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会计中的关于税收的分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 青草 发表的提问:
在用友T3中,像工资,固定资产模块能不能先启用,但是使用过程中不录入任何数据,但关于工资的分录,计提折旧的分录手工录进去,月末会不会影响到结帐?
如果启用模块,就不能用手工录了,就需要用模块进行管理了,用手工是无法录的
196楼
2023-07-05 17:47:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ yoyo 发表的提问:
收到税务机关退回上年度的退税,如何做会计分录
您好!借银行存款 贷营业外收入。
197楼
2023-07-05 18:03:27
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ crystal 发表的提问:
自建工程中,处理一些工程相关的边角废料的收入,怎么做会计分录呢
你好,果对外销售,要开具专用发票或普通发票,作以下的帐务处理: 借:库存现金/银行存款 贷:其他业务收入341880.34 贷 应交税金-应交增值税(销项税额) 3.会计制度对是否结转已销废料的成本没有严格的规定,所以可以结转,也可以不结转,如果不结转,其成本就由完工产品成本承担。如果结转则: 借:其他业务成本 贷:原材料-某材料的边角废料 4.到会计期末,可将其他业务收入和其他业务成本 全部结转至本年利润,体现当期的损益。
198楼
2023-07-05 18:14:59
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crystal:回复陈静老师 公司不是生产型企业,只是在筹建期自己建了一座房子,然后卖了工程建设中产生的一些边角废料,金额不大,能计入营业外收入吗?
2023-07-05 18:46:13
陈静老师:回复crystal你好 正规这个是记其他业务收入核算的
2023-07-05 19:05:57
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
关于员工生育保险,企业收到生育保险费会计分录怎么做?
您好,如果是补给员工的 借:银行存款 贷:其他应付款,如果前期公司工资垫付了,超过社保补贴的部分,借:银行存款 贷:管理费用
199楼
2023-07-06 17:17:48
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 纯真的跳跳糖 发表的提问:
老师 您好 我想问 关于科研经费中固定资产入账怎么做会计分录
你好同学这个也是正常的记的同学,然后你这边直接按固定资产购买
200楼
2023-07-06 17:47:03
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 黑巧 发表的提问:
老师,在中级考试中在金融资产中关于确认投资收益的分录中,应该写利息收入,还是投资收益?
你好 应该使用投资收益科目核算!
201楼
2023-07-06 18:00:04
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黑巧:回复轶尘老师 好的谢谢,还有在算第二年的投资收益中 为什么的减去第一年的债券投资~利息调整,再去×利率呢?
2023-07-06 18:20:07
轶尘老师:回复黑巧你的题目整个发过来看一下!
2023-07-06 18:38:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
你好,我想咨询下,关于汇算清缴中的所得税的计提和缴纳的分录是怎么做的
你好 计提 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 扣缴 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
202楼
2023-07-06 18:12:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
关于研发支出外部研发预付款的会计分录怎么写?
你好 借;预付账款 贷;银行存款
203楼
2023-07-09 19:22:40
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 李晓亮 发表的提问:
老师,关于赠品销售的会计分录,麻烦指点一下
同学,你好 1、对同种商品买一赠一。此类销售行为目前通常使用的会计处理方法是将其中一件商品按售价作正常商品销售处理,而另一件则以成本借记“营业外支出”或“销售费用”;贷记“库存商品”、“应交税费——应交增值税(销项税额)”。因税法规定,将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人视同销售货物的行为,征收增值税。 2、确定赠品全部赠出。此类赠品多属低值物品,如手帕、玻璃杯等,随商品的售出而赠送,其赠品数量确定,送完即止。这种销售方式应将赠品的赠出视为一种“销售费用”,在销售商品时借记“销售费用”;贷记“库存商品——赠品”、“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 3、通过赠送低值的物品吸引消费群体,对于所有的企业普遍适用。在购进该赠品时,借记“库存商品——赠品”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”;贷记“银行存款”。在赠品送出时同样是以成本价结账,进项税额和销项税额相抵,不存在多交税金问题,所以它是最常见实用的促销方式。
204楼
2023-07-09 19:36:29
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
关于会计分录有什么技巧吗
会计记帐规则: 有借必有贷,借贷必相等 注意会计科目分类: 资产、成本、费用类的借方表增加,贷方表减少。 所有者权益、负债、收入、利润类的借方表减少,贷方表增加。 报表方面和试算平衡方面注意平衡算式: “资产+费用=负债+所有者权益+收入”
205楼
2023-07-09 20:00:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 魁梧的楼房 发表的提问:
如果我是一家企业的会计,关于个税,每个月都要申报?还有关于个税,需要做哪些事? 先申报,然后还要做账吗?做会计分录?计提??
你好,工资个税每个月都需要申报,你们是谁来算个税谁来出工资,这个是按照上一个月发放的工资来申报的,根据累计来算的。 工资是在当月计提 发放的,看你具体发放的时间。
206楼
2023-07-09 20:12:00
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魁梧的楼房:回复郭老师 是想问,作为会计,需要做什么?申报,然后呢
2023-07-09 20:35:53
郭老师:回复魁梧的楼房你们单位你来做工资表算个税吗
2023-07-09 21:05:01
魁梧的楼房:回复郭老师 是我算的
2023-07-09 21:19:35
魁梧的楼房:回复郭老师 我就是不太懂这个个税,工作流程,只学过怎么申报
2023-07-09 21:29:59
郭老师:回复魁梧的楼房当月的工资在当月里面几题你计提工资的时候根据工资表你的工资表里面应该有应发工资还有个税还有实发工资需要算出来的也就是当月算当月的工资如果你当月算不出来的话你可以在次月月初里面算比如九月份的工资在十月五号之前算出来个税也得算出来然后具体在九月份比如你们在十五号发上个月的工资这个月发这个月发下去然后再11月份申报个税
2023-07-09 21:40:49
魁梧的楼房:回复郭老师 个体户,核定征收,如果没达到销售收入,可以不报税吗?还是有没有达到都要报??
2023-07-09 21:51:48
郭老师:回复魁梧的楼房没有收入才不需要申报,有收入即使不需要交税,也得正常申报。
2023-07-09 22:08:13
魁梧的楼房:回复郭老师 个体户是季报,核定的有个税的话,个税也是季度报就行了?
2023-07-09 22:26:56
郭老师:回复魁梧的楼房你好是的,是这么做的。
2023-07-09 22:40:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
销售电器的差价怎么会计分录 关于差价的课都没有了
你好,是实行进销差价核算的企业吗
207楼
2023-07-10 17:07:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ rain 发表的提问:
补交去年关税的会计分录
您好 请问是购进货物么?货物有没有销售?
208楼
2023-07-10 17:16:47
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rain:回复bamboo老师 是的,货物销售了
2023-07-10 17:35:45
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-07-10 17:51:06
rain:回复bamboo老师 补交去年增值税需要通过以前年度损益调整吗
2023-07-10 18:03:12
bamboo老师:回复rain是什么情况补缴增值税的?
2023-07-10 18:25:24
rain:回复bamboo老师 漏交了
2023-07-10 18:51:01
bamboo老师:回复rain那当时有没有计提增值税?
2023-07-10 19:02:10
rain:回复bamboo老师 没有
2023-07-10 19:26:36
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-07-10 19:52:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刹那 发表的提问:
工地在做工的过程中收款且开票给对方,需要如何做相关会计分录?
你好,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-销项,借:工程结算 贷;工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
209楼
2023-07-10 17:34:18
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刹那:回复吴月柳 老师,现在还没有进行结算,只是现在在做工,我们需要对方打款给我们,因对方要求需要开票才打款,所以我们现在也需要用到工程结算这个科目吗?如果不需要,又应该如何作会计分录呢?
2023-07-10 17:53:01
吴月柳:回复刹那没结算就是用这个科目来挂,实际结算了再做后两笔分录
2023-07-10 18:13:55
刹那:回复吴月柳 请问结算后的两笔分录分别是?
2023-07-10 18:29:38
吴月柳:回复刹那借:工程结算 贷;工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
2023-07-10 18:42:20
刹那:回复吴月柳 请问老师,开了发票也不确认收入是吗?可是纳税申报的时候是需要报已开票的金额的数据给税局
2023-07-10 18:58:16
吴月柳:回复刹那因为行业特殊,有的可能会提前开票,按照完工百分比法确认收入的话就先暂不确认收入
2023-07-10 19:18:47
刹那:回复吴月柳 如果不采用完工百分比法呢?请问老师该如何处理?
2023-07-10 19:48:37
吴月柳:回复刹那不采用就在开具发票后全部做三笔分录
2023-07-10 19:58:52
刹那:回复吴月柳 是指这三笔分录同时做是吗?“借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-销项,借:工程结算 贷;工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入” 是实际开出多少就按多少计做收入以及实际的支出做成本是吗?
2023-07-10 20:12:02
吴月柳:回复刹那是的
2023-07-10 20:25:13
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户25td4e 发表的提问:
咨询一下中级会计实务题目里边写的比方100(万元)都是万元我做分录写的是1000000这样是不错了1319081993813
你好,学员,这个没问题的
210楼
2023-07-10 17:43:48
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