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月末结转增值税会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 阿方 发表的提问:
小规模涉及增值税季末需要结转吗?会计分录老师能否发下
小规模不需要结转。都是通过应交增值税核算的。
196楼
2023-07-06 17:57:44
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阿方:回复文文老师 是明细科目是未交增值税是吗
2023-07-06 18:25:42
文文老师:回复阿方在明细科目未交增值税核算,也是可以的
2023-07-06 18:54:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,月末结转增值税的分录是怎样的,也就是销项和进项结转后账上体现应交增值税的分录
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
197楼
2023-07-06 18:24:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师 我想问一下收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?月末什么做结转?
你好 原交时相反的分录  
198楼
2023-07-09 19:22:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师 我想问一下收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?月末什么做结转?
你好 做交时相反的分录 处理 
199楼
2023-07-09 19:35:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王青梅 发表的提问:
每个月月末还要做一笔结转增值税的分录吗?
如果进项税大于销项税可以不用结转,销项税大于进项税就需要结转
200楼
2023-07-09 20:04:15
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
一般纳税人,增值税每月结转,还是年终结使,会计分录
按下面这个去结转,你看截图,按月结转
201楼
2023-07-09 20:24:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 不知道 发表的提问:
老师,每月记应交增值税的分录和月末结转分录怎么做的
您好,贵公司是小规模纳税人,还是一般纳税人呢?
202楼
2023-07-10 17:48:18
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不知道:回复王雁鸣老师 一般纳税人
2023-07-10 18:15:37
王雁鸣老师:回复不知道您好,平时进项,借:相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款等科目。销项,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入等科目,应交税费-应交增值税-销项。结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2023-07-10 18:40:05
不知道:回复王雁鸣老师 老师,为什么还要通过转出未交增值税这个科目啊
2023-07-10 19:04:34
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 桃夭 发表的提问:
增值税每个月需要结转(分录一借销项贷进项和转出未交;分录二借转出未交贷未交增值税)年底结转增值税(借销项贷进项和转出未交) 请问老师,年底借贷金额从哪里找出来? 每个月都结转,年末再结转会不会重复?
一般只有销项税金额大于进项税金额,需要缴纳增值税才会结转
203楼
2023-07-10 17:57:02
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桃夭:回复辜老师 年末吗?
2023-07-10 18:25:00
桃夭:回复辜老师 不明白
2023-07-10 18:51:13
辜老师:回复桃夭只要月末销项税金额大于进项税,就要结转
2023-07-10 19:20:32
桃夭:回复辜老师 年末呢?
2023-07-10 19:46:26
辜老师:回复桃夭每月结转了,年末就不需要再结转了
2023-07-10 19:58:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问:
一般纳税人月底结转增值税会计分录怎么做?
一般纳税人按下面这个做分录就可以
204楼
2023-07-10 18:17:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税<br>这个分录对吗
你好,是的,借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
205楼
2023-07-11 16:57:03
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豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师辛苦了
2023-07-11 17:40:48
豆豆:回复徐阿富老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-07-11 18:00:51
徐阿富老师:回复豆豆你好,月末把应交增值税下的所有子目都用一份凭证转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目
2023-07-11 18:25:26
豆豆:回复徐阿富老师 老师我去年的都没结转怎么办呀
2023-07-11 18:41:22
徐阿富老师:回复豆豆没关系的,年底数据现在补做下也可以的
2023-07-11 19:02:01
豆豆:回复徐阿富老师 我就每个月月末直接做的会计分录 借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
2023-07-11 19:28:36
豆豆:回复徐阿富老师 好的知道了老师辛苦了
2023-07-11 19:38:36
徐阿富老师:回复豆豆你好,那不对的,要先把子目转到应交税费—应交增值税--转出未交增值税
2023-07-11 20:00:53
豆豆:回复徐阿富老师 老师那我今年把去年的补做一下可以吗
2023-07-11 20:28:45
徐阿富老师:回复豆豆你好,可以的,补做一笔就好
2023-07-11 20:55:21
豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-07-11 21:11:50
徐阿富老师:回复豆豆不客气,祝你工作顺利,欢迎以后有问题还找我提问,请为我五星评价,谢谢
2023-07-11 21:25:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问:
你好、我想问下月末结转增值税进项大于销项、结转增值税分录应该怎么做呢?
你好,进项大于销项,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
206楼
2023-07-11 17:24:08
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复杂的太阳:回复邹老师 结转时销项大于进项呢?
2023-07-11 17:45:59
邹老师:回复复杂的太阳你好,销项大于进项,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-07-11 18:14:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 夏天 发表的提问:
预交增值税会计分录,月末转出未交增值税计算方法,包含本月已经预交的增值税吗
借应交税费-已交税费 贷银存 不含的 预缴结转到未交里面
207楼
2023-07-11 17:43:00
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 暴躁的舞蹈 发表的提问:
请教老师,一般纳税人增值税月末都要结转吗,不结转或年末一块结转行吗,怎么做分录。
你好,按照会计原则要结转,如果从实际工作中看很多公司是不结转的,能够核算清楚就可以了的。
208楼
2023-07-11 18:04:32
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暴躁的舞蹈:回复宇飞老师 如果要结转分录怎么写呢
2023-07-11 18:23:13
宇飞老师:回复暴躁的舞蹈借:销项 进项转出 贷进项 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2023-07-11 18:46:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 三三的招财猫 发表的提问:
小规模企业缴纳增值税后,分录怎么写?月末结转时分录怎么写?怎么结转?
小规模月末不用结转增值税的。
209楼
2023-07-11 18:14:59
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朴老师:回复三三的招财猫购进时 借:库存商品/原材料(价税合计金额) 贷:银行存款/应付帐款/预付帐款 销售时 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税 结转成本时 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:库存商品/原材料(价税合计金额)
2023-07-11 18:27:32
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问:
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 —工程结算收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 注:按照形象进度结转工程施工,稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工,表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转,则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
210楼
2023-07-12 17:48:58
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