23:45:32
一叶知秋:回复许老师 只按其提供的支付清单发放就可以吗?
2023-03-22 00:02:37
一叶知秋:回复许老师 老师,我单位需要代其缴纳个人所得税吗?
2023-03-22 00:14:47
许老师:回复一叶知秋嗯嗯 这个可以了 不需要的 如果他们不交个税 是包工头和农民工的事情 与你们公司无关的
2023-03-22 00:29:28
一叶知秋:回复许老师 您好老师,我问了下老板,他的意思是我单位直接和农民工签用工合同,跟据包工头提供的支付清单支付工资,这样可以吗?需要我单位代扣代缴个税吗?谢谢
2023-03-22 00:41:35
许老师:回复一叶知秋哦哦 这样的话 农民工 就属于你们单位职工了 要为他们 申报个税的 这样 包工头的开票金额 也相应减少的
2023-03-22 01:03:37
一叶知秋:回复许老师 付工资后分录 借:在建工程,贷:银行存款对吗?
2023-03-22 01:26:57
许老师:回复一叶知秋如果作为你们公司职工 通过应付职工薪酬 过度一下哈
2023-03-22 01:41:39
一叶知秋:回复许老师 哦,那年度汇算清缴时还需要填入期间费用表、纳税调整项目明细表和职工薪酬支出及纳税调整明细表吗?
2023-03-22 01:58:23
许老师:回复一叶知秋嗯嗯 如果按你们老板那样 是需要的 期间费用 不用填的(不属于)
2023-03-22 02:23:10
一叶知秋:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-03-22 02:48:03
许老师:回复一叶知秋不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-03-22 03:16:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,用于建设仓库的材料计入在建工程,完工以后,在建工程还要结转吗?转到哪个会计分录?
你好,完工以后 在建工程  需要结转到  固定资产 
57楼
2023-03-22 20:21:39
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 远山的树叶 发表的提问:
在建工程暂估转固定资产出现负数可以吗
你好,不可能出现负数,不可以的
58楼
2023-03-22 20:29:02
全部回复
远山的树叶:回复暖暖老师 因为有发票没有到,所以暂估固定资产时在建工程出现负数
2023-03-22 20:52:37
暖暖老师:回复远山的树叶不可能,结转最多到零的
2023-03-22 21:18:58
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ zhang 发表的提问:
在建工程这笔金额很多年了,前面的会计一直没有结转,到这里,应该怎么弄要结转吗
??????
59楼
2023-03-22 20:49:58
全部回复
袁老师:回复zhang补充手续结转固定资产,补提折旧吧
2023-03-22 21:21:12
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 诺轩(千叶) 发表的提问:
在建工程期间的政府专项资金补助会计分录
你好,借:银行存款 贷:递延收益
60楼
2023-03-22 21:17:59
全部回复

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