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编制代扣款项的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ A_星星藏在枕边. 发表的提问:
19-33会计分录编制过程
你好,请把题目完整发一下
211楼
2023-07-18 17:37:08
全部回复
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计科目编制
2023-07-18 18:09:06
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 还有这个
2023-07-18 18:24:50
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.你全部发一下把图片
2023-07-18 18:40:51
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 就是这个啊
2023-07-18 19:03:25
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计分录编制
2023-07-18 19:17:20
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.19借生产成本-HB产品73500 -DE.产品825000 制造费用70000 管理费用20000 贷原材料1650000
2023-07-18 19:29:04
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.20借生产成本-HB产品428324 -DE.产品277202 制造费用39887 管理费用60107 贷应付职工薪酬
2023-07-18 19:47:20
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.21.借生产成本-HB产品60000 -DE.产品40000 制造费用8513 管理费用8000 贷应付职工薪酬116513
2023-07-18 20:12:09
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.22.借制造费用46600 管理费用18075 贷累计折旧64675
2023-07-18 20:32:43
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.23.借生产成本-HB产品99000 -DE.产品66000 贷制造费用165000
2023-07-18 20:51:56
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.24借财务费用1217.40 贷应付利息1217.40
2023-07-18 21:18:25
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.25.借库存商品-HB产品1322324 -DE.产品1208202 贷生产成本-HB产品1322324 -DE.产品1208202
2023-07-18 21:33:43
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.26借主营业务成本859143 贷库存商品859143
2023-07-18 21:49:40
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.27.借应交税费-转出未交增值税101349.86 贷应交税费未分交增值税101349.86
2023-07-18 22:02:33
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.28借税金及附加10134.99 贷应交税费-应交城建税7094.49 -应交教育费附加3040.50
2023-07-18 22:28:28
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.29.借主营业务收入1100000 其他业务收入10000 营业外收入1000 贷本年利润1111000
2023-07-18 22:41:16
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.30借本年利润1041000 贷主营业务成本859143 其他业务成本9000 税金及附加10134.99 销售费用1900 管理费用113604.61 财务费用1217.40 营业外支出10000
2023-07-18 23:05:14
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.31.借所得税费用17500 贷应交税费应交所得税17500
2023-07-18 23:24:23
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.32借本年利润17500 贷所得税费用17500
2023-07-18 23:50:35
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.33借本年利润673000 贷利润分配未分配利润673000
2023-07-19 00:19:12
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 精明的猕猴桃 发表的提问:
退回包装物,出租方从押金中扣除租金100元,退还现金900元。编制会计分录。
同学 借:库存现金 900    销售费用-包装物租金 100 贷:  其他应收款--包装物押金 1000           
212楼
2023-07-18 17:48:09
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ De-lovely 发表的提问:
这个怎么编制会计分录
你好,没有看到相关内容
213楼
2023-07-18 18:11:59
全部回复
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 空白缺口จุ๊บ 发表的提问:
经济业务编制会计分录
1 银行借款 借 银行存款 贷 短期借款 2 接受投资 借 银行存款 贷 实收资本 3购入计算机 借 固定资产 进项税额 贷 银行存款 4 取现金 借 现金 贷 银行存款 5 预支差旅费 借 其他应收款 张清 贷 现金 6付办公 借 生产成本 管理费用50 贷 现金 7 收欠款 借 银行存款 贷 应收账款 8 偿还欠款 借 应付账款 贷 银行存款 9 付广告费 借 销售费用 贷 银行存款 10 销售产品 借 银行存款 贷 收入 销项税额 同时结转成本 借 主营成本 贷 库存商品
214楼
2023-07-19 17:55:26
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据业务编制会计分录
出纳员开出现金支票一张,金额2 000元,提取现金以补充库存现金。 采购员王立出差预借差旅费1 000元。 为职工报销医药费600元。 核定企业后勤部门定额备用金1 500元,拨付现金。 采购员王立出差归来,报销差旅费950元,余款退回现金。 月末后勤部门报销办公费等共计1 400元,支付现金补足定额。 2、要求:根据以上业务编制会计分录。
215楼
2023-07-19 18:06:06
全部回复
晓海老师:回复爱笑的流沙1、借:现金 2000 贷:银行存款 2000 2、借:其他应收款— 王立1000 贷:现金 1000 3、借:应付福利费 600 贷:现金 600 4、借:其他应收款—后勤 1500 贷:现金 1500 5、借:销售费用—差旅费 950 现金 50 贷:其他应收款— 王立1000 6、借:管理费用 1400 贷:现金 1400
2023-07-19 18:17:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 繁荣的树叶 发表的提问:
以银行存款支付包装物租金,应编制怎样的会计分录?
借,X费用等 贷,银行存款
216楼
2023-07-19 18:15:00
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 痴情的龙猫 发表的提问:
某公司从银行取得借款60000期限6个月。年利率百分之八。所得款项存入银行的会计分录怎么编制
你好!借银行存款贷短期借款
217楼
2023-07-20 16:48:22
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 宇宙 发表的提问:
编制债务重组双方的会计分录
你好,分录如下请参考
218楼
2023-07-20 16:56:29
全部回复
宇宙:回复张壹老师 没有看到分录
2023-07-20 17:28:59
张壹老师:回复宇宙你好,分录如下请参考
2023-07-20 17:50:41
张壹老师:回复宇宙你好,分录如下请参考
2023-07-20 18:12:16
宇宙:回复张壹老师 不是,这是另一道题 这道题:甲公司应收乙公司货款3000万元,乙公司通过增发400万股普通股(每股面值1元》抵偿上述债务,并支付给有关证券机构佣金手续费5万元。股票公允价值为2800万元,甲公司已对该应收账款计提了360万元坏账准备,该应收账款的公允价值为2700万元,甲公司将取得的股权指定为以公允价值计量且其变动其他综合收益的金融资产核算。编制债务重组双方的会计分录。
2023-07-20 18:37:13
张壹老师:回复宇宙你好,分录如下,请参考
2023-07-20 19:02:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
国库代发工资扣个人社保等款项转基本户怎么做会计分录
您好,国库代发工资扣个人社保等款项转基本户会计分录,借;银行存款,贷:其他应付款-社保等科目。
219楼
2023-07-20 17:25:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求帮忙编制会计分录
整体正确率80~90%即可 1、某企业上月末银行存款余额为500000元,现金余额为3000元,本月发生会计事项如下:根据以下经济业务编制会计分录,并绘制银行存款日记账: (1)3月2日,华宇公司收到一张3个月商业汇票120000元,利率为6%。 (2)3月4日电汇上海农业银行1000000元,开立采购专户。 (3)3月4日在上海采购某设备,共计900000元,以4日开设的采购专户支付(见第2小题),余款退回原银行。 (4)3月7日,华宇公司提供服务收到转账支票一张,金额为35 000元。 (5)3月9日,华宇公司收到投资人设备一台,价值10万元。 (6)3月11日,华宇公司因经营需要,向银行临时借款1 800 000元。 (7)3月11日,华宇公司收到投资人一台设备价值110000元。 (8)3月20日,华宇公司仓储部收到5000元货款,存入银行。 (9)3月27日,华宇公司因急需用钱,把2日(见第1小题)收到的汇票去贴现,贴现率为8%。 (10)3月30日,华宇公司以银行存款支付本月水电费2000元。 2、华宇物流 公司在6月30日进行财产清查,发现以下情况:库存现金短款6000元。后来盘亏事项己查明,报经领导批准如下处理:由于经营管理不善造成,其中员工甲应赔偿2000元。 要求:根据以上的财产清查情况及经批准后的情况,写出有关的账务处理。 3、华宇
220楼
2023-07-20 17:40:24
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-07-20 18:05:08
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户6vxs53 发表的提问:
编制会计分录怎么写
你好,学员,你说的哪个的
221楼
2023-07-20 18:08:58
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qs34ns 发表的提问:
请编制相关会计分录
学员您好,提问请先提出问题,以便老师知道能否帮助你。
222楼
2023-07-30 19:13:34
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 糊涂的大白 发表的提问:
⑴根据以上资料计算分配有关费用并编制会计分录⑵根据编制的会计分录登记工程施工明细账和甲、乙、丙工程成本卡。
你这里有几个项目的费用。 借 工程施工 合同成本 X项目 贷 应付职工薪酬 借 工程施工 合同成本 X项目 贷 原材料 借 工程施工 合同成本 X项目 贷 周转材料 这是材料成本,你直接用明细科目带上图中的数据区别。 退回水泥 借 工程施工 工程成本 X项目 贷 工程施工 工程成本 X项目 兖工的项目完工 借 工程结算 X项目 贷 工程施工 合同成本 X项目 工程施工 合同毛利 X项目 你按这思路处理一下。
223楼
2023-07-30 19:26:31
全部回复
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 老师我才刚学这个,你能写出来给我看看吗,我不会
2023-07-30 20:01:32
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 麻烦了
2023-07-30 20:28:24
糊涂的大白:回复陈诗晗老师
2023-07-30 20:49:28
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 老师这个是对的吗
2023-07-30 21:12:42
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 写错了写错了
2023-07-30 21:36:05
陈诗晗老师:回复糊涂的大白你把你写的发过来,我空了或晚上就给你看哈
2023-07-30 21:50:44
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 老师你晚上就再告诉我吧谢谢啦
2023-07-30 22:17:19
陈诗晗老师:回复糊涂的大白借 工程施工 合同成本 甲项目 劳务费 2600 工程施工 合同成本 乙项目 劳务费 2400 工程施工 合同成本 丙项目 劳务费 2100 贷 应付职工薪酬 7100 借 工程施工 合同成本 甲项目 材料 70000 工程施工 合同成本 乙项目 材料 72000 工程施工 合同成本 丙项目 材料 24000 贷 原材料 170000 借 工程施工 合同成本 甲项目 材料 5450 工程施工 合同成本 乙项目 材料 2450 工程施工 合同成本 丙项目 材料 2000 贷 原材料 10000 借 工程施工 合同成本 乙项目 材料 300 贷 工程施工 合同成本 甲材料 150 原材料 150 借 工程施工 合同成本 甲项目 机械作业 1000 工程施工 合同成本 乙项目 机械作业 3000 工程施工 合同成本 丙项目 机械作业2000 贷 原材料 6000
2023-07-30 22:37:54
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-07-30 23:01:00
陈诗晗老师:回复糊涂的大白你图二,我没看清楚字,太小了 你重新发一下。放大了有重影
2023-07-30 23:16:51
糊涂的大白:回复陈诗晗老师 不用了老师我已经会了,麻烦了
2023-07-30 23:35:02
陈诗晗老师:回复糊涂的大白哦,好的,那祝你学习愉快。棒棒哒
2023-07-30 23:48:56
谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 寂寞的猫咪 发表的提问:
企业支付研发和技术服务费,合同为四年。款项全部支付,会计分录怎么编制
你好,支付的费用是属于4年总费用的,当年的费用计入当期,其他3年的挂账预付账款。
224楼
2023-07-30 19:45:18
全部回复
寂寞的猫咪:回复谭佳丽 支付费用为四年总费用,应该每月分摊这些费用,他们那边公司也将总费用发票开给我公司。应该挂哪个科目更合适?
2023-07-30 20:09:40
谭佳丽:回复寂寞的猫咪即使对方将4年费用的发票全额开具给你们了,账务处理依旧不变,剩余3年的还是挂账预付账款,分期摊销。
2023-07-30 20:37:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的牛排 发表的提问:
要求:(1)根据1-15业务,编制财务会计下的有关分录;(2)根据1、2、4、16业务,编制预算会计下的分录
借,零余额账户用款额度30万 贷,财政拨款收入30万 借,应交财政款8万 贷,银行存款8万 借,长期股权投资50万 贷,无常调拨净资产50万
225楼
2023-07-30 19:56:59
全部回复
陈诗晗老师:回复迷路的牛排借,库存物资8500 贷,财政拨款收入8500 借,银行存款58000 贷,经营收入50000 应交税费,增值税8000 借,财政应返还额度20万 贷,零余额账户用款额度20万 借,银行存款13.2万 贷,非财政拨款收入13.2万 借,单位管理费用2.3万 业务活动支出9.2万 贷,应付职工薪酬11.5万 借,单位管理费用3650 贷,累计折旧3650万 借,银行存款15.6万 贷,长期债券投资15万 应收利息0:6万 借,银行存款65000 贷,财政拨款收入65000 借,无形资产10.2万 贷,银行存款0.2万 无常调拨净资产10万 借,税金及附加3000 贷,应交税费3000 借,财务费用1760 贷,应付利息1760 借,单位管理费用79200 贷,应付职工薪酬79200 借,累计盈余985000 贷,事业支出985000
2023-07-30 20:40:28
陈诗晗老师:回复迷路的牛排借,资金结存30万 贷,财政收入预算收入30万 借,事业支出80000 贷,资金结存80000 借,事业支出8500 贷,财政拨款预算收入8500 借,财政拨款结转985000 贷,事业支出985000
2023-07-30 20:50:56

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