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出口商品转内销会计分录
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 发表的提问:
如何区分商品出口后是免税的还是需转内销的
特殊情况才转内销吧,比如客户退货什么的,才出口的时候是没法判断的
16楼
2022-12-21 07:45:49
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玉:回复三宝老师 货物不能退税是先做免税处理吗?这个月发生的销售
2022-12-21 08:04:39
玉:回复三宝老师 有专票已认证,我现在就不清楚不得退税的商品,是先做免税处理还是每样产品有区免税商品或有商品转内销
2022-12-21 08:32:41
三宝老师:回复不能退税的,根据税务局的要求作为视同内销进项发票准予抵扣
2022-12-21 08:46:56
玉:回复三宝老师 免税是什么情况下用
2022-12-21 09:03:49
三宝老师:回复退税的一般就属于免税只要按时申报退税就行不用做特殊处理
2022-12-21 09:14:44
玉:回复三宝老师 如果是取得普票出口货物已备过免退稅备案,是可以免增税的吗?如果取得专票不得退税就需转内销吗?
2022-12-21 09:40:54
三宝老师:回复普票,出口货物做过备案,税务局认可免税的
2022-12-21 10:03:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 易理会计 发表的提问:
出口企业购进商品会计分录
你好,借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
17楼
2022-12-21 08:55:03
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 和谐 发表的提问:
请问老师,出口转内销的会计分录 怎么写,有相关课件?
借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税,多了销项税额.
18楼
2022-12-21 10:22:42
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和谐:回复赵老师 借:应收帐款 --外国公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税, (多了销项税额.)这句是什么意思
2022-12-21 10:46:34
赵老师:回复和谐比出口分录多了个销项税的科目呀
2022-12-21 11:11:20
和谐:回复赵老师 出口转内销,要开出发票?否则怎么会有 贷:应交税费-应交增值税-销项税,
2022-12-21 11:27:52
赵老师:回复和谐内销本来就要开发票,出口才免销项税,内销照征的.
2022-12-21 11:54:54
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 温柔的便当 发表的提问:
问一下大家:我有笔出口转内销的样品。没收款,也没开增票,这笔报关货样广告品,现在要转内销,帐上怎么处理呢?借:什么?贷:什么1 应交税-销项?
你的意思是原来是出口的样品,后没没出口,转内销的样品了是吗?那就借 销售费用 贷 库存商品
19楼
2022-12-21 11:14:28
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
兼有内外销非生产企业 出口一批9%征税0退税率的尿素商品,是否还需要登入“出口退税系统”填报信息? 会计分录需要分开内外销增值税进项/销项税吗?会计处理也一样认证抵扣吗?
按照正常的销售来。退税率为0,相当于视同内销,跟正常的业务一样。进项可以抵扣。你可以不在出口退税申报信息里面填。
20楼
2022-12-21 12:35:39
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清荷善水:回复羽飞老师 增值税不需要分开 内外销吗?
2022-12-21 12:57:44
羽飞老师:回复清荷善水从税务来说,是不需要的。当然,根据你们公司自身的账务处理,可以在会计科目上备注内外销。
2022-12-21 13:20:17
清荷善水:回复羽飞老师 那填增值税附表一的时候,销售额 也不分内外销吗? 直接填写合计数?
2022-12-21 13:33:10
清荷善水:回复羽飞老师 外销开发票直接用内销的增值税普通发票打印吗?
2022-12-21 13:50:09
羽飞老师:回复清荷善水如果你不申报出口退税的话,就可以在增值税附表一上不分开填,直接合计数。
2022-12-21 14:04:41
羽飞老师:回复清荷善水是的哈。增值税普通发票即可。
2022-12-21 14:23:17
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 咪亲孕婴店 发表的提问:
内账会计,销售商品后,如何做会计分录
借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
21楼
2023-01-02 16:25:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 矛盾的老鼠 发表的提问:
我现在有票出口转内销,我之前做的凭证我上传图片,我现在这票涉及到出口转内销和免税,请问就这一单而言,我出口转内销或免税的会计分录怎么做?期待详解答复
本年出口货物单证不齐,在本年视同内销征税。 冲减出口销售收入,增加内销销售收入。 借:主营业务收入——出口收入 贷:主营业务收入——内销收入 按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额。 借:主营业务成本 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)
22楼
2023-01-02 16:34:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出口抵减内销产品应纳税额 是不是只有在出口的同时又有内销才做账?需要做哪几笔会计分录?谢谢!通俗点
是的 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
23楼
2023-01-02 16:55:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 美多 发表的提问:
外贸公司 有出口 有内销 库存商品应该怎么设置分录?
你好,库存商品-内销/外销,然后写具体的名字或者是写大类都可以。
24楼
2023-01-02 17:13:04
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美多:回复郭老师 那老师 我的库存收到发票以后,是都进外销,再从外销里面转到内销吗?
2023-01-02 17:30:06
郭老师:回复美多你好,你的意思就是不区分内销,外销等着你销售的时候,你在区分,是这个意思吗?
2023-01-02 17:58:27
美多:回复郭老师 不是啊,就是我收到发票以后除了确定要内销或者外销的,那剩下的那些不确定的,我应该怎么进内销库存还是外销库存啊?也没有认证发票
2023-01-02 18:19:51
郭老师:回复美多不确定的,你可以不用做内销里面 应交税费待认证。
2023-01-02 18:31:19
美多:回复郭老师 嗯嗯 是的老师 待认证,那库存呢??先不入吗?还是入哪里?
2023-01-02 18:46:11
郭老师:回复美多借库存商品内销, 应交税费待认证 贷银行存款。
2023-01-02 19:04:37
美多:回复郭老师 全都进内销啊?然后确定出口之后再转到外销库存吗?
2023-01-02 19:19:31
郭老师:回复美多对的,是的,是这么做的。
2023-01-02 19:32:24
美多:回复郭老师 好的 知道了 老师
2023-01-02 19:55:05
郭老师:回复美多不用客气,工作愉快。
2023-01-02 20:16:52
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 学堂用户afrbmb 发表的提问:
我公司为一般纳税人外贸企业,出口 有机无机复混肥,该商品出口的特殊商品标识1类,为禁止出口商品,退税率为0,出口视同内销。但该商品在国内销售是免税,进项也是免税的,请问出口转内税免征增值税吗?
同学,可以 因为出口转内销,就等于没有出口而用于国内销售,所以免征增值税。
25楼
2023-01-02 17:38:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
商品已经卖出,通过银行转款给经销商,会计分录
借:应付账款 贷:银行存款
26楼
2023-04-10 20:31:54
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 哎哟喂 发表的提问:
购进商品用于出口跟平常购进商品的分录是一样的吗?我见前会计,购进商品用于出口,对于这个增值税是进项税额转出
购进商品用于出口的,增值税部分要做进行税额转出。一部分进成本,一部分是退税。 比如10000元的商品,16%的进项为1600元,13%的退税率能退1300元 借:应收出口退税款 1300 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 1300 借:主营业务成本 300 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)300
27楼
2023-04-10 20:39:09
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哎哟喂:回复晶晶老师 商贸企业收到一张发票,发票内容为铜版费,怎么入账啊?
2023-04-10 21:17:37
晶晶老师:回复哎哟喂铜版费是什么?材料?还是模具?
2023-04-10 21:44:15
哎哟喂:回复晶晶老师 不清楚,发票内容就是这么开的,
2023-04-10 22:13:50
晶晶老师:回复哎哟喂那需要先问清业务这是什么,才能入账。
2023-04-10 22:29:09
哎哟喂:回复晶晶老师 老师可以做整比关于的关于购进销售出口的分录嘛?谢谢
2023-04-10 22:49:07
晶晶老师:回复哎哟喂购进时:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 确认退税额: 借:应收出口退税款 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2023-04-10 23:07:00
哎哟喂:回复晶晶老师 如果本月没有出口销售,那购进的货物不能申请退税啊?要匹配吗这个
2023-04-10 23:34:02
哎哟喂:回复晶晶老师 能不能
2023-04-10 23:45:55
晶晶老师:回复哎哟喂不可以,出口后才能申请退税。
2023-04-11 00:01:21
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
出口转内销怎么处理分录怎么做
直接按国内销售的业务处理就行了。
28楼
2023-04-10 21:00:27
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
出口转内销 分录怎么做啊
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费,分离税费即可               
29楼
2023-04-10 21:26:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
出口的商品和内销的商品要分开记账吗?一般贸易出口?在一个库存商品账上可以吗?
你好,库存商品根据商品名称设置明细,内销,外销收入要分开
30楼
2023-04-10 21:38:58
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