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外账会计跟税收会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 勤奋的小猫咪 发表的提问:
商会银行收到捐赠款的会计分录怎么做
你好,借银行存款,贷捐赠收入(或业务活动收入――捐赠收入)
241楼
2023-08-06 19:02:28
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 昏睡的手机 发表的提问:
请问,红利收入怎么做会计分录
你好,你是分配红利,还是收入红利
242楼
2023-08-06 19:17:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
先开票发货,后收款会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,收款做借银行 贷应收账款
243楼
2023-08-06 19:45:00
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圆圆:回复maize老师 摘要怎么写合适呢?
2023-08-06 20:01:56
maize老师:回复圆圆销售xx货物就可以,收款的时候写收到xx货款
2023-08-06 20:28:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ????99 发表的提问:
老师你好,上海这家是我们的客户,然后我们就收到客户给我们的达标返现的钱,这个怎么做会计分录呢
你好,那他们让你开具发票了吗
244楼
2023-08-07 17:08:59
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????99:回复佟老师 没开发票呢
2023-08-07 17:39:21
????99:回复佟老师 我们就开了一张技术服务费22845的发票给他,但这个是已经付款了
2023-08-07 17:53:58
佟老师:回复????99那你直接可以冲你们的应付账款
2023-08-07 18:19:12
????99:回复佟老师 上海那家是我们的客户呀,他们要付款(技术服务费)给我们的
2023-08-07 18:34:36
????99:回复佟老师 然后我们又收到一笔他的达标返现的款(没开发票)
2023-08-07 18:56:05
????99:回复佟老师 就不知道这个我们收到的达标返现的要怎么来做分录了
2023-08-07 19:17:07
佟老师:回复????99那你可以直接抵减你的应收账款,按照抵减后的开具发票
2023-08-07 19:33:35
????99:回复佟老师 老师 22845已经开好票了,并银行回款了,然后这个客户又付了我们一笔达标返现的3084元
2023-08-07 20:03:29
佟老师:回复????99以后你们还有业务往来吗
2023-08-07 20:15:50
????99:回复佟老师 有的,这家每个月都是这么操作的,都会付一笔这个达标返现的给我们
2023-08-07 20:40:50
佟老师:回复????99如果正规处理就应该把你收到返款做红字冲减你的销售收入
2023-08-07 21:06:54
????99:回复佟老师 是借记银行存款3084 贷 主营业务收入负3084吗
2023-08-07 21:22:45
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户vb9kd6 发表的提问:
收到中金的钱怎么写会计分录
你好, 借银行存款 贷长期借款 或短期借款 借银行存款 贷短期借款
245楼
2023-08-07 17:23:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收回皮革12000平方尺的会计分录
不知道金额无法进行账务处理
246楼
2023-08-07 17:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 清爽的画板 发表的提问:
请问预收的会计分录怎么做的?
借银行存款贷预收账款。
247楼
2023-08-08 16:30:25
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雨花石 发表的提问:
请问:老师我有一笔款没办法收回,这个会计分录怎么编?
计提坏账,并核销坏账 借:资产减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷,应收帐
248楼
2023-08-08 17:00:03
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雨花石:回复辜老师 谢谢老师
2023-08-08 17:25:40
辜老师:回复雨花石好的,客气,帮到你就好
2023-08-08 17:37:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
应收客户版费的如何做会计分录呀?
借:应收账款贷:其他业务收入,应交税费
249楼
2023-08-08 17:23:47
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张老师:回复袁老师 版费不用交税吧
2023-08-08 17:42:35
袁老师:回复张老师这个要交增值税的。。。。。。。
2023-08-08 18:11:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 疯丫头 发表的提问:
收到这个怎么做会计分录啊
您好!你要确认这是收到的什么钱
250楼
2023-08-08 17:46:38
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疯丫头:回复宋生老师 @宋老师:收到的团费,我们是旅行社
2023-08-08 18:07:26
宋生老师:回复疯丫头您好!这个看情况了 借银行存款 贷预收账款/应收账款等。
2023-08-08 18:35:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 续写 发表的提问:
老师 、收到的冠名费怎么写会计分录
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
251楼
2023-08-08 17:56:59
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续写:回复邹老师 要是我11月开出的发票 、12月份收到的钱 、这个11月份的怎么写 、12月份的又怎么写
2023-08-08 18:15:53
邹老师:回复续写借;应收账款 贷;其他业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款
2023-08-08 18:43:53
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 风中的心锁 发表的提问:
托收承付中电划是什么,会计分录该咋写
托收承付的会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 收到货款 借:银行存款 贷:应收账款 如果商品已经发出且办妥托收手续,但由于各种原因与发出商品所有权有关的风险和报酬未转移的,企业不应确认收入。 借:发出商品 贷:库存商品等 若增值税纳税义务已经发生 借:应收账款等 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 托收承付的适用范围: 办理托收承付结算的款项,必须是商品交易以及因商品交易而产生的劳务供应的款项;代销、寄销、赊销商品的款项不得办理托收承付结算。 使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位,必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。 双方使用托收承付结算方式必须签有符合《合同法》规定的购销合同,并在合同中订明使用托收承付结算方式。
252楼
2023-08-09 16:30:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 深情的白云 发表的提问:
收到企业拆迁款怎么写会计分录
你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入
253楼
2023-08-09 16:47:45
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深情的白云:回复邹老师 能再详细点吗
2023-08-09 17:08:58
邹老师:回复深情的白云你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入 (这个 就是详细的分录,是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-08-09 17:24:21
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 木子 发表的提问:
收入确认问题 某一时点和某一时段怎么区分 两个的会计分录又怎么做
你好,收入就一个分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额
254楼
2023-08-09 17:15:38
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木子:回复暖暖老师 那合同履约成本,合同资产是怎么理解呢,说是
2023-08-09 18:11:14
暖暖老师:回复木子企业 为 履行合同 发生的 成本,不属于 其他企业会计准则规范范围 且 同时满足 下列条件 的,应当作为 合同履约成本 确认为 一项资产:[1] (一)该成本 与 一份 当前 或 预期 取得的 合同 直接相关,包括 直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本 以及 仅因该合同而发生的其他成本; (二)该成本 增加了 企业 未来 用于 履行 履约义务的 资源; (三)该成本 预期能够收回。
2023-08-09 18:23:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问先收款,后发货,再开票这三个会计分录如何写?
你好 借银行存款贷预收账款 发货 借预收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
255楼
2023-08-09 17:27:05
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圆圆:回复meizi老师 是收款,发货,最后开票,您的顺序有点看不懂呢?
2023-08-09 17:41:21
meizi老师:回复圆圆1.收款的时候借银行存款贷预收账款 2.发货 就需要做收入了 你开票是和发货是同一个月吗
2023-08-09 18:09:34
圆圆:回复meizi老师 有可能不是同一个月
2023-08-09 18:38:11
meizi老师:回复圆圆你好 2.分录按收入来确定 不同一个月的话 开票的时候冲无票收入 在做开票收入 分录都是一样的
2023-08-09 19:06:46
圆圆:回复meizi老师 发货的时候不是库存商品减少吗?
2023-08-09 19:23:21
meizi老师:回复圆圆你好 是的 上面写了要结转库存商品的成本 借主营业务成本贷库存商品
2023-08-09 19:53:09
圆圆:回复meizi老师 这个结转是我这边开发票的时候这样写会计分录吗?
2023-08-09 20:10:20
meizi老师:回复圆圆你好 是的你销售了收入 就要对应结转成本就行
2023-08-09 20:37:31
圆圆:回复meizi老师 您没有懂我的意思,这个成本什么时候结转呢?我开了发票的时候写的会计分录是怎么样的?
2023-08-09 21:02:12
meizi老师:回复圆圆你好 你确定收入后就要同时结转销售成本 你没开票 不是同一个月开的 就要先做无票收入 同样做无票收入 结转成本
2023-08-09 21:28:25
圆圆:回复meizi老师 那我当月和次月开发票的会计分录分别是什么样的呢?
2023-08-09 21:45:07
meizi老师:回复圆圆你好 如果不同一个月开票的话 比如都收到款的情况 先做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 次月或者以后月份开票时先冲无票收入 借借银行存款负数贷主营业务收入负数 应交税费负数或者做相反分录冲 ,在做一笔开票收入: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费就行 ;第二种 如果是同一个月开票 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-08-09 21:57:54
圆圆:回复meizi老师 收到款就要确认收入吗?可以等开票的时候再确认收入可以吗?
2023-08-09 22:22:07
meizi老师:回复圆圆你好 那样会延迟交税的, 比如你属于6月额收入 你到12月才开票这样的话税局会收你滞纳金的
2023-08-09 22:48:57
圆圆:回复meizi老师 最好当月确认收入吗?那我公司的真实情况是先收款,借:银行存款,贷:预收账款;让后发货,我能不能发货的时候确认收入呢?最后再开票。
2023-08-09 22:59:22
meizi老师:回复圆圆你好 是的按权责发生制来做账 申报。是的 你款收了货发了实际是符合了收入确定条件了需要做收入了至于你开票是看客户需要
2023-08-09 23:26:38

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