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应付款项列损的会计处理
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户2j8994 发表的提问:
不带息的票据(带追索权),贴现后,付款方无力付款应该怎么做会计处理
借其他应收款贷记应收票据
91楼
2023-05-29 19:56:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 畅想 发表的提问:
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理
你好,是不是先把发票入账,但是进项没有抵扣
92楼
2023-05-30 19:18:59
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畅想:回复邹老师 对的 发票已经入账了 进项没有抵扣,为什么这样做呢
2023-05-30 19:48:14
邹老师:回复畅想你好,因为进项没有抵扣,账务需要这样处理
2023-05-30 20:16:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
为什么专项应付款不影响损益????
你好,专项应付款是负债科目,不是损益科目,不影响损益的
93楼
2023-05-30 19:33:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购进货物,发票同时到达,款项未付的会计处理
借;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
94楼
2023-05-30 19:39:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水暖阳光 发表的提问:
老师,应收账款坏账损失税务处理太麻烦,请问收不到的款项怎样处理好?
收不加来的应收账款 记坏账处理 如果 你直接不要了 就是营业外支出
95楼
2023-05-30 19:53:59
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水暖阳光:回复玲老师 老师:收不回的应收款记坏账处理或记营业外支出,税务上认可吗?
2023-05-30 20:13:29
玲老师:回复水暖阳光应收账款的坏账损失需要税务局报备,然后才能税前扣除。
2023-05-30 20:28:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ l̶o̶v̶ღ 发表的提问:
审计时发现:12月收款009号凭证:借:库存现金1690贷:其他应付款1790附件是一张财务科开具的收据,内容是收李某某交来购买原材料款1960元。请问,会计处理是否正确,如不正确,怎么作审计调整。
生产企业的可以的
96楼
2023-05-31 18:16:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Emily宝 发表的提问:
供应商漏对账,不需要支付的应付账款,会计账务怎么处理?
借应付账款贷营业外收入
97楼
2023-05-31 18:45:07
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康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 随便陈情 发表的提问:
一个合伙企业没有收入,一直靠合伙人的借款发工资和维持正常运营,这样怎么做会计处理?一直挂其他应付款吗?
是的,也只能先挂在其他应付款。
98楼
2023-05-31 19:06:43
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康老师:回复随便陈情建议尽快产生经济效益,不然一直进行零申报也不太好,容易受到税务局的关注
2023-05-31 19:43:37
随便陈情:回复康老师 那如果账面一直没有进项,然后有这样大额的应付,会不会有什么风险?
2023-05-31 19:55:05
康老师:回复随便陈情相当于你开的公司,但是不盈利,一直零申报会受到税务局的关注
2023-05-31 20:05:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 果果 发表的提问:
1.应收账款,估计50万收不回来,账务怎么处理,借:管理费用~坏账损失还是营业外支出,贷,应收账款 2.其他应付款多付了无法要回,账务怎么处理
您使用的企业会计准则还是小企业会计准则。
99楼
2023-05-31 19:35:37
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果果:回复张艳老师 小企业会计准则,能方便同时讲讲两个准则的处理方式吗,想学习,谢谢
2023-05-31 19:55:46
张艳老师:回复果果小企业会计准则的话,直接计入营业外支出科目核算。如果是企业会计准则的话,是要计提减值准备,再做核销的。 其他应付款多付了,就是其他应收款了,如果收不回的话,也是参照应收账款处理的。
2023-05-31 20:15:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ EM 发表的提问:
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
你好,同学。 你这个其他应付款错了 分录 是 借 业务活动费用 4 其他应付款 2 贷 财政拨款收入 6
100楼
2023-05-31 19:53:59
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EM:回复陈诗晗老师 还有之前的 代扣的一月份社保,在缴纳1月份的社保时候平吗?之前没冲,我要改他的记账凭证吗?还是我现在接手以后的时间调整吗
2023-05-31 20:37:14
陈诗晗老师:回复EM要的,他账做错了, 借 其他应付款 贷 业务活动费用
2023-05-31 20:52:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你好 发表的提问:
公司贷款共有500万,放款当天银行让受托支付另外一个公司账上,那么这个怎样会计处理比较好
借;其他应收款 贷;短期借款或长期借款
101楼
2023-06-05 18:22:22
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你好:回复邹老师 老师是这样的,放款当天进了我们公司账上,然后立马又转到受托另外一个公司账上了,我是这样处理的,借款期限一年,借:银行存款,贷:短期借款,钱进人家账上,借:其他应收款,借:银行存款,问题是这500万元,人家打进老板个人账户了,所以外账上要冲平这笔款500万元
2023-06-05 18:44:07
邹老师:回复你好你好,你只需要做其他应收款,对方再打款到哪里你是不需要做分录处理的
2023-06-05 18:58:16
你好:回复邹老师 @邹老师:问题是,这个500万元的钱一直挂在其他应收款,时间久了也不行的吧
2023-06-05 19:12:36
邹老师:回复你好你好,找对方公司偿还给你公司就可以冲销挂账了
2023-06-05 19:37:26
你好:回复邹老师 @邹老师:对方说钱已经转到老板个人了,他们一不愿意开票给我们,二不愿意还款我们,所以这个也不好弄啊,可以找会计事务所的人平账吗
2023-06-05 20:04:57
邹老师:回复你好你好,没有收到找谁都是无法平账的
2023-06-05 20:17:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 不安的西牛 发表的提问:
盘盈现金500,财务会计:借:库存现金500 贷:待处理财产损益500 少付:借:待处理财产损益500 贷:其他应付款 500 预算会计:借:资金结存500 贷:其他收入500.老师说付给别人款时预算会计不做分录。那这个钱付出去了,预算会计帐中资金结存和收入都增加了500 怎么解释
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
102楼
2023-06-05 18:40:55
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不安的西牛:回复紫藤老师 那实际这个款少付给别人了,已经付出去了,但预算会计账中资金结存还多了500,与实际业务不符啊
2023-06-05 19:06:01
紫藤老师:回复不安的西牛往来款没有对应的与预算会计科目的
2023-06-05 19:30:05
不安的西牛:回复紫藤老师 谢谢老师,还是不明白
2023-06-05 19:43:39
不安的西牛:回复紫藤老师 应该把预算会计前面做的分录冲红啊
2023-06-05 19:57:58
紫藤老师:回复不安的西牛财务会计的现金和银行存款,不一定和资金结存对的上
2023-06-05 20:27:28
不安的西牛:回复紫藤老师 预算会计什么时候做?什么时候不做?
2023-06-05 20:40:15
紫藤老师:回复不安的西牛除了往来款,折旧的,其他都做
2023-06-05 20:55:41
不安的西牛:回复紫藤老师 涉及货币资金增减要做,收付实现制要做,这样理解对吗
2023-06-05 21:07:11
紫藤老师:回复不安的西牛涉及货币资金增减要做,收付实现制要做
2023-06-05 21:17:15
不安的西牛:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-06-05 21:36:56
紫藤老师:回复不安的西牛不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2023-06-05 22:05:24
不安的西牛:回复紫藤老师 好的老师
2023-06-05 22:29:27
不安的西牛:回复紫藤老师 老师,资金结存和库存现金、银行存款不相等吗?什么情况下不等
2023-06-05 22:49:07
不安的西牛:回复紫藤老师 五星好评在哪里
2023-06-05 23:16:15
紫藤老师:回复不安的西牛资金结存和库存现金、银行存款不一定相等,你结束问题,然后平价
2023-06-05 23:38:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 车晓迟 发表的提问:
企业收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 这句话怎么理解? 如果我分期收回呢?还计入损益?
如果说你这个是具有融资性质的那个收款的话,就是放到未实现融资收益后面,分期计入当期损益。
103楼
2023-06-05 19:10:11
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 如意的白羊 发表的提问:
M企业将一批商品出售给P企业,根据合同约定,P企业将一笔20万元的预付款打入M企业账户,在会计处理时,M企业商如同处理?
你好同学,我们可以借银行存款贷预收账款。
104楼
2023-06-05 19:36:16
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鹏老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.80
解题: 0.01w
引用 @ 张老师 发表的提问:
你能不能帮我全面讲一下,关于刷单付款和退款的会计处理方法
你好,支付的时候计入其他应收款。退回冲减其他应收款
105楼
2023-06-05 19:44:59
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