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月末增值税结转会计分录
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钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
241楼
2023-08-06 19:32:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简而易 发表的提问:
你好,老师,我请问一下,我上任会计1月份月末忘记结转增值税、计提附加税,那现在我2月份会计分录要怎么做。
借销项税额,进项税额转出,贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税,借税金及附加 贷应交税费,
242楼
2023-08-07 16:16:46
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简而易:回复maize老师 2月份补记可以吗, 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是不是这样老师
2023-08-07 16:30:39
maize老师:回复简而易是的,借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-07 16:53:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 爱笑的鲜花 发表的提问:
请问,年末增值税结转怎么分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
243楼
2023-08-07 16:34:39
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
你之前结转后是借未交增值税,你这期把你的增值税转出来,应该是贷应交增值税,这两个自动就一借一贷抵了。
244楼
2023-08-07 16:41:08
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优雅的柚子:回复森林老师 那借方呢?写进项税额吗
2023-08-07 16:52:14
森林老师:回复优雅的柚子你当时的分录应该是,如留底是10 借应交税费—未交增值税10 贷应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 留底在借方余额未交增值税10元。 现在把你的销大于进项的差额也转出来 当期销是20 进项是3  20-3=17 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)17 贷应交税费—未交增值税17 你看你的未交增值税余额是贷方17-10=7,所以本期抵扣了10留底,还有7缴增值税,就这个意思
2023-08-07 17:05:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,计算结转本月应交增值税怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人?
245楼
2023-08-07 17:01:42
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Hjh 发表的提问:
请问老师 增值税一般纳税人月末不结转进项,销项,年底结转,交增值税分录如何做
你好, 年末时,将应缴税费——应交增值税下其他明细科目的余额转入“转出未交增值税”明细科目,如果为贷方余额,再转入“应缴税费——未交增值税”科目。 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——应交增值税——进项税 借:应缴税费——应交增值税——销项税 应缴税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税和销项税等税金后,如果转出未交增值税科目余额在贷方,再做结转, 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——未交增值税 下年初,交纳年初未交的增值税, 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款 结转税金的分录可以年末一次结转,也可以按月结转,结转后年末应交增值税科目下进项税额和销项税额,进项税额转出等专栏无余额,只有在有留底税额的时候,应缴税费——应交增值税——转出未交增值税专栏有借方余额。
246楼
2023-08-07 17:23:58
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Hjh:回复庄老师 老师执行小企会计淮则,平时不结转,下月初交的做应交税费一应交增值税(已交税金)年底转可以吗
2023-08-07 17:35:54
庄老师:回复Hjh你好,一般是不能这样的,本月可以先结转到未交增值税,下月初缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2023-08-07 17:51:18
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 碧蓝的橘子 发表的提问:
11月底 增值税销项税额本年累计为6万 进项税额为9万 12月销项增加1万 进项增加3千 请问 如何写分录 以前月末没有结转过 还需要年末结转的分录 谢谢
本年缴纳过增值税吗?缴纳的金额是多少?
247楼
2023-08-08 16:54:43
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碧蓝的橘子:回复方亮老师 没有缴纳过增值税
2023-08-08 17:07:21
方亮老师:回复碧蓝的橘子年末编制如下分录即可: 借:应交税费-应交增值税-销项税额70000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 70000
2023-08-08 17:30:29
碧蓝的橘子:回复方亮老师 年末结转不用管进项增加的数额吗 还有12月 销项1万 进项3千 用上期留底抵销项税 怎么写分录呀
2023-08-08 17:47:38
方亮老师:回复碧蓝的橘子年末结转不用管进项增加的数额。进项税额大于销项税额不用写分录。
2023-08-08 17:58:40
碧蓝的橘子:回复方亮老师 年末结转 是看本年销项进项的累计发生额吗 如果 进项累计数大于销项累计数 就写老师刚刚发给我的分录 如果销项大于进项 怎么写结转分录呀 比如 销项累计数为9万 进项累计数为6万
2023-08-08 18:22:26
方亮老师:回复碧蓝的橘子1、年末结转是看本年销项进项的累计发生额。 2、借:应交税费-应交增值税-销项税额 9 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 6 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3
2023-08-08 18:38:10
碧蓝的橘子:回复方亮老师 还需要写 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3 贷 应交税费-未交增值税3 吗 进项大于销项 也需要转到应交税费-未交增值税吗
2023-08-08 18:52:46
方亮老师:回复碧蓝的橘子需要写 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3 贷 应交税费-未交增值税3 。进项大于销项不需要转到应交税费-未交增值税。
2023-08-08 19:15:50
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
某小型微利企业9月收入现金29800元,请做相关的会计分录及月末结转税金的分录。(小规模服务业增值税率3%)。
同学你好 借,库存现金29800 贷,主营业务收入28932.04 贷,应交税费一应增867.96 借,应交税费一应增867.96 贷,营业外收入867.96
248楼
2023-08-08 17:05:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ling 发表的提问:
期末结转增值税的分录怎么写
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
249楼
2023-08-08 17:19:51
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Ling :回复邹老师 借: 应交税费-销项税额 贷 : 应交税费-进项税额 应交税费-未交增值税 我做成这样可以吗?
2023-08-08 17:39:42
邹老师:回复Ling 你好,不可以的
2023-08-08 17:56:47
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 逝川流光 发表的提问:
年末的增值税结转怎么做分录?
你好,你是一般纳税人还是小规模。
250楼
2023-08-08 17:28:01
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逝川流光:回复月月老师 一般纳税人
2023-08-08 17:57:16
月月老师:回复逝川流光你好, 借:应交税金—应交增值税(销项税额) 应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 应交税金—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税金—应交增值税(进项税额) 应交税金—应交增值税(已交税金)
2023-08-08 18:18:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周会计 发表的提问:
结转增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税?
251楼
2023-08-08 17:41:59
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周会计:回复邹老师 是的 小规模也要结转吗?
2023-08-08 18:11:16
邹老师:回复周会计你好,小规模只需要确认收入的时候确认应交增值税贷方就是了 一般纳税人结转是 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——未交增值税
2023-08-08 18:39:35
周会计:回复邹老师 哦 我只做了上一个,下一个没做会怎样的
2023-08-08 19:06:05
邹老师:回复周会计你好,属于会计分录遗漏了,需要补上
2023-08-08 19:31:08
周会计:回复邹老师 好的 那对财务报表有没有变化?
2023-08-08 19:49:26
邹老师:回复周会计你好,对财务报表数据是没有影响的
2023-08-08 20:10:42
周会计:回复邹老师 谢谢老师!
2023-08-08 20:22:22
邹老师:回复周会计不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-08 20:50:14
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 果果 发表的提问:
月末,税费结转会计分录,能否提供一下
你好,增值税不需要计提,一般不需要结转,只有在年末的时候才转出。 缴纳增值税时 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转的话: 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 年末结转分录 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应缴税费--应交增值税(转出未交增值税)
252楼
2023-08-09 16:04:23
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
增值税月底的结转分录算什么 是软件自动结转 还是会计自己写
自己要结账,一般是借销项 贷进项,差额计入未交增值税。
253楼
2023-08-09 16:27:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小花 发表的提问:
小规模建筑业月末结转增值税的分录对不对
你好,是的,是这样做分录的
254楼
2023-08-09 16:38:56
全部回复
小花:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-08-09 16:53:10
邹老师:回复小花不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-09 17:07:09
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 丰富的汉堡 发表的提问:
老师,月末结转增值税销项/进项的分录怎么写
您好,结转的时候 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
255楼
2023-08-09 16:59:18
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丰富的汉堡:回复小锁老师 老师,这样对吗
2023-08-09 17:29:33
小锁老师:回复丰富的汉堡对的,就是和这个意思的
2023-08-09 17:44:01
丰富的汉堡:回复小锁老师 老师,那贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出,月末应该转到哪个账户呢
2023-08-09 18:01:59
小锁老师:回复丰富的汉堡转到未交增值税这个科目
2023-08-09 18:21:07
丰富的汉堡:回复小锁老师 老师,未交增值税是也核算进项,也核算销项吗?
2023-08-09 18:42:41
小锁老师:回复丰富的汉堡对的是这个意思的
2023-08-09 19:04:17

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