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会计软件期末处理的特点
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
用财务软件年末处理,课件有讲的吗?没找到啊
财务软件课程里都有讲啊
46楼
2023-03-28 20:51:30
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师t6用软软件库存管理的月末结账和存货管理的月末结账都处理的什么内容
您好,库存管理期末结账进去直接结账,存货管理的要先记帐,才可以结账
47楼
2023-03-28 21:13:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米兔 发表的提问:
老师,快账软件期末处理,显示已结转,点结账时显示结账错误,怎么修改?我漏掉了一个数字,怎么回去修改
你点一下反结账就可以哦
48楼
2023-03-28 21:26:59
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米兔:回复朴老师 都结转错误,反结账里没有,怎么反结帐了
2023-03-28 21:50:06
米兔:回复朴老师
2023-03-28 22:07:55
米兔:回复朴老师 反结帐里没有出现错误的这个月
2023-03-28 22:22:27
米兔:回复朴老师 我这个是显示已结转,不是已结账。所以在反结帐里看不到
2023-03-28 22:33:29
朴老师:回复米兔你去快账群里面问下快账客服,你有快账群吗
2023-03-28 22:43:42
米兔:回复朴老师
2023-03-28 23:09:16
米兔:回复朴老师 有,和微信和qq群都问了,没人回答。
2023-03-28 23:20:47
朴老师:回复米兔点反结账然后挨个月反结回去,直接反到你要改的月份
2023-03-28 23:48:17
米兔:回复朴老师 我就12月份错了,都反借不回去
2023-03-29 00:08:36
朴老师:回复米兔那你问问我们的快账客服,你在快账群里吗
2023-03-29 00:18:54
米兔:回复朴老师 这会有人上班了,解决了,谢谢老师
2023-03-29 00:46:42
朴老师:回复米兔好的,九点就有客服的
2023-03-29 00:59:27
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
软件企业2016年1月购入并投入使用一专门用于研 发活动的软件,单位价值300万元,会计处理按3年折旧,税法上规 定的最低折旧年限为3年。乙企业对该软件选择缩短摊销年限的 摊销方式,摊销年限缩短为2年。那每年可加计扣除多少
300/2*0.5 如果是科技型创投企业17年可以加计扣除75% 300/2*0.75
49楼
2023-04-10 19:50:02
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
用金蝶k3软件,盘点前是不是要先期末关账
您好,是的,盘点前要先关账的。
50楼
2023-04-10 19:56:01
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徐老师
职称:会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 心雨 发表的提问:
用友软件库存和实际库存不准,期末盘点了库存如何调软件库存和实际盘点库存一样
盘点清楚后,该补入库的补入库,出库的出库,出入不明的一律入营业外收支,当盘盈盘亏处理
51楼
2023-04-10 20:24:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小雨 发表的提问:
老师,您好我新进入一家单位,之前老会计做的账由于没有交接我不知道会计软件密码,现在我在一个全新的软件做账开始2020年的账务处理,对于2019年末2020年初的银行存款余额我该在新的财务软件怎么处理啊?直接录入余额吗
你好,把2019年末的银行存款期末余额作为2020年的银行存款期初数就是了
52楼
2023-04-10 20:43:28
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小雨:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-04-10 21:03:59
邹老师:回复小雨不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-10 21:26:14
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Justin 发表的提问:
用有T6财务软件如果凭证录好之后查不到银行期末余额该怎么处理,及在哪里查银行期末余额对此软件操作不太熟悉如果期末余额跟银行对账单的期末余额不符是哪里有问题?
查询账簿或者余额时需要勾选包含未记账凭证
53楼
2023-04-10 20:56:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 饱满的柠檬 发表的提问:
4000多元的三年期的财务软件也不需要入固定资产?该怎么做会计处理
金额不大,可以直接计入管理费用里面
54楼
2023-04-11 19:47:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 年轻的枕头 发表的提问:
请问,公司销售软件,同时按软件款赠送自有商城等额用券,可换购商城物品。销售软件时怎么做会计处理?兑换商品时怎么做会计处理?
借:银行存款 贷:营业收入 预计负债 兑换时 借:预计负债 贷:营业收入
55楼
2023-04-11 19:59:23
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年轻的枕头:回复陈诗晗老师 代入数字,假如软件收费10000元。怎么做账。销售软件时,要开具发票么?这业务实际是销售软件还是兑换时销售商品?
2023-04-11 20:26:44
陈诗晗老师:回复年轻的枕头你收10000元,你送人家多少券
2023-04-11 20:39:17
年轻的枕头:回复陈诗晗老师 10000的券。商城是正常淘宝一样的平台,上面的商品可如淘宝一样正常购买交易。
2023-04-11 21:06:39
陈诗晗老师:回复年轻的枕头10000元的收入,10000元的券,这个券相当于正常价格使用?
2023-04-11 21:17:03
年轻的枕头:回复陈诗晗老师 是的
2023-04-11 21:27:44
陈诗晗老师:回复年轻的枕头借:银行存款 10000 贷:营业收入和税 5000 预计负债 5000 你开票时还是按照10000开票,在增值税是是现在按10000交增值税。 预计负债只是会计和所得税上的处理。 兑换时 借:预装负债 贷:营业收入等
2023-04-11 21:48:57
年轻的枕头:回复陈诗晗老师 预计负债为什么是5000元?这是什么原理?
2023-04-11 22:11:19
陈诗晗老师:回复年轻的枕头你用的收10000的钱,其中价值20000 也就是50%比例
2023-04-11 22:30:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小敏 发表的提问:
用友T3标准版:产成品入库单没单价期末处理不了 我不经过这个软件算产成品成本 怎么能设置能期末处理了啊
你好,稍等我去软件看下
56楼
2023-04-11 20:21:32
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小敏:回复朴老师 麻烦您了老师。有办法,可我不知道。
2023-04-11 20:42:06
朴老师:回复小敏产成品入库单手工录入单价再记账
2023-04-11 21:02:26
小敏:回复朴老师 我算的总成本没有单独价格的。我想直接可以结帐
2023-04-11 21:13:38
朴老师:回复小敏等会儿我看下T3可以不
2023-04-11 21:30:48
小敏:回复朴老师 我记得可以去年就是能直接处理了,这次不行。非让我输入单个产品的价格,麻烦你了老师谢谢
2023-04-11 21:51:12
朴老师:回复小敏没有单价那就录入0
2023-04-11 22:07:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
会计期末结转成本怎么做呀,没有软件,手工账本
你好!你是说分录怎么做吗?借主营业务成本 贷库存商品等
57楼
2023-04-11 20:47:13
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结合用友实验软件,描述期末会计业务包括哪些
结转损益。。。。。。。。。。
58楼
2023-04-11 20:56:59
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李老师:回复爱笑的流沙结转损益。。。。。。。。。。
2023-04-11 21:36:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王曼琪 发表的提问:
软件开发阶段技术人员工资是否为研发支出费用化?月末怎么处理?一年以后软件做好出售时会计凭证怎么做?
你好,软件研发一般是资本化支出,对资本化支出,平时不结转的,等研发成功结束了再转到无形资产科目,软件出售了做收入。
59楼
2023-04-12 19:02:03
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王曼琪:回复徐阿富老师 如何区分资本化还是费用化?
2023-04-12 19:22:37
徐阿富老师:回复王曼琪你好,一般软件开发都是资本化的,说起来也比较复杂,建议你去学堂听马婷老师的课。
2023-04-12 19:41:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
财务软件中录期初数,库存商品期末余额为1000,是否相应的应付账款也是1000,建内账,前期无会计,只有库存盘点的这1千,
你好,可以这样,但是应付账款的明细单位也要落实。
60楼
2023-04-12 19:31:36
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秀:回复徐阿富老师 请问徐老师,期初数录入应付账款各供应商录入数据后总共1万元,那是否库存商品也要录1万,但期末库存有6千,差额四千入未分配利润吗?不然试算不平衡,账套无法启用
2023-04-12 20:04:29
秀:回复徐阿富老师 我按库存商品期未数录了6千,那4
2023-04-12 20:14:32
徐阿富老师:回复你好,一般来应付账款等于库存商品加上进项税额才是对的。
2023-04-12 20:29:08
秀:回复徐阿富老师 老师,我们是内账,税费都进营业附加,所以无应交税金,现在这差额能否入未分配,不然
2023-04-12 20:52:54
徐阿富老师:回复你好,我的观点,内账也要反应税金的,不然交税你怎么体现?这个差额又不是利润。
2023-04-12 21:18:52

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