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个人预借工程款会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
工程施工结转到主营业务成本 工程结算结转为收入
1楼
2022-12-20 08:50:37
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
你好,预收,借:银行存款200000 贷:预收账款或应收账款200000,开票,借:预收账款或应收账款300000 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000
2楼
2022-12-20 09:57:10
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文英:回复吴月柳 结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000,这个做一个分录吗
2022-12-20 10:48:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
3楼
2022-12-20 10:53:31
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2022-12-20 11:22:09
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,计入长期待摊费用科目核算
2022-12-20 11:44:43
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2022-12-20 11:56:39
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2022-12-20 12:14:32
张艳老师:回复会计学堂辅导老师长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2022-12-20 12:26:45
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
4楼
2022-12-20 11:52:31
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Victoria胜利:回复蒋飞老师 谢谢老师
2022-12-20 12:42:08
蒋飞老师:回复Victoria胜利不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-20 13:04:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 合适的大门 发表的提问:
我找公司借款,然后支付工程款,然后又把欠款还了,怎么做会计分录?
同学你好 有发票的吗
5楼
2022-12-20 12:59:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
6楼
2022-12-20 14:18:58
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2022-12-20 14:40:01
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2022-12-20 14:57:10
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2022-12-20 15:17:03
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2022-12-20 15:27:50
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2022-12-20 15:41:18
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2022-12-20 16:05:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光 发表的提问:
公司在异地工程预交了个人所得税,这个工程是挂靠我们公司人的。工程款归个人所有,会计分录怎么做
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
7楼
2022-12-20 15:36:34
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阳光:回复邹老师 老师,再咨询一个问题 公司有个股东要转让一部份股权出去,公司付给他60万,他前面投入公司的实收资本是30万,现在公司新增的股东以60万买这部份股权。怎么做账务处理?
2022-12-20 16:05:23
邹老师:回复阳光你好,股份转让,应当股东之间支付款项,公司是不需要支付款项给原股东的 借;实收资本 ——原股东 贷;实收资本——新股东
2022-12-20 16:26:19
阳光:回复邹老师 问题题不是一次性支会的,而且我们付的比他原来投入的还多,后面才找人又投进公司购买这部份股 ,直接冲他的实收资本他都是出现在借方了,没平账
2022-12-20 16:55:57
邹老师:回复阳光你好,多出的部分需要做分红处理 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 30 借;应付股利 贷;银行存款30 借;实收资本 30 贷;银行存款 30
2022-12-20 17:09:14
阳光:回复邹老师 那后面的股东以60万的价购股,持股数只是跟转让那股东的一样,新增的股东实收资本直接是60万吗
2022-12-20 17:38:19
邹老师:回复阳光你好,实收资本按30万计入,30万计入资本公积
2022-12-20 18:03:13
阳光:回复邹老师 还有个问题,就是公司刚成立时是3个股东,总投资资本是300万,一万一股。后面有个股东转让出他的一部分股出来,转让价是15000,新进的股东要以15000购同样股权,是不是后面不管是减少股东或增加股东,都要以原始股股价来计算是否投入是盈余还是亏损?
2022-12-20 18:14:12
邹老师:回复阳光你好,是的,是这样处理
2022-12-20 18:41:23
阳光:回复邹老师 另如果有个股东转让10%股权,原始股是10000一股,公司付他30万,后面有三个人购买这部分股股价合计也30万,其中a付8万,b付9万,c付13万,那怎么计算他们分别占股多少? 我们公司股权变动经常有
2022-12-20 18:56:53
邹老师:回复阳光你好,a付8万占单位股份比例=10%*8/30 b付9万占单位股份比例=10%*9/30, c付13万占单位股份比例=10%*13/30
2022-12-20 19:19:33
阳光:回复邹老师 那做凭证是不是涉及到资本益价的问题?
2022-12-20 19:46:18
邹老师:回复阳光你好,总投资资本是300万,有个股东转让10%股权,根据你这个描述,应当出资30,这个没有溢价啊
2022-12-20 20:15:56
阳光:回复邹老师 这个是后面我自己补充的,刚投入是,一万,卖10%30万
2022-12-20 20:28:10
邹老师:回复阳光你好,投入1万,转让30万,那么超过部分就需要计入资本公积的
2022-12-20 20:38:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
8楼
2022-12-20 16:29:47
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体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2022-12-20 16:56:03
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2022-12-20 17:07:23
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2022-12-20 17:32:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Little y???? 发表的提问:
工程项目负责人预支款 会计分录在其他应收款二级科目按个人还是按工程项目来记
您好 工程项目负责人预支款 可以在其他应收款二级科目用项目 三级科目用个人来记
9楼
2022-12-20 17:38:51
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心的外套 发表的提问:
个人向单位借款预算会计分录咋做
你好 个人向单位借款预算会计 借 其他应收款 贷银行存款
10楼
2022-12-20 18:31:47
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
建筑工地预借材料款是怎样的流程更好?会计分录怎样做
借:预付账款,贷:银行存款
11楼
2022-12-20 19:35:08
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
12楼
2022-12-20 20:32:15
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吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2022-12-20 21:01:05
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2022-12-20 21:12:16
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2022-12-20 21:37:31
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2022-12-20 22:03:11
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2022-12-20 22:13:12
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2022-12-20 22:35:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 呆萌的裙子 发表的提问:
工程施工跨区域预缴个人所得税会计分录
你好!借税金及附加 贷应交税费-0应交个人所得税 然后借应交税费-0应交个人所得税 贷银行存款等
13楼
2022-12-20 21:42:28
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
14楼
2022-12-20 22:44:30
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ jojo 发表的提问:
收到一笔工程预付款,我这个月要申报吗?我收到时:借:银行存款 贷:预收账款;还要做什么会计分录吗?
你好,不好意思现在才看到你提问,不用申报,不用做其他分录
15楼
2022-12-21 00:13:59
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