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支付人员保险费会计分录
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
当年保险费会计分录
借:营业费用或管理费用 贷:现金或银行存款
166楼
2023-06-24 18:10:02
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 诺可乐 发表的提问:
老师,4s 店销售一辆车,客户把保险给4s 店了,让4s 店把保险费给保险公司了,会计分录是怎样的?
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
167楼
2023-06-24 18:23:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 伊卿 发表的提问:
收到2020年度失业保险费返还应怎么做会计分录呢
借银行存款贷营业外收入。
168楼
2023-06-24 18:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 诺可乐 发表的提问:
老师,4s店和顾客收的保险费,4s店把保险费交给保险公司,的会计分录是怎样的?
同学你好 收取时 借,银行存款 贷,其他应付款 支付 借,其他应付款 贷,银行存款
169楼
2023-06-25 17:23:05
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诺可乐:回复立红老师 老师,其他应付款的二级明细怎样设置?
2023-06-25 17:49:39
立红老师:回复诺可乐同学你好,其他应付款一代收保险费;
2023-06-25 18:17:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 996816433 发表的提问:
,第一个月交养老保险费,怎么做会计分录?
你好 借;应付职工薪酬——社保 其他应收款 贷;银行存款
170楼
2023-06-25 17:47:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学海无涯永不回头 发表的提问:
老师,请看下发工资时我的会计分录做的对吗 公司工资需发20000元(个人部分扣除前),社保单位承担1000(1个人),个人承担500(1个人),假设就2个人 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 18000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 18000 发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 18000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 17000 老师,我这样写分录和计算对吗,有简便的办法吗
第二个分录金额不对,工资应该是2万,包含个人负担的社保。你们实际发下去的应该是19000吧。
171楼
2023-06-25 18:10:26
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学海无涯永不回头:回复郭老师 是的
2023-06-25 18:41:29
学海无涯永不回头:回复郭老师 1.缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 2.发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 20000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 20000 3.发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 20000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 19000 老师,这样算对吗
2023-06-25 19:06:54
郭老师:回复学海无涯永不回头借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000 发工资借应付职工薪酬-工资20000 贷其他应收款1000 银存19000 目前简便的方法是没有的
2023-06-25 19:36:17
学海无涯永不回头:回复郭老师 借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000, 老师,管理费用-工资2000?20000?
2023-06-25 19:56:40
郭老师:回复学海无涯永不回头不好意思写错了 两万
2023-06-25 20:14:42
学海无涯永不回头:回复郭老师 感谢老师的详细解答
2023-06-25 20:33:11
郭老师:回复学海无涯永不回头不用客气的、
2023-06-25 20:46:07
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
员工报销工伤保险会计分录
借:管理费用-福利费 贷:库存现金
172楼
2023-06-25 18:36:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 流星 发表的提问:
付员工保险赔偿费什么做分录???
你好, 收到保险赔款 借:银行存款 贷:其他应付款——员工 支付给员工 借:其他 应付款 贷:银行存款
173楼
2023-06-26 18:02:34
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
老师,发工资时忘记扣保险费了,员工把保险费转回账户了,怎么做会计分录?
退回的时候冲减发工资的科目
174楼
2023-06-26 18:08:14
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饼饼啦:回复家权老师 红冲银行存款可以吗?否则现金流量指定不对
2023-06-26 18:19:08
饼饼啦:回复家权老师 老师你看啊看吗
2023-06-26 18:43:23
家权老师:回复饼饼啦干嘛红冲呀,你的现金流量可以指定为冲支付给职工以及为职工支付的现金
2023-06-26 19:03:26
饼饼啦:回复家权老师 没有冲支付给职工以及。。。这项
2023-06-26 19:15:46
饼饼啦:回复家权老师 老师你看看老师。。
2023-06-26 19:45:06
家权老师:回复饼饼啦就是借方指定为  :支付给职工以及为职工支付的现金
2023-06-26 20:08:21
饼饼啦:回复家权老师 流量选项里没有,指定不了,怎么办呢
2023-06-26 20:26:19
家权老师:回复饼饼啦那你支付的时候是怎么指定的?
2023-06-26 20:54:53
饼饼啦:回复家权老师 支付时有。如果银行存款在借方,流量里就不显示这个
2023-06-26 21:16:53
饼饼啦:回复家权老师 明白了,软件设置打✓了,我取消✓了
2023-06-26 21:38:14
家权老师:回复饼饼啦哦哦,那就只有在贷方指定了,就按你那样做
2023-06-26 21:57:29
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王灰灰 发表的提问:
老师,我的公司是小规模纳税人,计提社会保险,分录如下,对吗? 借:管理费用—单位社会保险1000 其他应收款—社会保险个人承担部分200 贷:应付职工薪酬—社会保险1200
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
175楼
2023-06-26 18:29:59
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王灰灰:回复辜老师 老师除了这个分录还有其他的计提方式吗?
2023-06-26 18:46:10
辜老师:回复王灰灰社保计提和缴纳就是这两部
2023-06-26 19:06:45
王灰灰:回复辜老师 针对公司工资不能按时支付,社保也不能按时支付,需要挂账,只能通过手动核算吗?这个分录就实现不了挂账查询总欠款
2023-06-26 19:29:52
辜老师:回复王灰灰工资就是看应付职工薪酬—工资的余额,这个里面包含了个人社保部分的,单位的社保就是看应付职工薪酬—社保的余额
2023-06-26 19:44:08
王灰灰:回复辜老师 好的,谢谢
2023-06-26 20:08:41
辜老师:回复王灰灰好的,客气,帮到你就好
2023-06-26 20:19:17
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 现代的云朵 发表的提问:
支付工资,并结转社会保险与住房公积金中个人的代扣代缴部分,怎么做会计分录
你好同学 借:管理费用 等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其它应付款-社保-公积金 贷:银行存款 同学。这部分是结转, 借:其它应付款-社保-公积金 贷:银行存款 这部分是支付同学。
176楼
2023-06-27 17:26:50
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徐老师
职称:会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 安静 发表的提问:
老师:我公司帮客户代办保险。收到客户保险款和帮客户支付保险款,应怎样做会计分录。
代办保险如果不是公司的主要业务,就列入其他业务收入其他业务业务支出来处理做分录。
177楼
2023-06-27 17:35:26
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安静:回复徐老师 分录应怎么做
2023-06-27 17:55:35
徐老师:回复安静借:银行存款/现金 贷:其他业务收入
2023-06-27 18:16:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
关于公司代扣的社保个人部分是记入“应付职工薪酬——社会保险费”吗?计提时:借:管理费用等 其他应收款——个人社保 贷:应付职工薪酬——社会保险费;上缴社保时:借:应付职工薪酬——社会保险费 贷:银行存款 这个分录对吗
你好,是这样处理,发放工资的时候需要把个人社保扣除
178楼
2023-06-27 17:55:14
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花小蘼:回复邹老师 那公司如果通过“其他应付款——个人社保”该如何写分录
2023-06-27 18:26:03
邹老师:回复花小蘼其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221
2023-06-27 18:47:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 麦芽糖 发表的提问:
请问支付的职工养老保险的会计分录该怎么做啊?
你好 借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
179楼
2023-06-27 18:11:29
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付员工医疗费会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
180楼
2023-06-27 18:29:59
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