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支付物业管理费会计分录
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
151楼
2023-06-20 17:55:29
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快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2023-06-20 18:15:31
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2023-06-20 18:40:41
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2023-06-20 18:57:56
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2023-06-20 19:11:29
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2023-06-20 19:39:05
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2023-06-20 20:08:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小灰灰的霸道 发表的提问:
公司支付标书费会计分录是借:管理费用-标书费 贷:银行存款
是的,这个分录是正确的了
152楼
2023-06-20 18:22:14
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
支付物业管理费用应付账款还是其他业务支出?
你好,您是说贷方科目吗?
153楼
2023-06-20 18:41:59
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同舟之情:回复小惑老师 这个老师
2023-06-20 19:11:23
小惑老师:回复同舟之情那你这之前是12月份已经做过分录处理了吗?怎么处理的
2023-06-20 19:30:43
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付车间管理费用2000元,会计分录怎么写
借:制造费用 贷:银行存款
154楼
2023-06-21 17:32:58
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 燕子 发表的提问:
支付安监部门电动车修理费会计分录
借管理费用1修理费,贷银行存款或现金
155楼
2023-06-21 17:43:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夏雨雨人 发表的提问:
本来是置业给物管科50万,新物业成立,物管科先把30%的打给物业公司(前期物业管理费),这笔钱的分录怎么做,然后还会有40%,30%的前期物业费是同样的吗
借 预付账款 贷 银行存款
156楼
2023-06-21 18:12:02
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夏雨雨人:回复邹老师 借方:银行存款 贷方应该是什么
2023-06-21 18:36:34
夏雨雨人:回复邹老师 我们是物业公司
2023-06-21 18:54:24
邹老师:回复夏雨雨人借 银行存款 贷 预收账款
2023-06-21 19:11:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
157楼
2023-06-21 18:38:59
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好!请问2月收到全年1-12月份的物业管理费,一次性支付了,分录怎么做呢?
借:管费费用-办公费 贷:银行存款
158楼
2023-06-22 17:23:33
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开心美美:回复刘艳红老师 不用分摊到每个月吗
2023-06-22 17:44:37
开心美美:回复刘艳红老师 全年共计20163元,每月1680.33元,如果分摊的话分录怎么做呢
2023-06-22 17:56:10
刘艳红老师:回复开心美美你可以分摊,也可以不分摊,这个没太大关系。
2023-06-22 18:18:30
开心美美:回复刘艳红老师 如果目前还没有收到发票的话,计提当月物业费的分录怎么做呢
2023-06-22 18:41:45
刘艳红老师:回复开心美美一般不需要计提的。 1、公司交的物业费直接记入到管理费用当中就可以了。分录如下: 借:管理费用-物业管理费 贷:现金/银行存款 2、提前预存的物业费的话,则分录如下: 借:预付账款-物业费 贷:现金/银行存款 每月分摊时: 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费
2023-06-22 19:00:34
开心美美:回复刘艳红老师 明白了,谢谢老师
2023-06-22 19:23:05
刘艳红老师:回复开心美美不客气,很高兴帮你解答。有时间帮老师点个好评支持下工作。
2023-06-22 19:49:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 过过 发表的提问:
之前物业管理费,连续3个月走公账,没开票,现在物业管理那里不开票啦,怎么把之前分录冲掉
红冲掉,按照无票收入确认缴税即可的了
159楼
2023-06-22 17:51:10
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过过:回复袁老师 我司是付款方呢
2023-06-22 18:03:16
袁老师:回复过过是的,红冲掉,计入管理费用--物业费即可的了
2023-06-22 18:16:24
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 鲤鱼板凳 发表的提问:
去年末计提福利费30000入管理费用,会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借: 其它应付款 19000,贷银行存款19000,但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录?
你好,是使用小企业准则吗?
160楼
2023-06-22 18:10:06
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鲤鱼板凳:回复小惑老师 不是吧
2023-06-22 18:32:55
小惑老师:回复鲤鱼板凳我看你都支付了,为什么要冲减
2023-06-22 18:49:59
鲤鱼板凳:回复小惑老师 正确的做法是这样的
2023-06-22 19:13:38
小惑老师:回复鲤鱼板凳二级科目做错了是吗
2023-06-22 19:35:28
鲤鱼板凳:回复小惑老师 但是我少做了第三步
2023-06-22 19:53:15
小惑老师:回复鲤鱼板凳那你就补做一下就可以了,不用调整,双方都是损益科目
2023-06-22 20:04:23
鲤鱼板凳:回复小惑老师 是的,现在要调整是不是直接把之前计提的准入准备金就可以了
2023-06-22 20:14:29
鲤鱼板凳:回复小惑老师 转入准备金就行了
2023-06-22 20:32:25
小惑老师:回复鲤鱼板凳直接做那笔分录即可的
2023-06-22 20:54:40
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
公司交的物管费应该计入管理费用-物业费是吧,之前会计计入应付账款科目
您好,是的,一般单位缴纳的办公用房物业费,计入 借:管理费用-物业管理费 贷:现金/银行存款 为您提供解答,祝学习愉快
161楼
2023-06-22 18:38:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
计提 劳务费和支付劳务费时的会计分录怎么做吗?支付时是 借管理费用劳务费 贷银行存款 ,那计提该怎么做分录啊
您好,您的分录是计提+支付
162楼
2023-06-23 17:44:36
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天青色等烟雨:回复小林老师 老师,能帮忙写一个详细的分录嘛?我没太明白您的意思,抱歉
2023-06-23 18:02:31
小林老师:回复天青色等烟雨您好,计提应当是借成本费用,贷其他应付款,支付,借其他应付款,贷银行存款
2023-06-23 18:14:21
天青色等烟雨:回复小林老师 老师,不好意思哈,是我们支付给第三方的劳务,我们不是劳务公司
2023-06-23 18:32:07
小林老师:回复天青色等烟雨您好,一样都是其他应付款
2023-06-23 18:56:43
天青色等烟雨:回复小林老师 可以这么计提吗,
2023-06-23 19:22:12
小林老师:回复天青色等烟雨您好,不是企业员工不可以,
2023-06-23 19:51:48
天青色等烟雨:回复小林老师 这样可以吗老师
2023-06-23 20:04:10
小林老师:回复天青色等烟雨您好,这个是正确的
2023-06-23 20:30:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
我是甲方,在建 工程结算时,乙方多领用工程物资了,施工前有合同按15%扣管理费用,我应该怎么做会计分录?
多领用工程物资? 什么意思
163楼
2023-06-23 17:54:47
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飞天小能豆:回复陈诗晗老师 施工单位也就是乙方多领用工程物资(材料款 )
2023-06-23 18:47:01
陈诗晗老师:回复飞天小能豆多领的找他收钱吗
2023-06-23 19:14:32
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 是的 收钱了
2023-06-23 19:26:47
陈诗晗老师:回复飞天小能豆借:应收帐款 贷:原材料 你直接计入应收帐款就可以了
2023-06-23 19:52:59
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 时亚琴 发表的提问:
你好老师!物业费在7月未支付!8月才支付的、那我7月摊销物业费时的分录:借:长期待摊费用-物业费、贷:其他应付款-物业公司 摊销时的分录:借:管理费用-物业费 贷:长期待摊费用-物业费对吗?他们只开了半年的物业费(到12月底)也可以放到待摊费用中吧?
您好,半年的不应该用长期待摊费用,您可以用预付账款,现在待摊费用这个科目取消了
164楼
2023-06-23 18:17:34
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时亚琴:回复文老师 你好老师!我不是很清楚!麻烦你把分录写一下可以吗?
2023-06-23 18:39:44
文老师:回复时亚琴借预付账款——物业费贷其他应付款——物业公司,借管理费用——物业费贷预付账款——物业费
2023-06-23 19:05:24
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
6月4日,支付办公室租金14487.72元,物管费1739.37元。支付办公室押金39156元。这个会计分录怎么做呀
你好!借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款 有专票可以抵扣进项税
165楼
2023-06-23 18:35:59
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