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个人预借工程款会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 最冷一天 发表的提问:
公司向个人借款会计分录是可以做短期借款吗?
公司向个人借款会计分录是其他应付款
286楼
2023-08-18 16:50:59
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最冷一天:回复紫藤老师 但是公司往来款太多了 这个借款怕弄混 就做成了短期借款 这样做有错没?
2023-08-18 17:18:08
紫藤老师:回复最冷一天不可以的,短期借款是指企业根据生产经营的需要,从银行或其他金融机构借入的偿还期在一年以内的各种借款,包括生产周转借款、临时借款等。
2023-08-18 17:40:09
最冷一天:回复紫藤老师 但是我们这个借款也是 为了生产经营需要借的 还签订了借款合同 每个月还算了利息 这样也不可以嘛?
2023-08-18 18:05:35
紫藤老师:回复最冷一天不可以,短期借款是和金融机构的借款的
2023-08-18 18:18:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ NAN 发表的提问:
企业向法人借款、会计分录?
借:现金 贷:其他应付款-股东
287楼
2023-08-19 16:07:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Youhong 发表的提问:
单位人员借款怎么做会计分录?
您好 借:其他应收款 贷:银行存款
288楼
2023-08-19 16:30:27
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Youhong:回复bamboo老师 我们单位之前的会计做借:其他应付款贷:银行存款
2023-08-19 16:56:41
bamboo老师:回复Youhong借款的话 应该收回来 又不是应该支付
2023-08-19 17:26:18
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 111 发表的提问:
发放工资的会计分录怎么做,其中包含扣个税,社保,个人借款
你好, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-员工社保 银行存款 应交税金-个所税
289楼
2023-08-19 16:35:34
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 杨发书 发表的提问:
学校的一项在建工程,6月份付了订金,做了预付帐款,然后7月份收到发票,但是工程还没有完工,所以我想问一下,那我7月份收到发票时的会计分录是,借:在建工程,贷:预付帐款 吗?
你好!借:在建工程,贷:预付帐款 就可以
290楼
2023-08-19 16:50:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
老师,法人向公司借款会计分录怎么做
你好! 借:其他应收款 贷:银行存款
291楼
2023-08-20 15:44:45
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'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那法人借款给公司作为发工资用能冲前面的其他应收款吗,法人借款给公司是不是借:1001/1002,贷:其他应付款
2023-08-20 16:03:59
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 对的。
2023-08-20 16:19:33
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 其他应付款冲其他应收款?
2023-08-20 16:36:41
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 老师,其他应付款冲其他应收款对吗
2023-08-20 16:50:25
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 对的。
2023-08-20 17:10:25
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ冲减分录 借:其他应付款 贷:其他应收款
2023-08-20 17:34:57
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 要应该做一笔吗,还是不用
2023-08-20 18:03:06
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以统一用“其他应收款”科目 1.法人借款 借:其他应收款 贷:银行存款 2.借法人款发工资 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-08-20 18:23:07
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那购买办公用品法人付的钱可以是,借:管理费用 贷:其他应收款吗
2023-08-20 18:53:01
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 可以的。(建议统一用其他应收款科目)
2023-08-20 19:18:10
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 那挂的是其他用付款,也可以借管理费用,贷:其他应付款吗
2023-08-20 19:30:38
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 如果 2.法人借款 借:其他应付款 贷:银行存款 1.借法人款发工资 借:银行存款 贷:其他应付款 这样可以吗
2023-08-20 19:59:06
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 法人借款是银行存款,借法人款发工资是库存现金呢
2023-08-20 20:26:35
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 法人借款是银行存款,借法人款发工资是库存现金呢,可以吗
2023-08-20 20:46:48
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 1.法人借款 借:其他应收款 贷:银行存款 2.借法人款发工资 借:库存现金 贷:其他应收款 可以这样吗?
2023-08-20 21:06:45
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 可以的
2023-08-20 21:21:37
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 摘要法人借款,加下来可以是法人还款,还是收到法人借款,还是都可以
2023-08-20 21:37:22
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好! 都可以的
2023-08-20 22:03:16
'' じ小奋斗ゝ:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 22:26:32
蒋飞老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-20 22:54:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 王雯雯 发表的提问:
我们公司每月向法人借款4000元,还法人款200万,会计分录该怎么做?
借银行存款贷、其他应付款。
292楼
2023-08-20 16:14:07
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郭老师:回复王雯雯还钱,借其他应付款贷银行存款。
2023-08-20 16:37:36
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 清秀的泥猴桃 发表的提问:
公司向法人借款不用还了,会计分录怎么处理?
你好 借 其他应付款 贷 营业外收入
293楼
2023-08-20 16:35:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 谢文 发表的提问:
在实际的会计工作中 员工预支工资/差旅费 先打个借款单 等有发票了在来报销冲账 预支的时候挂其他应收款-员工 这个分录的附件有借款单 但是实际来报销了 在做个分录 冲掉其他应收款 原来那个分录应该还在的吧 借款单要还给员工 那岂不是原来那个分录没有附件了吗
你好!这个用复印件做就可以了。
294楼
2023-08-20 16:57:00
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谢文:回复宋生老师 老师 请问一下 在实际的会计工作中 出纳使用会计软件 需要编制银行余额调节表吗 存在未达账项 吧账做进去不就可以了吗 财务软件做帐 要编制银行余额调节表吗?
2023-08-20 17:15:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 武城镇于书珍 发表的提问:
个人缴纳工会会员费文末做预算会计分录
你好! 可以补做分录 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
295楼
2023-08-21 15:32:36
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张小蕊 发表的提问:
开一个工程款的发票出去,工程款未收到,会计分录是怎样的
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
296楼
2023-08-21 16:01:50
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张小蕊:回复李爱文老师 如果是挂靠的公司做的工程,工程款到了后,要把钱转给挂靠的某个人,会计分录又是怎样呢
2023-08-21 16:20:52
李爱文老师:回复张小蕊将收入款做入收入,将转出去的挂靠款入成本处理
2023-08-21 16:46:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 26294018991 发表的提问:
问一下老师,工程款预付时,借:预付帐款 贷:银行存款,清帐完了,做什么分录呢,
借在建工程 贷预付账款
297楼
2023-08-21 16:18:54
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26294018991:回复暖暖老师 这样的话,在建工程要转到固定资产吗,可是它不是固定资产,
2023-08-21 16:39:47
暖暖老师:回复26294018991那这个是什么款,你根据实际处理
2023-08-21 17:02:28
26294018991:回复暖暖老师 就是建一个工程,但还说不上是固定资产
2023-08-21 17:13:28
26294018991:回复暖暖老师 之前有个会计做的借应收帐款。贷银行存款
2023-08-21 17:42:13
26294018991:回复暖暖老师 要怎样调回去
2023-08-21 18:09:13
暖暖老师:回复26294018991那后期他怎么结转?肯定不对
2023-08-21 18:24:54
26294018991:回复暖暖老师 我只有把它的修改成借预付帐款;贷库存现金,工程完工时,借; 工建工程,贷; 预付帐款;
2023-08-21 18:39:06
26294018991:回复暖暖老师 关键是,要转到固定资产里,这样不是固定资产会增加,这也只是做一个小工程1万左右
2023-08-21 19:04:43
暖暖老师:回复26294018991那可以直接做费用有发票
2023-08-21 19:24:11
26294018991:回复暖暖老师 这个是内帐,用什么科目才能更好的把帐做清楚,用制造费用可能吗,之后又要结转
2023-08-21 19:53:08
暖暖老师:回复26294018991要看这个小工程做什么用的
2023-08-21 20:09:45
刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ ???? 芬???? 发表的提问:
老师 计提全部工资,借,劳务成本,贷预付账款?没开票预付一部分工人工资时,借预付账款贷银行存款。等到开了票,支付剩余工资,怎么记分录
你好!计提全部工资,借:劳务成本 100 贷:应付账款100 预付工资时:借:预付账款 40 贷:银行存款 40,到票时支付剩余工资,借:应付账款 100 贷:银行存款 60 贷:预付账款40
298楼
2023-08-21 16:35:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 再回首 发表的提问:
公司收到甲方支付的工程款,会计分录是不是只做借:银行存款,贷:预收账款吗?要确认收入吗?增值税要怎么办呢?
你好,是的,不需要的 增值税先预交,然后申报
299楼
2023-08-21 16:44:59
全部回复
再回首:回复邹老师 @邹老师:那不需要确认收入的话,增值税要怎么样申报,怎么样缴纳呢?
2023-08-21 17:13:55
邹老师:回复再回首你好,按收取的不含税收入预交申报 比如按不含税价款的3%预交增值税
2023-08-21 17:26:15
再回首:回复邹老师 @邹老师:那就是在我6月初申报增值税时5月份增值税时按预收账款的不含税价申报缴纳增值税,对吗?那就相应的增值税附加税也需要申报缴纳。对吗?缴纳以后我应该怎么做会计分录呢?
2023-08-21 17:43:59
邹老师:回复再回首是的 是的 借;应交税费 贷;银行存款
2023-08-21 18:05:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 娟子 发表的提问:
请教上年的工程借出50万,分录,借其他应收款50万,贷银行存款50万,今年付工程款100万,财务会,借事业支出100万,贷银行存款50万,其他应收款50万,预算付要怎么做?
预算会计是收付实现制 借,事业支出 贷,资金结存50
300楼
2023-08-22 16:44:58
全部回复
娟子:回复陈诗晗老师 再请教下,上年做,借支出10万,应付账款10万,今年付款时,财务会计借应付账款10万,贷银行存款10万,预算付要怎么处理?
2023-08-22 17:14:30
陈诗晗老师:回复娟子预算会计是收付实现制 借,事业支出 贷,资金结存10
2023-08-22 17:35:33

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