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收到发票费用类会计分录
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职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
企业2018年6月23日交了部分租金75000元,还没有付完,收到发票怎么做会计分录
冲减预付账款进入费用
31楼
2023-03-14 21:47:59
全部回复
Aling:回复 1年的租金是300000元,怎么分摊费用到损益表里
2023-03-14 22:09:29
Aling:回复 具体的会计分录和算法
2023-03-14 22:33:56
回复Aling对方给你发票开了多钱?你先告诉我
2023-03-14 22:59:07
Aling:回复 7月份还没收到发票
2023-03-14 23:27:37
回复Aling借方:管理费用 贷方:预付账款
2023-03-14 23:44:49
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 912005524 发表的提问:
1.9月份收到一张2万发票 名称是手表送礼用会计分录是?
借:管理费用--业务招待费贷:现金
32楼
2023-03-15 21:06:05
全部回复
912005524:回复袁老师 老师除了发票需还需要什么附件吗?
2023-03-15 21:21:06
袁老师:回复912005524报销单,审批签字
2023-03-15 21:38:21
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 美好的咖啡豆 发表的提问:
建筑类公司收到账款,但未开发票,如何做会计分录呢?开票的时候,会计分录怎么做呢?
如果收到钱,借。银行存款,贷,预收账款,开票,借,预收账款。贷。主营业务收入。应交税费。应交增值税,
33楼
2023-03-15 21:33:56
全部回复
美好的咖啡豆:回复李霞老师 收到钱的时候不确认收入吗?
2023-03-15 21:47:54
李霞老师:回复美好的咖啡豆不一定非要收到钱的时候确认收入。可以先计入预收账款
2023-03-15 22:07:46
美好的咖啡豆:回复李霞老师 那什么情况下收到预收账款才必须要确认收入呢?(我公司是建筑施工单位)
2023-03-15 22:37:26
李霞老师:回复美好的咖啡豆如果收到款项长期不开票。就在收款时确认收入
2023-03-15 22:48:07
美好的咖啡豆:回复李霞老师 这个长期一般是多久以后?两年以上还是?我公司1月收到账款 4月开具发票 可以按照老师前面说的1月先计入预收账款,4月冲账确认收入吗?
2023-03-15 23:15:11
李霞老师:回复美好的咖啡豆嗯嗯,可以的,除非你们公司特殊要求。一年以内你都可以挂往来
2023-03-15 23:26:27
美好的咖啡豆:回复李霞老师 好的,谢谢老师。
2023-03-15 23:40:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
开票系统服务费免征税,会计分录,收到发票,会计分录
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
34楼
2023-03-15 21:47:59
全部回复
黄妹妹:回复邹老师 小规模,销销5000.免佂280.交4720会计分录
2023-03-15 22:15:10
邹老师:回复黄妹妹你好 5000的应交增值税分录是 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税5000 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目280.,贷记“银行存款”等科目280.。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目280.,贷记“管理费用”等科目 280 实际缴纳4720的分录是 借;应交税费—应交增值税4720,贷;银行存款4720
2023-03-15 22:29:38
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
1、先支付物业费,发票没收到,分录怎么写啊? 2、支付的物业费被退回,收到退回款项会计分录怎么写? 3、收到发票(专用发票),发票认证,分录怎么做? 4、物业费分摊的会计分录?分摊含税的还是不含税的?
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
35楼
2023-03-21 20:44:34
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ ing 发表的提问:
老师您好,我们10月份付给转的租金,12月份收到的发票,租金是21万一年的,这个会计分录分别咋做呢?
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 进项税额 贷预付账款
36楼
2023-03-21 20:53:53
全部回复
ing:回复小惑老师 这个租金可以一次性计入费用吧,老师
2023-03-21 21:07:36
小惑老师:回复ing不可以的,要按照受益期分期摊销
2023-03-21 21:28:14
ing:回复小惑老师 摊销的会计分录咋做呢?按月摊销?
2023-03-21 21:47:32
小惑老师:回复ing上面进入管理费用就是摊销分录了
2023-03-21 22:09:02
庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 星空 发表的提问:
老师请问公司2月5日公司给日力公司打款10万,2月10号收到日力公司退款10万。没有涉及到发票请问怎么做会计分录
2月5日: 借:其他应收款-日力公司 100000 贷:银行存款 100000 2月10日: 借:银行存款 100000 贷:其他应收款-日力公司 100000
37楼
2023-03-21 21:06:55
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星空:回复庾老师 谢谢老师
2023-03-21 21:37:07
庾老师:回复星空不客气同学,祝您好运。
2023-03-21 21:57:51
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ JIAYAN 发表的提问:
发票未收到的会计分录怎么做?
你好 借:预付账款 贷:银行存款
38楼
2023-03-21 21:35:59
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JIAYAN:回复月月老师 发票收回怎么做?
2023-03-21 21:58:55
月月老师:回复JIAYAN你好 借:成本费用 贷:预付账款
2023-03-21 22:13:10
JIAYAN:回复月月老师 借:主营务成本 贷:预付账款可以吗?
2023-03-21 22:24:50
月月老师:回复JIAYAN你好,主营业务成本也是可以的。
2023-03-21 22:46:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户4nw8dw 发表的提问:
公司捐款收到发票这个发票怎么做会计分录
捐赠的吗?借营业外支出贷银行存款,这个是捐钱
39楼
2023-03-22 20:37:51
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 陶醉的方盒 发表的提问:
老师,请教您一个问题,一个会计分录,钱是九月收到一万,发票是十月底开,但还有两万没收到,相当于十一月份收到钱剩下钱,这个分录是怎么做
借银行存款贷预收账款1万, 借预收账款3万,贷主营业务收入, 借银行存款贷预收账款2万
40楼
2023-03-22 20:55:05
全部回复
郭老师:回复陶醉的方盒三个分录分别是九月份、十月份还有11月份的。
2023-03-22 21:23:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 宝儿爸*^o^* 发表的提问:
我银行收到100万给人家先开了80万发票怎么做会计分录了
你好 借银行存款100贷主营业务收入 应交税费 不开票的20万也是收入的
41楼
2023-03-22 21:12:28
全部回复
宝儿爸*^o^*:回复meizi老师 那意思不用管发票的钱
2023-03-22 21:24:33
meizi老师:回复宝儿爸*^o^*你好 是的 你后面还需要开票的话 要冲这个20万的无票收入的
2023-03-22 21:38:08
宝儿爸*^o^*:回复meizi老师 哦!要是不给人家开了那又怎么记了
2023-03-22 21:48:52
meizi老师:回复宝儿爸*^o^*你好 一样的做无票收入 交税
2023-03-22 22:08:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票怎么做会计分录
你好,借:原材料等 贷:银行存款等
42楼
2023-03-22 21:32:59
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娇:回复立红老师 这是食堂采购给员工中午做饭吃的,而且还没有付款。
2023-03-22 21:47:22
立红老师:回复你好,借:管理费用——福利费 贷:应付账款
2023-03-22 22:00:50
娇:回复立红老师 这供应商是怎么分类的
2023-03-22 22:25:05
立红老师:回复你好,您指的是什么供应商
2023-03-22 22:43:17
娇:回复立红老师 现在用友里要加购买方的信息,
2023-03-22 22:56:07
立红老师:回复你好,基础设置-往来单位-供应商分类-增加。
2023-03-22 23:18:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,怎么做会计分录
你好,正常计入管理费用——服务费,如果是专票 借:管理费用——服务费 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
43楼
2023-03-27 21:26:18
全部回复
娇:回复立红老师 收到这样的发票也入服务费里吗?
2023-03-27 21:56:34
立红老师:回复你好,您这个是用于什么,如果是用于研发,计入研发支出——费用化支出或资本化支出。
2023-03-27 22:17:28
娇:回复立红老师 怎么做会计分录,这是个人报销单里用在工程上的
2023-03-27 22:44:04
立红老师:回复你好,如果是单位自建工程,借:在建工程 贷:银行存款等
2023-03-27 23:00:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到不征税的发票,要怎么做会计分录
你好,发票内容是?
44楼
2023-03-27 21:39:22
全部回复
左岸:回复邹老师 预付费卡销售和充值 老师 怎么做会计分录呢
2023-03-27 22:02:08
邹老师:回复左岸你好,残值率是可以为0的
2023-03-27 22:26:10
左岸:回复邹老师 不明白 老师你可以直接告诉我怎么做分录吗 谢谢
2023-03-27 22:39:11
邹老师:回复左岸借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-27 22:57:47
左岸:回复邹老师 我就是已经把钱预付给他们了,结果问他们要发票,他们给的我这样的发票 这种发票没什么意义吧 老师
2023-03-27 23:12:34
邹老师:回复左岸你好,需要对方提供有税率的发票计入费用核算的
2023-03-27 23:37:44
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 爱笑的眼睛岑巩 发表的提问:
老师,请问下,公司买了10吨水泥,360元,款未付,但是水泥已经用于维修了,发票也没收到,这个会计分录怎么写
借:管理费用 贷:应付账款 汇缴之前取得发票即可。
45楼
2023-03-27 21:56:59
全部回复
爱笑的眼睛岑巩:回复岳老师 那付款 后并取得发票,分录怎么写
2023-03-27 22:21:54
岳老师:回复爱笑的眼睛岑巩借:应付账款 贷:银行存款
2023-03-27 22:43:02

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