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编制代扣款项的会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户cpb4dd 发表的提问:
(二)资料2:华润公司2021年12月份应付职工工资总额为593000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资430000元,车间管理人员工资为55000元,企业行政管理人员工资为0600元,专设销售机构人员工资为17400元。华润公司实际发放工资563000元,企业代垫职工房组30000 元。 求做出:1、编制分配工资的会计分录 2、编制实际发放工资的会计分录 3、编制结转代垫款 项的会计分录
同学你好 借,生产成本430000 借,制造费用55000 借,管理费用90600 借,销售费用17400 贷,应付职工薪酬593000 2 借,应付职工薪酬563000 贷,银行存款563000 3 借,应付职工薪酬30000 贷,其他应收款30000
181楼
2023-07-06 17:45:54
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 单纯的凤凰 发表的提问:
用银行存款支付贷款利息一万元,编制会计分录
借应付利息 10000 贷银行存款10000
182楼
2023-07-06 18:13:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 学堂用户es26vb 发表的提问:
需要编制会计分录。
2借银行存款678000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税销项税78000
183楼
2023-07-06 18:33:00
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暖暖老师:回复学堂用户es26vb3.借库存现金805520 贷银行存款805520
2023-07-06 19:19:07
暖暖老师:回复学堂用户es26vb4借应付职工薪酬805520 贷库存现金805520
2023-07-06 19:43:41
暖暖老师:回复学堂用户es26vb5.借原材料229840 贷银行存款229840
2023-07-06 20:08:40
暖暖老师:回复学堂用户es26vb6.借管理费用3520 应交税费应交增值税进项208.8 库存现金271.2 贷其他应收款4000
2023-07-06 20:31:42
暖暖老师:回复学堂用户es26vb7借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2023-07-06 20:47:01
暖暖老师:回复学堂用户es26vb借其他业务成本9000 贷原材料9000
2023-07-06 21:14:13
暖暖老师:回复学堂用户es26vb8借管理费用300 应交税费应交增值税进项39 贷库存现金339
2023-07-06 21:39:20
暖暖老师:回复学堂用户es26vb9.借管理费用3602.61 应交税费应交增值税进项468.34 贷银行存款4070.95
2023-07-06 21:49:41
学堂用户es26vb:回复暖暖老师 借其他业务成本9000 贷原材料9000。 老师这是哪一题的
2023-07-06 22:13:16
暖暖老师:回复学堂用户es26vb第七个题目的第二的分录
2023-07-06 22:35:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ summerkao 发表的提问:
代扣代缴个人所得税,在计提工资和发放工资时,分录怎么编制 ,一,二级科目分别是什么
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
184楼
2023-07-09 19:23:06
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Grosfairy. 发表的提问:
老师,我们帮别的公司代扣一笔款项,然后转给这个公司了,请问分录怎么做?
你好,谁给客户开具发票
185楼
2023-07-09 19:43:16
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Grosfairy.:回复小惑老师 我们没有开发票老师
2023-07-09 20:10:05
小惑老师:回复Grosfairy.那做 借:银行存款 贷:其他应付款 支付时做反向分录
2023-07-09 20:36:55
Grosfairy.:回复小惑老师 好的,非常感谢老师
2023-07-09 20:57:40
小惑老师:回复Grosfairy.不客气,祝您学习愉快!
2023-07-09 21:13:15
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 甜蜜的金针菇 发表的提问:
企业本月1 日向甲单位销售A 产品2 000 件,每件售价300 元(未含税),增值税率16%,企业代垫运费50 000 元(假设运费不考虑增值税),产品已发运,10 日,甲单位用银行汇票办理了款项支付。 要求:(1)编制销售时的会计分录 (2)编制收款时的会计分录
借:应收账款 69.6万 贷:主营业收入 60万 应交税费-增值税-销项税 9.6 代垫运费 借:其他应付款 5 贷:银行存款 5万 收款 借:应收票据 74.6 贷:应收账款 69.6 其他应付款 5
186楼
2023-07-09 19:56:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 腼腆的大米 发表的提问:
3.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,20x1年3月1日销售商品一批给乙公司,售价为1 000 000元,代垫运费5 000元。乙公司于3月9日付款。3月20日企业出售不需用的原材料,售价90 000元,已收到存入银行。该批 原材料成本为70 000元。 要求:(销售商品时不考虑成本的结转,单位以元表示) (1)编制该企业实现销售收人的会计分录。 (2)编制该企业代垫运费的相关会计分录。 (3)编制该企业收到价款时的会计分录。 (4)编制该企业出售原材料取得收入的会计分录。 (5)编制该企业出售原材料时结转成本的会计分录
您好 (1)编制该企业实现销售收人的会计分录。 借:应收账款1130000 贷:主营业务收入 1000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额1000000*0.13=130000 (2)编制该企业代垫运费的相关会计分录。 借:应收账款5000 贷:银行存款5000 (3)编制该企业收到价款时的会计分录。 借:银行存款 1135000 贷:应收账款1130000%2B5000=1135000 (4)编制该企业出售原材料取得收入的会计分录。 借:银行存款90000%2B11700=101700 贷:其他业务收入 90000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额90000*0.13=11700 (5)编制该企业出售原材料时结转成本的会计分录 借:其他业务成本 70000 贷:原材料 70000
187楼
2023-07-09 20:12:36
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Son 发表的提问:
某企业本月工资情况如下:基本生产单位生产人员应付工资总额为100 000元,管理人员为10 000元;辅助生产单位生产人员应付工资总额为30 000元,管理人员为10 000元;企业行政管理人员应付工资总额为5 000元;在建工程人员应付工资总额为50 000元;代扣住房公积金及社会保险费共计16 000元,代扣个人所得税10 000元;用库存现金支付车间一线员工困难补助费5 000元。要求:(1)编制通过银行发放工资及结转代扣款项的会计分录;(2)编制发放困难补助的会计分录;(3)编制分配工资费用及职工福利费的会计分录;(单位:元)
你好,需要计算做好了发给你
188楼
2023-07-09 20:33:00
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暖暖老师:回复Son1、借应付职工薪酬179000 应交税费-应交个人所得税10000 其他按应付款-代扣社保及公积金16000 贷银行存款205000
2023-07-09 20:54:13
暖暖老师:回复Son2、借管理费用5000 贷库存现金5000
2023-07-09 21:23:03
暖暖老师:回复Son3、借生产成本100000 制造费用40000 管理费用5000 在建工程50000 贷应付职工薪酬-应付工资205000
2023-07-09 21:41:12
暖暖老师:回复Son借生产成本14000 制造费用5600 管理费用700 在建工程7000 贷应付职工薪酬-应付福利费28700
2023-07-09 21:58:57
Son:回复暖暖老师 老师请问一下第一个题哪个不计入应付职工薪酬
2023-07-09 22:18:20
暖暖老师:回复Son你说的是 借应付职工薪酬5000 贷库存现金5000
2023-07-09 22:30:33
Son:回复暖暖老师 不是 是第一个题179000 是怎么得出的
2023-07-09 22:41:50
暖暖老师:回复Son这里是银行存款减去代缴的个税和费用后的余额
2023-07-09 23:01:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 着急的芒果 发表的提问:
收回购货单位前欠货款20000元,求编制会计分录
你好,借银行存款20000,贷应收账款20000
189楼
2023-07-10 17:37:48
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 长情的滑板 发表的提问:
编制会计分录及绘制记账凭证
1借银行存款3000 贷实收资本3000
190楼
2023-07-10 17:47:47
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暖暖老师:回复长情的滑板2.借固定资产1500 贷实收资本1500
2023-07-10 18:32:22
暖暖老师:回复长情的滑板3借库存商品500 贷银行存款500
2023-07-10 19:01:32
暖暖老师:回复长情的滑板4借银行存款900 贷主营业务收入900
2023-07-10 19:31:25
暖暖老师:回复长情的滑板5借营业外支出50 贷银行存款50
2023-07-10 19:45:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑的唇彩 发表的提问:
1.根据以上资料,编制“工资费用分配表”。 2.编制工资费用分配的会计分录。
看一下图片,同学
191楼
2023-07-10 18:06:55
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ :( 发表的提问:
2020年2月甲企业发生下列经济业务,编制相关会计分录。 (1)10日,因管理不善库存材料发生火灾损失,材料实际成本为10000元,适用的增值税税率为13%; (2)企业在发放工资时,应发2月工资为130000元,实发工资为100000元,其中企业代扣职工个人所得税5000元,代扣社会保险10000元,代扣住房公积金15000元,编制发放工资的分录; (3)合同未到期前,企业决定解除与某职工的劳动关系而给予的补偿30000元; (4)甲公司发生销项税合计32500元,进项税额合计26800元,当月缴纳增值税5000元,编制缴纳当月增值税的分录; (5)承第(4)小题,编制结转少交增值税的会计分录
你好,这个额题目发完整了吗、
192楼
2023-07-10 18:13:32
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:(:回复暖暖老师 是完整的
2023-07-10 18:47:31
暖暖老师:回复:(1、借待处理财产损益11300 贷原材料10000 应交税费-进项税钻出1300
2023-07-10 19:11:19
暖暖老师:回复:(借管理费用11300 贷待处理财产损益11300
2023-07-10 19:30:43
暖暖老师:回复:(2、借应交税费-应交个人所得税5000 其他应付款-代扣代缴设备公积金25000 贷应付职工薪酬30000
2023-07-10 19:50:42
暖暖老师:回复:(借应付职工薪酬100000 贷银行存款100000
2023-07-10 20:19:47
暖暖老师:回复:(3、借管理费用30000 贷应付职工薪酬30000
2023-07-10 20:49:17
暖暖老师:回复:(4借应交税费-应交增值税(已交增值税)5000 贷银行存款5000
2023-07-10 21:06:31
暖暖老师:回复:(5、借应交税费-应交增值税(已交增值税)700 贷营业外收入700
2023-07-10 21:21:11
小宇老师
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 欢喜的泥猴桃 发表的提问:
1、编制不可修复废品损失计算表 2、编制会计分录
同学,请稍等,稍后为你截图。
193楼
2023-07-10 18:26:59
全部回复
小宇老师:回复欢喜的泥猴桃同学,你好,下图是解答过程,如有疑问,可继续提问。
2023-07-10 19:16:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
谁会编制会计分录教教我
请问你想问的问题具体是?
194楼
2023-07-11 17:51:31
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 和谐的过客 发表的提问:
1.恒易公司2019年12月份购入一台需要安装设备,增值税专用发票上注明的设备价款为8万元,增值税额为1.04万元,发生运杂费1.5万元,安装费0.5万元,全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并达到预定可使用状态。该设备预计残值0.4万元,预计使用年限5年。 根据相关经济业务作出相应会计处理(以万元为单位)。 1)编制购入设备的会计分录 2)编制支付安装费的会计分录 3)编制设备交付使用的会计分录 4)编制以平均年限法计提2020年折旧的会计分录 5)编制以双倍余额递减法计提2020年折旧的会计分录
你好 1)编制购入设备的会计分录 借,在建工程9.5 借,应交税费一应增进1.04 贷,银行存款10.54 2)编制支付安装费的会计分录 借,在建工程0.5 贷,银行存款0.5 3)编制设备交付使用的会计分录 借,固定资产10 贷,在建工程10 4)编制以平均年限法计提2020年折旧的会计分录 借,制造费用1.92 贷,累计折旧1.92 5)编制以双倍余额递减法计提2020年折旧的会计分录 借,制造费用4 贷,累计折旧4
195楼
2023-07-11 18:04:07
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