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计提工资会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时代,沧桑了几许轮回 发表的提问:
建厂时,临时工工人工资要计提吗?怎么做会计分录
你好 临时工需要个人开票给你入账 计入在建工程里面核算
76楼
2023-05-04 20:33:17
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时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 不用计提,直接借:在建工程,贷:库存现金就行是吗
2023-05-04 20:53:42
meizi老师:回复时代,沧桑了几许轮回你好 需要对方开票给你才行的哦 不然你无法税前扣除的 嗯
2023-05-04 21:15:16
时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 在建工程用不用下设二级科目
2023-05-04 21:26:24
时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 个人的开什么票
2023-05-04 21:41:52
meizi老师:回复时代,沧桑了几许轮回你好 个人去开劳务费发票给你入账就行 需要设置二级科目
2023-05-04 22:09:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 鳗鱼灰狼 发表的提问:
当月发放当月工资会计分录怎么做,计提分录是不是不用做
你好!也是一样要计提的了。 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
77楼
2023-05-04 20:38:59
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 无心的蓝天 发表的提问:
老师,计提工资、社保、个税的会计分录怎么做?
借:管理费用/成本 贷:应付职工薪酬
78楼
2023-05-08 19:49:25
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思顿乔老师:回复无心的蓝天  借:管理费用--社会保险费(企业部分)    贷:应付职工薪酬--社会保险费(企业部分)
2023-05-08 20:22:06
无心的蓝天:回复思顿乔老师 计提工资扣个税的时候的分录?缴社保及个税的时候的分录?
2023-05-08 20:45:07
思顿乔老师:回复无心的蓝天借:应交税费个税 贷:银行存款
2023-05-08 21:06:53
思顿乔老师:回复无心的蓝天借:应付职工薪酬——五险一金明细科目(单位承担部分) 借: 其他应付款——代扣个人五险一金(个人承担部分)   贷:银行存款
2023-05-08 21:29:17
思顿乔老师:回复无心的蓝天扣个税不需要计提,谢谢
2023-05-08 21:56:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计学堂-袁老师 发表的提问:
当月计提发放工资社保等会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
79楼
2023-05-08 20:08:26
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会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提可以跟发放工资一起写是吗
2023-05-08 20:34:27
meizi老师:回复会计学堂-袁老师当月做计提次月做发放
2023-05-08 20:52:50
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 没有我们是月底发工资
2023-05-08 21:05:20
meizi老师:回复会计学堂-袁老师你好 那你们就按你们实际当月一起计提和发放做就行
2023-05-08 21:32:08
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提需要什么凭证
2023-05-08 22:00:02
meizi老师:回复会计学堂-袁老师需要你们的工资表来做附件
2023-05-08 22:20:24
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付施工队工人工资的会计分录怎么做?需要计提么?
发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款 包给施工队的不需要哦
80楼
2023-05-08 20:17:18
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????Yeah~????佳朵朵:回复龙枫老师 不应该是,借 应付职工薪酬 贷,银行存款么
2023-05-08 20:38:54
龙枫老师:回复????Yeah~????佳朵朵亲,你是完全包给施工队的吗?
2023-05-08 21:07:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
计提、发放工资和保险的会计分录分别怎么做呢?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,可以参考一下这个分录
81楼
2023-05-08 20:26:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
82楼
2023-05-09 20:13:12
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 柳絮飞 发表的提问:
拿到这个表,要计提工资吗?会计分录怎么做
借:制造费用 直接人工 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
83楼
2023-05-09 20:20:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提工资、保险、公积金的会计分录怎么做呀
借;管理费用 其他应收款(个人负担的五险一金) 贷;应付职工薪酬 ——工资,五险一金
84楼
2023-05-09 20:26:59
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 是其他应收还是其他应付啊
2023-05-09 20:43:02
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,计入其他应收款科目
2023-05-09 21:02:31
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师我问下计提工资的会计分录怎么做啊
借费用或成本 贷应付职工薪酬
85楼
2023-05-10 19:35:00
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Cherry小周:回复小惑老师 借管理费用工资(应发),贷应付职工薪酬工资(实发) 个税 社保个人 公积金个人 这样是不是错的啊
2023-05-10 20:01:44
小惑老师:回复Cherry小周你这个分录不对的,要按照我上面分录处理
2023-05-10 20:26:06
Cherry小周:回复小惑老师 那计提的时候借管理费用工资,贷应付职工薪酬,这个金额输入应发金额还是扣除社保公积金个税后的实发金额啊
2023-05-10 20:45:08
小惑老师:回复Cherry小周计提分录输入是应发金额
2023-05-10 21:00:57
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ - - 发表的提问:
事业单位计提工资该怎么做预算会计分录
,对于事业单位发放工资与缴纳社保,其会计分录如下: 通常情况下,企业都是在下月发放上月的工资并缴纳上月的社保及住房公积金,这里我们假设,社保缴纳在工资发放之后,则发放工资时应作如下分录: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保公积金(个人应承担的社保及公积金部分) 应交税费――应交个人所得税(个人工资和福利等应代扣代缴个税部分) 银行存款 工资发放完毕,缴纳社保时的应作如下分录: 借:应付职工薪酬——社保公积金 其他应付款——社保公积金 应交税费――应交个人所得税 贷:银行存款
86楼
2023-05-10 20:00:27
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职称:
解题: 
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
计提工资(社保、个税、公积金)会计分录怎么做?
学员你好,计提工资:借:管理费用 贷 :应付职工薪酬-职工工资 应付职工薪酬-社保费(公司承担部分)应付职工薪酬-住房公积金(公司承担部分) 计提个税:借:税金及附加 贷:应交税费-应交个人所得税 社保和公积金都是在缴纳时和发放时个人承担部分都代扣代缴了的,公司承担部分在计提工资时都一起计提了的。
87楼
2023-05-10 20:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
工资计提、发放和社保缴费会计分录怎么做
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
88楼
2023-05-22 19:20:31
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朱小茱:回复宋生老师 这个应该怎么做分录
2023-05-22 19:35:11
宋生老师:回复朱小茱您好T阿哲没有社保,只看最后的应付金额 借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬。
2023-05-22 20:04:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cfh 发表的提问:
之前多计提了工资,12月底怎么做会计分录
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
89楼
2023-05-22 19:38:34
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cfh:回复邹老师 要不要先红字冲销多计提的呢?
2023-05-22 19:59:42
邹老师:回复cfh这个就是冲销多计提的
2023-05-22 20:13:12
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ailsa 发表的提问:
请问政府会计制度下,计提工资和发放工资分录怎么做
计提工资借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 计提代扣代缴税费和代扣垫付费用时借:应付职工薪酬 -工资 贷:应付职工薪酬——住房公积金 —— 社会保险费 ——其他应交税费-应交个人所得税 ——其他应收款 职业年金也是借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-职业年金 官方答疑老师 使用财政直接支付方式支付职工薪酬和代缴住房公积金、社会保险和个人所得税 借:应付职工薪酬-工资 (地方津贴补贴,住房公积金(单位部分)应付职工薪酬-住房公积金(个人部分)(社会保险费)其他应交税费-应交个人所得税 贷:财政拨款收入。 预算会计根据实际支付借:事业支出或者行政支出 贷:财政拨款预算收入
90楼
2023-05-22 19:51:04
全部回复
ailsa:回复龙枫老师 谢谢老师
2023-05-22 20:07:41
龙枫老师:回复ailsa感谢你的提问的啊啊
2023-05-22 20:33:04

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