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收到上个月货款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
上月预售货款 300000 这月销售货物390000 销项税66300,预收货款时怎么做会计分录,和发货时的会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 300000 借;预收账款 贷;主营业务收入390000 应交税费 66300
61楼
2023-04-17 20:35:21
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哦买嘎:回复邹老师 第二步“借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费 66300 ?除了预收款300000 剩下的钱还没给我呢,老师能把这样做分录的解析出来吗
2023-04-17 20:54:11
邹老师:回复哦买嘎你好,没有给就是预收借方,就是应收啊
2023-04-17 21:18:39
哦买嘎:回复邹老师 6月24日,向界铭电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650,共计390000元,应收取的增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 就这个题目的会计分录 我看不懂答案是什么意思 借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项税额66300 借:应收账款-156300 贷:预收账款-156300
2023-04-17 21:39:41
邹老师:回复哦买嘎后面一笔分录其实不需要做啊
2023-04-17 21:55:41
哦买嘎:回复邹老师 上月预收了30万,这月还剩下156300没有收,为什么把这156300也要做到预收账款里去?
2023-04-17 22:08:52
邹老师:回复哦买嘎你好,冲销之前预收,而没有必要把差额计入应收
2023-04-17 22:31:53
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
155000是六月份支付的吗?
62楼
2023-04-17 20:49:54
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张艳老师:回复Aling借 预付账款 155000 贷 银行存款 155000 收到材料是时,总金额和税额能否确定?如果能确定的话,我给您一个简便的分录
2023-04-17 21:38:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
上月付款9600元,这个月付款5400元,这个月收到发票16000元,还剩1000未付。上月会计分录和这个月会计分录怎么写?
你好, 付款时,借:预付账款 9600 贷:银行存款 9600 借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400 收到发票时,借:相关成本费用 贷:预付账款 16000 这样预付账款出现贷方余额1000,表示为我们应付的款项
63楼
2023-04-17 21:08:59
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妖精打架:回复立红老师 我是这个月付的5400
2023-04-17 21:23:36
立红老师:回复妖精打架你好,借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400,就是这笔分录,
2023-04-17 21:50:31
妖精打架:回复立红老师 到我做的借贷不平衡呀
2023-04-17 22:03:18
立红老师:回复妖精打架你好,您说哪笔分借贷不平呢
2023-04-17 22:14:20
妖精打架:回复立红老师 我上个月的会计分录是:借:预付账款 9600 贷:银行存款 9600 这个月的会计分录是:借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400 借:成本16000 贷:预付账款 16000
2023-04-17 22:33:36
立红老师:回复妖精打架你好,分录不是平的么,
2023-04-17 22:46:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
企业站提现,网上卖货,收到这笔款,会计分录
同学你好 借银行 贷其他货币资金
64楼
2023-04-18 19:44:47
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优雅的外套:回复朴老师 不做收入吗
2023-04-18 20:11:14
朴老师:回复优雅的外套借其他货币资金 贷主营业务收入 贷销项
2023-04-18 20:37:01
优雅的外套:回复朴老师 其他货币资金这个钱不挂应付账款这个平台了,直接挂其他货币资金?
2023-04-18 20:50:16
朴老师:回复优雅的外套嗯 这个直接做就行了
2023-04-18 21:17:36
优雅的外套:回复朴老师 对吗?我好几个网络平台比如京东
2023-04-18 21:38:26
朴老师:回复优雅的外套这个你可以计入其他货币资金-淘宝等
2023-04-18 21:56:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
预收货款的会计分录每个月发货时的会计分录怎么做呢??
你好 预收货款 借;银行存款 贷;预收账款 每个月发货时 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
65楼
2023-04-18 20:11:03
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琴琴:回复邹老师 发货时没有开票呢
2023-04-18 20:29:17
邹老师:回复琴琴你好,发货就应当按规定确认收入的
2023-04-18 20:57:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 不安的草丛 发表的提问:
你好,上个月款也预付,本月收到货,但供应商增值税专票未到的会计分录怎么写?我上月预付时是借:预付账款--供应商 贷:银行存款, 本月该怎么写分录。
借库存商品贷应付账款暂估。
66楼
2023-04-18 20:35:46
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不安的草丛:回复郭老师 库存商品后面要加暂估二级科目吗?贷方为什么不是预付账款---供应商?
2023-04-18 20:58:23
郭老师:回复不安的草丛你好 按不含税的暂估的 不考虑增值税
2023-04-18 21:12:50
不安的草丛:回复郭老师 不考虑增值税我知道,就是不明白 库存商品后面是否要加 暂估 这个二级科目吗?贷方为什么是应付账款--暂估,而不是预付账款---供应商?
2023-04-18 21:38:11
郭老师:回复不安的草丛加不加都可以的,暂估的时候不用做预付账款,做到应付账款就可以的。
2023-04-18 22:06:49
不安的草丛:回复郭老师 我上月预付时是借:预付账款--供应商 ,请问为什么暂估不用继续延用 预付账款---供应商, 而用另一个科目应付账款呢?
2023-04-18 22:29:58
郭老师:回复不安的草丛如果做到预付账款里面的话,你看不出是暂估的哪一部分吧。你想看暂估的话,看应付账款暂估不就可以啦。
2023-04-18 22:56:41
不安的草丛:回复郭老师 好的好的,谢谢啦。
2023-04-18 23:11:52
郭老师:回复不安的草丛不用客气 周末愉快
2023-04-18 23:29:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 始终坚强 发表的提问:
微店销售的,是半个月甚至一个月后才收到货款,该怎么分录因为之前没有收到款,所以没有做会计分录
借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费
67楼
2023-04-18 20:50:59
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始终坚强:回复袁老师 老师,不能写应收账款,对吗
2023-04-18 21:10:52
袁老师:回复始终坚强因为你收到款了啊
2023-04-18 21:22:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货款已收,补货上月不良品怎样做会计分录
只需结转成本,无需确认收入 借;主营业务成本 贷;库存商品
68楼
2023-04-19 20:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
这个月收到属于上个月的货款,分录怎么做呢?
借;银行存款 贷;应收账款
69楼
2023-04-19 20:10:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A~梅子 发表的提问:
物流公司4月份成立,5月份运输货物含税价5万,5月份未开票未收款。6月份才开这5万元的票,到了7月份才收到货款。请问一下,5月份的会计分录怎么写?6月会计分录怎么做?7月收到货款会计分录怎么做?
5月份不做账务处理 6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 7 借;银行存款 贷;应收账款
70楼
2023-04-19 20:20:18
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上月销售货物这月发生退货,货款未收,涉及税,如何做会计分录
红冲上月 分录
71楼
2023-04-19 20:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到货款支票3000元,但日期是下个月才能到账,怎么做会计分录
您好,分录,借;其他货币资金-支票款,3000元,贷;应收账款等科目。
72楼
2023-04-24 19:49:22
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舒服的煎饼:回复王雁鸣老师 那收到的时候冲减回吗,
2023-04-24 20:04:15
王雁鸣老师:回复舒服的煎饼您好,收到时,借;现金或者银行存款,3000元,贷;其他货币资金-支票款,3000元
2023-04-24 20:30:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
就是收到一批材料,价款1000,增值税200,但已经上个月向本公司预付货款1000元的会计分录
借:原材料 1000 应交税费—应交增值税—进项税 200 贷:预付账款 1000 应付账款 200
73楼
2023-04-24 20:14:26
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师 进货发票未到 货物到了 款也付给对方了 怎么写会计分录?下月收到发票时又怎么写会计分录?
你好 借库存商品-暂估入库 贷银行存款 下个月收到发票 冲 借库存商品-暂估入库 负数贷银行存款负数 再做 借库存商品 进项税贷银行存款
74楼
2023-04-24 20:24:06
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帆:回复meizi老师 那要分别借库存商品~暂估入库吗? 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库
2023-04-24 20:45:29
meizi老师:回复你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售
2023-04-24 21:01:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
我们销售货物,今天销售出库,款未收到,这个怎么做会计分录,下个月给对方开除发票,这个分录又怎么做,收到对方的货款,这个分录怎么写?
你好 今天销售出库,款未收到 借;发出商品 贷;库存商品 下个月给对方开出发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品 收到对方的货款 借;银行存款 贷;应收账款
75楼
2023-04-24 20:35:59
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