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一般纳税人会计分录大全销售型
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Dido 发表的提问:
赠送商品视同销售的会计分录怎么做?(一般纳税人)
借:销售费用——业务宣传费 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
46楼
2022-12-08 09:31:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户h7xw35 发表的提问:
甲企业为增值税一般纳税人,本月向乙企业销售大型设备一部,开具增值税专用发票,注明价款150000元、安装调试费20000元,款已收到。请计算销售税金,并写出涉税会计分录。
借,银行存款150000称1.13+20000 贷,主营业务收入150000+20000÷1.09 应交税费150000×13%+20000÷1.09×9%
47楼
2022-12-08 09:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
在外地全额预缴的,一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
你好。 借 应交税费-简易计税贷银行存款 ;到时有收入做计提简易计税
48楼
2022-12-09 07:28:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 1812938169 发表的提问:
一般纳税人销售免税农产品税率是多少?如何会计分录
自产自销免税农产品,还是外购后销售?
49楼
2022-12-09 07:56:37
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1812938169:回复文文老师 外购后销售
2022-12-09 08:11:21
文文老师:回复1812938169外购后销售,适用低税率10%
2022-12-09 08:30:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
50楼
2022-12-09 08:23:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,一般纳税人增值税月末进项大于销项,怎么做会计分录
你好 看下老师给你发的图片
51楼
2022-12-11 07:40:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 小丑鱼 发表的提问:
公司是是一般纳税人,销售型公司,主要从事家用空调,暖气,新风净水的销售及安装,支付工人的安装费这部怎么做会计分录?
你好!你这个工人安装费是单独开票,单独做收入吗
52楼
2022-12-11 07:53:57
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小丑鱼:回复宋生老师 不单独开票
2022-12-11 08:06:00
小丑鱼:回复宋生老师 我们销售给业主空调暖气的价格是包含安装的,给业主的发票也是只有设备,然后我们自己找师傅给业主安装,给师傅的这部分费用怎么做分录呢?
2022-12-11 08:32:21
宋生老师:回复小丑鱼你好!如果不单独开票,那么你把这部分做成本就好了。把你找客户收的做收入
2022-12-11 08:49:57
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ Victor 发表的提问:
请问一下,一般纳税人购买销售货物时,对增值税的会计分录
你好,购买时 借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税额
53楼
2022-12-11 08:09:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Lucky 发表的提问:
小规模纳税人销售货物的会计分录是什么?和一般纳税人有什么区别?
你好 分录一样,就是一般纳税人应交税费到三级销项 小规模到二级 借应收 贷收入 应交税费 
54楼
2022-12-11 08:37:43
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Lucky:回复玲老师 小规模纳税人,增值税普通发票,销售额达不到交税标准。是不需要交增值税的,那前边做的会计处理,应交税费应该转到哪里?
2022-12-11 08:57:31
玲老师:回复Lucky你好 不交的增值税转到营业外收入 要交所得税 
2022-12-11 09:08:27
Lucky:回复玲老师 能完整的写下会计分录吗?之前做账的没有写应交税费会有影响吗?
2022-12-11 09:26:35
玲老师:回复Lucky你好  借应收 贷收入 应交税费  应交增值税 借应交税费  应交增值税  贷营业外收入
2022-12-11 09:49:14
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 裴文龙 发表的提问:
一般纳税人企业销售商品一批款项尚未收到,属于普通赊销,其基本的会计分录如何?如果该企业销售时收到一张商业汇票,其会计分录有何区别?
普通赊销: 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 销售时收到一张商业汇票 借 应收票据 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
55楼
2022-12-11 08:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,增值税会计分录全部的会计分录应该怎么写,包括小规模纳税人和一般纳税人的
一般纳税人的 :购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 小规模:购进:借库存商品 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
56楼
2022-12-12 07:11:02
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 发表的提问:
老师 问一个问题 甲、乙双方都是一般纳税人 乙是做电商的,乙在网上京东平台销售了货物,乙销售多少甲直接给乙开多少的票 都没有走对公户 乙公司进项分类怎么写呢 乙销售出去的货物钱也没有进公账 销售收入会计分录怎么写呢
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
57楼
2022-12-12 07:16:02
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℃:回复朴老师 还有一个问题呢
2022-12-12 07:47:16
℃:回复朴老师 应收账款别个给钱了  只是没有进对公户户
2022-12-12 08:06:42
℃:回复朴老师 应收账款  是钱收了  没有进对公户
2022-12-12 08:26:10
朴老师:回复借其他应收款 贷应收账款 这样
2022-12-12 08:53:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 清脆的楼房 发表的提问:
一般纳税人企业销售商品一批款项尚未收到,属于普通赊销,其基本的会计分录如何?如果该企业销售时收到一张商业汇票,其会计分录有何区别?
你好 一般纳税人企业销售商品一批款项尚未收到,属于普通赊销,会计分录是 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 如果该企业销售时收到一张商业汇票会计分录是 借;应收票据 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
58楼
2022-12-12 07:25:57
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 合适的翅膀 发表的提问:
一般纳税人,本月销售收入80000元,认证了50000元,上期留抵2000,怎么做会计分录。
你好 借:销项税额 80000 贷:进项税额 50000 上期留抵 2000 转出未交增值税28000 借:转出未交增值税 28000 贷:应交税金—未交增值税28000
59楼
2022-12-12 07:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ jenny 发表的提问:
一般纳税人购买税盘全额抵扣,怎样做会计分录 怎样报税
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,取得可以这样做分录 然后在防伪税控系统及维护费附表填写减免
60楼
2022-12-13 06:30:57
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