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采购怎么拿回扣会计入帐
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
采购员预支款项去购买商品,商品已经入库,商品已经入库回来报销时,会计和出纳应该分别怎么做账,应该附拿些原始凭证
你好,预支款时候可以做借款,购买商品入库时,根据对方报销单报销费用,同时出纳做一笔还款,一共有三笔业务,借款,报销费用,还款。会计根据这些单据入账即可
16楼
2022-12-21 02:19:11
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玺鸿:回复黄老师 1、借款时:借其他应收款 贷银行存款 附件是借款单 2、报销时:借库存商品 贷其他应收款 借或贷银行存款 附件入库单、以及费用报销单 3、结转成本:借主营业务成本 贷库存商品 以上三点拿几笔业务应该是出纳做账呢,账务处理以及附件是否有错误或者漏的呢
2022-12-21 02:35:23
黄老师:回复玺鸿你好,出纳主要是做现金和银行日记账,如果分录没有涉及到的就不需要出纳入账,1借款,借:其它应收款 贷现金 2,报销时,借:库存商品 贷:现金或银行 3,还款,借:现金 贷:其他应收款
2022-12-21 03:03:23
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ better 发表的提问:
在公司采购价这块有没有什么办法可以控制及核查采购人员是否有拿回扣?
你可以算一下成本利润率,看看情况
17楼
2022-12-21 03:14:55
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better:回复武老师 已经核算了成本利润看不出问题
2022-12-21 03:45:54
better:回复武老师 老师有没有什么办法可以控制这块
2022-12-21 03:56:01
武老师:回复better你只能说看利润情况,单纯看数据的话,要是全过程的话,就建立内控,谈判的和签合同的不是一个人,每次都需要2个人一起等等
2022-12-21 04:14:58
better:回复武老师 老师,请问这个内控要怎么建立?
2022-12-21 04:26:24
武老师:回复better这个需要你看你的公司要求
2022-12-21 04:38:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Candy 发表的提问:
公司给回扣客户应怎么入帐
你好 具体业务是什么
18楼
2022-12-21 04:05:42
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Candy:回复meizi老师 销售餐饮食材,5%回扣给客户
2022-12-21 04:23:20
meizi老师:回复Candy你好 计入销售费用里面 需要对方开票给你
2022-12-21 04:51:13
Candy:回复meizi老师 对方不可能开发票
2022-12-21 05:09:51
meizi老师:回复Candy那你们做销售费用 你们汇算调整就是
2022-12-21 05:38:01
Candy:回复meizi老师 回扣可以光明证大入账
2022-12-21 06:00:17
meizi老师:回复Candy不清楚你说的光明正大怎么入 但是你做费用的话 费用或者成本需要有发票
2022-12-21 06:15:36
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 楚楚 发表的提问:
老板采购材料自已先用的现金垫付,然后开的专票拿回来后报销做帐,因帐户没钱发票先给了会计做帐,跨月用库存现金付,要填制什么单据报销,
你好!发票来借:原材料 应交税费 贷:其他应付款 就可以 次月付款在填写付款单
19楼
2022-12-21 05:01:38
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
金碟帐套启用期间为14年12月但是启用后只有采购做帐,现在我想更改会计启用期间和初始数据需要怎么更改
我司金碟KIS专业版帐套启用期间为2014.12月但是启用后原会计不会用金蝶做帐,只有采购做帐,现在是16年3月我想更改会计启用期间和初始数据需要怎么更改?因为采购,销售,仓存,生产模版里面有许多资料,应该是不能换帐套的。。。原会计做的事情就和采购文员差不多,审核收货单和送货单等等外账是请人做的,我想用金蝶做一套比较完整的内帐,如果还像原会计一样,感觉不像会计。。。现在脑子比较混乱。。
20楼
2022-12-21 06:24:39
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!建议重新建立帐套,结出各科目余额,不建账会计启用期间和初始数据不可以改动
2022-12-21 06:35:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,采购部人员借支了14万,当时会计科目是借其他应收采购 贷银行存款14万,现在他拿了16万发票来报销,我咋入帐呢?
你好,借;库存商品等科目16万,贷;其他应收款 14万,银行存款等科目 2万
21楼
2023-01-02 16:02:21
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花开半夏:回复邹老师 他拿回来的报销单出纳那边咋登记呢
2023-01-02 16:19:20
邹老师:回复花开半夏你好,出纳只需要在日记账贷方登记减少2万就可以了
2023-01-02 16:31:17
花开半夏:回复邹老师 现金日记账么
2023-01-02 16:45:52
花开半夏:回复邹老师 用现金还他的就写现金,用银行还的就记银行
2023-01-02 16:59:51
邹老师:回复花开半夏你好,用现金还他的就写现金,用银行还的就记银行存款日记账就是了
2023-01-02 17:23:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
进项采购发票已做帐,发票开错无法认证退回,已做了采购发票的帐怎么办
你好,做采购的相反分录冲销
22楼
2023-01-02 16:14:53
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风:回复邹老师 @邹老师:库存已卖出,做不了冲减
2023-01-02 16:44:37
风:回复邹老师 @邹老师:库存不够
2023-01-02 17:11:24
邹老师:回复你好,先退回,然后对方也会开具一份可以认证的发票,然后做购进分录的
2023-01-02 17:36:08
风:回复邹老师 @邹老师:销售也做退回吗
2023-01-02 17:48:41
邹老师:回复你好,是的,然后再做一次销售处理
2023-01-02 18:15:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 未世星空 发表的提问:
我们付了两万给客户公司的采购的回扣,如何做账
借销售费用贷银行存款
23楼
2023-01-02 16:43:30
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
采购商品已入库,发票已到,会计分录 :借:库存商品——XXX,贷:应付帐款——公司。7月份采购的商品发票7月份已到,8月做账的时候发票发票开错,退回,会计分录要怎么做?
同学,你好 退回发票重开后补在7月分录后即可
24楼
2023-01-02 16:56:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
支付12年的赊账款,但一直没拿到采购发票入账,现在用公帐支付要怎么处理?
您好!先要看你12年的时候有没有做过分录。如果没有建议计入借预付账款,贷银行存款。然后借库存商品-暂估 贷预付账款。
25楼
2023-03-13 20:53:39
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 我倔强,我任性 发表的提问:
统计局拿回扣,不想让外边人知道,怎么做会计处理
你好,这方面的你不用反映在外账就可以了,内账计入管理费用科目
26楼
2023-03-13 21:07:50
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我倔强,我任性:回复吴月柳 那从账户去了现金,现在少了一笔钱,不做处理吗
2023-03-13 21:30:39
吴月柳:回复我倔强,我任性你是说从公账上汇出去一笔现金?那么你可以当成借款处理。借:其他应收款 贷:银行存款
2023-03-13 21:54:15
我倔强,我任性:回复吴月柳 就只做这一次处理,以后就不用再做别的处理了吗
2023-03-13 22:12:37
吴月柳:回复我倔强,我任性以后你可以用现金还回,借:现金 贷:其他应收款,这样就平了
2023-03-13 22:37:09
我倔强,我任性:回复吴月柳 那要是直接走现金,做一次处理就可以吗?
2023-03-13 22:58:51
吴月柳:回复我倔强,我任性这样做账就不规范了,你汇款出去是个人名字,怎么能当成现金呢?
2023-03-13 23:16:26
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 云云:-D 发表的提问:
电影院采购回的眼镜再销售怎么做帐
您好,购入时借库存商品,应交税费-应交增值税,贷银行存款等 销售时,借银行存款等 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 结转成本,借主营业务成本,贷:库存商品
27楼
2023-03-13 21:31:01
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云云:-D:回复笑笑老师 谢谢老师,真好。老师我还有个问题,在插图。
2023-03-13 21:55:53
笑笑老师:回复云云:-D您好,如果是电影院产权属于您们的,相关的工程完工验收后可记入固定资产。如果是经营租赁的场所记入长期待摊费用。
2023-03-13 22:25:11
齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
刚入行的会计小白,在商贸企业,目前采购入库和销售单都没有做过,怎么做采购入库和销售帐,用友T3软件
接触过老T3,流程应该是一样的,首先是采购部先做计划单,审核完后进行采购并入库,财务拿到入库单后审核入库单,挂相应的供应商应付账款,增加库存。销售也基本相同,先销售部发出销售出库,财务收到销售出库单进行审核,总账相应挂”应收账款“增加收入结转营业成本减少库存。
28楼
2023-03-13 21:53:58
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齐惠老师:回复毀若亦 ♡[/玫瑰]:谢谢啦
2023-03-13 22:35:35
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 陌上 发表的提问:
拿到扣社保的回单怎么入账 ,需要计提吗 ?
计提单位负担的社保费: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳社保: 借:其他应收款-社保费(个人负担的部分) 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
29楼
2023-03-14 21:15:44
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陌上:回复方亮老师 工资要计提吗 ?分录是 ?
2023-03-14 21:36:12
方亮老师:回复陌上需要计提: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资
2023-03-14 21:52:02
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 江南~精英_v曾春霞 发表的提问:
老师我现在做内帐是食品加工的,我们采购原材料回来加工成饼了,完工入库,我应该在会计分录里怎么表达
你好!采购原材料 借原材料 应交税费 贷应付账款等 加工领用 借生产成本 贷原材料 完工 借库存商品贷生产成本
30楼
2023-03-14 21:29:56
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江南~精英_v曾春霞:回复QQ老师 老师加工成饼外表贴的那个膜记什么科目
2023-03-14 22:20:29
QQ老师:回复江南~精英_v曾春霞你好!先计入制造费用在结转到主营业务成本或直接计入主营业务成本看你们具体流程
2023-03-14 22:38:52

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