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小金库处理领导还是会计
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @  发表的提问:
民办一所小学 学校领导在8月29日给我的钱 原来会计也是学校领导 直接把7月份的票据给我 让我给原会计现金 结清票据 该怎么做现金日记账
1,领导给你钱,收到领导往来款,借库存现金 2,凭发票给原快件,现金减少,付原会计报销款,贷:库存现金
46楼
2023-04-17 21:03:34
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:回复徐阿富老师 那老师我8.29接手的会计 我的日记账从哪天开始 还有7月份的票据
2023-04-17 21:27:59
:回复徐阿富老师 学校领导8.29给我的现金
2023-04-17 21:51:55
徐阿富老师:回复你好,你可以记到8月30号里面去。
2023-04-17 22:13:08
:回复徐阿富老师 学校报销米面油菜 怎么做会计分录
2023-04-17 22:39:40
徐阿富老师:回复你好,食堂是单独核算不?学生有餐费收入不?
2023-04-17 22:53:25
:回复徐阿富老师 管学生吃饭
2023-04-17 23:06:10
:回复徐阿富老师 就这样的票据 找校长签个入库单 直接摊贩来找我报销
2023-04-17 23:29:39
徐阿富老师:回复你好,我想知道,学生餐费是不是另外收的还是含在学费里的?账务处理不一样的
2023-04-17 23:51:21
:回复徐阿富老师 含在学费里
2023-04-18 00:08:07
徐阿富老师:回复你好,那就要做到管理费用或者主营业务成本科目
2023-04-18 00:25:08
:回复徐阿富老师 这么多都是青菜 我是一笔一笔登记 还是合计登记现金日记账
2023-04-18 00:53:31
徐阿富老师:回复你好,可以按照报销日期登记,一天登记一笔合计金额。
2023-04-18 01:07:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
作为出纳 学校领导8.29给我的钱 上个会计7月的票据 接给我 给了他现金 该怎么处理
作为报销费用处理,需要填写费用报销单,付款需要有相关的付款单据处理。登记现金日记账
47楼
2023-04-17 21:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
会计交接主要交接哪些内容呢,具体是什么,大概也行。是第一次接会计的活,没有太多概念主要应该问会计姐姐什么,领导总说问到你什么事要清楚,那到底该问些什么呢,
办理会计工作交接的基本程序如下: (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票雹发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 (4)交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 办理会计工作交接后,移交人与接交人的会计责任
48楼
2023-04-18 20:27:31
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小可爱:回复玲老师 嗯嗯,太详细了,谢谢老师
2023-04-18 20:44:03
玲老师:回复小可爱不客气!
2023-04-18 21:00:22
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 发嗲的豆芽 发表的提问:
会计人员的慨念包括分管领导吗?
同学你好,分管领导分为两部分,一部分是财务的主管领导人,另一部分是单位业务的主管。
49楼
2023-04-18 20:38:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
出纳要协助会计或领导布置的工作是什么? 要完成什么工作?不是出纳完成自己的工作就行了?
出纳管钱(日常资金收支,银行票据保管),出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等. 出纳只是会计岗位的一种,主要负责现金的收付工作. 其他的就看你们公司的了
50楼
2023-04-18 21:02:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
审批单领导会计都签字了,我付款还要会计签字吗?会计在审批单上签字了
你好,一般是领导审批同意了就可以了
51楼
2023-04-18 21:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我倔强,我任性 发表的提问:
九月份填的费用报销单,领导已签字,但是十月份才报销。怎么做会计处理
你好,在十月份处理 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
52楼
2023-04-19 19:50:22
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我倔强,我任性:回复邹老师 会计凭证字第号已经编好了,但是发现有漏掉的,怎么处理
2023-04-19 20:21:57
邹老师:回复我倔强,我任性更正编号
2023-04-19 20:39:32
我倔强,我任性:回复邹老师 手工做账怎么更正?全部划掉重写
2023-04-19 21:05:24
邹老师:回复我倔强,我任性你好,是的,从错误的编号开始划线更正
2023-04-19 21:28:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 不安的眼神 发表的提问:
会计如何回复领导让公款私存的行为
你好,公款存入私人账户违反的条例: 根据《商业银行法》第48条 “任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储”,即公款私存。 《人民币单位存款管理办法》第八条 “任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款”。 国务院《储蓄管理条例》第三条 “任何单位和个人不得以个人名义将公款转为储蓄存款”。 公款私存的法律解释为“单位或个人将公款以个人名义转为储蓄存款的行为”。 中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》第十二条规定: 不准将单位收入的现金以个人名义存入银行。因此,任何企业、单位把公款存在财务人员或者其他个人的私人账户上,都是违反规定的。 按照《现金管理暂行条例实施细则》第二十条(十三)款规定: “将单位的现金收入以个人储存方式存入银行的,按存入金额百分之三十至五十处罚。”
53楼
2023-04-19 20:11:42
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不安的眼神:回复朴老师 那会计该如何委婉拒绝领导呢
2023-04-19 20:37:27
朴老师:回复不安的眼神这个就说税局不允许就行
2023-04-19 21:01:18
来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师,你知道内审会计是干嘛的吗 我现在是收入会计,领导要我去做内审会计,不知道干嘛呢
你好  内部审计产生于会计,独立于会计,反监控于会计。 对内:一般需要去监督内部各部门财务经济工作和会计的账务,操作,防微杜渐,相当于提前审计 对外:协助外部审计 可以先看下https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E8%81%8C%E8%83%BD/5158183?fr=aladdin     
54楼
2023-04-19 20:37:20
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 大浪淘沙 发表的提问:
领用库存商品用于生产车间在建工程建设,会计分录如何处理,金额如何计算?
你好!要视同销售在建工程领用自产产品 借:在建工程 贷:库存商品 应交税金-应交增值税
55楼
2023-04-19 21:05:59
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晓海老师:回复大浪淘沙你好!要视同销售在建工程领用自产产品 借:在建工程 贷:库存商品 应交税金-应交增值税
2023-04-19 21:52:06
晓海老师:回复大浪淘沙你好!要视同销售在建工程领用自产产品 借:在建工程 贷:库存商品 应交税金-应交增值税
2023-04-19 22:11:40
大浪淘沙:回复晓海老师 如果领用的库存商品用于生产设备的安装,又该如何处理了?
2023-04-19 22:23:05
晓海老师:回复大浪淘沙你好!也应该视同销售计算税金
2023-04-19 22:41:54
晓海老师:回复大浪淘沙看一下这里http://www.360doc.com/content/12/0427/13/4761006_207013568.shtml有例题
2023-04-19 23:02:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 红红 发表的提问:
公司报废一批库存商品15万,如何做账务处理,领导已批准
1、报废时: 借:待处理财产损失-待处理流动资产损益;贷:存货。 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 2、然后拿相关清单到税务局审批 3、得到批准后报废做损失 借:营业外支出;贷:待处理财产损失-待处理流动资产损益
56楼
2023-04-24 20:25:20
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红红:回复玲老师 比如存货15万,是按15万计提增值税转出吗?
2023-04-24 20:52:48
红红:回复玲老师 1、报废时: 借:待处理财产损失-待处理流动资产损益169500;贷:存货150000。 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)19500 2、然后拿相关清单到税务局审批 3、得到批准后报废做损失 借:营业外支出169500;贷:待处理财产损失-待处理流动资产损益169500
2023-04-24 21:13:04
玲老师:回复红红你这科目不平 总的金额是15万
2023-04-24 21:23:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
领导,会计都不在,要付款,咋办,
你好,一般只能是等相关人员审批签字了才可以付款的
57楼
2023-04-24 20:33:19
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青春不打烊:回复邹老师 可是他们说着急,设备款,领导给我打电话了,咋办
2023-04-24 21:00:54
邹老师:回复青春不打烊人都不在,是无法审批的
2023-04-24 21:29:42
青春不打烊:回复邹老师 总经理签了,会计还没签我给会计发照片给他看了,可以吗
2023-04-24 21:42:32
邹老师:回复青春不打烊你好,一般是可以的,等回来补签就是了
2023-04-24 21:55:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 流星 发表的提问:
我是单位的出纳,借了备用金,会计做成了借款。由于备用金都用于单位开支的一些白条,导致无法还备用金。现在领导让我本人还这个借款是否合理
你借钱经过领导同意了吗?支出去有证明是单位用的吗
58楼
2023-04-24 20:53:59
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流星:回复郭老师 领导签了字,会计也签了,都是公司买的东西。只是没有发票
2023-04-24 21:27:29
郭老师:回复流星那就正常做账,你支付的证明和收据给会计正常做账汇算清缴调增
2023-04-24 21:53:14
流星:回复郭老师 我们是国资企业,换了法人,现在的法人不同意入账
2023-04-24 22:05:54
郭老师:回复流星之前的都已经同意了,你去问对方要发票
2023-04-24 22:20:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Ma. 发表的提问:
小规模纳税人库存商品入库是含税金额还是不含税?税额要怎么处理?结转成本是金额结转还是价税合计?
按照含税的来直接价税合计做账,它的增值税抵扣不了借库存商品贷银行存款。
59楼
2023-04-25 19:55:26
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
以前进单位交了发展基金2000,现在退休了,领导说这2千不退的,在会计中这个2千的帐做在哪里,会计科目是什么
当时交这个发展基金领导是怎么说的,是否有相应的约定。
60楼
2023-04-25 20:07:46
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小耳朵:回复方老师 领导说不退的,但财务上应该反映这笔业务,不管年数有多长,这笔业务在财务上,是不是一直存在的
2023-04-25 20:38:27
方老师:回复小耳朵当时收的时候放在那个科目下面了。 也不了解这个发展基金为什么收吗
2023-04-25 20:52:14

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