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每月需要结转的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高高的巨人 发表的提问:
年末需要做哪些分录的结转吗?还是跟每个月的账一样,成本费用收入结转,最后结转本年利润,只剩下利润分配未分配利润有余额
你好,结转损益科目到本年利润,然后从本年利润结转到利润分配 如果有盈利,需要计提盈余公积
226楼
2023-08-06 18:48:24
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高高的巨人:回复邹老师 亏损了,本年利润余额在借方
2023-08-06 19:00:23
邹老师:回复高高的巨人你好,这种情况只需要结转到利润分配——未分配利润,就不需要提取盈余公积了
2023-08-06 19:29:12
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 玖柒@ 发表的提问:
每个月都要结转费用类么?一家快递,需要结转费用类的么?月末需要结转什么么?
你好!损益类科目都需要结转,
227楼
2023-08-06 19:03:29
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玖柒@:回复QQ老师 那该结转什么呢
2023-08-06 19:21:02
QQ老师:回复玖柒@你好!借主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用
2023-08-06 19:35:53
玖柒@:回复QQ老师 老师,学校的资产负债表期末数是负数,可以么
2023-08-06 20:03:49
QQ老师:回复玖柒@你好!真实业务可以,但是一般不是负数,资不抵债
2023-08-06 20:22:32
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 6班 Ponyo 发表的提问:
缴纳印花税、城市建设维护税、增值税会计分录怎么写?月末还需要结转吗
借应交税费-未交增值税 -应交城市维护建设税 印花税 贷银行存款 月末不需要结转 缴纳的时候不涉及损益
228楼
2023-08-06 19:17:01
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6班 Ponyo:回复赵海龙老师 那需要计提吗
2023-08-06 19:35:51
赵海龙老师:回复6班 Ponyo需要计提的。 增值税不需要计提。
2023-08-06 19:51:35
6班 Ponyo:回复赵海龙老师 计提的分录怎么写?
2023-08-06 20:07:11
赵海龙老师:回复6班 Ponyo借税金及附加 贷应交税费应交印花税 应交城市维护建设税
2023-08-06 20:23:35
曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问:
本公司需要每月结转销项,进项,转出未交。期末留底税330932.43元,本月销项215857.94元,结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74 进项:45042.72元,结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72 期末有留底,无需缴纳税款,后面转出未交怎么结转,分录是什么
同学:您好。可结转,也可不结转。 结转分录:借:应交税费-未交增值税。 贷:应交税费-增值税-未交增值税
229楼
2023-08-06 19:33:28
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陈爱娟:回复曹老师在线 分录看不懂。销大于进项,本公司又有留底
2023-08-06 19:48:43
曹老师在线:回复陈爱娟同学:你好。应交税费-增值税-未交增值税,这个科目是个过渡进销项,,然后转用未交增值税这个科目,也有人应交税费-未交增值税,过度进销项。
2023-08-06 20:10:33
曹老师在线:回复陈爱娟同学:你好。有些没有归集到一处吧! 应交税费-增值税-未交增值税,这个科目是个过渡进销项,,然后转用未交增值税这个科目,也有人不用,直接应交税费-未交增值税来结转进销项。贷方就是应交,借方就是留抵。
2023-08-06 20:30:09
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 唯米 发表的提问:
进项发票和销账都入账后,是否还需要做一笔增值税结转,如果需要,图片结转用的会计分录正确吗?
你好,销项大于进项才需要做分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,你这样结转账也是平的,但是查账比较麻烦
230楼
2023-08-06 19:53:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
账上只是每个月末结转增值税,没有把进项和销项做结转,现在公司准备注销,还需要再注销前做结转的分录嘛
同学你好,需要再注销前做结转的分录。
231楼
2023-08-07 16:53:20
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阡陌红尘。:回复王雁鸣老师 按我的科目余额表如何做结转?
2023-08-07 17:21:22
王雁鸣老师:回复阡陌红尘。同学你好,借:应交税费-应交增值税-销项,15833108.02,贷:应交税费-应交增值税-进项,15083788.54,应交税费-应交增值税-减免税,1118,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,748201.48。
2023-08-07 17:39:16
阡陌红尘。:回复王雁鸣老师 摘要写什么呢?
2023-08-07 17:53:10
王雁鸣老师:回复阡陌红尘。同学你好,摘要就写结转增值税。
2023-08-07 18:22:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 落墨 发表的提问:
公司2016年度,16年12月做账的话,结转完损益后,再结转本年利润到未分配利润是不是就可以结账了?还需要做别的会计分录吗?
你好,如果有提取盈余公积,需要做提取盈余公积的分录
232楼
2023-08-07 17:04:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
公司买的打印机计入低值易耗品怎么做会计分录?另外低值易耗票需要结转吗?结转到那个会计科目
您好! 低值易耗品一般要摊销,不是结转。 购入时 借:低值易耗品-在库低值易耗品 贷:现金/银行存款/应付帐款 领用时 借:管理费用/制造费用 贷:低值易耗品-在库低值易耗品
233楼
2023-08-07 17:14:17
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涵:回复宋生老师 老师好,买回来直接使用,不用低值易耗品科目,直接计入期间费用类科目,也可以吧?另外像打印机这些是不是要记入固定资产了?
2023-08-07 17:43:31
宋生老师:回复您好!可以的。打印机一般就几百块钱可以直接计入管理费用等,不用计入固定资产。
2023-08-07 18:06:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问:
本公司需要每月结转销项,进项,转出未交。期末留底税330932.43元,本月销项215857.94元,结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74 进项:45042.72元,结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72 期末有留底,无需缴纳税款,后面转出未交怎么结转,分录是什么
一、借:应交税费——未交增值税 23454.78 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)23454.78
234楼
2023-08-07 17:30:48
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陈爱娟:回复江老师 23454.78数据怎么来的,销-进的差额吗?
2023-08-07 18:01:10
江老师:回复陈爱娟进项税额减销项税额,当月数据相减,就是此数据
2023-08-07 18:28:24
陈爱娟:回复江老师 销项说错了是215857
2023-08-07 18:46:47
陈爱娟:回复江老师 少写了一个数,销大于进项
2023-08-07 19:14:21
江老师:回复陈爱娟假定销项税额215857.94元,进项税额是45042.72元。此时结转分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  170815.22 贷:应交税费——未交增值税  170815.22
2023-08-07 19:39:31
陈爱娟:回复江老师 贷方未交不是表示要交税吗?
2023-08-07 20:06:37
江老师:回复陈爱娟贷方是表示交税,与你们的留抵税额相抵后,就不用交税了。 你以前的留抵税额在“应交税费——未交增值税”这个科目,已经形成了借方余额,最后相抵后也是借方余额,不交税。
2023-08-07 20:35:22
陈爱娟:回复江老师 好的,明白谢谢老师
2023-08-07 20:59:21
江老师:回复陈爱娟祝学习进步,工作顺利
2023-08-07 21:23:01
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
月底结转如何做会计分录?
结转各项收入: 借:主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 贷:本年利润 结转各项成本费用: 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用...
235楼
2023-08-07 17:44:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 借拖姐 发表的提问:
老师我是一般纳税人,采用小企业会计准则,每个月抵也要做图片上的分录,那样结转吗?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
236楼
2023-08-08 17:20:06
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借拖姐:回复玲老师 老师我是一般纳税人,采用小企业会计准则,每个月底也必须要这样做分录吗?
2023-08-08 17:51:23
借拖姐:回复玲老师 可以不做结转销项进项吗?直接要交税金的时候,做应交税费-应交增值税-已交税金可以吗?
2023-08-08 18:18:35
借拖姐:回复玲老师 我觉得按照上面的分录转来转去,结果还是一个意思,都是在二级科目应交增值税下面转来转去,可以按照我说的那样简化处理吗?
2023-08-08 18:40:39
玲老师:回复借拖姐如果是一般纳税人,就这样结转,如果是小规模纳税人,就不用结转
2023-08-08 19:05:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱的香氛 发表的提问:
转让公司商品权,之前没有摊销过,会计分录怎么做?需要结转成本吗?怎么结转?
你好,转让公司商品权,之前没有摊销过(这个 具体是什么意思,到底是销售货物,还是固定资产?)
237楼
2023-08-08 17:43:25
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可爱的香氛:回复邹老师 就是转让商标所有权
2023-08-08 18:20:45
邹老师:回复可爱的香氛你好 借;银行存款,贷;无形资产,应交税费——应交增值税,资产处置收益(或借方)
2023-08-08 18:32:53
可爱的香氛:回复邹老师 那我们这个好几年了一直没有摊销咋办?
2023-08-08 19:00:45
可爱的香氛:回复邹老师 我们账面是有好几个商标,当时记账的时候都一起了,现在只出售一个,无形资产的账目取平均价格吗?
2023-08-08 19:26:41
邹老师:回复可爱的香氛你好,那需要把之前应当摊销而没有摊销的补摊销才是的
2023-08-08 19:52:24
可爱的香氛:回复邹老师 还有这个,转账,跟其他业务收入没有关系对吧,只有转让使用权的时候才是其他业务收入对吗?
2023-08-08 20:18:28
可爱的香氛:回复邹老师 那这个不摊销,直接在这个月把之前所有的下子都摊了吗?会计分录是?
2023-08-08 20:42:46
邹老师:回复可爱的香氛你好,这个是所有权转让,使用权转让才是其他业务收入科目核算的 在这个月把应当摊销的补摊销 借;以前年度损益调整,管理费用等科目,贷;累计摊销
2023-08-08 20:55:30
可爱的香氛:回复邹老师 借;以前年度损益调整,这个金额是指之前的待摊费用,管理费用是指当月的吗,贷;累计摊销,如果当月销售是不是借方只有以前年度损益调整
2023-08-08 21:14:17
可爱的香氛:回复邹老师 最后怎样结转以前年度损益调整?分录是?我的意思就是这个科目最后怎么平
2023-08-08 21:25:51
邹老师:回复可爱的香氛你好,以前年度损益调整是之前年度应当摊销的金额,管理费用是今年摊销的金额 以前年度损益调整这样结转,借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-08-08 21:50:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
每月增值税需要当月计提下月缴纳吗?会计分录是怎样的呢
先结转增值税到转出未交增值税,让后将转出未交增值税结转到未交增值税 下月缴纳时做:借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
238楼
2023-08-08 17:51:32
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云:回复张艳老师 老师意思是我在财务软件里只需要做一张计提增值税:借应交增值税转出未交增直税,贷应交税金未交增值税。下月缴纳的时候借应交税金未交增值税贷银行存款?是这样吗?
2023-08-08 18:23:26
张艳老师:回复你好,是这样的
2023-08-08 18:46:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
结转收入。成本会计分录结转到本年利润的会计分录
借本年利润贷主营业务成本 借主营业务收入贷本年利润
239楼
2023-08-08 18:02:59
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聂向普:回复郭老师 期间费用结转本年利润分录
2023-08-08 18:21:56
郭老师:回复聂向普借本年利润贷,销售费用、管理费用、财务费用。
2023-08-08 18:44:45
聂向普:回复郭老师 老师,一般是成本、费用一起结转本年利润,主营业务收入结转本年利润,还是这3个单独结转呢?
2023-08-08 18:58:36
郭老师:回复聂向普你好,可以在一块也可以分开。
2023-08-08 19:10:43
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ rain 发表的提问:
老师,给你管理人员发的1000津贴需要计提嘛?怎么做分录,月末结转怎么结转
你好 需要计提 和发工资的分录是一样的
240楼
2023-08-09 17:13:20
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