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房租计提税金的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 禾姐 发表的提问:
预付房租的会计分录
你好,分录是 借 预付账款 贷 银行存款
196楼
2023-06-27 18:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
新会计准则下的,房租费会计分录?
借;待摊费用等科目 贷;银行存款
197楼
2023-06-28 17:04:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琴儿 发表的提问:
员工宿舍的房租是按季度交的,要计提吗,怎么做会计分录
你好,不需要的 借;待摊费用 贷;银行存款等科目
198楼
2023-06-28 17:30:53
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琴儿:回复邹老师 为什么是待摊费用,我这么做的对不对 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2023-06-28 17:55:03
邹老师:回复琴儿你好,就是现在支付的需要有以后期间摊销的相关支出 不可以的
2023-06-28 18:25:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 反目相谮 发表的提问:
,暂估办公楼住房租赁费,对方一年开一次发票我们年底才支付房租,那每个月能计提房租租赁费吗?计提怎么做会计分录?
你好,借预付账银行存款 借管理费用等贷预付账款 回来发票红冲暂估 按发票金额入账,
199楼
2023-06-28 17:57:47
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反目相谮:回复玲老师 老师,没看懂,实际我们没有付钱也没有收到发票,等年底开票付款
2023-06-28 18:11:57
玲老师:回复反目相谮你好,那就年底 一起做 借管理费用等贷银行存款 没发生业务时不用做 或者你按月暂估 就是上面给你写的分录
2023-06-28 18:29:11
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 吴宁 发表的提问:
支付房租的会计分录?
你好 借:管理费用,销售费用等科目 进项增值税 贷:银行存款
200楼
2023-06-28 18:26:59
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吴宁:回复王超老师 老师,已支付,但是没有发票?
2023-06-28 18:55:37
吴宁:回复王超老师 且压一付三。
2023-06-28 19:21:27
王超老师:回复吴宁你好,没有发票的话,增值税就不考虑了 押金是另外的 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-06-28 19:43:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天堂鸟 发表的提问:
支付房租的会计分录?
你好,房租发票收到了吗
201楼
2023-07-02 19:18:10
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天堂鸟:回复朴老师 没有 收到
2023-07-02 19:33:55
朴老师:回复天堂鸟那就先做往来 借其他应收款贷银行存款
2023-07-02 19:59:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师,企业为员工提供集体宿舍,押金500,付6个月的房租3000,现在没有取得票,此时会计分录?每月摊销的时候,会计分录,取得发票,会计分录?
你好 借其他应收 预付 贷银行 摊销时  借管理费用 贷应付工资 贷应交工资 贷预付 一个月金额  后面回来发票就行 
202楼
2023-07-02 19:34:30
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无痕浅墨:回复玲老师 老师要是和我发票来的是专票呢?
2023-07-02 20:06:02
玲老师:回复无痕浅墨你好 福利专票不能抵扣 当普票用 
2023-07-02 20:31:44
无痕浅墨:回复玲老师 那老师到时候我就把票付在付款时候的那个记账凭证上吗?要是我想付钱的是一个凭证,收到票的时候再写一个凭证,这个怎么处理呢?因为有时候收到票可能就跨月了。
2023-07-02 21:00:28
玲老师:回复无痕浅墨你好 发票附在费用的分录后面   跨月的就把无票的费用分录 红冲 再按发票入费用
2023-07-02 21:22:38
无痕浅墨:回复玲老师 老师这边租房的发票半年一开,这样不能红冲每月的摊销了,这要怎么办呢?
2023-07-02 21:37:14
玲老师:回复无痕浅墨你好  前面无票一起冲就行  写一下说明附后面 
2023-07-02 21:52:35
无痕浅墨:回复玲老师 老师,比如说我这个租期是1-6月份,我在3月份的时候收到发票,这样1月2月的都红冲了,收发票 时 借管理费用,贷应付工资 借应付工资,贷预付账款 那之后3456月份我还怎么分摊记账呢?
2023-07-02 22:19:33
玲老师:回复无痕浅墨你好 先一起付了6个月租金 借预付 贷银行  1.2月  借管理费用,贷应付工资 借应付工资,贷预付账款  3月收到发票把上面分录 红冲再做上面分录  456还是上面一样 按月做  借管理费用,贷应付工资 借应付工资,贷预付账款 
2023-07-02 22:36:21
无痕浅墨:回复玲老师 老师这样数据对不上呀,比如我每个月租金100,1月2月的数据全是100,3月份收到发票的数据是600,把上面两个红冲掉,后面3456数据都是100。那这样我的管理费用合计就变成了1000的呀。
2023-07-02 22:58:57
玲老师:回复无痕浅墨你好 收到发票是冲前面200 3月再做 100  456各做100 这样的  一共600 每个月都是100  600平均到6个月
2023-07-02 23:16:37
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
收到房租时已经开发票,现退2个月房屋租金给承租户的会计分录?
发票红冲,分录红字冲原来的科目就可以了
203楼
2023-07-02 19:52:54
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海之蓝:回复默雨老师 一个月500元x2=1千元?
2023-07-02 20:20:07
默雨老师:回复海之蓝什么意思?分录就是红冲就可以了
2023-07-02 20:39:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 荣儿 发表的提问:
老师您好,房租还没有付,需要计提,怎么做会计分录?
你好 借 管理费用等 贷应付账款 
204楼
2023-07-02 20:20:59
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荣儿:回复玲老师 不能一次都入账呀
2023-07-02 20:40:03
荣儿:回复玲老师 不是需要摊销吗
2023-07-02 20:53:37
玲老师:回复荣儿你好 多个月的最好分摊 ,可以均衡利润 
2023-07-02 21:09:32
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
缴纳房屋租金,应怎么做会计分录呢?
借:预付账款/长期待摊费用--房租 贷:银行存款等
205楼
2023-07-03 17:26:17
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曉傅:回复张艳老师 已经收到票
2023-07-03 17:45:26
张艳老师:回复曉傅借:管理费用/长期待摊费用--房租 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2023-07-03 18:00:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 九九 发表的提问:
支付1年房屋租金如何做会计分录?
借;待摊费用 贷;银行存款
206楼
2023-07-03 17:50:10
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九九:回复邹老师 @邹老师:您好,新会计准则不是取消待摊费用了吗?
2023-07-03 18:02:00
邹老师:回复九九你好,还是有像这个业务就需要用到这个科目核算的
2023-07-03 18:28:08
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Betty 发表的提问:
租房押金收不回了怎么做会计分录?
1.当时负责租房的经办人写一个证明,证明该押金收不回来。 借:营业外支出 贷:其他应收款
207楼
2023-07-03 18:09:21
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师计提房产税时怎么做会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费——应交房产税
208楼
2023-07-03 18:17:59
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小雨 发表的提问:
2019年收到的租金(已开票、已交增值税、城建税房产税等),因拆除部分房屋,公司现在退租金,怎么做会计分录?己交的税金怎么做分录?
开红字发票原路退回,相应的税费原样冲回
209楼
2023-07-04 17:47:51
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,计提房租怎么做分录?谢谢
你好,您说的计提房租是什么情况?
210楼
2023-07-04 18:06:27
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尹凤君:回复东老师 老师,第一步,就是没有交房租时,计提房租怎么做分录,第二步,就是交了前几个月的房租,发票到了怎么做分录?前几个月已经计提,上一个会计,计提时做分录借主营业务成本,贷,预付账款/房租,9月发票到了,我怎样做分录
2023-07-04 18:35:56
东老师:回复尹凤君发票到了你直接做预付账款 贷银行存款
2023-07-04 19:00:11
尹凤君:回复东老师 就是1-5月没有交房租,计提了房租,6月交了1-2月,8月交了4-6月部分房租,以前计提时分录借主主营成本,贷,预付账款/房租
2023-07-04 19:15:06
尹凤君:回复东老师 前一个会计做了这样的分录,我该怎么做分录,他计提时已经冲预付账款
2023-07-04 19:29:26
东老师:回复尹凤君所以你做之前预付账款是负数 你应该 借预付账款 贷银行存款
2023-07-04 19:42:38
尹凤君:回复东老师 计提时分录做得对吗?老师
2023-07-04 20:01:41
尹凤君:回复东老师 我感觉计提时借,成本,贷应付账款
2023-07-04 20:20:30
东老师:回复尹凤君但是之前这么做了你只能这么调整一下
2023-07-04 20:46:06
尹凤君:回复东老师 老师,计提时怎么做分录,缴纳时怎么做,发票到了怎么 做,摊销时怎么做
2023-07-04 21:15:35
尹凤君:回复东老师 问题是,前几个月计提时,不是应给支付的房租金额分摊
2023-07-04 21:42:39
东老师:回复尹凤君计提 借管理费用 贷其他应付款 付款的时候借其他应付款 贷银行存款 每月都计提了就不用摊销了
2023-07-04 21:53:34
尹凤君:回复东老师 老师,在吗
2023-07-04 22:06:49
东老师:回复尹凤君那个我不是给您发过去吗。
2023-07-04 22:35:33

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