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收到发票费用类会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫萱 发表的提问:
物业收到电费该怎么写会计分录
你好,是代收代付吗?
166楼
2023-06-23 18:10:43
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
16年12月工伤退费,17年1月份收到,请问会计分录怎么写?
借:银行存款贷:其他应付款
167楼
2023-06-23 18:16:40
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冰凌一笑:回复笑笑老师 之前是12月份走的是借:管理费用-工伤 贷:银行存款 ,现在1月份收到是不是应该借:银行存款 蓝字 贷:管理费用-工伤 红字 这样写对吗?这个费用跨年了,是不是还有其他处理方法?
2023-06-23 18:36:51
笑笑老师:回复冰凌一笑这个跨年没关系,金额小。
2023-06-23 19:03:40
冰凌一笑:回复笑笑老师 按照我上面写的会计分录,结转完费用,资产负债表和利润表勾稽关系对不上啊差额就是工伤这个金额,请老师指教啊
2023-06-23 19:14:19
笑笑老师:回复冰凌一笑怎么会不对呢。您的管理费用有没有结转到本年利润?
2023-06-23 19:36:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Amelia? 发表的提问:
银行收到给企业电信/移动的补贴电费,会计分录怎么做
借 银行存款贷营业外收入
168楼
2023-06-23 18:21:46
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 何小欣 发表的提问:
缴纳公司通讯费 收到专用发票 可以抵扣税费 那会计分录怎么做?
可以的,借:管理费用-通讯费,应交税费贷:银行存款
169楼
2023-06-23 18:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
170楼
2023-06-24 17:55:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到银行汇票会计分录当日出票
借;银行存款 贷:应收账款
171楼
2023-06-24 18:12:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 仙女界的扛把子 发表的提问:
你好,收到了210的专票,我们只付了200,请问还有10块钱改怎么做会计分录
您好 请问金额多少 税额多少 是什么发票
172楼
2023-06-24 18:38:59
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仙女界的扛把子:回复bamboo老师 专票,金额是185.85,税额是24.15,13个点的票
2023-06-24 19:06:16
bamboo老师:回复仙女界的扛把子借:管理费用 200/1.13=176.99 应交税费-应交增值税-进项税额 24.15 贷:库存现金 200 应交税费-应交增值税-进项税额转出 10/1.13*0.13=1.14
2023-06-24 19:21:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到某企业的到期票据34000存入银行的会计分录
收到某企业的到期票据34000存入银行的会计分录
173楼
2023-06-25 17:36:20
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;应收票据
2023-06-25 17:56:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到票据一张,余款未收到会计分录
您好!借:应收票据,贷:应收账款。
174楼
2023-06-25 17:42:28
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
收到银行本票的会计分录怎么写?
从严格意义上说,收到银行本票,应该是通过其他货币资金—银行本票 借:其他货币资金—银行本票 贷:其它业务收入 应交税金--应交增值税(销项) 然后银行本票存入银行再做: 借:银行存款 贷:其他货币资金—银行本票 但是银行本票存入银行很快就可以到账,基本没有在途时间,所以许多人做分录为了省事,就直接借记银行存款了。
175楼
2023-06-25 17:56:41
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 空白 发表的提问:
公司需要投放广告,租了个广告位,收到专票,会计分录应该怎么做?
同学你好 租了多长时间呢
176楼
2023-06-25 18:23:42
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空白:回复朴老师 租一年,专票开的是租金
2023-06-25 18:35:09
朴老师:回复空白那就计入销售费用广宣费
2023-06-25 18:51:20
空白:回复朴老师 进项可以抵扣吗?
2023-06-25 19:04:30
朴老师:回复空白嗯 这个可以抵扣的
2023-06-25 19:23:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 无奈的导师 发表的提问:
香江公司收到客户于2018年8月2日签发的银行承免汇票一张,面额为500000元,到期日为12月22日,现于9月21日持票向银行办理贴现,银行贴现利率为9%。 要求: 1、计算该公司最終贴现净额,要求列出计算过程; 2、做出会计分录。
1票据贴现息是500000*0.09*(30+30+31+30+21-30-20)/360=11500 贴现净额500000-11500=488500
177楼
2023-06-25 18:39:00
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暖暖老师:回复无奈的导师2借银行存款488500 财务费用11500 贷应收票据500000
2023-06-25 19:15:11
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 奋斗的曲奇 发表的提问:
老师:收到加油的专票如何做会计分录?
您好,会计分录: 借:管理费用-燃料费或其他科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 贷
178楼
2023-06-26 17:03:21
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问:
收到福利费的专用发票,进项税额怎么转出,会计分录怎么做
借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出
179楼
2023-06-26 17:13:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
180楼
2023-06-26 17:40:16
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
2023-06-26 17:56:43
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,可以去大厅发票的。
2023-06-26 18:12:15
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2023-06-26 18:33:57
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这样可以的。
2023-06-26 18:44:40

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