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微信认证会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jossonli 发表的提问:
之前认证的发票失控补的税额这个怎么做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
211楼
2023-07-19 17:19:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 着急的裙子 发表的提问:
勾选系统认证发票后,怎么做抵扣增值税的会计分录
借:原材料(或管理费用、销售费用等科目) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款等科目)
212楼
2023-07-19 17:32:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无语的黄蜂 发表的提问:
小微企业研发费用会计分录怎么做
你好了 一级科目是研发支出 
213楼
2023-07-19 17:46:25
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无语的黄蜂:回复玲老师 借:研发支出贷银行存款是吗?
2023-07-19 18:05:06
玲老师:回复无语的黄蜂你好了 对 分录是正确的 
2023-07-19 18:20:21
无语的黄蜂:回复玲老师 谢谢老师
2023-07-19 18:49:45
玲老师:回复无语的黄蜂 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-07-19 19:05:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ CR 发表的提问:
收到微信认证,今日头条之类的验证款,1块以内的,做什么
借银行存款,贷营业外收入。
214楼
2023-07-19 18:08:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 工商注册代理记账报税 发表的提问:
公司交的房子微信基金分录怎么做
单位购房 ,缴纳的维修基金 ,计入固定资产的房产总价值。借固定资产 贷银行存款
215楼
2023-07-20 16:58:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 清盏涂墨衣 发表的提问:
认缴制,法人投入的资金怎么做会计分录?需要什么凭证?
你好!借银行存款 贷实收资本。 需要银行进账单
216楼
2023-07-20 17:20:31
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清盏涂墨衣:回复宋生老师 @宋老师:在不需要其他凭证了吗? 如果之前的账全部做的是 借:银行存款 贷:其他应付款—XXX 应该怎么调整呢?可以直接转成以下分录吗? 借:其他应付款—XXX 贷:实收资本
2023-07-20 17:45:54
宋生老师:回复清盏涂墨衣你好!这样的话,需要股东会决议才行
2023-07-20 18:04:47
清盏涂墨衣:回复宋生老师 @宋老师:就是,写股东会决议,同意把xxx款作为投资吗?这样的决议入账就可以?还是要去工商局?
2023-07-20 18:29:34
清盏涂墨衣:回复宋生老师 @宋老师:就是,写股东会决议,同意把xxx款作为投资吗?这样的决议入账就可以?还是要去工商局?
2023-07-20 18:52:25
宋生老师:回复清盏涂墨衣你好!是的。可以不用去工商局。
2023-07-20 19:07:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 喜悦的发卡 发表的提问:
购买方收到红字发票,已经认证过的怎么做会计分录
现在做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
217楼
2023-07-20 17:40:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 香蕉不呐呐 发表的提问:
企业取得未认证增值税专用发票时,会计分录怎么做
借管理费用 应交税费待认证 贷银行
218楼
2023-07-20 17:59:58
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香蕉不呐呐:回复郭老师 借:原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款 这样可以吗
2023-07-20 18:29:57
郭老师:回复香蕉不呐呐可以这么做的但是带认证是二级科目
2023-07-20 18:50:52
香蕉不呐呐:回复郭老师 待认证是二级科目,这样又代表什么呢
2023-07-20 19:13:18
郭老师:回复香蕉不呐呐你好,发票做帐了,发票没有认证的意思。
2023-07-20 19:23:24
香蕉不呐呐:回复郭老师 明白了,谢谢老师
2023-07-20 19:40:58
郭老师:回复香蕉不呐呐不用客气,工作愉快。
2023-07-20 20:06:16
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 盛夏晚晴天 发表的提问:
进项税额一次认证之后,有留抵税额,怎么做会计分录
一、认证后分录是: 借:原材料(或库存商品、管理费用等科目) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款等科目) 二、形成留抵增值税
219楼
2023-07-30 19:29:33
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盛夏晚晴天:回复江老师 留抵增值税应该怎么做分录呢?
2023-07-30 19:41:57
江老师:回复盛夏晚晴天一、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2023-07-30 20:05:16
盛夏晚晴天:回复江老师 那下一期怎么做分录呢
2023-07-30 20:23:23
江老师:回复盛夏晚晴天一、下一期正常做分录。就是应交税费——未交增值税,这个科目当月会形成借方余额,表示留抵增值税。如果是形成贷方余额就是需要交的增值税,交税平账。
2023-07-30 20:41:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 风趣的招牌 发表的提问:
微信认证打进银行账户的钱计入什么科目
你好 不退计入 营业外收入 要退挂其他应付款
220楼
2023-07-30 19:37:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计 发表的提问:
**转款给别的公司怎么做会计分录?给厂家转的车款,预付款
你好,借;预付账款,贷;银行存款
221楼
2023-07-30 19:48:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 谦让的黑猫 发表的提问:
老师,之前走待认证的进项税,我这个月认证了一部分进项税,要怎么做会计分录?
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
222楼
2023-07-31 16:55:01
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谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的
2023-07-31 17:20:52
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,月末没有销项,月底要结转吗
2023-07-31 17:32:25
bamboo老师:回复谦让的黑猫进项大于销项 可以不结转
2023-07-31 17:56:24
谦让的黑猫:回复bamboo老师 奥,后者坐成留底是吧
2023-07-31 18:06:50
bamboo老师:回复谦让的黑猫直接在增值税主表体现留底 分录做到进项税额就可以了
2023-07-31 18:33:30
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,买金税盘的税我认证了,我这个月是不是要把税转出
2023-07-31 18:46:21
bamboo老师:回复谦让的黑猫如果认证了是需要进项税额转出 然后全额抵扣
2023-07-31 19:11:35
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,
2023-07-31 19:31:05
bamboo老师:回复谦让的黑猫嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-07-31 19:49:31
谦让的黑猫:回复bamboo老师 嗯嗯,老师,我现在没有销项可不可以暂时先不转出?
2023-07-31 20:04:51
bamboo老师:回复谦让的黑猫么有销项的时候可以暂时不先转出 要记得
2023-07-31 20:18:31
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-07-31 20:37:04
bamboo老师:回复谦让的黑猫不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-31 20:57:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
之前认证的发票失控补的税额这个怎么做会计分录
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
223楼
2023-07-31 17:07:23
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 杜娟 发表的提问:
已经认证过的进项税发票,需要转出,怎么做会计分录
借:管理费用/库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
224楼
2023-07-31 17:24:25
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杜娟:回复思顿乔老师 不用红冲之前做过的凭证吗?
2023-07-31 17:46:16
思顿乔老师:回复杜娟您好,这样就没有必要了
2023-07-31 18:04:56
杜娟:回复思顿乔老师 之前入的是原材料,这次转出在做借原材料贷进项税转出,那原材料是不是就多了
2023-07-31 18:25:40
思顿乔老师:回复杜娟您好。是的,多了。就好比说原来材料9,进项1,现在进项转出了,就是不要进项了,那么原材料就是+1
2023-07-31 18:53:57
杜娟:回复思顿乔老师 好的,谢谢老师
2023-07-31 19:18:35
思顿乔老师:回复杜娟好的,请问还有什么可以帮您的
2023-07-31 19:34:26
杜娟:回复思顿乔老师 老师,后面结转的时候需要做什么分录,已经交过税做什么分录
2023-07-31 19:51:01
思顿乔老师:回复杜娟借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-07-31 20:05:13
杜娟:回复思顿乔老师 还有就是又有新的发票来替换当时已经认证过的原材料发票怎么做会计分录
2023-07-31 20:24:35
思顿乔老师:回复杜娟请问税额是一样的么?谢谢
2023-07-31 20:53:02
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
收到boss直聘认证费,应怎么做会计分录呢?借银行贷什么呢?
你好 借:管理费用 贷:银行存款
225楼
2023-07-31 17:32:25
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曉傅:回复月月老师 可是我是银行存款增加呢
2023-07-31 17:52:52
曉傅:回复月月老师 是收到的不是支付
2023-07-31 18:17:02
月月老师:回复曉傅你好,这是你的公司收入吗。
2023-07-31 18:27:09
曉傅:回复月月老师 不是
2023-07-31 18:42:07
曉傅:回复月月老师 只是下载app完善公司资料需验证而已
2023-07-31 19:09:53
月月老师:回复曉傅你好,是什么性质的钱呢。
2023-07-31 19:24:38
曉傅:回复月月老师 就只是验证费用而已
2023-07-31 19:52:27
月月老师:回复曉傅你好, 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数
2023-07-31 20:09:13
曉傅:回复月月老师 是收到呢
2023-07-31 20:34:19
曉傅:回复月月老师 这样做银行存款不平哦
2023-07-31 21:01:28
月月老师:回复曉傅你好,贷方负数就是银行存款增加。
2023-07-31 21:22:41
曉傅:回复月月老师 银行存款不平
2023-07-31 21:49:49
月月老师:回复曉傅你好, 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数
2023-07-31 22:04:06
曉傅:回复月月老师 不平啊
2023-07-31 22:23:22
月月老师:回复曉傅你好,你怎么借方贷方都有金额呢。
2023-07-31 22:38:34
曉傅:回复月月老师 因为银行日记账在借方
2023-07-31 22:57:18
月月老师:回复曉傅你好,只做一个凭证。
2023-07-31 23:13:16
曉傅:回复月月老师 这样会影响到银行存款余额
2023-07-31 23:38:23
月月老师:回复曉傅你好,不会的,银行存款贷方负数就是使银行存款增加的。
2023-07-31 23:56:41
曉傅:回复月月老师 真的影响了
2023-08-01 00:16:16
曉傅:回复月月老师 那这样管理费用就是负的了
2023-08-01 00:29:47
月月老师:回复曉傅你好,你其他一点费用都没有吗,人工成本也没有吗
2023-08-01 00:51:39

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