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其他应付款会计科目代码
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,对某一家客户,我想启用一个其他应收款会计科目,其他应付款不启用,这样无论是收到款还是付给对方款,都是用其他应收款来做,这样可以吗?比如:借款给对方,是:借:其他应收款-A公司 贷:银行存款。如果是收到对方的借款是:借:银行存款 贷:其他应收款-A公司。这样可以吗?
你的处理虽然没错,但是最好还是启用其他应付款吧。。。。
31楼
2023-03-15 21:15:42
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安安嘛嘛:回复李老师 但是同时启用会有一个问题哦,比如跟A公司之间,到月末的时候有其他应收款的余额,也有其他应付款的余额。这样不方便知道究竟是谁欠谁的。如果用这种方法的话,如果月末其他应收的余额在借方,那么就是对方欠我们的。如果是在贷方,则知道是我们欠对方的。是不是可以这样呢?
2023-03-15 21:45:05
李老师:回复安安嘛嘛如其他应付其他应收 使用的不多吧。 基于你的想法我们工作简便会设置应收应付不设置 预收预付
2023-03-15 22:03:36
安安嘛嘛:回复李老师 是的,可以这样操作是吗?因为我们行业比较特殊。经常出现A公司既是我们的客户也是我们的供应商的情况,所以我想这样操作可以吗?其他应收款其他应付款也这样做,可以吗?
2023-03-15 22:20:41
李老师:回复安安嘛嘛可以的~~~~~~~··········
2023-03-15 22:50:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 着急的舞蹈 发表的提问:
老师,想问下,我去年的会计科目用了预收和预付,其他应收款和其他应付款,今年我只想用它们中的一个,可以吗?改怎么做?
你这个是同一个客户供应商挂2个往来吗,没有就不改,有可以直接对冲就可以,不同分开挂那继续挂就可以,不冲
32楼
2023-03-15 21:44:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Celeste 发表的提问:
有一笔费用会计科目为借其他应付款 贷现金,但是这笔费用会在下个月公司公户收回,那么其他应付款那笔费用我应该怎样冲销?或者转回其他应收款?
你好,这个费用在公户收回是什么意思
33楼
2023-03-15 21:56:59
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Celeste:回复郭老师 我们是电商企业来的,这笔费用是属于刷单的
2023-03-15 22:28:28
郭老师:回复Celeste你好,做相反分录就可以
2023-03-15 22:45:42
Celeste:回复郭老师 借银行存款,贷其他应收款?
2023-03-15 23:00:19
郭老师:回复Celeste你好,借银存贷其他应付款,你支付记得其他应付款
2023-03-15 23:20:15
Celeste:回复郭老师 好的,谢谢你
2023-03-15 23:43:24
郭老师:回复Celeste你好,不用客气的
2023-03-16 00:00:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 李鹏飞 发表的提问:
如何通过往来会计科目(应收账款、预收账款、其他应收款、其他应付款、预付账款、应付账款)、经营收入、经营费用计算实际收款、付款多少钱?
一个单位只用一个往来科目就行了
34楼
2023-03-21 21:30:11
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李鹏飞:回复朴老师 我所在的公司全用了,还分了不同的部门。某个部门想查他们的付款和收款,我都不知道怎么查
2023-03-21 21:58:23
朴老师:回复李鹏飞那就只能挨个科目查对应的单位,然后统计了
2023-03-21 22:21:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小蛀牙 发表的提问:
老师,会计科目其他应收款,其他应付款是怎么用的呢?
你好,只要不是你的收入成本往来科目都是挂这里, 比如借款你收到的,借银行存款贷其他应付款。 别的单位借你单位的或者自付房租,你付出去的,借其他应收款贷银行存款。
35楼
2023-03-21 21:38:24
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ HELLY 发表的提问:
请问,老师,图一这个有个会计科目的为什么是其他应收款--房租押金而不是其他应付款--房租押金? 图二那这个也不明白为什么是其他应收款而不是其他应付款?
因为这笔钱先付了,以后押金还得退回来的,就计入其他应收款,如果是未付才计入其他应付款。
36楼
2023-03-21 21:44:59
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HELLY:回复吴月柳 老师,你说的这押金,我明白了。第二个问题是收到6.7月份房租的收据16000元,这个是交房租的,为什么不是其它应付款呢?
2023-03-21 22:00:17
吴月柳:回复HELLY是不是交了钱,发票还没拿到?所以交了先挂其他应收而没有直接做费用
2023-03-21 22:15:23
HELLY:回复吴月柳 对,发票还没拿到?这种情况就要先挂其他应收吗?,到时发票拿到手了,又要怎么做分录,麻烦你写出来,详细点,谢谢
2023-03-21 22:44:33
吴月柳:回复HELLY发票没到就计入其他应收款,如果付了直接做,借:管理费用 贷:银行存款
2023-03-21 22:56:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ZB 发表的提问:
请问,是不是没有启用预收跟预付的会计科目,对于其他应收款其他应付款科目在报表中也需要资产重分类?
其他应收款不需要重分类的,同学。
37楼
2023-03-22 20:56:12
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ZB:回复陈诗晗老师 我没有启用预付预收的情况下,把服务类型公司的预付款放在其他应付款的借方,这需要重分类吗
2023-03-22 21:52:11
陈诗晗老师:回复ZB不需要,没涉及预付预收只是对于应收应付重分类,其他应收其他应付不涉及重分类。
2023-03-22 22:05:31
ZB:回复陈诗晗老师 那我的报表中点击重分类跟不点击重分类,其他应收应付的余额有变化
2023-03-22 22:24:01
陈诗晗老师:回复ZB你是什么财务 软件,同学。
2023-03-22 22:43:10
ZB:回复陈诗晗老师 咱们会计学堂的记帐软件
2023-03-22 23:07:37
陈诗晗老师:回复ZB快账的吗 快账的这里是需要重分类的。 你按重分类的处理。
2023-03-22 23:26:19
ZB:回复陈诗晗老师 为什么它就需要,其他软件就不需要是吗
2023-03-22 23:44:02
ZB:回复陈诗晗老师 我用用友软件中也是重分类跟不重分类的余额是不同的
2023-03-23 00:11:50
陈诗晗老师:回复ZB要看你是用的哪个版本的。 准则里面的规定,其他应收款和其他应付款是不重分类的。 但是不管是不是重分类,对最后的财务报表数据没有实质性的影响,只影响资产和负债。
2023-03-23 00:24:28
ZB:回复陈诗晗老师 我接下来要长期用的软件是用友T6 ,它有供应链,所以需要重分类是要重新设置的,可以只设置应收应付,也可以设置应收应付跟其他应收其他应付,请问老师我该是怎么选择才对?如果说影响资产跟负债,那是怎么选择对小企业有利
2023-03-23 00:48:03
陈诗晗老师:回复ZB我建议是以准则为准,不设置其他应收款和其他应付款。
2023-03-23 01:01:55
ZB:回复陈诗晗老师 怎么说没有实质影响而影响资产跟负债呢
2023-03-23 01:12:49
陈诗晗老师:回复ZB这里是两个 往来科目数据的变化。 只会影响偿债比率、产权比率、权益乘数。 不会影响其他的。 实际工作中,很多企业并没有去分析这些比例。所以说,也不是那么受关注。
2023-03-23 01:25:29
ZB:回复陈诗晗老师 那如果报表中的其他应付款是负数的,这种请款需要重分类吗
2023-03-23 01:35:42
陈诗晗老师:回复ZB也不重分类。 如果你不重分类,不管是正数还是负数都不重分类。 准则里面的重分类,只是对应收应付预收预付,并没有规定其他应收和其他应付
2023-03-23 02:01:08
ZB:回复陈诗晗老师 老师,那为什么现在的软件都是其他应收应付都做重分类呢
2023-03-23 02:22:32
陈诗晗老师:回复ZB这个我没办法回复你原因。 软件的设置主要是为了迎合各消费者。 有的企业需要重分类。
2023-03-23 02:50:17
ZB:回复陈诗晗老师 比如怎么样的企业就要重分类?想知道不重分类是不是比较正规呢?还是有什么好处吗
2023-03-23 03:04:13
陈诗晗老师:回复ZB如果你按准则处理,那么这里是不重分类。和准则更贴近。 有的企业可能会经常借贷,那么可能会要求计算其偿债能力等,重分类和不重分类,会影响其比率
2023-03-23 03:32:43
ZB:回复陈诗晗老师 老师,能告诉我怎么样的影响偿债比率、产权比率、权益乘数?在需要计算偿债能力时,是否时重分类更合适呢
2023-03-23 03:59:49
陈诗晗老师:回复ZB这个要看你的实际情况 ,如果 你企业并不是经常借贷是不需要重分类的。 比如你产权比例=负债/所有者权益 资产负债率=负债/资产 如果你重分类和不重分类 ,资产和负债金额 有变化。
2023-03-23 04:17:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 风信子 发表的提问:
民非企业无任何收入,发放工资时法人代付的,这个怎么写会计分录?因为民非企业会计科目里没有其他应付款,是记在应付款项里吗?
你好! 可以记入应付款项的 摘要注明清楚就可以了。
38楼
2023-03-22 21:08:56
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,如果是公户付货款,付到了个人名下,挂其他应付款吗? 这样后期会一直挂着会计科目是不是?
你好同学是这样的,如果一直在个人手里是这样的
39楼
2023-03-22 21:14:19
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实操学堂:回复venus老师 老板想要解决掉,挂太多了
2023-03-22 21:26:45
venus老师:回复实操学堂同学你好,必须转给企业
2023-03-22 21:38:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开放的外套 发表的提问:
请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢
借款吗 你们账上有钱吗
40楼
2023-03-22 21:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anne 发表的提问:
老师,请问下我之前的会计科目其他应付款变成负数了,是我多付了钱了吗,怎么调回来啊
你好,其他应付款变成负数,说明是多付了 需要去查明原因,才知道该如何调整的
41楼
2023-03-28 20:57:32
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Anne:回复邹老师 我之前有一笔做的是借,其他应付款12000,贷,银行存款12000,另外有两笔是借;银行存款 20000,贷其他应付款20000,借:其他应付款20000,贷:银行存款20000,老师看看我这个怎么调整回来。
2023-03-28 21:24:40
邹老师:回复Anne你好,这些分录是哪里有错误呢? 我需要知道错误原因,才知道该如何调整啊 
2023-03-28 21:36:23
Anne:回复邹老师 本来是借,其他应收款12000,贷,银行存款12000,我写成其他应付款了,而且这个是去年12月的,怎么调整
2023-03-28 21:59:28
邹老师:回复Anne你好,根据你的描述,调整分录是 借:其他应付款 12000,贷:其他应收款  12000
2023-03-28 22:22:23
邹老师:回复Anne你好,根据你的描述,调整分录是 借:其他应收款  12000,贷:其他应付款 12000(更正上面的回复)
2023-03-28 22:37:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 细心的小松鼠 发表的提问:
都是,就是公司刚成立的时候老板先以借款的名义转钱进公司,会计科目挂其他应付款,那后面年底了赚钱了还钱给老板,冲平就可以了?
你好;  可以的;     可以做借款的; 后期还即可;  
42楼
2023-03-28 21:13:41
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 想人陪的钢笔 发表的提问:
原会计科目错误,本来应该贷应收的,做成了借银行,贷其他应付款,我该怎么冲,是红字冲前面的错账,还是直接应收其他应付调整
你好,做一笔调整分录即可,具体账务处理如下 借其他应付款 贷应收账款
43楼
2023-03-28 21:35:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Cecilia 发表的提问:
政府会计制度下,2018年的其他应付款在期初调整到财政拨款结转科目,2019年支付时如何做预算会计账目
2018年调的话财务会计是直接有这个科目,对应计入就可以了 预算会计支出的时候是计入当期的行政支出处理
44楼
2023-04-10 20:04:41
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
之前会计把会计科目挂错了,现在要整个调整科目,怎么处理,应该挂在应付账款,挂在了其他应付款科目
你好,调账 冲应付账款调到其他应付款
45楼
2023-04-10 20:30:24
全部回复
消失在空气:回复王瑞老师 不是
2023-04-10 20:45:03
消失在空气:回复王瑞老师 要挂在应付账款科目下
2023-04-10 21:11:18
消失在空气:回复王瑞老师 之前一直挂在其他应付款
2023-04-10 21:31:48
消失在空气:回复王瑞老师
2023-04-10 21:45:15

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