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支付契税怎么做会计处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是电商企业,请问支付刷单款及佣金如何做会计分录, 内账处理 税务账 会计分录处理分别是?
你好,外账的刷单是需要按正常销售处理的 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 佣金的分录借:销售费用 贷:银行存款
121楼
2023-06-21 19:23:59
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甜:回复紫藤老师 老师,内账怎么处理好呢?
2023-06-21 19:44:22
紫藤老师:回复内账和外账一样的
2023-06-21 20:00:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莲花 发表的提问:
支付以前年度的借款利息费用怎么会计处理啊
您好!你以前年度咋做的分录。
122楼
2023-06-22 18:36:32
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 逗比先森 发表的提问:
账务处理时,契税是计入哪里?
你好,契税可以计入房产原值或者管理费用
123楼
2023-06-22 18:49:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是电商企业,请问支付刷单款及佣金如何做会计分录, 内账处理 税务账 会计分录处理分别是?
刷单的记其他应付款,佣金记销售费用
124楼
2023-06-22 18:59:15
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甜:回复郭老师 税务和内账分别如何做会计处理
2023-06-22 19:32:26
郭老师:回复外账做收入退回和销售费用
2023-06-22 19:55:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ゜坚强丶渐渐地变强゛ 发表的提问:
公司支付一年的房租(2019.03.01—2020.02.28),发票已经收到。会计分录怎么处理?待摊分录怎么处理?
你好 支付房租,借;长期待摊费用 贷银行存款 按月摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
125楼
2023-06-22 19:14:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
请问商贸企业购进货物时支付的运输费怎么处理,会计分录怎么做。价和运费分离的
库存商品 借库存商品应交税费贷银存
126楼
2023-06-22 19:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 有有 发表的提问:
老师,我们公司交的契税是要算入房产原值的吗,应该怎么做账务处理
你好,是的 借;固定资产 贷;银行存款等科目
127楼
2023-06-23 18:11:37
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张凤丽 发表的提问:
老师,公司美元账户向国外客户支付佣金,怎么做账务处理?明佣和暗佣2种会计分录各怎么做?
您好,明佣,它是根据成交的价格在出口发票上注明的内扣佣金。在会计上可按出口发票所列货款的净额作自营出口收入 暗佣是借销售费用-佣金贷银行存款其他应付款--代扣缴税款。
128楼
2023-06-23 18:33:55
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
几个会计分录 1.别人垫付款项,怎么做?2.别人经常性的借款怎么做?3.金税盘发票的会计处理和税务处理是什么?4.开劳务费怎么做账?如何结转?
您好,1、借:相关成本费用科目 贷:其他应付款 2、借:其他应收款 贷:银行存款 3、购买,借:管理费用 贷:现金 抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用 4、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬等
129楼
2023-06-23 18:54:05
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 つ.半夏:回复吴月柳 收到预收工程款呢?
2023-06-23 19:17:53
吴月柳:回复 つ.半夏借:银行存款 贷:预收账款
2023-06-23 19:34:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问:
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好!借银行存款。贷:财务费用。 会计里面有个重要性原则,1分钱不重要。怎么样处理都可以。
130楼
2023-06-23 19:20:59
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爱定格摄像:回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗?
2023-06-23 19:33:02
宋生老师:回复爱定格摄像您好!是的。也可以。。。
2023-06-23 19:55:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ …… 发表的提问:
法人垫付的材料款的会计处理怎么做?
借 原材料 应交税费 贷 其他应付款
131楼
2023-06-24 18:40:54
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……:回复紫藤老师 收到款项时应该怎么处理呢?
2023-06-24 19:04:04
紫藤老师:回复……法人垫付的材料款 以后付给法人。借 其他应付款贷 银行存款
2023-06-24 19:15:40
……:回复紫藤老师 收到法人转入的款项应该是借银行存款 贷:其他应付款 吗?
2023-06-24 19:27:55
紫藤老师:回复……收到法人转入的款项借银行存款 贷:其他应付款
2023-06-24 19:45:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
老师,支付的金税盘的费用怎么做处理
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
132楼
2023-06-24 18:58:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 虚心的秀发 发表的提问:
我支付10元购买了50元的优惠券,以供下次使用,会计分录怎么做,递延收益怎么处理?
发票是收到多少钱的发票呢?什么时候开给你
133楼
2023-06-24 19:11:56
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虚心的秀发:回复朴老师 这个开票最多开10元,优惠金额不算入的
2023-06-24 19:42:47
虚心的秀发:回复朴老师 这个和发票还有时间有关系吗
2023-06-24 20:03:56
朴老师:回复虚心的秀发那你预付的时候做借预付账款-10贷银行10元 然后收到发票也是按照收到的10元来做,不做别的
2023-06-24 20:17:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 雨彤 发表的提问:
公司属于蔬菜种植收购销售于一体,尾菜处理支付的费用怎么做会计分录
您好,借:销售费用,贷;现金或者银行存款。
134楼
2023-06-24 19:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Emily宝 发表的提问:
供应商漏对账,不需要支付的应付账款,会计账务怎么处理?
借应付账款贷营业外收入
135楼
2023-06-25 18:03:30
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