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应付款项列损的会计处理
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
现金盘盈,应付他人的,应该,借;待处理财产损益,待,其他应付款,对吧
可以,你也可以直接支付给个人的
106楼
2023-06-06 18:53:23
全部回复
聂向普:回复答疑郭老师 现金盘盈盘亏,也会用到其他应付款,其他应收款这2个科目吧
2023-06-06 19:09:06
答疑郭老师:回复聂向普是的,能用到的
2023-06-06 19:36:27
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ せ尕蒽; 发表的提问:
你好,公司支付员工工伤赔款分13期付款,我账上会计处理怎么做呢?
每月做一次,借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
107楼
2023-06-06 19:09:40
全部回复
せ尕蒽;:回复森林老师 直接计入借管理费用-福利费,贷现金,这样可以吗?不走应付职工薪酬
2023-06-06 19:39:45
森林老师:回复せ尕蒽;同学,您好,也是可以的。
2023-06-06 19:52:28
せ尕蒽;:回复森林老师 好的,谢谢老师
2023-06-06 20:17:32
森林老师:回复せ尕蒽;同学,您好,不客气的。
2023-06-06 20:41:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 空中繁星 发表的提问:
我们公司15年和A公司签订了一份34万的合同,去年6月和11月份分别付给我了我们17万和8万,做的会计分录为:借:银行存款 贷:其他应付款 ;然后这25万结转到了本年,今年12月份我们又收到了5.2万,加上去年的两笔收款,工17+8+5.2=30.2万,然后我们给开了30.2万的发票,然后剩下的3.8万老板说不要了,这个不要的3.8万我该怎么做会计处理?
借;应付账款 贷;营业外收入
108楼
2023-06-06 19:18:06
全部回复
空中繁星:回复邹老师 老师,是这样的,我们是销售方,那3.8万是我们公司收不回来的款项。麻烦了
2023-06-06 19:37:28
邹老师:回复空中繁星借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;应收账款
2023-06-06 20:00:12
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 念念 发表的提问:
按实际付款的金额冲减应付账款,按实际付款的金额列支增值税的抵扣,多余金额造成的进项税作进项税转出处理,不需要支付的金额计入营业外收入 我看你的这个回答 多余金额造成的进项税作进项转出处理的具体分录要怎么写啊
借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
109楼
2023-06-06 19:41:59
全部回复
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 002 发表的提问:
资产负债表里面的预付款项减去暂估的应付款列示,然后暂估的的应付款不在负债应付款列示,后面收到发票的应付款也是直接对冲预付款项列示这样可以吗
就说,现在如果按“预付账款”项目,反映企业预付给供应单位的款项。本项目应根据“预付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。如“应付账款”科目所属明细科目有借方余额的,也应包括在本项目内 这个填的话就会虚增资产和负债,直接表上就不体现应付款,全部放在预付款对冲后体现,这个会不会违背税法不取得发票就不能做税前扣除,实务也不能冲供应商的帐这个原则
110楼
2023-06-07 19:01:37
全部回复
梁老师:回复002这都是资产负债表科目,不涉及收入、费用,对税收没影响,只是科目的重分类
2023-06-07 19:28:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 搁浅 发表的提问:
根据相关科目明细余额填列的有应收账款、预收账款、应付账款、预付账款。 应收账款项目,应根据“应收账款”账户及“预收账款”账户所属明细账的期末借方余额合计填列。 预付账款项目,应根据“预付账款”账户及“应付账款”账户所属明细账的期末借方余额合计填列。 应付账款项目,应根据“应付账款”账户及“预付账款”账户所属明细账的期末贷方余额合计填列。 预收账款项目,应根据“预收账款”账户及“应收账款”账户所属明细账的期末贷方余额合计填列。 老师,我不理解这几个账户,能不能给解释一下,,谢谢
您好,应收账款是销售货物时欠款记录的科目,预收账款是销售货物前收到的款记录的科目。这是一对互补科目,预付账款是采购货物前支付的款项记入的科目,应付账款是采购货物到达后没有付款记录的科目,这也是一对互补科目。
111楼
2023-06-07 19:17:05
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 美满的汽车 发表的提问:
2019年列入营业外收入的应付账款又支付了如何账务处理
2019 借:应付账款 贷:营业外收入 2020 借:营业外收入 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
112楼
2023-06-07 19:41:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 九剑 发表的提问:
公司预付账款可以计提坏账准备。 账务处理是: 确认预付账款需要计提坏账准备时: 借:其他应收款。 贷:预付账款。 计提相对应的坏账准备: 借:资产减值损失。 贷:坏账准备。 那填资产负债表时候这个是填预付账款项目还是其他应收款项目?
你好,填写的其他应收款科目的金额。因为你把预付账款已转到其他应收款了
113楼
2023-06-19 18:37:24
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 未来多多 发表的提问:
供应商的应付账款尾款不用付,财务做账怎么处理,会计分录怎么做
是什么原因不用付?质量问题还是厂家不要了?
114楼
2023-06-19 18:57:55
全部回复
未来多多:回复颜老师 我们公司的采购是老板娘负责的,付款的时候还会向供应商砍价,类似月底前给你付款零头能不能少,同意就给你付款了,有些已经是隔年的货款或更久,一些厂家也会同意的,少掉的这部分钱要挂什么科目
2023-06-19 19:13:23
颜老师:回复未来多多这样的情况直接做到营业外收入 就好
2023-06-19 19:27:37
未来多多:回复颜老师 我们是红木家具厂,从外面买进来成品家具,我们家具卖出去装车发货环节有个装车费,外购的要向外购供应商收取装车费,一般都没有现金收进来的,都是付款的时候把装车费扣下来,这个装车费我要挂什么科目
2023-06-19 19:49:13
颜老师:回复未来多多装车费可以入家具的成本
2023-06-19 20:10:55
未来多多:回复颜老师 那外面收进来的钱,怎么做成本,比如我们是A公司从B公司外购一套大床10000元,装车费50元,装车费从应付账款里扣,实际银行汇款为9950元,不考虑税,老师这个会计分录怎么做?
2023-06-19 20:27:58
颜老师:回复未来多多也就相当于是厂家付运费 分录就是 借 存货 进项税额 贷 应付账款 10000 付运费 借 应付账款 贷 银存 50
2023-06-19 20:45:32
未来多多:回复颜老师 老师装车费不是从10000里扣除吗
2023-06-19 20:57:29
颜老师:回复未来多多是的啊 冲减了应付账款
2023-06-19 21:10:52
朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问:
老师,其他应收款和其他应付款的重分类如何会计处理 如何计算的
你好,这两个科目一个是收款和付款的科目
115楼
2023-06-19 19:23:58
全部回复
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 范燕婷 发表的提问:
应付账款在付款时,扣掉手续费转账给供应商,在外账会计处理上怎么处理好一点。,销应付账款又该怎么消
您好,借:应付账款 贷:银行存款
116楼
2023-06-20 18:24:50
全部回复
范燕婷:回复微微老师 问题应付账款少了几块钱,做为手续费了
2023-06-20 18:53:15
微微老师:回复范燕婷手续费由供应商承担了,不是您的财务费用,所以就这样入账就好啦
2023-06-20 19:16:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
与政府签了回购协议,收到政府回购款的会计处理:1.借:银行存款 贷:长期应付款 2.借:长期应付款 贷:长期应收款 ?
你好,具体是回购什么呢?
117楼
2023-06-20 18:49:28
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付账款的剩余未支付款项的账务处理
我们公司购买了一套软件,入了无形资产。合同价款是16万,已经支付了14万,还剩3万没支付,因为软件有很多漏洞,我们公司拒绝支付剩余的3万元,请问怎么做账呢?
118楼
2023-06-20 19:14:59
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙红字冲销按实 际付款入帐
2023-06-20 19:44:46
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师:您好!请问一下政府会计账务处理的问题,用经费垫资专项项目费用。财务会计入账:借:其他应收款-专项项目。贷:财政拨款收入 预算会计:借:行政支出。 贷:财政拨款预算收入 这个分录完整的吗?这是相当于一个预付账款的账务处理……
你好,同学。 是完整的处理的
119楼
2023-06-21 17:58:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
120楼
2023-06-21 18:28:58
全部回复
阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-06-21 18:50:54
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-06-21 19:14:25

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