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个人预借工程款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Happiness 发表的提问:
请安装师傅安装壁挂炉,发工程款应该怎么做会计分录
你好,借;在建工程,贷;银行存款等科目
181楼
2023-06-27 18:29:59
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Happiness:回复邹老师 安装完毕了
2023-06-27 18:50:13
邹老师:回复Happiness你好,安装完毕转为固定资产 核算就是了
2023-06-27 19:06:05
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Linda 发表的提问:
预付工程款时没有收到专票,分录是借,预付账款,贷银行存款,过了几个月收到的增值税专票该怎么做分录?
借:在建工程 应交税费 贷:预付账款
182楼
2023-06-28 17:24:56
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李某某 发表的提问:
建筑业人工工资结转 1.计提借:工程施工-工程人员工资 贷:应付职工薪酬 2.结转借:主营业务成本 贷:工程施工-工程人员工资 3预付时借:应付职工薪酬 贷:预付账款 4.支付时借:预付账款 贷:银行存款 老师这样处理可以吗
你好, 预付时 借:其他应收款 贷:银行存款 如果已经预付在支付时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
183楼
2023-06-28 17:30:54
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李某某:回复立红老师 老师预付时不是 借 应付职工薪酬 贷 预付账款嘛? 实际支付时借 预付 贷 银行?
2023-06-28 17:51:36
李某某:回复立红老师 和其他应收款科目没有关系啊老师?
2023-06-28 18:04:01
立红老师:回复李某某你好,您是提前把工资 支付给员工么?
2023-06-28 18:27:36
李某某:回复立红老师 对啊
2023-06-28 18:49:43
李某某:回复立红老师 不是一年支付一次
2023-06-28 19:09:16
立红老师:回复李某某你好,那么我们在提前支付给员工工资的时候,我们的钱是减少的,需要做银行存款减少的。
2023-06-28 19:21:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 爱撒娇的唇膏 发表的提问:
你好,请问新会计制度下,本年收回以前年度借给别的单位的借款,财务会计分录为借:银行存款 贷:应收账款,因不涉及预算收支,预算会计需要做分录吗?用这笔款支出时,预算会计需要做分录吗?
您好,收回时,预算会计不需要做分录。用这笔款支出时,预算会计也不需要做分录。
184楼
2023-06-28 17:50:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
个人向公司借款现金付款,会计分录怎么写,说是在工资里扣,分录怎么写?
借;其他应收款 贷;库存现金 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 库存现金(补付差额)
185楼
2023-06-28 18:10:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 魁梧的草莓 发表的提问:
医院装修工程,先支付了账项79000,当时做的分录是借:预付账款 贷备用金 现在工程处理好后装修发票寄过来了,发票金额79000,现在要怎么做这个会计分录?是外账
您好!借长期待摊费用-装修费 贷预付账款
186楼
2023-06-28 18:26:59
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魁梧的草莓:回复宋生老师 @宋老师:可不可以借:在建工程 ? 长期待摊费用这家医院没有这个科目的核算
2023-06-28 18:46:13
宋生老师:回复魁梧的草莓您好!也可以的。
2023-06-28 19:04:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 快乐学习小天使 发表的提问:
老师,问个问题。充话费的时候会计分录是 借:预付账款200 贷:银行存款200 每个月实际发生的话费60元 会计分录 借:管理费用60 贷:预付账款60
对的是的,前提是这个是你单位办公用的吗?如果是福利费的话,他需要通过应付职工薪酬。
187楼
2023-07-02 19:17:51
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快乐学习小天使:回复郭老师 充话费的时候是开不了发票的,开的发票是每个月实际发生的费用,也不是按充话费的金额开的
2023-07-02 19:33:00
快乐学习小天使:回复郭老师 嗯嗯,单位办公用的 名称公司
2023-07-02 19:45:00
快乐学习小天使:回复郭老师 那开的票是个人的名字,但实际是单位用的呢,要怎么处理
2023-07-02 20:13:42
郭老师:回复快乐学习小天使你好,充话费不管是有没有发票,你都可以做到预付账款,你实际消费了才能作费用
2023-07-02 20:38:01
郭老师:回复快乐学习小天使那也得做到福利费里面的。
2023-07-02 21:05:56
快乐学习小天使:回复郭老师 好谢谢,就是开的票个人的 也是可以处理对吗?
2023-07-02 21:30:14
郭老师:回复快乐学习小天使你好,对的是的,是这么做的。
2023-07-02 21:48:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师好,我们公司10月12日支付了A公司的工程结算款,10月没有收到发票,借:预付账款 贷:银行存款 11月我们收到了发票 借:主营业务成本—工程成本 贷:预付账款,这样做会计分录,对不?
你好,11月份做了收入吗?你看下你对应的收入在几月份的。
188楼
2023-07-02 19:36:16
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阳光:回复郭老师 这是成本呀,预先支付了工程成本款,没有收到成本发票,先挂预付账款,是对的不?
2023-07-02 19:56:23
郭老师:回复阳光你好,你对应的收入做到了哪个月收入和成本不得对应吗?
2023-07-02 20:10:01
郭老师:回复阳光你十月份做了收入,十月份就得确认收入。11月份收到了发票,红冲之前的收入,然后再做发票 企业根据权责发生制做
2023-07-02 20:31:40
郭老师:回复阳光又不是根据发票来的。
2023-07-02 20:57:40
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户m5wh8e 发表的提问:
提取本月银行长期借款的利息3000元(该借款的工程项目已完工,利息到期支付) 写出这个的会计分录
同学你好 借,财务费用3000 贷,长期借款一应计利息3000
189楼
2023-07-02 19:59:36
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
老师,外地工程预缴的个人所得税,请问计提到什么科目,会计分录怎样做?
你好,从工资时代扣代缴,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,应交税费--应交个人所得税,缴交时,借应交税费--应交个人所得税,贷银行存款
190楼
2023-07-02 20:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
191楼
2023-07-03 17:07:37
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现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2023-07-03 17:27:35
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2023-07-03 17:43:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 834586018 发表的提问:
装修公司,收到一部分装修款,会计分录应该是借银行存款,贷工程施工吗?
你好,应该是贷应收账款或者预收账款
192楼
2023-07-03 17:24:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 往事如风平 发表的提问:
工程款已开票,但是对方少给100元。以后也不给了。怎么做会计分录?
你好!这个你计入营业外支出 贷应收账款
193楼
2023-07-03 17:30:46
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,请问工程款抵房的会计分录怎么做,谢谢
你好 借,固定资产 营业外支出 这里是差额 贷,应收账款
194楼
2023-07-03 18:00:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
没有收到工程发票时,支付对方20万,分录 借 预付账款20 贷一年工行存款20。后来收到对方全部开来的工程款发票50万。 分录 借 工程施工50 贷 预付账款 50万。现在要支付尾款30万,分录怎么写贷 银行存款不是一年工行存款
借;预付账款 贷;银行存款
195楼
2023-07-03 18:17:59
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